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补交上年增值税会计分录
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 小哥 发表的提问:
上季度增值税多交3分钱,会计分录怎么做
你好,留下这个月抵扣
136楼
2023-06-23 19:38:59
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小哥:回复庄老师 我们这个不存在抵扣
2023-06-23 20:02:23
庄老师:回复小哥你好,是小额的,,也要这样做的,
2023-06-23 20:24:24
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 彩色的唇膏 发表的提问:
小企业会计准则补交上一年度附加税怎么做分录
借利润分配未分配利润贷应交税费, 借应交税费贷银行存款。
137楼
2023-06-24 19:21:07
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 红宝 发表的提问:
老师,请问一下我补交19年应该缴纳增值税附加税和滞纳金怎么做会计分录?
借:未分配利润 贷:银行存款
138楼
2023-06-24 19:26:45
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ rabbit 发表的提问:
补交增值税的分录怎么做?
具体的什么业务?
139楼
2023-06-24 19:35:59
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rabbit:回复郭老师 我们做工程的,税务局嫌我们从来没交过增值税,叫我们补交了一笔增值税,但是可以在以后开票的时候用来抵税
2023-06-24 20:01:48
郭老师:回复rabbit借应交税费,未交增值税贷,银行存款。
2023-06-24 20:13:44
rabbit:回复郭老师 那如果交掉了。以后也不能抵了呢?
2023-06-24 20:28:24
郭老师:回复rabbit那你就要做无票收入。借银行存款贷主营业务收入应交税费。
2023-06-24 20:51:15
郭老师:回复rabbit相当于正常交税了。
2023-06-24 21:14:09
rabbit:回复郭老师 银行存款怎么做?没有收入啊
2023-06-24 21:26:02
郭老师:回复rabbit你们一直都没有工程吗
2023-06-24 21:48:08
rabbit:回复郭老师 有啊,可是这个跟我们的开票额对不上啊,实际上也没开票
2023-06-24 21:58:58
郭老师:回复rabbit就做无票收入。
2023-06-24 22:15:30
rabbit:回复郭老师 问清楚了,是我们把下次开票的税额算出来,然后交了增值税跟小税种,下次开票就不需要交了。所以应该是借,未交增值税,贷,银行存款?那等开票的时候再做借:转出未交增值税,贷:未交增值税?
2023-06-24 22:32:08
郭老师:回复rabbit你好,是的。
2023-06-24 22:56:58
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ kinke 发表的提问:
对方公司给我们开具的票据有问题,我公司已经抵扣,现需要我们补交增值税和所得税 请问如何操作,会计分录如何做
借:营业外支出 贷:库存商品/主营业务成本等 应交税费-应交增值税-进项税转出 注意,这个营业外支出,不能税前扣除哈
140楼
2023-06-25 18:41:22
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kinke:回复许老师 如何做成本调增应纳税所得额
2023-06-25 19:07:27
许老师:回复kinke成本的话 你们还记入库存商品等 但出售的时候 借:主营业务成本 贷:库存商品 这个主营业务成本 不能税前扣除 要调增的
2023-06-25 19:30:50
kinke:回复许老师 是因为票据有问题 需要成本调增应纳税所得额 直接做到利润里面吗?税务报表怎么弄呢
2023-06-25 19:47:51
许老师:回复kinke调增的话,不用体现在财报里。税务的话,有一个调增调减项目 填在调增-其他原因 里面 就可以了
2023-06-25 20:12:57
kinke:回复许老师 那原来做的凭证如何处理呢 之前做的借 主营业务成本 应交税费 应交增值税 进项税额 贷 应付账款 现在需要如何操作呢
2023-06-25 20:36:58
许老师:回复kinke这样的话,就不用另外处理了呀。税务调增,就可以了
2023-06-25 21:06:28
kinke:回复许老师 具体的需要在哪个报表里面调增呢,现在5月份已经无法对19年的所得税进行操作了
2023-06-25 21:23:35
许老师:回复kinke这个的话,在20年所得税汇算清缴时,调增就可以了 不用反映在财报里的
2023-06-25 21:46:30
宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 嫣灵 发表的提问:
求计提应交增值税 会计分录 缴纳增值税会计分录
借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 缴纳 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
141楼
2023-06-25 18:57:22
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嫣灵:回复宇飞老师 应交税费-转出未交增值税 的借方一直会有金额吗
2023-06-25 19:20:39
宇飞老师:回复嫣灵嗯,一直都有借方金额在那。
2023-06-25 19:48:36
嫣灵:回复宇飞老师 年底也不需要结转吗
2023-06-25 20:01:14
宇飞老师:回复嫣灵增值税不需要结转的
2023-06-25 20:28:00
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 那年那月 发表的提问:
公司18年以前没有帐,我从19年1月接手开始建账,现在让补交18年增值税税款,求小会计准则,财务软件里没有以前年度损益调整这个科目,补交增值税该怎么做会计分录?我直接做借应交税费-增值税销项税,贷银行存款,资产负债表应交税费是负数,该怎么做分录呢?
同学。小企业会计准则不使用以前年度损益调整科目 。 你直接冲你的未分配利润。
142楼
2023-06-25 19:14:11
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ rain 发表的提问:
补交去年关税的会计分录
您好 请问是购进货物么?货物有没有销售?
