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会计分录记错了怎么冲销
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 蓝色的梦 发表的提问:
会计分录:汇入工程款,,款汇错了,退回,怎么做分录?
借:银行存款贷:应付账款
136楼
2023-07-05 19:38:02
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 笑笑 发表的提问:
上月做了未开票收入,这个月又开票了,这个怎么冲销的会计分录呢
你好,把上月未开票收入的凭证冲红,这个月发票正常做账就好。
137楼
2023-07-05 19:50:59
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 幽默的书本 发表的提问:
老师,我们公司有一个人借支了20000,现报销5622冲回借支,但是日记账写的是归还借支是5000,那怎么做会计分录啊?
图片
138楼
2023-07-06 19:12:38
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晓海老师:回复幽默的书本你好!银行存款是你们单位对公户把,按图片做的分录就对。
2023-07-06 19:34:43
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 2320885989 发表的提问:
老师,请问9月收到一张发票,但是盖错章,退回了,这个错的复印件凭证和同家公司正确的分录记在一张凭证了,请问这种情况可以怎么冲其中一个科目?冲红要怎么冲啊?
你好 之前9月怎么做分录的 意思只是发票错误了退回去 然后重新开票给你们做附件就行了?
139楼
2023-07-06 19:27:27
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2320885989:回复meizi老师 是9月的发票盖错章了退回了,就是多笔计入管理费用下的明细了,10月重开的,10月不是要冲红重新做吗?
2023-07-06 20:06:05
meizi老师:回复2320885989你好 那你收到了红字发票 直接红冲 然后在按正确的发票在做一笔就行了 或者你给我说说之前怎么做账的 看怎么调整
2023-07-06 20:28:40
2320885989:回复meizi老师 只是其中一笔2万发票盖错章,是要全部红冲吗?
2023-07-06 20:41:42
meizi老师:回复2320885989你好 是的 发票章改错了是不可以使用的 。所以你需要红冲这笔业务的 你可以部分红冲 冲这个2万就行了 到时补发票给你重新做
2023-07-06 21:09:52
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 洋洋 发表的提问:
老师,你好,其他应付款这个科目,记错了账,怎么样冲平呀,原因也找不出来呀,怎么样做分录呢
你好,这个需要查明是什么原因,才能调整为正确的。
140楼
2023-07-06 19:48:00
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洋洋:回复立红老师 确实查不出原因,有什么办法处理吗
2023-07-06 20:11:49
立红老师:回复洋洋你好,查不出原因,没有办法调整,如果我们现在将账冲了,那么将来有人向我们要钱,但我们的其他应付款是平的,这个就更不好做的
2023-07-06 20:34:35
小宝老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 2w
引用 @ sunny 发表的提问:
老师,分录里有好几个会计科目因为其中有一个电脑租赁费专票开错了需要申请作废让对方重新开已经认证过了,我现在需要红冲当时的那个分录,是分录整体红冲还是我可以只红冲那个错了的会计科目的分录就行?
你好,只是红冲错的就可以,
141楼
2023-07-09 21:07:26
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sunny:回复小宝老师 老师,直接这样红冲就可以了吗? 借 管理费用 -1938.05 贷 银行存款 -1938.05
2023-07-09 21:28:03
小宝老师:回复sunny很对,这样做是对的,一般费用类科目不要做贷方,最借方红字
2023-07-09 21:38:14
sunny:回复小宝老师 其他的不需要做什么调整了吧?直接再按正确的发票写分录就好了是吗?
2023-07-09 22:03:31
小宝老师:回复sunny是的是的,新发票在重新入账就可以
2023-07-09 22:30:03
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ Lily 发表的提问:
老师,你好!请问之前计提的季度返利,因为客户季度没有达标,返利不用抵给客户,本月要把之前计提的季度返利冲销,会计分录怎么做?谢谢!
您好 做计提时候相同的红字分录就好了
142楼
2023-07-09 21:21:02
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Lily:回复bamboo老师 好的,老师,是不是只要是当月发生的业务,如果没有收或付款的话,都可以做计提?
2023-07-09 21:31:44
bamboo老师:回复Lily是的 只要是当月发生的业务,如果没有收或付款的话,都可以做计提
2023-07-09 21:47:22
Lily:回复bamboo老师 明白,谢谢甘老师!可能额外问多一个问题吗?我们零售货款一般都是**收款,老师一般都是月底了才一次性**提现到银行卡里,然后再告诉我这笔款是收哪几个零售客户的货款,然后我再按零售的相应客户入账。老师,这样可以吗?
2023-07-09 22:00:46
bamboo老师:回复Lily如果月底了能分清客户对应入账 可以的
2023-07-09 22:27:40
刘利老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 高贵的大侠 发表的提问:
2017年度记帐错误(数学错了),今年用红字冲消,再用蓝字更正后,冲销和更正的两张会计凭证装订在本月的帐薄中吗?
你好,是的。
143楼
2023-07-09 21:48:00
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ .·☆蝶舞飛揚☆·.  发表的提问:
老师,成本多记了,怎么冲回?怎么写分录
您好,可以用原来结转成本的负数分录
144楼
2023-07-10 18:05:09
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 隔壁王老二 发表的提问:
老师问一下问题?事业单位固定资产折旧,今年发现的2005年固定资产折旧数据错了,我做冲销,财务会计分录怎么做?
你好! 做调整分录 借:固定资产累计折旧 贷:累计盈余
145楼
2023-07-10 18:24:41
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李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 学堂用户6yqwau 发表的提问:
会计分录里只有数子错了怎么改
你好,你的意思只有金额错了,这是吧?那你是差额还是说什么呢?就说你一开始做的金额是小于正确的金额还是大于正确的金额呢?
146楼
2023-07-10 18:51:19
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 会计学堂肖老师 发表的提问:
21年1月把计提工资分录记反了,借应付职工薪酬150000,贷管理费用150000,四月发现以前会计记错了应该怎么做调整的分录
你好,调整的分录是 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 金额是之前错误分录 金额的两倍
147楼
2023-07-10 19:12:01
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会计学堂肖老师:回复邹老师 那这个月的管理费用变成30万了,会影响这个月的报表,这个需要处理么?
2023-07-10 19:25:06
邹老师:回复会计学堂肖老师你好,正常做上面调整分录,然后出具报表就是了  
2023-07-10 19:47:27
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 追逐我的明天。 发表的提问:
老师 小规模开发票,开错了发票!分录怎么做已红冲!请问分录怎么做?
你好 红冲的分录是 借;主营业务收入 ,应交税费—应交增值税, 贷;应收账款 借;库存商品 ,贷;主营业务成本
148楼
2023-07-10 19:41:59
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 自然的洋葱 发表的提问:
老师,你好,刚刚问你的注册资金转出挂其他应收款100万,可以怎么冲销费用呢?不懂会计分录怎么做,比如我购买材料或支付工资了,怎么冲销其他应收款里的100万呢?会计分录怎么写?
收回借款 借库存现金、银行存款(这个可以现金拿到银行存,客户名字写那个之前当作借款人的) 贷其他应收款 然后把钱花出去
149楼
2023-07-11 18:32:55
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 实务必过 发表的提问:
老师,以前年度的费用错记了,错记分录:借:应付账款,贷:银行,现在应该怎么调整,分录怎么写
您好 请问是把费用计入了应付账款么
150楼
2023-07-11 19:01:07
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实务必过:回复bamboo老师 是的
2023-07-11 19:25:58
bamboo老师:回复实务必过借:应付账款 借方红字 借:以前年度损益调整 借方蓝字 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整
2023-07-11 19:53:33

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