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未抵扣的进项税会计分录
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ Daisy 发表的提问:
老师,麻烦帮忙写下会计分录,3月向B农户收购生鲜奶2000kg,4.64元/kg,未付实际款。(假设:该鲜奶全部用于生产16%税率的产品,并以实际采购量计算可抵扣进项税额)
借:原材料 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:应付账款
181楼
2023-07-30 20:32:47
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
老师们请教一下进项税转出怎么做会计录,加计抵扣税怎么做会计分录,谢谢!
借xx费用或者xx成本 贷进项税额转出,月底结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 其他收益/营业外收入
182楼
2023-07-30 20:45:15
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 实操学堂 发表的提问:
以前已结转抵扣的进项税额,现在要转出不能抵扣,会计分录怎么做
同学你好 是跨年的吗
183楼
2023-07-30 21:02:59
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实操学堂:回复朴老师 是的,有本年和跨年的 出口商品免税收入,要做进项转出
2023-07-30 21:18:17
朴老师:回复实操学堂同学你好 对的 要做进项转出
2023-07-30 21:42:09
实操学堂:回复朴老师 以前年度的进项税转出会计分录如何处理
2023-07-30 22:08:59
朴老师:回复实操学堂同学你好 是什么会计准则
2023-07-30 22:38:11
实操学堂:回复朴老师 小企业会计准则
2023-07-30 23:02:22
朴老师:回复实操学堂那就直接 借利润分配未分配利润 贷进项转出
2023-07-30 23:29:48
实操学堂:回复朴老师 以前年度及本年度的进项转出,会计分录是一样?
2023-07-30 23:46:29
朴老师:回复实操学堂同学你好 就是上面的分录
2023-07-30 23:57:48
朴老师:回复实操学堂同学你好 本年度的就是 借主营业务成本等科目 贷进项转出
2023-07-31 00:17:18
实操学堂:回复朴老师 福利费进项转出是不是,借:管理费用-福利费 贷方:应交税费-进项税转出
2023-07-31 00:31:01
朴老师:回复实操学堂对的 是这样转出的
2023-07-31 00:45:49
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 发表的提问:
进项税的会计分录及月未结转会计分录
你好 你实际业务是购进发生的进项税 还是什么业务
184楼
2023-07-31 18:26:27
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 寂寞的小白菜 发表的提问:
增值税进项税额享受加计抵减政策,有一笔进项冲回了,然后进项加计抵减未申报,现在需要冲回加计抵减部分的增值税,会计分录怎么做?
你好,这笔进项转出没有申报,加计扣除的话不用申报了。
185楼
2023-07-31 18:44:20
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郭老师:回复寂寞的小白菜你只需要进项转出就可以的。
2023-07-31 19:07:36
寂寞的小白菜:回复郭老师 12月份进项冲回,冲回的进项税额在1月份申报了,但是加计抵减部分未申报纳税,该如何处理?会计分录怎么写啊?
2023-07-31 19:25:53
郭老师:回复寂寞的小白菜你好,12月份的进项你做了加计扣除吗?加计扣除你当时的分录是怎么做的?借应交税费增值税加计扣除贷营业外收入吗?
2023-07-31 19:37:28
寂寞的小白菜:回复郭老师 是的,12月做了加计扣除
2023-07-31 20:03:09
郭老师:回复寂寞的小白菜借以前年度损益调整贷应交税费、增值税加计扣除。 在附表四一般项目加计扣除调减金额里面填写进项转出乘以15%,或者是乘以10%。
2023-07-31 20:16:37
寂寞的小白菜:回复郭老师 执行的是小企业会计准则,应该怎么处理呢?
2023-07-31 20:30:25
郭老师:回复寂寞的小白菜借利润分配未分配利润贷应交税费增值税加计扣除,其他的还是一样的。
2023-07-31 20:51:46
寂寞的小白菜:回复郭老师 然后,其他的附加税是不是也需要调增?借利润分配,贷应交税费—城建税等?,这样对吗?
