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交营业税收入的会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 陶巧巧 发表的提问:
当月的营业收入怎么做会计分录
你好 借;银行存款等科目 贷;主营业务收入 应交税费
121楼
2023-06-26 19:54:37
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陶巧巧:回复邹老师 因为我是做内帐,还没开发票,能不能直接借应收账款,贷主营业务收入,
2023-06-26 20:07:41
邹老师:回复陶巧巧你好,销售货物款项没有收到可以这样处理
2023-06-26 20:29:52
陶巧巧:回复邹老师 那发票没收到就不入吗,还是说发票的税可以暂时入进去,
2023-06-26 20:40:14
陶巧巧:回复邹老师 是入到税里面还是成本里面
2023-06-26 21:02:22
邹老师:回复陶巧巧你好,内帐不需要根据发票做收入,销售货物就可以确认收入的
2023-06-26 21:20:16
陶巧巧:回复邹老师 哦,好的,谢谢
2023-06-26 21:43:12
邹老师:回复陶巧巧不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-06-26 22:04:51
蒋老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ 唐瑜禧 发表的提问:
住宿满十送一的免费住宿的会计分录如何做? 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额)
你好,对的,就按你实际收到的钱做为收入
122楼
2023-06-26 20:02:59
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唐瑜禧:回复蒋老师 老师,请问赠送的那一家,要如何做分录?
2023-06-26 20:23:16
唐瑜禧:回复蒋老师 计入借:销售费用 应交税费 贷应付账款
2023-06-26 20:40:54
蒋老师:回复唐瑜禧比如这11家住宿,总共收款15000,那么每家住宿确认的收入是15000/11,这样均摊的,当然总计还是按15000来确认收入,不用单独确认销售费什么的
2023-06-26 20:52:08
唐瑜禧:回复蒋老师 好的,谢谢
2023-06-26 21:05:38
蒋老师:回复唐瑜禧不客气,满意请给五星好评,祝工作顺利!天天开心!
2023-06-26 21:16:15
田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
防伪税控抵税会计分录还用结转入营业外收入吗
上上个月防伪税控服务费820,全额抵扣,当时会计分录处理是:借:应交税金-减免税款,贷:现金,后来听说还要入营业外收入,请问这个月要如何调整会计分录
123楼
2023-06-27 19:16:40
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田老师:回复爱笑的流沙借:计入费用 借:管理费用 820 贷:库存现金 820 2、转作营业外收入: 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 820贷:营业外收入---政府补贴820
2023-06-27 19:30:52
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 随风 发表的提问:
POS机收入的营业额怎么做会计分录?
跟你收到银行的账务处理一样
124楼
2023-06-27 19:34:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ ゞ浅沫╰ 发表的提问:
请问老师,销售货物时,会计借应收账款,贷主营业务收入,应交税费销项税额。与会计分录借银行存款,贷主营业务收入,应交税费销项税额有何区别?什么情况下该怎么用呢
您好,这两者的区别是,前者是开了发票没有收到销售款,后者是开了发票也收到了销售款的,如果是开了发票没有收到销售款,用前一个分录,如果开了发票也收到了销售款的,用后一个分录。
125楼
2023-06-27 19:56:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 蔷薇雨 发表的提问:
老师,公共交通业,一般纳税人,在疫情期间免增值税,会计分录: 借:银行 贷:主收入 营业外收入 对吗
也可以这么直接做的
126楼
2023-06-28 18:54:09
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 梦想成真 发表的提问:
小规模公司不超过9万,会计分录,主营业务收入,后面要写应交税费吗?
借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入--政府补助
127楼
2023-06-28 19:00:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 芊叶菁菁 发表的提问:
10月份,把增值税转入未交增值税,我这个月底怎么转营业外收入?会计分录怎么写
借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入 小规模纳税人是没有未交增值税明细的
128楼
2023-06-28 19:24:33
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芊叶菁菁:回复邹老师 我设置了未交增值税,并且,10月份又转过去了,我是12月份冲掉吗?
