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交营业税收入的会计分录
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 丫丫 发表的提问:
老师,诚约公司我们还欠他15万,但是发现少收了我5000,那这5000我想转到营业外收入,那怎么做会计分录?
您好!借:应付账款 贷:营业外收入。
61楼
2023-05-24 20:05:39
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 陈爽 发表的提问:
收雨花区人民法院4万元,应该怎么做会计分录,计营业外收入吗
你好 这是什么钱呢
62楼
2023-05-24 20:25:32
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陈爽:回复玲老师 我也不太清楚,不是经办人
2023-05-24 20:51:05
陈爽:回复玲老师 应该是以前打官司后退的费用
2023-05-24 21:15:34
玲老师:回复陈爽如果是退的费用,就冲原来交费用的分录
2023-05-24 21:34:54
陈爽:回复玲老师 但是原来交费没有通过基本户 也没有入账
2023-05-24 21:50:21
陈爽:回复玲老师 这种情况应该怎么处理了
2023-05-24 22:07:28
陈爽:回复玲老师 这好像是好几年前的官司 而且对方付的货款也没有通过基本户支付
2023-05-24 22:23:15
玲老师:回复陈爽你好因为不清楚什么钱,所以不好写准备的分录
2023-05-24 22:45:50
陈爽:回复玲老师 好的,我先问清楚下
2023-05-24 23:05:19
玲老师:回复陈爽好的,先先问清楚是什么情况
2023-05-24 23:23:39
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 熊苒休 发表的提问:
小微企业。减免税金的营业外收入是本季交企业所得税,还是年末交?如果有亏损呢?会计分录怎么做?
你好,减免税金的营业外收入是本季交企业所得税 亏损这样做分录 借;利润分配——未分配利润,贷;本年利润
63楼
2023-05-24 20:33:34
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
将无法归还的15000营业外收入,做会计分录
借应付账款15000 贷营业外收入15000
64楼
2023-05-24 20:54:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 大力的便当 发表的提问:
企业应付给新兴公司的款项40000元,由于某种原因对方公司不存在了,无法支付,经批准转作营业外收入,会计分录
你好 借:应付账款  40000,贷:营业外收入  40000
65楼
2023-05-24 20:59:59
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
主营业收入为零,编制会计分录时该如何做
主营业收入为零,编制会计分录时该如何做
66楼
2023-05-29 20:13:19
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李老师:回复爱笑的流沙具体点哦。。。。。。。。。。
2023-05-29 20:25:04
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 阿真 发表的提问:
收取的居民取暖费免交的增值税是做营业外收入还是其它收益?会计分录怎样做
按最新规定是其它收益。 借应交税费-应交增值税 贷其他收益
67楼
2023-05-29 20:40:21
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 干净的苗条 发表的提问:
房地产企业预售收入计算缴纳的营业税及附加该如何做会计分录?能说说理由不?计入,营业税金及附加,还是直接计入应交税费,收入确认时再结转?
本帖最后由 158566896 于 2014-3-7 15:20 编辑 根据财政部《企业会计准则――应用指南》 2221 应交税费 一、本科目核算企业按照税法等规定计算应交纳的各种税费,包括增值税、消费税、营业税、所得税、资源税、土地增值税、城市维护建设税、房产税、土地使用税、车船使用税、教育费附加、矿产资源补偿费等。 企业代扣代交的个人所得税等,也通过本科目核算。 二、本科目可按应交的税费项目进行明细核算。应交增值税还应分别“进项税额”、“销项税额”、“出口退税”、“进项税额转出”、“已交税金”等设置专栏。 ………… 四、企业按规定计算应交的消费税、营业税、资源税、城市维护建设税、教育费附加等,借记“营业税金及附加”科目,贷记本科目。实际交纳时,借记本科目,贷记“银行存款”等科目。 …… 七、本科目期末贷方余额,反映企业尚未交纳的税费;期末如为借方余额,反映企业多交或尚未抵扣的税费。 6403 营业税金及附加 一、本科目核算企业经营活动发生的营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等相关税费。 房产税、车船使用税、土地使用税、印花税在“管理费用”科目核算,但与投资性房地产相关的房产税、土地使用税在本科目核算。 二、企业按规定计算确定的与经营活动相关的税费,借记本科目,贷记“应交税费”科目。 三、期末,应将本科目余额转入“本
68楼
2023-05-29 20:50:58
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 楚文 发表的提问:
上月会计分录,借:应收帐款 贷:主营业务收入 应交税费—待结转销项税额 本月申报为不开票收入,分录如何处理?
借:应交税费—待结转销项税额 贷:应交税费—销项税额
69楼
2023-05-30 19:44:04
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楚文:回复辜老师 上月挂帐的时候是没有申报增值税的,本月才申报增值税,不需要把上月整笔分录红冲再重新挂吗?