143楼
2023-06-25 19:32:49
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rain:回复bamboo老师 是的,货物销售了
2023-06-25 19:47:03
bamboo老师:回复rain借:以前年度损益调整 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2023-06-25 20:02:31
rain:回复bamboo老师 补交去年增值税需要通过以前年度损益调整吗
2023-06-25 20:18:47
bamboo老师:回复rain是什么情况补缴增值税的?
2023-06-25 20:44:54
rain:回复bamboo老师 漏交了
2023-06-25 21:12:35
bamboo老师:回复rain那当时有没有计提增值税?
2023-06-25 21:29:57
rain:回复bamboo老师 没有
2023-06-25 21:59:11
bamboo老师:回复rain借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2023-06-25 22:12:32
宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 童泯 发表的提问:
要补交上年的汇算清缴所得税,会计分录怎么做账?
借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-应交所得税
144楼
2023-06-25 19:39:00
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 丽丽 发表的提问:
老师,上月交的增值税款怎么做会计分录? 还有地税局交的税款怎么会计分录呢?
您好!借应交税费-未交增值税 应交税费-城建税/教育费附加等 贷:银行存款。
145楼
2023-06-26 18:20:42
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 努力学习中。。。。。 发表的提问:
上一年度的科目,比如应交税费—未交增值税,在2022年改账,这个科目的金额可以转入未分配利润吗? 比如:21年补缴增值税的分录:借:应交税—未交增值税,贷:银行,这个分录,21年是不是错了?
你好,你们实际有缴纳吗?需要交税吗?
146楼
2023-06-26 18:49:20
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努力学习中。。。。。:回复郭老师 有缴纳,这个是补交的
2023-06-26 19:01:36
郭老师:回复努力学习中。。。。。你好,那就不应该转到未分配利润的,借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税, 然后这个应交税费应交增值税有余额。
2023-06-26 19:19:42
郭老师:回复努力学习中。。。。。次曰借应交税费应交增值税贷银行存款。
2023-06-26 19:32:44
努力学习中。。。。。:回复郭老师 这个是补交的,没有销项,是补交的。我想做到营业外支出
2023-06-26 20:00:39
郭老师:回复努力学习中。。。。。可以的,可以这么做的。
2023-06-26 20:16:26
努力学习中。。。。。:回复郭老师 但是我当时没那么做。现在跨年了,未交增值税不平,是否要转到未分配利润去?
2023-06-26 20:36:50
郭老师:回复努力学习中。。。。。你好,金额不大的可以直接坐到当年的营业外支出,或者是用未分配利润都可以的,反正这个抵扣不了所得税。
2023-06-26 21:03:59
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 笑点低的雨 发表的提问:
吴老师。你好:补交上年所得税的会计分录处理及会计报表反映。
报表不用调整 补缴以前年度企业所得税以及滞纳金的会计分录: 补交: 借:应交税费--应交企业所得税 营业外支出---滞纳金支出 贷:银行存款 调整: 借:以前年度损益调整 贷:应缴税费---企业所得税 结转: 借:利润分配---未分配利润 贷:以前年度损益调整 执行《小企业会计准则》的: 补交: 借:应交税费--应交企业所得税 营业外支出---滞纳金支出 贷:银行存款 补提: 借:所得税费用 贷:应交税费--应交企业所得税 月末结转: 借:本年利润 贷:所得税费用
147楼
2023-06-26 18:54:21
全部回复
董老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.61w
引用 @ 糟糕的香水 发表的提问:
你好老师,简易计税的会计分录和预交增值税的会计分录怎么做,月底增值税怎么结转,交上月增值税的会计分录怎么做,税务的留抵数怎么和实账相符谢谢
借:银行存款等贷:主营业务收入 应交税费-简易计税 借 应交税费-预缴增值税 贷 银行存款 月底结转 借 应交税费-简易计税 贷 应交税费-预缴增值税 应交税费-转出未交增值税 借 应交税费-转出未交增值税 贷 应交税费-未交增值税 缴费 借应交税费-未交增值税 贷银行存款 不能抵扣的进项做转出,借 主营业务成本 贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出
148楼
2023-06-26 19:11:08
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 1659552798 发表的提问:
老师,你好,请问上月有应交的增值税,月末如何做会计分录,本月缴纳上月增值税会计分录怎么做?
你好,是小规模还是一般纳税人?
149楼
2023-06-26 19:35:59
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1659552798:回复邹老师 一般纳税人
2023-06-26 20:02:59
邹老师:回复1659552798你好 月末 借;应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应交税费-应交增值税(进项税额), 应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷;应交税费-未交增值税 本月缴纳上月增值税,借;应交税费-未交增值税 , 贷;银行存款
2023-06-26 20:23:49
1659552798:回复邹老师 缴纳之后要结转到已交税金里面吗
2023-06-26 20:43:32
邹老师:回复1659552798你好,不需要,次月初缴纳再做一笔缴纳分录就是了
2023-06-26 20:58:01
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
补缴以前年度增值税及滞纳金会计分录怎么做
借其他应收款贷以前年度损益调整应交税费应交增值税增值税检查调整 借应交税费应交增值税增值税检查调整贷银行存款 借营业外支出贷银行存款
150楼
2023-06-27 18:29:49
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