2023-06-28 19:54:49
邹老师:回复芊叶菁菁你好,是的
2023-06-28 20:07:35
芊叶菁菁:回复邹老师 好的
2023-06-28 20:28:26
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 紫沁兰 发表的提问:
老师,营改增之后收入的会计分录是不是只有借记银行存款等,贷记主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税额),没有主营业务税金及附加这个科目了
你好!有。附加税
129楼
2023-06-28 19:47:46
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紫沁兰:回复晓海老师 是不是都要做借记营业税金及附加,贷记应交税费-应交教育费附加、地方教育费附加、城建税啊
2023-06-28 20:06:42
晓海老师:回复紫沁兰是的
2023-06-28 20:19:44
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 务实的战斗机 发表的提问:
小规模纳税人开出发票确认收入时的会计分录是否是这样处理的,目前有没有更改? 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税 借: 应交税费—应交增值税 贷:营业外收入
借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税 借: 应交税费—应交增值税 (减免税费) 贷:营业外收入 ——减免税费
130楼
2023-06-28 19:56:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 英英 发表的提问:
房地产企业营改增以前的收入在录会计凭证的时候需要把营业税单独列出吗?借:现金 贷主营业务收入 贷:应交税费—应交营业税 这样对吗?
借现金 贷主营业务收入
131楼
2023-07-02 21:05:42
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英英:回复郭老师 不需要把税金单独列出的吗?缴纳营业税时做的会计分录应该怎样做呢?
2023-07-02 21:18:21
郭老师:回复英英是的 借税金及附加贷应交税费 借应交税费贷银行存款
2023-07-02 21:29:17
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 过中级 发表的提问:
还是昨天的问题,老师我还是觉得不对 对方转账100,可是没付手续费,我是按100入账还是按90入账,没有开发票销售收入,走的对公账户,会计分录该怎么写呢,小规模企业 借:银存5866.34 财务费用100 贷:主营业务收入5766.34 借:应交税费—应交增值税5866.34÷1.03×0.03=170.86(老师你看这样借贷不平衡) 贷:营业外收入—补贴收入170.86
借:银行存款5866.4 财务费用100 贷:营业收入5792.62 应交税费173.78
132楼
2023-07-02 21:19:19
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过中级:回复陈诗晗老师 老师这数字是怎么算出来了
2023-07-02 22:03:34
过中级:回复陈诗晗老师
2023-07-02 22:27:27
过中级:回复陈诗晗老师 是这样一个回单,对方不知道有手续费的事,所以就这样了
2023-07-02 22:55:16
过中级:回复陈诗晗老师 还有一张手续费100的单子
2023-07-02 23:07:10
陈诗晗老师:回复过中级5866.34是你实际收取的金额,是不
2023-07-02 23:17:24
过中级:回复陈诗晗老师 是的
2023-07-02 23:37:48
过中级:回复陈诗晗老师 还有手续费也是从这个钱里边出的
2023-07-03 00:04:54
陈诗晗老师:回复过中级借“ 银行存款 5766.34 财务费用 100 贷:营业收入 5766.34/1.03*3% 销项税 5766.34/1.03*3%
2023-07-03 00:18:28
过中级:回复陈诗晗老师 嗯呐,谢谢老师!老师辛苦了
2023-07-03 00:45:13
陈诗晗老师:回复过中级不客气,祝你工作愉快
2023-07-03 01:14:56
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 。Nothing 发表的提问:
我收到未开票收入,会计处理,借:应收账款,贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额)。当我下个月收到发票的时候,应该如何处理这笔会计分录
你的意思是你下个月开发票?你直接把发票贴这个分录后面就可以
133楼
2023-07-02 21:47:59
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钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 大气的刺猬 发表的提问:
房地产公司卖房多收的房款未还给业主如何做会计分录。这部分房款在2005年已经做收入,交了营业税了。
同学您好,多收的房款已经做收入了吗?
134楼
2023-07-03 18:17:08
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 寂寞的小白菜 发表的提问:
企业增值税进项享受加计抵减政策,有一笔11月份增值税进项在12月份冲回了,11月份加计抵减发生时做了会计分录借应交税费,贷营业外收入。12月会计分录应该如何调整?
同学你好 借原分录负数红冲
135楼
2023-07-03 18:38:07
全部回复
寂寞的小白菜:回复朴老师 如果12月未冲红加计抵减,1月份怎么处理?
2023-07-03 18:51:56
朴老师:回复寂寞的小白菜同学你好 这个冲减了就可以了
2023-07-03 19:05:40

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