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补交本年增值税会计分录
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 小嘿多个口 发表的提问:
纳税检查补交增值税如何做会计分录?缴的是本年的
您好,缴纳时,借:应交税费-未交增值税,贷;现金或者银行存款。
1楼
2022-12-20 19:23:04
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小嘿多个口:回复王雁鸣老师 计提呢
2022-12-20 19:45:44
王雁鸣老师:回复小嘿多个口您好,计提时,借;营业外支出-查补税金,贷:应交税费-未交增值税。
2022-12-20 19:57:30
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 超帅的饼干 发表的提问:
老师好,补交本年度3月份增值税如何做会计分录
你好 如果是一般纳税人, 借;应交税—未交增值税 , 贷;银行存款 如果是小规模纳税人, 借;应交税—应交增值税 , 贷;银行存款
2楼
2022-12-20 20:47:29
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超帅的饼干:回复邹老师 是一般纳税人,只做这一个分录吗?
2022-12-20 21:12:24
邹老师:回复超帅的饼干你好,是的,补交税款只需要做一笔缴纳税款分录就可以了
2022-12-20 21:35:31
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 娇气的野狼 发表的提问:
补交上年的增值税款怎样做会计分录呢
补上年的增值税,是国税稽查的补的税吗?借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款。
3楼
2022-12-20 22:08:44
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
补交去年增值税和收入的会计分录问题
如:一般纳税人今年税务查账,去年未做收入100000元,那今年补交增值税就是17000元,地方附加就是:印花税:300城建:11900 地方教育:510 教育:340.具体的会计详细分录。请高手回答是否正确。 1 计提收入税金: 借 应收账款 117000 贷 应交税金 查补 17000 如:一般纳税人今年税务查账,去年未做收入100000元,那今年补交增值税就是17000元,地方附加就是:印花税:300城建:11900 地方教育:510 教育:340.具体的会计详细分录。请高手回答是否正确。 1 计提收入税金: 借 应收账款 117000 贷 应交税金 查补 17000 贷 以前年度损益调整 100000 2 利润增加: 借 以前年度损益调整 100000 贷 利润分配 100000 3计
4楼
2022-12-20 23:34:53
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邹老师:回复爱笑的流沙收入通过以前年度损益科目调整,款项通过其他应收款核算,税金通过应交税费-应交增值税(增值税检查调整)核算
2022-12-21 00:04:26
蒋老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问:
补交2017年的增值税的发票怎么做会计分录?
计提, 借:以前年度损益调整     贷:应交税费-增值税检查调整   借:应交税费-增值税检查调整     贷:应交税费-未交增值税 缴纳,   借:应交税费-未交增值税     营业外支出-税收滞纳金     贷:银行存款 结转以前年度损益调整的余额, 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整
5楼
2022-12-21 00:36:07
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Luck Fairy:回复蒋老师 老师那个问题可以继续解答一下吗?谢谢 税务局说的16年的报表是指16年1月份到16年12月份的还是? 我现在就是报表这块没懂,不知道要不要计提所得税,有没有所得税
2022-12-21 01:08:53
蒋老师:回复Luck Fairy16年就是12月的就行了
2022-12-21 01:22:20
Luck Fairy:回复蒋老师 让看16年的年报
2022-12-21 01:45:56
蒋老师:回复Luck Fairy嗯嗯,16年的年报就是12月财务报表的哦,16年12月的利润表有没有利润,有的话你又没交的话需要补所得税
2022-12-21 02:05:14
Luck Fairy:回复蒋老师 老师我再国税系统里没找到16年12月的利润表怎么办呀?
2022-12-21 02:22:27
蒋老师:回复Luck Fairy那你可能得找你们公司自己16年的利润表,国税系统可能查不到
2022-12-21 02:49:18
Luck Fairy:回复蒋老师 老师16年要是有所得税的话需要计提多少呀?
2022-12-21 03:13:00
蒋老师:回复Luck Fairy按你们利润的25%计提,符合小微企业的话按10%计提,财务〔2015〕34号)规定:自2014年1月1日至2016年12月31日,对年应纳税所得额低于10万元(含10万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税财税
2022-12-21 03:31:00
恩熙老师
职称:6年财会和3年税务实操经验,会计师,6年财务岗位经验+4年税务岗位经验
4.96
解题: 0.16w
引用 @ …… 发表的提问:
税务稽查补交去年的增值税,会计分录怎么做?
你好, 借:营业外支出 贷:银行存款
6楼
2022-12-21 01:35:30
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……:回复恩熙老师 包括税款都是在营业外支出吗?不需要记入应交税费里边吗?
2022-12-21 02:06:03
恩熙老师:回复……你好,补交的税款不需要计提了。
2022-12-21 02:21:00
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 漫步 发表的提问:
老师:补交以前年度增值税会计分录怎么做
(1)提取时:借:以前年度损益调整 贷:应交税金-应交增值税-评估补税 (2)结转 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 缴纳时 借 :应交税金-应交增值税-评估补税 贷:银行存款
7楼
2022-12-21 02:57:03
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 宜昌邦盈会计事务有限公司 发表的提问:
补交去年增值税和滞纳金的会计分录是什么?
