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会计分录记错了怎么冲销
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谭佳丽
职称:审计师,中级会计师
4.97
解题: 0.07w
引用 @ 向着幸福的方向 发表的提问:
会计凭证冲销的,上个月的凭证做错了这个月可以冲销更正,那上上个月的凭证做错了这个月可以冲销吗?
你好,发现错误凭证可以于本月冲销的,即便是上上个月也可以。
151楼
2023-07-11 19:07:32
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
请问,财务更正错帐时,能否将冲销原有错误记录的红字分录和正确的蓝字分录反映在同一张凭证上
你好,可以这样处理的(在同一张凭证上)
152楼
2023-07-11 19:27:09
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ A0小茹 发表的提问:
老师,上个月我把利息费用记错了,这个月红冲需要把结转的分录也红冲掉吗?再做结转分录
你好 你做红字分录红冲 在做正确的 月末结转就行了
153楼
2023-07-11 19:39:00
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A0小茹:回复meizi老师 不用把结转的红冲掉是吗?
2023-07-11 19:59:09
meizi老师:回复A0小茹你好 不用 你都结转到本年利润去。 你现在红冲了在结转就冲本年利润了
2023-07-11 20:16:10
A0小茹:回复meizi老师 好的老师,老师社保退保怎么做分录
2023-07-11 20:29:30
meizi老师:回复A0小茹你好 退保是什么情况。 是说的单位部分 先缴纳 因为疫情又退回来给你们吗
2023-07-11 20:46:19
A0小茹:回复meizi老师 是的,退回来400多
2023-07-11 21:05:00
meizi老师:回复A0小茹你好 冲你计提分录 和缴纳分录就行了
2023-07-11 21:26:34
A0小茹:回复meizi老师 相反分录吗
2023-07-11 21:55:22
meizi老师:回复A0小茹你好 做红字分录就行了
2023-07-11 22:15:47
A0小茹:回复meizi老师 可以写下分录给我一下吗
2023-07-11 22:26:04
meizi老师:回复A0小茹你好 借管理费用 负数贷应付职工薪酬负数 借银行存款贷应付职工薪酬
2023-07-11 22:36:46
A0小茹:回复meizi老师 后面这个分录就是正数吗
2023-07-11 22:50:52
meizi老师:回复A0小茹你好 嗯是的 后面是正数
2023-07-11 23:08:21
A0小茹:回复meizi老师 这样的话我看了我应付职工薪酬跟工资+社保不相等。
2023-07-11 23:23:22
meizi老师:回复A0小茹你好 不会的 月末你就结转下到本年利润去
2023-07-11 23:50:04
A0小茹:回复meizi老师 老师是的,还是会
2023-07-12 00:16:31
meizi老师:回复A0小茹你好 到时你月末结转就行了。 这个不应该影响你的
2023-07-12 00:37:51
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 乘风破浪的林小琳? 发表的提问:
公司销售储值卡,1000冲1100,会计分录怎么写?
您好,是充值1000多赠送送100?
154楼
2023-07-12 18:10:35
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乘风破浪的林小琳?:回复小林老师 嗯嗯,是的
2023-07-12 18:21:11
小林老师:回复乘风破浪的林小琳?您好,作为收款方,借银行存款1000贷预收款项1000
2023-07-12 18:48:22
英老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.42w
引用 @ 淡然 发表的提问:
18年8月份有一笔福利费 当时会计分录 借管理费用~福利费 贷银行存款 没有做计提的会计分录?18年12月需要冲销这笔会计分录。冲销、更正两笔会计分录怎么做?
同学好,可以不需要再补计提了,以后可以先做计提
155楼
2023-07-12 18:33:43
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淡然:回复英老师 福利费当时纳入个税申报了,这要不计提的话与应付职工薪酬总额不一致
2023-07-12 19:08:58
英老师:回复淡然之前的就可以不补提,也可以补提
2023-07-12 19:33:37
淡然:回复英老师 老师,福利费必须通过应付职工薪酬核算吗?如果不再补计提,那我个税申报系统的工资总额与会计上应付职工薪酬的工资总额不一致的
2023-07-12 19:49:49
英老师:回复淡然准则上是要求能过应付职工薪酬
2023-07-12 20:16:27
淡然:回复英老师 老师,18年8月份有一笔福利费 当时会计分录 借管理费用~福利费 贷银行存款 没有做计提的会计分录?18年12月我需要冲销这笔会计分录。冲销、更正两笔会计分录怎么做?
