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会计报表应交税费填少了
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肖老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.18w
引用 @ Waner 发表的提问:
以前的会计科目汇总表算错了。资产负债表的应交税费应该是4194.47 报的10月份的只有1017.67 怎么处理
这个要以实际业务为准,如果少缴纳税款了要及时补缴,并调整分录,如果只是账务错了那直接调整分录就行。
256楼
2023-08-23 17:05:26
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Waner:回复肖老师 老师,调整分录怎么写
2023-08-23 17:35:10
肖老师:回复Waner到底是哪个金额是准确的呢?
2023-08-23 17:53:37
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 一滴水 发表的提问:
可是,季报也不知道年应纳税所得额是多少啊?企业所得税报表不会填,核定征收那个也不会填
核定率的吗 根据收入填写就可以 收入*核定率*税率 税率如果是小型微利企业,100以内的安5%
257楼
2023-08-23 17:31:38
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 眼里有片海 发表的提问:
#提问#19年底交的18年的工会经费,计入了管理费用,汇算时,A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表:工会经费支出还用填这个数据吗?因为19年的工资总额少,如果填了数据还要调增?
你好! 不用填写的(一般工会经费不会调增的)
258楼
2023-08-23 17:56:59
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眼里有片海:回复蒋飞老师 好的,谢谢老师
2023-08-23 18:25:44
蒋飞老师:回复眼里有片海您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2023-08-23 18:50:26
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 发表的提问:
老师,16年交的所得税费用应该填哪个费用明细表,年报,
填入企业所得税年报主表A000000表中
259楼
2023-09-05 17:07:37
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真:回复李爱文老师 在哪个位置了?
2023-09-05 17:33:02
真:回复李爱文老师 主表都是企业基本信息,哪个位置是填所得税费用的啊?老师
2023-09-05 17:52:46
李爱文老师:回复填在A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)表中 八、实际应纳所得税额(28+29-30) 减:本年累计实际已预缴的所得税额 填写在“ 减:本年累计实际已预缴的所得税额”后面对应的单元格中
2023-09-05 18:03:39
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 迪恩 发表的提问:
我在填统计报表工程招标代理报表收入为0.056亿合同为0.058会显示填报可能有误。是不是合同应该比收入少吗?
您好,合同与收入金额一样就行的。
260楼
2023-09-05 17:22:51
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迪恩:回复王雁鸣老师 老师在问一下打电话问送达单位的人,他们为什么说两者之间关系是1.8%。这样应该怎么填
2023-09-05 17:34:02
王雁鸣老师:回复迪恩您好,不好意思,这个两者之间的关系是1.8%,我就不清楚了,麻烦您问那个人吧,谢谢。
2023-09-05 17:57:49
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 小詹 发表的提问:
应交税费申报表金额比账面金额少了0.02元,这个差异需要调整嘛,实际是按申报表的,账面多了
你好 调整差异到营业外收支即可
261楼
2023-09-05 17:32:59
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小詹:回复meizi老师 借:应交税费/增值税/已交税金,贷:营业外支出/坏账损失,可以
2023-09-05 17:55:49
meizi老师:回复小詹你好 做反了 你申报表多 应该是要多交 借方营业外支出-其他 贷方借:应交税费/增值税
2023-09-05 18:14:17
小詹:回复meizi老师 好的,谢谢
2023-09-05 18:36:20
小詹:回复meizi老师 我是报表比申报多,申报表
2023-09-05 18:50:39
meizi老师:回复小詹那你看下具体啥情况 走营业外收支调整即可 借方营业外支出-其他 贷方借:应交税费/增值税 或者借方应交税费/增值税 贷方营业外收入-其他 根据实际情况调
2023-09-05 19:15:06
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ (*^ω^*)瑜 发表的提问:
老师,我这有一个交接过来的账,截止到12月底对方打印出来的资产负债表中应交税费金额为负数,金额不大,就是几块钱,但是我再申报2020年全年的财务报表时再资产负债表里这个应交税费如何填?能填写负数吗,还是怎么调整,如果不填写负数,就与账面的资产负债表数据不一致了,我们这是小企业会计准则
你好   你要  延续原来的账务处理。 先  录入负数去建账。  然后后期如果这个数据有错误 你在走科目去调整平衡就行了。  
262楼
2023-09-06 16:42:09
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(*^ω^*)瑜:回复meizi老师 嗯,后续再调账,但是现在要申报截止到2020年的小企业的财务报表,里面有个资产负债表,那么这个应交税费也填写这个负数吗
2023-09-06 17:11:56
meizi老师:回复(*^ω^*)瑜你好    是的。先建账起来。 是的  写负数  
2023-09-06 17:24:47
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 雪莲花 发表的提问:
前任会计去年的所得税季报全年利润总额比财务报表多报了,所得税交多了,现在汇算清缴的表我怎么填
什么原因导致的去年多报?
263楼
2023-09-06 17:02:26
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 婷婷 发表的提问:
资产负债报表上应交税费的余额怎么填制
这个就是你科目余额表上面那个期末余额
264楼
2023-09-06 17:16:05
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婷婷:回复maize老师 不用管明细科目是吧
2023-09-06 17:30:53
maize老师:回复婷婷也是那个明细期末余额之和,
2023-09-06 17:45:34
婷婷:回复maize老师 我刚接的上个会计的账,有待抵扣税金借方余额啥意思
2023-09-06 18:06:33
maize老师:回复婷婷你这个是辅导期么,还是啥现在是小规模之前是一般纳税人?