你好 借;应交税费——应交增值税(小规模纳税人使用这个科目) 应交税费——未交增值税(一般纳税人使用这个科目) 营业外支出 贷;银行存款
8楼
2022-12-21 04:09:31
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宜昌邦盈会计事务有限公司:回复邹老师 这样做分录资产负债表的应交税金科目就不平
2022-12-21 04:34:18
邹老师:回复宜昌邦盈会计事务有限公司你好,你上年有确认收入,应交税费,或者有结转未交增值税吗 如果没有需要补做,这样才会平衡的
2022-12-21 04:51:26
宜昌邦盈会计事务有限公司:回复邹老师 是去年填报申报表的时候有问题,把劳务填到销售货物那里去了,这个增值税补交了之后要退给企业
2022-12-21 05:19:07
邹老师:回复宜昌邦盈会计事务有限公司你好,补交 借;应交税费——应交增值税 贷银行存款 退回 借;银行存款 贷;应交税费——应交增值税 没有退回之前计入应交税费借方,表示多交,这个时候应交税费是不平的 退回了计入应交税费贷方,这样应交税费就平衡了的
2022-12-21 05:46:26
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 誓已????淡然???? 发表的提问:
补交增值税怎么做会计分录
你好,是因为什么原因补交的增值税?
9楼
2022-12-21 05:34:44
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 执着的凉面 发表的提问:
老师,补交去年的增值税,和附加税,会计分录怎么做?
你用的是企业准则还是小企业准则?
10楼
2022-12-21 06:33:33
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爽爽 发表的提问:
补交了上年的增值税和附加税,该怎么做会计分录?
你好 借;应交税费——应交增值税,附加税 贷;银行存款
11楼
2022-12-21 07:30:58
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爽爽:回复邹老师 应该影响利润分配,通过以前年度调整吧?
2022-12-21 08:03:11
爽爽:回复邹老师 这样分录,应交税金就不平了。
2022-12-21 08:23:56
邹老师:回复爽爽你好,是什么情况需要补交增值税,附加税?
2022-12-21 08:49:26
爽爽:回复邹老师 增值税预警补交增值税
2022-12-21 09:04:10
邹老师:回复爽爽你好,是税负率偏低,还是收入少确认了,还是进项税额转出了?
2022-12-21 09:22:35
爽爽:回复邹老师 税负率偏低
2022-12-21 09:44:53
邹老师:回复爽爽你好,税负率偏低是需要补做收入确认的 借;应收账款等科目 贷;以前年度损益调整——主营业务收入 应交税费——应交增值税 做了这个分录,再做缴纳税款分录,应交税费——应交增值税就没有余额了
2022-12-21 09:56:28
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 岁月静好% 发表的提问:
一般纳税人计提增值税,补交增值税的会计分录
借应交税费应交增值税销项税额 贷应交税费应交增值税进项税额 应交税费未交增值税
12楼
2022-12-21 08:30:05
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 偲语 发表的提问:
老师补交去年的增值税及附加税怎么做会计分录?
借;应交税费-未交增值税 附加税 贷;银行存款
13楼
2022-12-21 09:37:15
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沐子老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 0.04w
引用 @ gwj573 发表的提问:
补交上年度的增值税和滞纳金的会计分录怎么写
你好,缴纳增值税,借:应交税费-应交增值税-已交税金,贷:银行存款,滞纳金,借:营业外支出,贷:银行存款
14楼
2022-12-21 10:38:54
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gwj573:回复沐子老师 谢谢老师回答,因为这是税务局非得让我交的下脚料的费用。我还想问一下这个补交增值税必然有收入,是不是还要做一笔借银行存款或现金 贷应交税金-应交增值税-销项税额和其他业务收入啊?-
2022-12-21 11:21:21
沐子老师:回复gwj573没太明白您说的意思,是你们销售了一部分下脚料,有收入没有记,然后也少记了增值税吗?如果是这样的话,那是需要补充确认那笔收入的
2022-12-21 11:36:31
gwj573:回复沐子老师 是啊,查过账之后让我们补点17年的下脚料。销售废钢不含税一万八,补个三千多的增值税。
2022-12-21 12:00:05
沐子老师:回复gwj573嗯,那是需要同时确认收入的
2022-12-21 12:11:54
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 红云追月 发表的提问:
今年3月补交今年一月份的无票收入,补交增值税和附加的会计分录怎么做?
一般纳税人还是小规模
15楼
2022-12-21 11:47:35
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红云追月:回复郭老师 小规模
2022-12-21 12:02:53
郭老师:回复红云追月增值税借应交税费-应交增值税贷银存 附加税借税金及附加贷应交税费 借应交税费贷银存
2022-12-21 12:24:48

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