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计提应交所得税会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 半&壶&纱 发表的提问:
#提问#,请问下,我公司是查账征收纳税人,第三季度利润总额60万元,然后9月份计提所得税时是不是直接用利润总额60*25%=15万元,会计分录是,借:所得税15万元 贷:应交税费—应交所得税 15万元。然后我在申报第三季度的企业所得税时有减免的金额少于15万,那么我10月份缴纳的企业所得税和我计提的不一致,或者是我的入账方法错误?麻烦老师指导下
你好,需要按减免之后实际缴纳的税款金额做计提所得税分录才是的,而不是按减免之前的金额计提
31楼
2023-04-19 21:17:34
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 无辜的小天鹅 发表的提问:
老师,企业所得税如果有收入,需要计提,做会计分录:借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税吗?所得税如果每个月都有,那是不是就每月计提,按季度预缴吗?
由利润一般需要计提 如果你是按季度申报,就按季度计提
32楼
2023-04-19 21:26:12
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言岩老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 豆豆 发表的提问:
老师,三月计提企业所得税的会计分录 借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税 这个分录是对的吗, 企业所得税费用需要结转到本年利润这个科目吗
你好。所得税费用需要结转本年利润
33楼
2023-04-19 21:45:00
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豆豆:回复言岩老师 好的知道了谢谢老师
2023-04-19 22:04:46
豆豆:回复言岩老师 辛苦了
2023-04-19 22:22:46
言岩老师:回复豆豆你好。不客气的。祝你工作愉快
2023-04-19 22:44:52
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 长情的自行车 发表的提问:
计提所得税,和结转所得税的会计分录应该怎么写?
借所得税费用贷应交税费 借应交税费贷银行存款
34楼
2023-04-24 20:29:22
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 雨厢 发表的提问:
计提个税的会计分录 计提所得税的会计分录 计提工会经费的会计分录
同学你好!计提个税 借:其他应收款-XXX      贷:应交税费-应交个税 计提企业所得税的分录 借:所得税费用     贷:应交税费-应交所得税 计提工会经费 借:管理费用-工会经费     贷:应付职工薪酬-工会经费
35楼
2023-04-24 20:39:13
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雨厢:回复许老师 计提个税可以 借 管理费用-税金 贷应交税费-个税 吗
2023-04-24 21:01:07
许老师:回复雨厢这个个税   是职工承担的   记入其他应收款哦 当然   你们公司  代为承担个税的话  可以记入管理费用的
2023-04-24 21:18:22
雨厢:回复许老师 那交工会经费和交个税的会计科目怎么写
2023-04-24 21:37:36
许老师:回复雨厢交的话 就是 借:应付职工薪酬-工会经费/应交税费-应交个人所得税     贷:银行存款
2023-04-24 22:01:05
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
计提个人所得税 分录 是不是 借:所得税费用 贷:应交税费-应交个人所得税
个人所得税不是企业承担的,所得税费用是企业承担的所得税费用,借:所得税费用 贷:应交税费-应交企业所得税
36楼
2023-04-24 21:02:40
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青春侠:回复辜老师 喔 那计提 的时候 是放到 哪里?突然忘了哈
2023-04-24 21:29:10
辜老师:回复青春侠个人所得税是不计提的,发放工资的,从工资里面扣除下来,借:应付职工薪酬 贷:银行存款 应交税费-应交个人所得税 实际缴纳的时候,借:应交税费-应交个人所得税 贷:银行存款
2023-04-24 21:56:09
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小巧玲珑 发表的提问:
这个分录,为什么 应交税金 - 应交企业所得税 - 带征企业所得税要计提而别的税不计提呢?
你好,是什么情况下发生的代征所得税
37楼
2023-04-24 21:20:48
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小巧玲珑:回复邹老师 这个是预交的分录,我不太明白预交应该怎么做,谢谢。
2023-04-24 21:46:21
邹老师:回复小巧玲珑预交应当是借;应交税费 贷;银行存款 这样处理才是的
2023-04-24 22:08:30
小巧玲珑:回复邹老师 @邹老师:为什么还有计提呢?正确的分录应该怎么做,麻烦你帮我做一个,谢谢
2023-04-24 22:31:14
邹老师:回复小巧玲珑预交 借;应交税费 贷;银行存款 计提借;所得税费用 贷;应交税费
2023-04-24 22:41:17
小巧玲珑:回复邹老师 @邹老师:要计提吗?为什么只计提了应交企业所得税 - 带征企业所得税,而别的税没计提呢?