2023-05-30 20:17:24
辜老师:回复楚文你红冲在重新挂,结果和上面的分录是一样的,收入会对抵的
2023-05-30 20:32:09
楚文:回复辜老师 如果以后月份又确认要开票,分录怎么处理?
2023-05-30 20:56:51
辜老师:回复楚文开票了,不用账务处理的
2023-05-30 21:22:10
金子老师
职称:中级会计师,注册税务师
4.99
解题: 0.46w
引用 @ 画面、定格在年华的沧海 发表的提问:
第四题,会计分录:借应收账款 256.86 贷:主营业务收入 221 应交增值税的销项税35.36分录不平衡,错哪了?该怎么做?
您好,学员,贷方还应记银行存款0.5万。
70楼
2023-05-30 19:56:57
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 22级保过协议班王慧赟 发表的提问:
老师,试刷POS机刷了0.24元进来,做会计分录如下:借:银行贷款,贷:营业外收入,对不对?
你这个钱直接在银行账户里面了吗 是的话分录对的
71楼
2023-05-30 20:20:17
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22级保过协议班王慧赟:回复郭老师 是的老师,直接进银行账户了
2023-05-30 20:33:53
22级保过协议班王慧赟:回复郭老师 摘要该怎么写呢?
2023-05-30 21:02:31
郭老师:回复22级保过协议班王慧赟测试pos机就可以了
2023-05-30 21:16:30
22级保过协议班王慧赟:回复郭老师 好的,谢谢老师!
2023-05-30 21:26:48
郭老师:回复22级保过协议班王慧赟不用客气的,
2023-05-30 21:50:43
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 奶茶 发表的提问:
老师,如下会计分录怎么写呢?和营业外收入有关系吗?
借:管理费用贷:现金;借:应交税费贷:管理费用
72楼
2023-05-30 20:38:30
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 雅玲儿 发表的提问:
会计分录借: 应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税)作为内账的时候,是不是不用记录 贷 应交税费 的?
如果你这个收入是内帐收入,没有交税的话,可以不用确认应交税费
73楼
2023-05-30 20:50:59
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雅玲儿:回复辜老师 但是我们是需要交税的,只是外账那边在做。我们用的金蝶商贸标准版,如果不记录应交税费,是可以直接从销售系统导出凭证的
2023-05-30 21:15:07
辜老师:回复雅玲儿如果你要交税的话,就要对应确认应交税费-应交增值税(销项税)
2023-05-30 21:40:47
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 云朵 发表的提问:
请问疫情期间,小规模 餐饮业免征增值税,会计分录哪个是对的 1借:应收账款等 贷:主营业务收入 2、借:应收账款等 贷:主营业务收入 应交税费——增值税 借:应交税费——增值税 贷:营业外收入
你好, 借:应收账款等 贷:主营业务收入
74楼
2023-05-31 19:49:06
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云朵:回复紫藤老师 那为什么这个老师这么讲解?他这意思就是第二个会计分录
2023-05-31 20:08:52
紫藤老师:回复云朵应收账款等 贷:主营业务收入 应交税费——增值税 借:应交税费——增值税 贷:营业外收入,这个分录也没错
2023-05-31 20:29:31
云朵:回复紫藤老师 不好意思 我上传错照片了
2023-05-31 20:48:26
紫藤老师:回复云朵应收账款等 贷:主营业务收入 应交税费——增值税 借:应交税费——增值税 贷:营业外收入,这个分录也没错 但是借:应收账款等 贷:主营业务收入 这个很简洁
2023-05-31 21:03:38
云朵:回复紫藤老师 我在会计学堂里看到的这个
2023-05-31 21:13:48
紫藤老师:回复云朵应收账款等 贷:主营业务收入 应交税费——增值税 借:应交税费——增值税 贷:营业外收入,这个分录也没错
2023-05-31 21:41:54
云朵:回复紫藤老师 为什么?按照第二个 企业所得税汇算清缴不是要调增了吗
2023-05-31 21:54:18
紫藤老师:回复云朵第二个 企业所得税汇算清缴不需要调增了
2023-05-31 22:06:14
云朵:回复紫藤老师 明白了,谢谢。
2023-05-31 22:32:09
紫藤老师:回复云朵不客气,如果对解答满意可以五星好评哦
2023-05-31 22:58:02
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 马锦 发表的提问:
其他公司给予我公司的销售奖励,我公司给对方开票,请问是计入营业外收入吗?怎么做会计分录?
借银存贷其他业务收入,销项
75楼
2023-05-31 20:14:46
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马锦:回复郭老师 我上月做成营业外收入了,已经结转了,这个可以怎么调一下,谢谢!
2023-05-31 20:40:14
郭老师:回复马锦红冲上个月的,然后做这个
2023-05-31 20:51:52

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