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留抵税费怎么做会计分录
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ lingial 发表的提问:
购买税控盘的费用如何做会计分录,费用抵税怎么做会计分录
借:管理费用 贷:银行存款等 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用
91楼
2023-05-29 19:48:30
全部回复
lingial:回复张艳老师 增值税减免税款在借方也是是直接减吗
2023-05-29 20:14:49
张艳老师:回复lingial是的,减免税款在借方,表示减少。
2023-05-29 20:44:39
lingial:回复张艳老师 谢谢老师
2023-05-29 21:11:49
lingial:回复张艳老师 购税控盘时,借:管理费用贷:库存现金<br>需要交增值税825.24,现用480抵扣,剩余345.24用银行交了请问怎么做会计分录
2023-05-29 21:33:20
张艳老师:回复lingial您要把本期进项税额和销项税额的数字告诉老师一下,或我给您一个整体分录,您对应科目填进数字就可以了 借:应交税费--应交增值税(销项税额) 贷:应交税费--应交增值税(进项税额) 应交税费--应交增值税(减免税额) 应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费--未交增值税 借:应交税费--未交增值税 贷:银行存款
2023-05-29 21:45:56
lingial:回复张艳老师 老师我们是小规模的
2023-05-29 22:04:07
张艳老师:回复lingial这样的话 借:应交税费--应交增值税 345.24 贷:银行存款 345.24 全额抵减增值税的480在借方,本期确认的增值税825.24在贷方,正负相抵后,就剩下贷方的345.24了
2023-05-29 22:15:37
lingial:回复张艳老师 需交销项税额825.24,其中480元减免税做了抵扣,剩余345.24用银行存款交的
2023-05-29 22:43:33
张艳老师:回复lingial是的,是这样理解的。
2023-05-29 23:07:26
lingial:回复张艳老师 借:应交税费--应交增值税825.24<br>应交税费--应交增值税(减免税)480<br>贷:银行存款345.24
2023-05-29 23:37:01
lingial:回复张艳老师 可以像上面那样写分录吗
2023-05-29 23:55:18
张艳老师:回复lingial不是这样写的 您全额抵减增值税时,会有这个分录 借:应交税费——应交增值税 480 贷:管理费用 480 您平时确认收入时,会有贷方的应交税费——应交增值税 825.24 这样应交税费——应交增值税科目的余额就是825.24-480=325.24 您缴纳增值税时,直接做 借:应交税费--应交增值税 345.24 贷:银行存款 345.24
2023-05-30 00:18:39
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 懂得珍惜 发表的提问:
收到增值税留抵返还款,会计如何做分录
借银行存款 借主营业务成本
92楼
2023-05-29 20:06:50
全部回复
懂得珍惜:回复暖暖老师 我问过税务局,税务局说,收到增值税留抵返还款,你们的增值税留抵数会减少的。而老师您这种做法,没有减少增值税留抵呀?
2023-05-29 20:35:39
暖暖老师:回复懂得珍惜那你们的留底税额在哪个科目里你直接冲减
2023-05-29 20:49:00
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 诺卓 发表的提问:
进项税额留抵,月末需要转到未交增值税科目?会计分录怎么做
你按下面这个结转就可以,进项税额结转到转出未交增值税下面去就可以
93楼
2023-05-29 20:11:58
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 自信的云朵 发表的提问:
留抵税金抵减欠税(含滞纳金)会计分录咋做哦?
如果可以抵减的话,做账 借:营业外支出 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
94楼
2023-05-30 19:40:32
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ ???? 发表的提问:
欠缴税款5000,产生滞纳金500,上期留抵税额4500,抵欠税4300,抵滞纳金200,怎么做会计分录
借:应交税费-未交增值税4300 营业外支出-滞纳金 200 贷:应交税费-增值税-进项4500
95楼
2023-05-30 19:58:47
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????:回复家权老师 不体现留抵税额科目吗?不涉及已交税金科目吗?
2023-05-30 20:30:27
家权老师:回复????借:应交税费-未交增值税 这个科目在借方就是体现交税      营业外支出-滞纳金 200 贷:应交税费-增值税-进项  这个科目在贷方就是体现留底税额转出
2023-05-30 21:00:15
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ o(* ̄▽ ̄*)o 发表的提问:
销项8719.80,进项10899.45,增值税留抵税额2179.65,加计递减税额留抵1089.95,这个会计分录怎么写??????
您好,根据您的金额,借应交税费未交增值税,贷应交税费应交增值税(转出多交增值税)10899.45+2179.65+1089.95-8719.8
96楼
2023-05-30 20:04:24
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 莫言,笃行 发表的提问:
一般纳税热转登记为小规模的期末留抵税额怎么做会计分录
你好 你好进项继续留底就可以不用操作。
97楼
2023-05-30 20:11:59
全部回复
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 微笑的夏天 发表的提问:
留底税额怎么做会计分录
你好,本期销项税额和进项税额是多少
98楼
2023-05-31 19:27:09
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 静静国国妈 发表的提问:
老师您好,这月认证的进项税额有留抵,会计分录怎么做?谢谢
你好,认证的计入进项税额就可以了,留底不需要做分录。
99楼
2023-05-31 19:47:18
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 学堂用户wise7t 发表的提问:
进项大于销项留抵退回的会计分录怎么做财务帐?
借银行存款,贷应交税费、应交增值税进项转出。
100楼
2023-05-31 20:01:48
全部回复
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 犹豫的寒风 发表的提问:
留底税金会计分录怎么做
你好,这个一般是不需要做账的。
101楼
2023-05-31 20:08:59
全部回复
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 金果 发表的提问:
计提增值税时有留抵税额的分录怎么做
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 (负数)贷:应交税费-未交增值税(负数)
102楼
2023-06-05 18:30:05
全部回复
venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 一路有你 发表的提问:
年底税务系统留抵税额比实际帐上多了4元钱,会计分录怎么做?
您好,借:主营业务成本,借;应交税费-应交增值税-进项,负数4。
103楼
2023-06-05 18:58:10
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小主 发表的提问:
您好,我们公司上月开专票然后作废了,税款留抵,这个月开专票抵之前的税费,会计分录怎么做
你好 开票就是记收入分录 ,税款是自动抵扣的
104楼
2023-06-05 19:07:47
全部回复
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Alday 发表的提问:
请问上个月有应交税费-应交增值税税-留底税额,那我这个月怎么做分录要把留抵税转出吗,这个月销项税抵扣之后还有留抵税那怎么做分录啊
您公司申请留抵税额的退税了嘛?怎么还要做分录将留抵税额转出呢?
105楼
2023-06-05 19:33:35
全部回复
Alday:回复张艳老师 没有啊,上个月有留抵税那我这个月还有留底那要怎么做分录啊
2023-06-05 19:59:43
张艳老师:回复Alday是不需要做分录的。 如果计算当月需要交纳增值税的情况下(即,销项大于进项的情况),是要结转增值税的 借:应交税费--应交增值税(销项税额) 贷:应交税费--应交增值税(进项税额) 应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 【上面分录实务中常见到的是年末统一结转增值税】 借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费--未交增值税 次月缴纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 进项税额大于销项税额,月末形成留抵税额的情况,是不需要做结转增值税分录的。
2023-06-05 20:23:15

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