2023-07-12 20:28:05
淡然:回复英老师 老师,帮我会计分录 冲销和更正的
2023-07-12 20:47:03
英老师:回复淡然老师的建议是之前没有按准则做就过了,不影响损益,以后按准则来做就是
2023-07-12 20:59:20
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 安妮 发表的提问:
冲销投资的分录怎么做老师?帮会计分录给我列出来吗?
您好,如果是被投资企业,借:实收资本,贷:现金或者银行存款。如果是投资企业的话,借;现金或者银行存款,贷:长期股权投资,投资收益。
156楼
2023-07-12 19:00:55
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 小幸运 发表的提问:
老师,我10月份开了一张6700的发票,但是金额开错了,重新开了一张,在11月份开红子发票冲销,那我会计分录可以这样做吗?
红字冲销分录,可以的
157楼
2023-07-12 19:20:31
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小幸运:回复文文老师 好的,谢谢老师,
2023-07-12 19:36:03
文文老师:回复小幸运不用谢,有帮到你就好。请五星好评!
2023-07-12 19:57:41
刘茜老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.17w
引用 @ A58同城~三亚人才网 发表的提问:
冲销之前的会计分录如何留存原始单据,把之前的复印吗?还是
同学你好,可以复印留存,将复印件附在冲销的凭证后面,摘要写清楚冲销哪笔凭证,以便备查
158楼
2023-07-12 19:47:59
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A58同城~三亚人才网:回复刘茜老师 好的
2023-07-12 20:09:04
刘茜老师:回复A58同城~三亚人才网嗯 如果觉得老师回复满意可以赏个五星好评么,谢谢同学啦
2023-07-12 20:35:30
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 孝顺的山水 发表的提问:
前期收入做的未开票收入,现在要开票 冲销 怎样做会计分录
可以不用做,你非得做借应收 负数 贷主营业务收入负数 应交税 ,负数 按发票做
159楼
2023-07-16 20:41:06
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 叶子 发表的提问:
老师以前预收,现在冲销应该怎样设会计分录呢
你好,借;预收账款,贷;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 , 贷;库存商品
160楼
2023-07-16 21:07:34
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李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 大小猪哼哼 发表的提问:
你好,一月份印花税我记在应交税费里面,4月份我才发现做错分录了,现在会计分录怎么做啊
直接下 借税金及附加 贷应交税费
161楼
2023-07-16 21:14:16
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大小猪哼哼:回复李老师 一月份的凭证,需要红冲吗,我就是先红冲,然后这样做的发现不对
2023-07-16 21:31:52
李老师:回复大小猪哼哼不用冲红
2023-07-16 21:45:17
大小猪哼哼:回复李老师 好的,谢谢
2023-07-16 21:56:01
李老师:回复大小猪哼哼不客气 好评哈
2023-07-16 22:07:01
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 熊熊百事可乐 发表的提问:
早上好!1、下面两题都是收回货款的,怎么判断应收款或主营业务收入? 2、会计科目错,金额也错,是不是应该用红笔做一样的分录冲销,然后再用蓝色写上正确的会计分录?
1,应收是价税合计,收入是不含税金额 2,可以红字冲销,然后做一笔正确的,也可以做一笔综合调整分录
162楼
2023-07-16 21:32:59
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熊熊百事可乐:回复邹老师 好的,谢谢老师!
2023-07-16 22:10:04
邹老师:回复熊熊百事可乐不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-07-16 22:29:02
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ honey 发表的提问:
收到之前预付房租的发票怎么记会计分录?预付时记录 借:预付账款--房租 贷:银行存款 现在收到发票了怎么冲回?
借:管理费用 贷:预付账款
163楼
2023-07-17 18:54:49
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ ????晶晶???? 发表的提问:
增值税专用发票做帐做错怎么做分录冲销?
你好,做之前相反分录金额正数冲销就是了
164楼
2023-07-17 19:16:26
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阿水老师
职称:注册会计师,税务师,初级会计师
4.99
解题: 0.29w
引用 @ 宇尘 发表的提问:
红字冲销和做相反会计分录,在使用上有什么区别吗
学员你好, 没有什么区别的。 只是要保持一贯性, 如果做相反分录,对于损益的话,本期借方,本期贷方都会增加这部分金额,也就是本年累计数借贷方同增
165楼
2023-07-17 19:26:58
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