咨询
交营业税收入的会计分录
分享
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 发表的提问:
房屋租金收入 作为主营业务收入 可以分摊到每个月吗 ?会计分录 未收到租金时 借应收账款 贷 主营业务收入 应交增值税收到租金 : 借银行存款 贷应收账款 会计分录这么做对吗?
您好,可以分摊到每个月的。 您后面的分录是对的,但是直接一次性确认收入的做法哦
76楼
2023-05-31 20:22:46
全部回复
萍:回复宸宸老师 安全年总的租金收入分摊到各月怎么做分录
2023-05-31 20:45:56
萍:回复宸宸老师 按全年总的租金收入分摊到各月怎么做分录
2023-05-31 21:03:30
宸宸老师:回复您好,您是预收了全年的租金吗
2023-05-31 21:18:09
萍:回复宸宸老师 还没收到 有几个租金在不同月份交 能平均做到每个月应收账款吗  怎么做会计分录
2023-05-31 21:37:09
宸宸老师:回复您好,这种情况不能平均。 除非是预收了几个月的租金,这种情况下可以分摊
2023-05-31 21:48:31
萍:回复宸宸老师 比如 租赁方年底交6万 房租。 我能不能每个月 借应收账款5000  贷:主营业务收入4761.9  应交增值税238.1。等收到租金时 借:应行存款 贷营收账款
2023-05-31 22:15:41
宸宸老师:回复可以,但是这种你就需要每个月开一次发票了。
2023-05-31 22:43:33
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 邓姚冬儿 发表的提问:
之前的会计分录是借 银行存款15000贷主营业收入14563.11应交税费~增值税436.89因为未达起征点,现在这个税不用交了,我怎么做会计分录
你好 借;应交税费-应交增值税436.89 贷;营业外收入 436.89
77楼
2023-05-31 20:33:56
全部回复
邓姚冬儿:回复邹老师 老师:企业所得税调增他对应的是哪个科目
2023-05-31 20:48:41
邹老师:回复邓姚冬儿你好,这个已经计入营业外收入,计入利润总额了,就不会再被做纳税调增处理的
2023-05-31 21:17:18
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 年轻的犀牛 发表的提问:
我想咨询一下,事业单位有经营收入的小规模纳税人免交的增值税如何处理会计分录?事业单位没有营业外收入这个科目。
你好,借银行存款 贷 其他收入 借 资金结存 贷 其他预算收入
78楼
2023-05-31 20:47:59
全部回复
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ v7喜 发表的提问:
收入会计分录:借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:其他收益-政府补助 可以吗?
那你下边的分录应该是借应交税费,应交增值税,而不是未交增值税。
79楼
2023-06-05 19:42:03
全部回复
v7喜:回复东老师 这个钱没有交!正确的您能告诉我吗?会计分录
2023-06-05 20:04:24
东老师:回复v7喜收入会计分录:借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交交增值税 贷:其他收益-政府补助
2023-06-05 20:29:43
v7喜:回复东老师 除了其他收益还可以写别的科目吗?我这个软件改不了
2023-06-05 20:58:10
东老师:回复v7喜也可以计入到营业外收入里面。
2023-06-05 21:24:11
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 杨阳 发表的提问:
普票的会计分录是 借: 应收账款-102000 贷:主营业务收入-93577.98 应交税费-应交增值税-销项-8422.02 还是直接是借:应收账款-102000 贷:主营业务收入-102000呢,有点搞混了
你好 是借: 应收账款-102000 贷:主营业务收入-93577.98 应交税费-应交增值税-销项-8422.02
80楼
2023-06-05 19:52:04
全部回复
杨阳:回复答疑苏老师 增值税销项是不能抵扣的是吧,做会计报表的时候还录入到应交税费的贷方里面不呢
2023-06-05 20:17:53
答疑苏老师:回复杨阳你好 是的 只有进项税额是可以抵扣的,做报表的时候是需要录入到应交税费的贷方里面。
2023-06-05 20:42:35
杨阳:回复答疑苏老师 也就是普票不管销项还是进项还是要做到报表里面,那普票的进项还是不能抵扣的哇,感觉有点混乱
2023-06-05 21:02:15
答疑苏老师:回复杨阳你好 是的 开出普票和专票 销项做账是没有区别的。取得普票的进项是不可以抵扣的,而取得专票的进项税额是可以抵扣的。
2023-06-05 21:22:30
杨阳:回复答疑苏老师 那取得的是普票,购买原材料的分录是借:原材料-140000 贷:应付账款-140000是吧
2023-06-05 21:40:00
答疑苏老师:回复杨阳你好 是的 同学的分录正确。
2023-06-05 22:02:59
杨阳:回复答疑苏老师 谢谢老师,现在弄清楚普票的做账区别了,不混乱了
2023-06-05 22:24:01
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 失眠的樱桃 发表的提问:
我是提供服务业的一般纳税人纳税人,疫情期间开具普票怎么做会计分录?是借:应收账款。贷,主营业务收入。还是借:应收账款,贷:主营业务收入 贷:应交税费—应交增值税,然后应交税费转入营业外收入
你好 借:应收账款。贷,主营业务收入
81楼
2023-06-05 20:15:06
全部回复
失眠的樱桃:回复meizi老师 那申报表填报免税销售额也就是主营业务收入的数据吧,老师! 为什么网上有很多,借:应收账款,贷:主营业务收入 贷:应交税费—应交增值税,然后应交税费转入营业外收入, 这种会计分录正确吗?