2023-04-24 23:07:40
邹老师:回复小巧玲珑你好,其他税费期末也是需要计提的
2023-04-24 23:31:34
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 逢考必过HH 发表的提问:
还有就是上月计提企业所得税,结转之后,这个月应交企业所得税比上个月计提的少,我应该怎么做会计分录
你好,本月交纳税,借应交税费-企业所得税 贷银行存款 然后不足部分 借所得税费用 贷应交税费-企业所得税
38楼
2023-04-24 21:35:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 花花 发表的提问:
工程安装服务预缴了所得税的会计分录是:先就计提所得税:借:所得税,贷应交税金-应交所得税,预缴时:借应交税金-应交所得税,贷:银行存款吗?最后等所有的账做完了,再计提总的本季度需要缴的所得税吗?
你好,预交就是 借应交税金-应交所得税,贷:银行存款 暂时不用做计提分录的
39楼
2023-04-25 20:40:40
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 小豆芽 发表的提问:
老师,三月计提企业所得税的会计分录 借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税 这个分录是对的吗,企业所得税费用需要结转到本年利润这个科目吗
你好 借:本年利润 贷:所得税费用
40楼
2023-04-25 21:06:53
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小豆芽:回复月月老师 谢谢老师,辛苦了
2023-04-25 21:32:20
月月老师:回复小豆芽不客气,麻烦给个五星好评,谢谢了。
2023-04-25 21:42:38
萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 钱多多 发表的提问:
#提问#汇算清缴交所得税的会计分录
你们是什么会计准则呢?
41楼
2023-04-25 21:35:59
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 友好的黄蜂 发表的提问:
老师,1.麻烦帮我做一个工资5000,社保费500的计提和发放会计分录,包括个人所得税的计提和上缴;2.在会计分录讲个人所得税部分中,有一个分录,借:管理费用等 贷:应付职工薪酬—工资和应交税费—应交个人所得税,个人所得税为什么计提到管理费用了呢?不是应该个人负担吗?谢谢!
计提工资时:管理费用-工资 5000 贷:应付职工薪酬 ,交个税时:借:应交税费-个税 贷:银行存款 交社保 :借:管理费用500 其他应收款-代缴部分 贷:银行存款,发工资时:借:应付职工薪酬 贷:应交税费-个税 其他应收款-代缴部分 现金
42楼
2023-04-26 20:51:17
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 醉熏的香菇 发表的提问:
要求: (1)计算企业应交所得税(在试卷上列出计算过程); (2)编制应交所得税的会计分录。
你好,学员,图片是完整的吗
43楼
2023-04-26 20:59:42
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冉老师:回复醉熏的香菇图片是所有的题目吗,学员
2023-04-26 21:41:26
冉老师:回复醉熏的香菇不好意思,老师之前忙,没及时回复的
2023-04-26 22:01:15
冉老师:回复醉熏的香菇稍等,老师看看的,这个
2023-04-26 22:20:04
冉老师:回复醉熏的香菇这个有点复杂的,学员
2023-04-26 22:36:46
冉老师:回复醉熏的香菇内容有点多,稍等的
2023-04-26 22:48:44
冉老师:回复醉熏的香菇老师写完发你的,学员
2023-04-26 23:00:16
冉老师:回复醉熏的香菇(1)1、企业应交所得税金额=1000000*25%=250000
2023-04-26 23:17:02
冉老师:回复醉熏的香菇(2)借所得税费用250000 贷应交所得税250000
2023-04-26 23:45:23
冉老师:回复醉熏的香菇以上是分项的解答的,
2023-04-27 00:10:50
冉老师:回复醉熏的香菇合并的解答是如下的
2023-04-27 00:23:25
冉老师:回复醉熏的香菇(1)1、企业应交所得税金额=1000000*25%=250000 (2)借所得税费用250000 贷应交所得税250000
2023-04-27 00:48:45
冉老师:回复醉熏的香菇账务处理金额等于是
2023-04-27 01:03:21
冉老师:回复醉熏的香菇1、借银行存款50000 贷应收账款50000
2023-04-27 01:23:57
冉老师:回复醉熏的香菇2、借材料采购80000%2B1600=81600 应交税费应交增值税13600 贷银行存款81600%2B13600= 95200.00
2023-04-27 01:41:22
冉老师:回复醉熏的香菇3、借生产成本70000 制造费用986 管理费用2800 贷原材料70000%2B2800%2B986
2023-04-27 02:09:13
冉老师:回复醉熏的香菇4、借制造费用22000 管理费用8000 销售费用1600 贷累计折旧22000%2B8000%2B1600
