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会计报表应交税费填少了
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 暖心& 发表的提问:
老师,我一月份交了税控盘维护费280分录是:借管理费用贷银行存款,季度末,还冲减不?不是可以抵扣应交税费吗,我第一季度应交税费105;资产负债表中应交税费填多少 但是销售收入没开发票,还报应交税费吗
没有要交的增值税不用做抵扣的 分录 资产负债表中应交税费看应交税这个科目 金额
181楼
2023-07-18 18:39:54
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 韓韓 发表的提问:
就是这个月报税多了工会经费 应该如何填报,计征依据是什么 不填报有什么问题 这个钱交了之后是去哪里的,说会返还,返还到哪
你好 计征依据按你10-12月的应发工资来填写 需要填写的。 到时你有工会组织的 你们会办理专门的工会账户 会返还60%或者其他比例到你们专用账户里面去的。
182楼
2023-07-18 19:02:59
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小默老师
职称:中级会计师,高级会计师
4.98
解题: 1.28w
引用 @ 美多 发表的提问:
上月有应交增值税244,应交还没交,小企业暂缓半年再交,然后这个月 只有进项4757,余额表期末借方是4513,资产负债表上面应交税费应该填多少呢?如果填4513,那不是抵扣重复进项税了吗?
你好同学,应交税费应该填入244,其他流动资产中填4757,是留抵增值税
183楼
2023-07-19 18:01:19
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美多:回复小默老师 那账上需要咋改吗?
2023-07-19 18:21:42
小默老师:回复美多不需要改,留抵增值税不需要处理
2023-07-19 18:49:43
美多:回复小默老师 我账上面 应交增值税 有借方余额是4513啊,那账上跟负债表也对不上呀
2023-07-19 19:10:01
小默老师:回复美多4513里面分别反映在应交税费244.和其他流动资产4757
2023-07-19 19:31:10
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 俊逸的云朵 发表的提问:
上月错误多抵扣了一笔旅客运输进项税额,已经申报交税了,账务处理做了,借费用,贷应交税费进项税额,这个月申报表该如何填写
你好,你这个分录应该是不对,应该是借费用应交税费应交增值税进项贷银行存款吧,如果是的话,借管理费用贷应交税费应交增值税进项转出。
184楼
2023-07-19 18:26:56
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 邈嫣雨灵 发表的提问:
老师:国税财务报表里没有应付职工薪酬,工会经费填写在老师:国税财务报表里没有应付职工薪酬,工会经费填在那栏?
你好,你计提在哪个科目,就体现在哪个栏次
185楼
2023-07-19 18:56:14
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邈嫣雨灵:回复邹老师 我计提在应付职工薪酬,但国税表里没有这个,有应付工资,应付福利费,等。我可以把工会经费这栏填入其它未交款里面不了?
2023-07-19 19:15:03
邹老师:回复邈嫣雨灵计入应付工资
2023-07-19 19:33:01
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 阳光明媚 发表的提问:
汇算清缴时提交的年报数据资产负债表中应交税费这栏数据怎么计算填列?
你好,就是你报表的应交税费的期末余额啊
186楼
2023-07-19 19:05:59
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阳光明媚:回复邹老师 老师这样的,报表平时季报数据应交税费中所得税才一共报了5万多,汇算让补交49万多的企业所得税,这个年报表应交税费这栏数据是根据最后一季度计提的增值税,附加税,企业所得税的余额再加上这个让补交的49万多吗?
2023-07-19 19:27:57
邹老师:回复阳光明媚你好,49万是次年计提的
2023-07-19 19:54:53
阳光明媚:回复邹老师 也就是年报数据和季报数据是一致的吗?
2023-07-19 20:19:16
邹老师:回复阳光明媚你好,是的
2023-07-19 20:41:59
阳光明媚:回复邹老师 那季报数据就和年报完全一样了,但是成本和应交所得税汇算时都有调整呢?这种情况该怎么报年报表呢?
2023-07-19 21:07:47
邹老师:回复阳光明媚你好,只是做纳税调整,报表数据是不会变化的
2023-07-19 21:32:26
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 涅磐 发表的提问:
报年报时,各项税费(应交增值税、附加)是填在期间费用明细表里吗
不是这个你看上面是做管理费用销售费用 财务费用下面各项税费,现在没有在里面核算了
187楼
2023-07-20 18:33:39
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君君老师
职称:中级会计师
4.95
解题: 0.05w
引用 @ 欢呼的大门 发表的提问:
新公司刚成立,没有收入,但是有了进项发票,也没买税盘暂时认证不了!我可不可以做凭证借应交税费-待认证进项税额? 然后做了这个申报纳税填表的时候应交税费要填到报表里吗?