2023-07-31 21:10:50
郭老师:回复寂寞的小白菜你好,附加税的在这个月调整就可以的,之前的就不要去调整啦。
2023-07-31 21:29:15
寂寞的小白菜:回复郭老师 那总账里应交税费的金额还对嘛
2023-07-31 21:58:40
郭老师:回复寂寞的小白菜对的是的,但是你在这个月调整之后,它就是正确的。
2023-07-31 22:21:01
郭老师:回复寂寞的小白菜你的附加税跟着增值税的来就可以的,不用单独做调整。
2023-07-31 22:47:36
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ For tomorrow 发表的提问:
问下比如我现在进项税多,用多的进项抵扣销项税时会计分录怎么做,而且我的进项很多,抵扣完还有很多,怎么做
认证留抵就行,正常做分录就行,借:库存商品,应交税费--应交增值税(进项税额)贷:应付账款
186楼
2023-07-31 19:11:58
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For tomorrow:回复袁老师 认证留低就行,是不是就是说我进项做进项销项做销项就可以,至于进项抵扣销项后,进项剩多少不用做分录,每月报税的报表上留底的数字正确就可以了,是这样吗?
2023-07-31 19:37:53
袁老师:回复For tomorrow是的
2023-07-31 19:54:45
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 微微~笑 发表的提问:
公司购进车一辆,进项已经抵扣,但未提拆旧,现在卖车小车,会计分录怎么做,还有税务怎么处理
借固定资产清理 贷固定资产 借银行存款 贷固定资产清理 应交税费、应交增值税销项, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支, 在附表一百分之十三一栏里面填写
187楼
2023-08-01 17:57:53
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 眼睛大的火车 发表的提问:
未抵扣进项税金从原材料抵扣,怎么做会计凭证
什么意思?你的进项税没有抵扣还是什么
188楼
2023-08-01 18:21:35
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眼睛大的火车:回复朴老师 未抵扣的进项税额想从原材料里冲销,怎么做凭证
2023-08-01 18:49:10
朴老师:回复眼睛大的火车没有抵扣的进项税转出?
2023-08-01 19:02:38
眼睛大的火车:回复朴老师 是的,想转到原材料那里
2023-08-01 19:14:24
朴老师:回复眼睛大的火车借原材料带进项转出 这样做
2023-08-01 19:34:49
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 蓉儿 发表的提问:
之前2017-2018有进项税入账的多于实际抵扣认证的,做进项税转出的会计分录是怎样的? 另 外发现几笔之前会计已经抵扣的进项但几个月没入账的,现在应该如何处理呢?
做进项税转出的会计分录是怎样的 借:成本或费用 贷:应交税费-进项税额 另 外发现几笔之前会计已经抵扣的进项但几个月没入账的,我现在应该如何处理呢? 是申报表申报,会计账务没有处理吗
189楼
2023-08-01 18:51:00
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蓉儿:回复佟老师 对,之前的会计已认证抵扣了,我这边看得到每个月的抵扣联,但在系统中发现有几个月进项税没入账的
2023-08-01 19:14:54
蓉儿:回复佟老师 对,之前的会计已认证抵扣了,我这边看得到每个月的抵扣联,但在系统中发现有几个月进项税没入账的
2023-08-01 19:36:03
佟老师:回复蓉儿这张发票什么都没处理吗?
2023-08-01 20:01:14
蓉儿:回复佟老师 是的,在账上没看到那几个月进项抵扣的发生额,老师 我现在是要补上去嘛还是调整分录呢?