2023-04-27 02:30:07
冉老师:回复醉熏的香菇5、借生产成本3220 制造费用644 管理费用2254%2B80 贷应付职工薪酬3220%2B655%2B2254%2B80
2023-04-27 02:58:32
冉老师:回复醉熏的香菇6、借银行存款202000 应收票据600000%2B102000-202000 贷主营业务收入600000 应交税费应交增值税102000
2023-04-27 03:15:38
冉老师:回复醉熏的香菇以上是分小题的分录的
2023-04-27 03:34:13
冉老师:回复醉熏的香菇合并的分录是如下的
2023-04-27 03:45:35
冉老师:回复醉熏的香菇账务处理金额等于是 1、借银行存款50000 贷应收账款50000 2、借材料采购80000%2B1600=81600 应交税费应交增值税13600 贷银行存款81600%2B13600= 95200.00 3、借生产成本70000 制造费用986 管理费用2800 贷原材料70000%2B2800%2B986 4、借制造费用22000 管理费用8000 销售费用1600 贷累计折旧22000%2B8000%2B1600 5、借生产成本3220 制造费用644 管理费用2254%2B80 贷应付职工薪酬3220%2B655%2B2254%2B80 6、借银行存款202000 应收票据600000%2B102000-202000 贷主营业务收入600000 应交税费应交增值税102000
2023-04-27 04:07:41
冉老师:回复醉熏的香菇以上是全部的解答过程的
2023-04-27 04:20:28
冉老师:回复醉熏的香菇这个题目的解题思路都是这样的
2023-04-27 04:49:30
冉老师:回复醉熏的香菇学员可以看看的,这个
2023-04-27 05:10:38
冉老师:回复醉熏的香菇有什么不明白的,还可以问的
2023-04-27 05:29:07
冉老师:回复醉熏的香菇祝你工作顺利,学员
2023-04-27 05:52:13
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 刺青 发表的提问:
就是说会计分录是 借:所得税费用 50 贷 :递延所得税负债 50 还需要做一个会计分录 借:应交税费 应交所得税 贷:所得税费用
你好,你这个具体的发生了什么业务的?
44楼
2023-04-26 21:23:16
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Kim
职称:中级会计师
4.93
解题: 0.29w
引用 @ 326249320 发表的提问:
1.所得税汇算清缴调增调减都不需要做会计分录吗? 2.如果不做会计分录,就是计算出来需要补交多少所得税,就直接计提:借:所得税费用 贷:应交税费_应交所得税,缴纳的时候,借:应交税费_应交所得税贷:银行存款? 3.如果调减成本拿回来的成本的发票不入账,不做会计分录,直接把发票留存备查吗? 3.
1、不需要做会计分录 2、汇缴后应补缴所得税: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 缴纳所得税: 借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款 结转到未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 3、不需要入账的
45楼
2023-04-26 21:32:59
全部回复
326249320:回复Kim 我调减了成本,拿回来的成本的发票放哪里?
2023-04-26 22:13:13
Kim:回复326249320不用拿出来啊,你调减就是意味着你这个税法上不能税前扣除,会计做账是没问题的
2023-04-26 22:40:54
326249320:回复Kim 老师,我刚说错了,是调整了成本,
2023-04-26 22:53:52
Kim:回复326249320调整了成本是什么意思?就是有调增或者调减啊
2023-04-26 23:08:52
326249320:回复Kim
2023-04-26 23:33:04
326249320:回复Kim 调减了扣除类的视同销售成本中的其他,税法不能随意调增或者调减,都要有票据支撑,找了些成本的发票是跟汇算清缴的资料放在一起,留存备查吗?因为这些票之前不在2018的记账凭证里,现在调增或者调减也不做会计分录,那现在找来的这些成本票跟汇算清缴表放一块吗?不知道我的表达和理解是不是有问题,您知道我不解的地方了吗?
2023-04-27 00:00:44
Kim:回复326249320没有入账,为什么要调减?我没有理解到你这一点,你调减部分都没有入账,为什么存在调减? 你这个汇算清缴调整就是会计上你已经做账了,然后税法上不能全部税前扣除的啊,才要调整啊
2023-04-27 00:29:47
326249320:回复Kim 汇算清缴我也不是很懂,之前代理记账公司给做的账,利润总额太大了,需要交些税,现在公司领导不想交税,就让给调减一部分,少交点税,是这种情况,看了整张调整表,最后决定把视同销售成本调减了一部分,是这种情况,别的也对不上能调整的项目。
2023-04-27 00:45:28
Kim:回复326249320不是这样操作的呢,汇算清缴就是你会计上入账了,税法上不能全部税前扣除要调整的项目,你不能自己随便填啊
2023-04-27 01:09:32

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