2023-06-05 20:45:46
meizi老师:回复失眠的樱桃你好 是的 免税不做增值税了
2023-06-05 21:00:44
失眠的樱桃:回复meizi老师 那我之前做的凭证都是按第二种方法做的,我可以在8月份做个凭证,把营业外收入转到主营业务收入吗?还是把之前1-6月份的凭证都要改掉(这样工程太大了),怎么做好呢?求解,老师!
2023-06-05 21:14:17
meizi老师:回复失眠的樱桃你好 可以的 你可以一次性来转一笔就行了
2023-06-05 21:30:10
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 靓丽的雨 发表的提问:
老师您好,我想咨询一下,小规模企业7月份收入是37.2万,不到45享受免征增值税。7月份发生业务时做的会计分录: 借:应收账款 372000 贷:主营业务收入 368316.83 应交税费—应交增值税 3683.17 结转税费的分录是 借:应交税费—应交增值税 3683.17 贷:营业外收入 3683.17 结转收入的分录是 借:营业外收入 3683.17 贷:本年利润 3683.17 这样写分录对吗,9月份我是不是就不用再写凭证了。
您好,是的,您的分录完全没问题
82楼
2023-06-05 20:38:59
全部回复
靓丽的雨:回复小林老师 那是不是10份我直接报税就可以了,就不用写其他凭证了对吗
2023-06-05 20:58:01
小林老师:回复靓丽的雨您好,是的,您开的都是普通发票?
2023-06-05 21:23:09
靓丽的雨:回复小林老师 对普票,税务局代开的仓储费票
2023-06-05 21:39:56
小林老师:回复靓丽的雨您好,那您的处理没问题
2023-06-05 22:02:40
靓丽的雨:回复小林老师 好的,谢谢老师的回答。我刚接手小规模企业还不熟练,心里没底。
2023-06-05 22:16:30
小林老师:回复靓丽的雨您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持
2023-06-05 22:37:22
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ ShaniaYiJoo 发表的提问:
要是按照老项目营业税增值税分开核算,那营业税分录也会产生主营业务收入科目数额,但是这部分收入已经在营改增前交过所得税了,这么做账的话交季度所得税的时候按照账面收入交税的话不就把之前交过所得税的营业收入重复计入税基交税了么,那税基不就平白增大了么,那要怎么解决税基增大问题?能不能不这么做分录啊?
您好,如果当时交了所得税了,那么现在的收入就不用写了。只确认现在的收入部分就行了。
83楼
2023-06-06 20:17:32
全部回复
ShaniaYiJoo:回复王雁鸣老师 @王老师:那老师,我们是2016年五月开始做的账,老项目当时的营业税票因为只开票了没收到钱,所以应收账款期初余额计入的了这笔开营业票的钱那我不确认这笔收入能行吗?
2023-06-06 20:51:47
王雁鸣老师:回复ShaniaYiJoo您好,可以,没问题的。记入了应收账款了,开了票了,就不用再确认收入了。
2023-06-06 21:02:40
ShaniaYiJoo:回复王雁鸣老师 @王老师:那老师,这个项目还没完工,后续还要开增值税发票,那我工程结算账户最后核算的时候只核算增值税发票收入部分就可以吗?但是合同金额包括营业收入还包括增值税收入没关系吗?
