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本年自查增值税会计分录
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
上月己缴纳增值税,本月还需要做会计分录吗? 我上个账期做的账,增值税己缴纳,那本月还要做分录吗?
你好 本月没有交税不用处理了 
241楼
2023-08-20 17:37:21
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ pdd 发表的提问:
免征增值税收入怎么做会计分录啊????比如蔬菜,,,本月销售额1000????会计分录怎么做?
你好!借应收账款 贷主营业务收入1000
242楼
2023-08-20 17:45:37
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pdd:回复宋生老师 然后月末直接从主营业务收入结转到本年利润中去吗???还是借主营业务收入 贷应交销项税,,再借应交销项税,贷应交增值税减免税金中????@宋老师:
2023-08-20 18:01:33
宋生老师:回复pdd你好!你如果要这样做,就借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 然后借应交税费应交增值税 贷营业外收入
2023-08-20 18:18:09
pdd:回复宋生老师 这样的话,,,增值税价税分离,免税收入我不就少做了吗???@宋老师:
2023-08-20 18:45:22
宋生老师:回复pdd你好!这2种都可以,你自己选择一个。或者你问税局看哪个他们能接受
2023-08-20 18:59:21
pdd:回复宋生老师 好的吧,谢谢@宋老师:
2023-08-20 19:15:26
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 温暖的季节 发表的提问:
贷款还息有增值税会计分录怎么写?
你好;  贷款这个还利息  ;是你们支付出去产生的增值税  ?  这是找谁贷款发生的利息; 是银行还是其他公司   
243楼
2023-08-20 18:15:01
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 简单的飞机 发表的提问:
合作社自产自销农产品既不交增值税又不交所得税,税务怎么监管,如果查,要查会查哪些方面
会查你们库存啥的,还有进项票等,还有各种发票有没有
244楼
2023-08-21 16:28:28
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 可爱宝贝 发表的提问:
老师请问一下查补上年度增值税款如何做分录
请问是什么原因需要查补税款
245楼
2023-08-21 16:48:57
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 醇咖啡 发表的提问:
老师您好,关于增值税加计抵减的月末转出的会计分录,例如,应交增值税10000,加计抵减10%1000元,实缴9000元,的会计分录——月末的时候转出:借: 应交税费-增值税-转出未交这增值税 9000 贷:应交税费-增值税-未交增值税 9000 加计抵减项 应交税费-增值税-进项税额 1000 其他收益 1000 这样做对吗?请您帮忙做一遍完善的会计分录——计提本月的增值税 及次月实缴的会计分录
借: 应交税费-增值税-转出未交这增值税 10000 贷:应交税费未交增值税10000 次月做借应交税费未交增值税10000 贷银行9000 其他收益1000
246楼
2023-08-21 17:18:12
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醇咖啡:回复maize老师 加计抵减的 这个金额 只需要在次月的 其他收益科目体现就可以嘛?
2023-08-21 17:44:13
maize老师:回复醇咖啡是的,这个规定是这样,次月体现
2023-08-21 18:05:54
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
增值税进项大于销项年终怎么做会计分录
你好 月末做结转 到进项税和销项税结转到转出未交增值税里面去
247楼
2023-08-21 17:47:03
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蒋老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问:
补交2017年的增值税的发票怎么做会计分录?
计提, 借:以前年度损益调整     贷:应交税费-增值税检查调整   借:应交税费-增值税检查调整     贷:应交税费-未交增值税 缴纳,   借:应交税费-未交增值税     营业外支出-税收滞纳金     贷:银行存款 结转以前年度损益调整的余额, 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整
248楼
2023-08-21 18:05:59
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Luck Fairy:回复蒋老师 老师那个问题可以继续解答一下吗?谢谢 税务局说的16年的报表是指16年1月份到16年12月份的还是? 我现在就是报表这块没懂,不知道要不要计提所得税,有没有所得税
2023-08-21 18:19:42
蒋老师:回复Luck Fairy16年就是12月的就行了
2023-08-21 18:37:20
Luck Fairy:回复蒋老师 让看16年的年报
2023-08-21 19:04:59
蒋老师:回复Luck Fairy嗯嗯,16年的年报就是12月财务报表的哦,16年12月的利润表有没有利润,有的话你又没交的话需要补所得税
2023-08-21 19:33:08
Luck Fairy:回复蒋老师 老师我再国税系统里没找到16年12月的利润表怎么办呀?
