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会计报表应交税费填少了
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 风铃 发表的提问:
地税报表现在要季填了,那我打印现金流量表时会计期间应怎么选,是1-3,还是3-3,填第一季度时
你好,是选择1-3月份
271楼
2023-09-11 16:22:54
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风铃:回复邹老师 表头日期写3月,还是1-3月
2023-09-11 16:47:35
邹老师:回复风铃你好,是1.1——3.31日
2023-09-11 16:58:54
风铃:回复邹老师 其他两张表会计期间应该都是3吧
2023-09-11 17:11:14
邹老师:回复风铃你好,资产负债表是3.31日,利润表也是按1.1——3.31
2023-09-11 17:25:19
风铃:回复邹老师 那利润表要自己累加1,2,3月后汇总,是吗
2023-09-11 17:47:11
风铃:回复邹老师 利润表会计期间选3,就是本年累计金额应该不用改,本季金额要1,2,3汇总,是吗
2023-09-11 17:59:58
邹老师:回复风铃你好,是的,本季度,本年累计都是1-3月份发生额的合计
2023-09-11 18:27:05
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ cocowell 发表的提问:
发现前任会计上个月多计提了附增税,且上月报表的应交税费数也是多计提后的数,实际本月初申报并没有缴纳增值税和附增税,本月应该怎么更正?公司的应交税费目前是负数
你好 把你多计提的数据冲掉 然后去更正之前的申报表就行了
272楼
2023-09-11 16:41:53
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ lvjie 发表的提问:
增值税纳税申报表中的应税销售额,6月份报的时候少填了500,现在发现了该怎么办?
您好!你这个500开了发票吗
273楼
2023-09-11 16:53:00
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lvjie:回复宋生老师 开了的,税也交了,就是主表里手工填收入的一个地方填错了
2023-09-11 17:04:28
宋生老师:回复lvjie您好!那你去税局撤销,然后重新申报
2023-09-11 17:32:11
lvjie:回复宋生老师 这个月不可以手工调整这个数吗?我不知道您是不是知道我说的这个表,我纳税是对的,这个数不影响其他的地方。
2023-09-11 17:46:39
宋生老师:回复lvjie你好!你是本来应该填到哪儿,你填到什么位置的?
2023-09-11 17:56:41
lvjie:回复宋生老师 少填了500,其他的都没错
2023-09-11 18:16:32
宋生老师:回复lvjie你好!那你税不就错了吗?少了500税就不同拉
2023-09-11 18:35:08
lvjie:回复宋生老师 这个数不影响税,税是从另外一张表带过来的,现在就是差这500
2023-09-11 19:01:33
宋生老师:回复lvjie您好!建议你还是重新申报。既然不影响税,也就不会有其他麻烦。只是重新申报而已
2023-09-11 19:19:47
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 浅笑 …慧 发表的提问:
老师,问下我们小规模季报,但是税务局报报表我们之前的会计三季度的按9月份数据报了,导致管理费用少报了,也影响了季度企业所得税预交,亏的少了,咋办
您好,您再汇算清缴的时候按照账上正确的数字填写申报就行
274楼
2023-09-11 17:20:59
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浅笑 …慧:回复东老师 那报表咋办,沟辑关系未分配利润和利润表的净利润对不上
2023-09-11 17:47:10
浅笑 …慧:回复东老师 老师,就光管理费用有误,我汇算清缴怎么处理呢,填到哪里了调
2023-09-11 18:04:46
东老师:回复浅笑 …慧如果只是申报错了,汇算清缴的时候管理费用按照正确的填就行了
2023-09-11 18:16:05
浅笑 …慧:回复东老师 那电子税务局的报表改吗
2023-09-11 18:33:12
东老师:回复浅笑 …慧按理说是应该去修改的,但是实际中你不去修改应该也没啥事。
2023-09-11 18:53:36
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 逢考必过 发表的提问:
地税报表,应交税费明细表期末账面余额,年初账面余额,应该根据什么填列
你好,按科目余额表的余额填写就可以。
275楼
2023-09-12 16:33:00
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逢考必过:回复晓海老师 教育费附加,水利基金的期末余额都为零,应该根据什么填列
2023-09-12 16:46:21
晓海老师:回复逢考必过你好,填零就可以
2023-09-12 17:04:39
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ ling 发表的提问:
小规模纳税公司。工会经费:税务局核定为0.008 本月实发员工工资总额为1万元。应该填写工会经费应税额多少?有没有减免?应交工会经费多少?
你这个直接用1万乘以0.008就可以了
276楼
2023-09-12 16:57:28
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ling:回复宋生老师 这个80元完全是企业交吗,要不要从员工工资扣除的?
2023-09-12 17:23:47
宋生老师:回复ling您好!这个是企业负担的了
2023-09-12 17:41:15
ling:回复宋生老师 新成立公司就两个人,能不能0申报工会经费?