2023-09-06 18:34:17
婷婷:回复maize老师 一直是一般纳税人
2023-09-06 19:01:11
maize老师:回复婷婷那咋有待抵扣啊,那就不应该有这个
2023-09-06 19:23:20
婷婷:回复maize老师 我也不知道,接过来就有这个,我看着是以前年度留下来的
2023-09-06 19:43:57
maize老师:回复婷婷。。。。。。需要去查下看这个是啥情况
2023-09-06 20:11:33
婷婷:回复maize老师 好吧,那应交税费借方余额,填在报表上是负数是吧
2023-09-06 20:31:22
maize老师:回复婷婷那应交税费借方余额,填在报表上是负数是吧 是,要是没有重分类话,那就是负数
2023-09-06 20:58:23
婷婷:回复maize老师 这个
2023-09-06 21:11:14
婷婷:回复maize老师 这个
2023-09-06 21:29:48
婷婷:回复maize老师 只有销项税额在贷方,其它的余额都是借方,而且借方大于贷方
2023-09-06 21:42:57
maize老师:回复婷婷待抵扣放这个是增值税下面科目,你放增值税那个下面比较好,
2023-09-06 22:06:58
婷婷:回复maize老师 这个科目设置是上个会计做的,我8月份做的,直接按照他的录入了期初,我能自己改吗?
2023-09-06 22:35:17
maize老师:回复婷婷你先按这个去输入期初吧,
2023-09-06 22:49:19
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 知性的大碗 发表的提问:
老师,请问下我填清算企业所得税申报表时,我资产负债表里货币资金:100,其他应付款:5200,未分配利润是多少呀?我在填写资产处置损益明细表填货币资金账面,计税和可变现都填写吗?负债明细表其他应付款账面,计税清偿各怎么填写呢?附表三依次金额为多少呢,剩余财产填多少才不交税呢
1,根据你资产负债表的数据如实填写即可 2,对的, 3,这个就按照你实际清偿的金额填写啊,如果说没有填写。 4,剩余财产不超过你的未分配利润,就不会交税。
265楼
2023-09-06 17:30:00
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 海之蓝 发表的提问:
小规模纳税人,第一季度所得税预交申报表,历年老会计项目都填0,然后汇算清缴时,按报表填数字?每月也不传会计报表,汇算清缴时上传报表,现在这样操作行吗?
这样很不好 要如实申报按照季度
266楼
2023-09-07 16:31:48
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海之蓝:回复马老师 国企
2023-09-07 16:56:52
海之蓝:回复马老师 门票收入未开票?
2023-09-07 17:18:57
马老师:回复海之蓝哪怕什么企 还是企业而已 专业的人呢干点专业的事情
2023-09-07 17:48:54
海之蓝:回复马老师 查到也没有什么,因为亏损?
2023-09-07 18:01:32
马老师:回复海之蓝那行吧,你就那样做去吧
2023-09-07 18:15:57
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 美多 发表的提问:
上月有应交增值税244,应交还没交,小企业暂缓半年再交,然后这个月 只有进项4757,余额表期末借方是4513,资产负债表上面应交税费应该填多少呢??
资产负债表上面应交税费应该填-4513
267楼
2023-09-07 16:44:50
全部回复
美多:回复家权老师 如果填4513,那不是抵扣重复进项税了吗?
2023-09-07 17:15:20
美多:回复家权老师 就是交244的时候,那我进项不是少了吗??
2023-09-07 17:41:13
家权老师:回复美多根据它的余额填就是了哈.
2023-09-07 18:04:45
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 22年中级取证14班沫沫 发表的提问:
老师,我那个分录删除了应交税费留抵金额就变少了280元,这样资产负债表应交税费就变少了啊,导致不平衡
你好,删除了税控系统维护费减免增值税分录,应当是应交税费增加了280才是,未分配利润减少280,这样报表是平衡的
268楼
2023-09-07 17:09:55
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22年中级取证14班沫沫:回复邹老师 哦,我未分配利润没减少
2023-09-07 17:27:07
22年中级取证14班沫沫:回复邹老师 老师这个是什么意思
2023-09-07 17:47:02
邹老师:回复22年中级取证14班沫沫你好,没有进行税控系统维护费备案,就不能全额抵扣的
2023-09-07 18:10:03
22年中级取证14班沫沫:回复邹老师 以前每个月都这样填的呢。
2023-09-07 18:35:09
22年中级取证14班沫沫:回复邹老师 老师你看下我这是这个月和以前月份申报的。
2023-09-07 18:56:56
邹老师:回复22年中级取证14班沫沫你好,这个是提示你280的发票没有去税局做减免税备案
2023-09-07 19:19:18
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ Darcy Kang 发表的提问:
2019年1月公司进了个设备,有进项税额,然后借了 应交税费―应交增值税―进项税额 ,本月没有销项,然后看了月末老会计做的是借应交税费―未交增值税 贷应交税费―应交增值税―进项税额,这是代表什么意思呢?要是一直到了季报都没有销项的话,报增值税时,这个借应交税费―未交增值税 的分录要怎么继续做账呢?
您好,这个分录是结转增值税的意思,如果到季报都没有销项税,这个未交增值税,不需要处理的。
269楼
2023-09-07 17:15:46
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彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 开心 发表的提问:
应交税费-待认证进项税 在申报表上需要填列吗?
你好,没有认证的进项发票不需要填
270楼
2023-09-07 17:29:58
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