2023-08-21 19:51:25
蒋老师:回复Luck Fairy那你可能得找你们公司自己16年的利润表,国税系统可能查不到
2023-08-21 20:06:13
Luck Fairy:回复蒋老师 老师16年要是有所得税的话需要计提多少呀?
2023-08-21 20:31:54
蒋老师:回复Luck Fairy按你们利润的25%计提,符合小微企业的话按10%计提,财务〔2015〕34号)规定:自2014年1月1日至2016年12月31日,对年应纳税所得额低于10万元(含10万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税财税
2023-08-21 20:56:08
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 静如止水 发表的提问:
请问去税务局代开的增值税已经交了税了,等季报的时候会自动扣除吗?那我会计分录还用提出增值税吗?提出来又不用交,我怎么做分录
你好,季度做增值税申报的时候,在预交税额栏次体现,抵扣增值税应纳税额 实现收入 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 缴纳税款 借;应交税费——应交增值税 贷;银行存款
249楼
2023-08-22 16:55:41
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静如止水:回复邹老师 不是抵扣,是专票已经交了税了,我做会计分录用提税吗
2023-08-22 17:15:29
邹老师:回复静如止水你好,专用发票的增值税是通过收入分录来确认 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 缴纳增值税做这个分录 借;应交税费——应交增值税 贷;银行存款
2023-08-22 17:27:25
静如止水:回复邹老师 为什么专票用应收账款,而不是现金或银行存款呢
2023-08-22 17:56:08
邹老师:回复静如止水你好,不是专用发票就应收账款,而是这个款项如果没有收到就挂账应收账款 如果银行收到了,借方就通过银行存款科目核算
2023-08-22 18:24:39
静如止水:回复邹老师 老师我明白分录了,可是我提出来的税开票时就交了,我在做分录时候,应该把交税的钱也交了吧
2023-08-22 18:40:11
静如止水:回复邹老师 我的意思说我开普票都是把税提出来,等季报时网上划款交,这个我应该同时把银行交款的分录写出来吗
2023-08-22 18:55:38
邹老师:回复静如止水你好 确认收入,就把税确认了 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 代开发票的时候同时做这个缴纳增值税分录 借;应交税费——应交增值税 贷;银行存款
2023-08-22 19:19:32
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 永不逝去的微笑 发表的提问:
计提增值税会计分录
同学你好,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税
250楼
2023-08-22 17:10:21
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 水墨xxamm 发表的提问:
老师我们本月购汇发生了增值税,会计分录要怎样做呢 增值税也是本月交的
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
251楼
2023-08-22 17:24:33
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 热心的长颈鹿 发表的提问:
您好,月末最后一笔分录是系统自动结转到本年利润,那当月计提的增值税跟附加税,是在结转成本之前就要录取吗?
你好是的,结转成本之前做。
252楼
2023-08-22 17:52:09
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 过中级 发表的提问:
今年查补的增值税,会计账务上如何处理?
1、结转查补税款 借:应交税费——应交增值税(查补税款) 贷:应交税费——未交增值税
253楼
2023-08-22 18:02:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 怕黑的含羞草 发表的提问:
一、某公司20X7年3月1日销售一批商品价款100万,增值税率13%,成本60万元,款未收到,现金折扣条件5/10、2/20、n/30,对方于3月9日付款50%,3月15日付款30%,余额3月28日全部付清(只对价款折扣)。要求:编写相关会计分录
你好 销售的时候,借:应收账款113万 ,贷:主营业务收入  100万,  应交税费—应交增值税(销项税额)13万 结转成本的时候,借:主营业务成本60万  , 贷:库存商品60万 对方于3月9日付款50%,借:银行存款(差额),财务费用100万*50%*5%,贷:应收账款113万*50% 3月15日付款30%,借:银行存款(差额),财务费用100万*30%*2%,贷:应收账款113万*30% 余额3月28日全部付清,借:银行存款 113万*(1—50%—30%),应收账款113万*(1—50%—30%)
254楼
2023-08-23 16:45:08
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 洁净的野狼 发表的提问:
出售多余材料2000元,增值税率13%,该材料实际成本为1500元。这个怎么作会计分录
你好 借;应收账款等科目 ,贷;其他业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;其他业务成本 , 贷;原材料
255楼
2023-08-23 16:54:02
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