你好!什么时候认证什么时候做账,然后正常填写申报表。未认证的不需做账,不需填表里。
188楼
2023-07-20 18:48:38
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ LSS 发表的提问:
会计报表中应交税费的余额和报税系统里对不上怎么处理?
你好,涉税,一定要查清楚差异的原因! 核对 进项,核对销项......核对余额,直到找到问题出在哪里
189楼
2023-07-20 18:59:58
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LSS:回复老江老师 老师,那我是一个月一个月的查吗?找到问题之后我需要怎么操作才能把账上的应交税费余额和报税系统里一样呢?
2023-07-20 19:22:32
老江老师:回复LSS找到差错的原因,然后再视情况处理!
2023-07-20 19:40:23
LSS:回复老江老师 好的,谢谢老师
2023-07-20 20:10:03
老江老师:回复LSS不客气,这是应该的!
2023-07-20 20:25:49
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 影子 发表的提问:
筹建期用现金支付购买金税盘及维护费480元,借:管理费用——开办费480 贷:库存现金480 同时金税盘及维护费480元,在次月纳税申报时,填写了减免税款申报表。次月申报时做会计分录 借:应交税费-应交增值税-减免税款480 贷:管理费用-开办费 480 请问以上会计分录对吗??申报时需要做减免税款的分录吗??由于筹建期目前只有进项,没有销项,次月申报时,在减免税款申报表中并没有填写实际抵减金额!
是的,是这样账务处理的 实际需要缴纳增值税的时候,再在减免税款申报表中填实际抵减金额
190楼
2023-07-30 19:51:48
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赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 可爱小宝贝 发表的提问:
三月份刚注册的个体户, 现在在网上纳税申报 还需要填会计报表,问个体户的会计报表应该怎么填啊
你好,可以不用填写,一般也没什么问题的 不填写总比作假要好的多
191楼
2023-07-30 20:06:55
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 曾经的早晨 发表的提问:
2019年企业所得税汇算清缴的时候报表填错,导致少交税了,怎么办?
你好 去修改你们申报表 已经缴纳税费了吗
192楼
2023-07-30 20:27:42
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曾经的早晨:回复meizi老师 已经缴纳过税费
2023-07-30 20:50:25
曾经的早晨:回复meizi老师 我需要怎么做财务处理?
2023-07-30 21:00:51
meizi老师:回复曾经的早晨你好 那能就去税局那边修改申报表 。带着申报表 公章 经办人你身份证去改 在补缴纳
2023-07-30 21:16:29
曾经的早晨:回复meizi老师 那我后期的账怎么调?
2023-07-30 21:41:04
meizi老师:回复曾经的早晨你好 到时你先修改后 在看是少缴纳了企业所得税 你做 借以前年度损益调整贷应交税费-应交企业所得税 借 应交税费-应交企业所得税 贷银行存款 借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整
2023-07-30 21:52:08
曾经的早晨:回复meizi老师 数额是少交了那部分税的数,还是少交的加补交过税的数?还是做两个一模一样的会计分录
2023-07-30 22:09:25
meizi老师:回复曾经的早晨你好 少缴纳的金额部分
2023-07-30 22:31:28
小小霞老师
职称:初级会计师
4.98
解题: 0.88w
引用 @ LuckyWQQ 发表的提问:
统计报表中的应交增值税,是填写哪个数值
你好,是应交税费——未交增值税的本年借方发生额
193楼
2023-07-30 20:40:27
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 小桔子 发表的提问:
填写统计局的报表,应交增值税是哪个报表的具体金额?
你好;   看你应交增值税的话看负债表里面的 ; 
194楼
2023-07-30 20:48:00
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彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 496442316 发表的提问:
我上个月申报印花税计税依据填错了,导致少交了一部分印花税,这个月我应该如何补缴呢?
你好,要去税务局大厅改9月份的印花税申报表,然后补缴税款
195楼
2023-07-31 17:54:25
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496442316:回复彩丽老师 有罚款么?而且我看电子税务局有更正申报,这一项可以自己办理么
2023-07-31 18:12:57
彩丽老师:回复496442316这种一般不会罚款,各地有差异,以你当地税务局为准。你可以试一下,一般非申报期更正要去税务局大厅更正申报
2023-07-31 18:38:15

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