2023-09-12 17:57:09
宋生老师:回复ling你好!这个有工资就要申报。
2023-09-12 18:09:09
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 詹娜 发表的提问:
年报的时候 期间费用明细表里面填列了 业务招待费,但是在纳税调整明细表里美哟填业务找到费 但是申报成功了 会有什么问题吗 应该怎么处理呢
您好 应该更正申报表 纳税调整明细表里要填写业务招待费的
277楼
2023-09-12 17:17:59
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 红豆 发表的提问:
老师,所得税汇算清缴时,公司补交税2000元,小企业会计制度,无以前年度损溢调整科目, 借:应交税费--应交企业所得税 2000 贷:银行存款 2000 借:利润分配-未分配利润 2000 贷:应交税费--应交企业所得税 2000 会计会科正确吗?这样做报表资产负债表和利润表勾稽关系好像不正确了,相差了2000.应问该怎么做呢
你好,会计分录正确,有调整是会影响勾稽关系,不用管
278楼
2023-09-13 16:50:35
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红豆:回复小云老师 老师,我能否这样做, 借:所得税费用: 贷:应交税费 借:应交税费 贷:银行存款 借:本年利润 贷:所得税费用,
2023-09-13 17:11:53
小云老师:回复红豆跨年的不可以,这样会影响当期损益
2023-09-13 17:30:36
红豆:回复小云老师 谢谢老师
2023-09-13 17:54:31
小云老师:回复红豆不客气,方便请五星好评,谢谢
2023-09-13 18:09:47
汤老师
职称:中级会计师
4.91
解题: 0.01w
引用 @ 彩虹 发表的提问:
在外地施工交纳了国地税,季报时本期已缴税额栏填写了应纳税额数,却申报不了,提示表格填写错误
你好,减免那个地方你不要选择,你试试看
279楼
2023-09-13 17:06:57
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汤老师:回复彩虹还有下面的填报人,身份证都填写下
2023-09-13 17:23:52
彩虹:回复汤老师 老师,还是不
2023-09-13 17:34:31
汤老师:回复彩虹显示的是填写错误,你最前面填的是本期所有的不含税金额吧
2023-09-13 17:48:08
汤老师:回复彩虹你所有的工程都在外地预交的吗
2023-09-13 18:09:40
言岩老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 中华菜鸟王 发表的提问:
一个会计年度除了提交会计报表,还应该干嘛?工商年报?残保金?
你好。还有汇算清缴。
280楼
2023-09-13 17:17:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 爱吃蘑菇的小菇凉 发表的提问:
进项比销项多,报表上的应交税费是填写负数吗
您好!是的。是写负数。
281楼
2023-09-19 16:35:21
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爱吃蘑菇的小菇凉:回复宋生老师 那我是不是城建税这些就可以不用计提了
2023-09-19 16:55:20
宋生老师:回复爱吃蘑菇的小菇凉你好!是的。没有增值税自然没有这些
2023-09-19 17:10:26
爱吃蘑菇的小菇凉:回复宋生老师 如果我2月升级为一般纳税人,1月的小规模纳税人的增值税已经申报,那我2月的报表只申报2月份的业务对吗
2023-09-19 17:22:48
宋生老师:回复爱吃蘑菇的小菇凉你好!是的,只申报2月份的业务
2023-09-19 17:48:08
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 宋世英 发表的提问:
企业季度所得税,特别是四季度的计提时,多了,次年实际缴纳时比计提的少,应该怎么做分录冲掉?还有就是年底出来的利润表里的所得税,和税务系统里自动带出来的所得税就会有偏差(税务系统的比利润表里的少),报年报时,填写的财务报表利润表的所得税,会比申报主表带出来的所得税多!会有影响吗?需要手动在税务申报表的财务报表里该动一下吗?(公司的账肯定是不能改了,都做过四季度申报了!)
你好,年底汇算清缴按照实际情况,需要缴纳要补缴所得税的。
282楼
2023-09-19 16:42:52
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 汐小宝贝 发表的提问:
作研发费用加计扣除,税务局是否要先备案,研发费用相关报表的填写在哪张表?加计是75%还是50%?企业只要作研发费用,就能加计扣除吗?应该有条件吧?企业所得税季报里没有表A107012,研发费用加计扣除填哪?如果加计扣除部分在季报里不能填写,应纳税所得额就会加大,季报申报要多交所得税。这该如何处理?
你好,只要有研发支出都可以加计扣除,不用备案,季度申报不能加计扣除
283楼
2023-09-19 17:05:58
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 巴豆 发表的提问:
就是我计提了水利建设税,先报了所得税,然后发现不用交水利建设,这样所得税就少交了几块钱,但我已经扣款了,应该怎么做,如果说把水利基金计提的分录做相反的会计分录冲回,这个月已经出报表报税了可以下个月再改。这样的话我负债表应交税费是计提了水利建设专项附加的,这个表我也要在税务系统申报,但我实际交的税费是没交水利建设专项附加的,这样对不起来了
你可以下月反冲计提的水利建设税的
284楼
2023-09-20 16:26:30
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 无言以对就别说不善言谈 发表的提问:
这个月所得税申报表变了 只填写本年累计数 可这个季度应该交所得税 但是一填写本年累计数 就是负数了 那第二季度的所得税还用交么?
您好,第二季度所得税不用交了。
285楼
2023-09-20 16:34:03
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无言以对就别说不善言谈:回复王雁鸣老师 老师 那计提了就这么带着也不用交了?
2023-09-20 17:18:08
王雁鸣老师:回复无言以对就别说不善言谈您好,如果是负数的话,不需要计提了,如果计提了,不用交了,就冲回去吧。
2023-09-20 17:33:36
无言以对就别说不善言谈:回复王雁鸣老师 第二季度是正的 计提了 第一季度是负数的 现在填写本年累计就是负数的 所以现在就不用交了? 7月份在冲回去是这个意思么?
2023-09-20 17:48:23
王雁鸣老师:回复无言以对就别说不善言谈您好,是的,您理解很正确。
2023-09-20 18:01:59

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