2023-08-01 20:13:26
佟老师:回复蓉儿不是,我的意思,这几张发票是的关于成本或者费用、购买材料部分体现了吗
2023-08-01 20:39:06
蓉儿:回复佟老师 没有 老师
2023-08-01 20:54:41
佟老师:回复蓉儿那你就把这记账发票都在这月处理了就可以
2023-08-01 21:09:18
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 木木 发表的提问:
这有个去年的票失控了,要做进项税转出,本月也认证了一部分来抵扣,比失控的这部分票少了一些,开票内容也不一样了,想知道中间差额的这部分会计分录怎么做
你好,失控的归失控的做,开进的归开进做,不应该只做差额部分
190楼
2023-08-02 17:14:01
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彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 小王 发表的提问:
2017的税款9万做了,用进项税额抵扣进项税额转出,怎么做会计分录
借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额
191楼
2023-08-02 17:39:47
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小王:回复彩丽老师 不用做以前年度调整吗
2023-08-02 17:58:12
彩丽老师:回复小王如果只是结转增值税明细是不涉及以前年度损益调整的
2023-08-02 18:20:17
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 水水w 发表的提问:
本期收到的进项未认证抵扣,可以不入账吗?如果入账要怎么写会计分录
你好 可以 不认证记待认证进项  
192楼
2023-08-02 18:05:25
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水水w:回复玲老师 还是要入账吗?在抵扣的当月从待认证里面转到哪个科目?
2023-08-02 18:27:05
玲老师:回复水水w做账的 后面认证时 借进项 贷待认证进项
2023-08-02 18:52:06
水水w:回复玲老师 员工送货,属于我们物流部门的,他报销的送货发生的费用应该计入销售费用还是管理费用呢
2023-08-02 19:02:09
玲老师:回复水水w销售产生的运费计销售费用。
2023-08-02 19:25:15
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 阿华 发表的提问:
出口货物增值税进项税不允许抵扣,会计分录?
你好! 借:主营业务成本 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
193楼
2023-08-02 18:26:55
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阿华:回复蒋飞老师 但是这部分进项税,到时候会申请退税回来的。
2023-08-02 18:47:30
蒋飞老师:回复阿华你们是什么企业?
2023-08-02 19:05:39
阿华:回复蒋飞老师 是贸易公司
2023-08-02 19:21:12
蒋飞老师:回复阿华(1)货物出口后,根据征税率与退税率的差率,计算征退税差额及应收出口退税额 借:主营业务成本(征退税差额) 应收出口退税 贷:应交税金—应交增值税(进项税转出) —应交增值税(出口退税) (2)收到出口退税款, 借:银行存款 贷:应收出口退税
2023-08-02 19:32:43
阿华:回复蒋飞老师 老师,应收出口退税的科目是什么?
2023-08-02 19:42:58
蒋飞老师:回复阿华可以记入其他应收款-应收出口退税,根据你们公司实际确定就可以了
2023-08-02 20:07:13
阿华:回复蒋飞老师 贸易公司代理出口货物
2023-08-02 20:17:31
蒋飞老师:回复阿华根据你们公司实际确定就可以了
2023-08-02 20:28:06
蒋飞老师:回复阿华代理行为不是销售行为,即代理只是提供了劳务了。
2023-08-02 20:45:35
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 嘉美山乡 发表的提问:
认证抵扣的进项税额,会计分录怎么记 核算出要缴纳的增值税,会计分录怎么记
你好 借:原材料等 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款等 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
194楼
2023-08-02 18:51:00
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嘉美山乡:回复bamboo老师 有增值税产生的税金及附加! 怎么作分录
2023-08-02 19:03:34
bamboo老师:回复嘉美山乡借:税金及附加-城建税 税金及附加-教育费附加 税金及附加-地方教育费附加 贷:应交税费-城建税 应交税费-教育费附加 应交税费-地方教育费附加  
2023-08-02 19:22:48
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 李江南 发表的提问:
请问增值税进项税和销项税相互抵扣的会计分录怎样做,月末增值税还用结转吗,结转的会计分录
您好 如果进项大于销项 借:应交税费——应交增值税——销项税额 应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交税费——转出未交增值税 如果销项大于进项 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 借: 应交税费——应交税费——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税
195楼
2023-08-06 19:25:59
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