2023-06-06 21:17:44
王雁鸣老师:回复ShaniaYiJoo您好,是的,只核算增值税发票收入部分就可以。没关系的。
2023-06-06 21:36:27
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 邈嫣雨灵 发表的提问:
我提问:老师:营改增之前的收入分录怎以处理?是交营业税,例:收入20000好像是免税,借:现金,贷:主营业务收入,下面的分录不知道怎么处理。 1分钟前 邹老师 注册税务师 中级会计师 45秒前 你好,营改增之前不用计提附加税就是了 。 请问:营业税都不用计提吗?
你好,是的,因为都已经免税了
84楼
2023-06-06 20:23:43
全部回复
邈嫣雨灵:回复邹老师 老师:我的是手工外账哦,为什么在网上查说要,先计提营业税金及附加,然后转入营业外收入——补贴收入
2023-06-06 20:46:51
邹老师:回复邈嫣雨灵都已经免了,就没有计提 的必要 计提了还有转入营业外,有点多余的感觉
2023-06-06 21:00:32
邈嫣雨灵:回复邹老师 那为什么现在增值税说要计提,然后转入营业外收入
2023-06-06 21:30:19
邹老师:回复邈嫣雨灵这个是增值税与营业税账务处理的不同,计税依据 的不同造成的
2023-06-06 21:48:06
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 干净的小兔子 发表的提问:
为什么会计分录的主营业务收入和应交税费不能写为库存商品应交税费和本年利润
你好销售出去产品的业务吗
85楼
2023-06-06 20:35:59
全部回复
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问:
附加税减半后如何做会计分录 借:应交税费——附加税 5 贷:税金及附加 5 借:银行存款 5 贷:应交税费——附加税 5 是这样冲减会计分录吗,还是计入营业外收入
你好,按照你前面这么做就可以。
86楼
2023-06-07 19:33:54
全部回复
陪你考证的初级班主任:回复东老师 但是一般这种待报解预算收入不是计入营业外收入吗
2023-06-07 19:48:55
陪你考证的初级班主任:回复东老师 借:应交税费——附加税 5 贷:税金及附加 5" - - - - - - - - - - - - - - - 还有像这种冲减的分录,我还有个疑惑,还可以这样冲减,借:税金及附加 -5 贷:应交税费——附加税 -5 后面这种冲减可以吗
2023-06-07 20:18:44
东老师:回复陪你考证的初级班主任可以,你直接冲减税金及附加就行。
2023-06-07 20:41:54
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ ???????? 发表的提问:
缴个税的会计分录怎么做? 我的这个是附征个税 是根据营业收入计算的 不是根据工资计算的
借应交税费 贷;银行存款 根据工资计算
87楼
2023-06-07 19:45:12
全部回复
陈老师Fairy
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,CMA
4.99
解题: 0.08w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
小规模没有达到起征点会计分录是不是借:应交税费 应交增值税 贷:营业外收入
是的同学,这样做是没错的
88楼
2023-06-07 20:14:15
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 莲心 发表的提问:
老师,计提增值税转营业外收入的会计分录怎么做?
你好,借应交税费应交增值税贷营业外收入
89楼
2023-06-07 20:38:59
全部回复
莲心:回复玲老师 计提的分录怎么做?要不要计提呀
2023-06-07 20:58:17
玲老师:回复莲心借 应收账款 贷收入 应交税费 应交增值税
2023-06-07 21:18:00
莲心:回复玲老师 老师为什么要挂在应收账款呢,
2023-06-07 21:34:42
玲老师:回复莲心你好,没有收到钱计应收账款,如果收到钱借银行存款贷应收账款
2023-06-07 21:50:13
莲心:回复玲老师 不计提直接转行吗
2023-06-07 22:01:30
玲老师:回复莲心那借方就直接用银行存款
2023-06-07 22:15:17
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
安价税合计给现金折扣,还没付款,会计分录,主营业务收入和应交税费怎么记
你好;你是销售方给 购买方现金折扣; 那么你 先做 :借应收账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税 。    收到款 :借银行存款 ;财务费用-现金折扣 贷应收账款。    
90楼
2023-06-19 18:51:41
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×