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会计期末明细账怎么结账
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田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ wendy 发表的提问:
用友会计软件,期末已记账,已对账,已结账,未审核,现在怎么审核?
已结账就不用审核了
121楼
2023-07-04 19:15:27
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wendy:回复田老师 如果需要审核,那就反记账,然后反对账?才可以审核?
2023-07-04 19:40:41
田老师:回复wendy如果需要审核,那就反结账,然后反记账。,才可以审核,
2023-07-04 19:53:54
venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 坚强的摩托 发表的提问:
老板名下有好几个公司,每个公司业务也不同,各自有各自的内账会计记着明细账,老板想让我把所有公司的账汇总一下做个总账,该怎么做?是先各个公司整理出总账再根据所有总账汇总,还是有其他方法
同学,各个子公司都 是独立 核算,独产报税是吗
122楼
2023-07-04 19:38:56
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 簿荷梨子 发表的提问:
老师你好,请问资产负债表上的科目:应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额 预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备),为按照这个公式,负债上的金额是对不上了。附上图片了。
你预付账款期末余额是0呀,你报表数怎么来的
123楼
2023-07-04 19:53:58
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簿荷梨子:回复辜老师 所有财务报表出现的金额都要一样有金额了。为什么呢?
2023-07-04 20:19:56
辜老师:回复簿荷梨子没有余额,报表就不用填金额的
2023-07-04 20:38:01
簿荷梨子:回复辜老师 老师,那是自动生成的。不是自己填写上去了。
2023-07-04 20:58:52
辜老师:回复簿荷梨子你这样的数据出具报表,报表是平的吗
2023-07-04 21:20:21
簿荷梨子:回复辜老师 当然平了。
2023-07-04 21:39:21
辜老师:回复簿荷梨子那就是没有问题的额,因为报表取数,不是根据应付账款的明细账余额取数的,而是根据各个供应商的期末余额取数的,应付账款、预付账款下面各个供应商的贷方余额计入应付账款 应付账款、预付账款下面各个供应商的借方余额计入预付账款
2023-07-04 22:03:50
簿荷梨子:回复辜老师 老师你这么一说,提醒了我了。十分感谢了。
2023-07-04 22:16:07
辜老师:回复簿荷梨子好的,客气,帮到你就好
2023-07-04 22:27:57
王小墨老师
职称:,中级会计师
5.00
解题: 0.03w
引用 @ 妍@芸 发表的提问:
做明细账的时候其他应付款的期末贷方余额怎么算
贷方余额表示你要付出去的金额。
124楼
2023-07-05 19:00:44
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妍@芸:回复王小墨老师 是的,是我在设置明细账的格式,然后想知道他的贷方余额怎么设置
2023-07-05 19:21:52
王小墨老师:回复妍@芸你这个贷方余额按照不同的公司或者个人明细填列就行
2023-07-05 19:47:03
王小墨老师:回复妍@芸你这个贷方余额按照不同的公司或者个人明细填列就行
2023-07-05 20:05:48
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 忧伤的指甲油 发表的提问:
我交接的时候会计说,有几张12月的票做到账里啦!但是我看明细账里就到11.30号,总账里1-12期,这是什么意思
凭证写的日期是哪一个月?
125楼
2023-07-05 19:26:33
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忧伤的指甲油:回复郭老师 11月30日
2023-07-05 19:44:20
忧伤的指甲油:回复郭老师 那我是不是把按照科目余额表建在12月份就行啦!
2023-07-05 20:02:59
郭老师:回复忧伤的指甲油你好,那应该属于11月份的业务啦。
2023-07-05 20:31:24
忧伤的指甲油:回复郭老师 那我怎么建账,按照他给我的科目余额表直接把起初,本期发生额,期末余额都录上就行是吧!
2023-07-05 20:58:22
郭老师:回复忧伤的指甲油可以的,你接的时候是几月份 他做到了几月份
2023-07-05 21:15:00
忧伤的指甲油:回复郭老师 我接的时候是12月初,她给我的明细账是11月30日,总账是1-12期
2023-07-05 21:30:59
郭老师:回复忧伤的指甲油那你从12月份儿接着来做就可以啊。
2023-07-05 21:41:09
郭老师:回复忧伤的指甲油期初录入的是11月末的余额,年初是去年12月末的余额。
2023-07-05 22:08:12
忧伤的指甲油:回复郭老师 12月份不还没做呢么?
2023-07-05 22:19:21
忧伤的指甲油:回复郭老师 我按这个录可以么?这是总账里的
2023-07-05 22:38:16
郭老师:回复忧伤的指甲油你好,可以的,
2023-07-05 23:06:33
忧伤的指甲油:回复郭老师 就是我把账建在12月份,直接把起初,本期发生额,期末余额都录上是吧!
2023-07-05 23:19:08
郭老师:回复忧伤的指甲油你好,是的,
2023-07-05 23:44:29
忧伤的指甲油:回复郭老师 那为啥明细账跟总账日期还不一样?
2023-07-06 00:01:30
郭老师:回复忧伤的指甲油这个是软件的吗
2023-07-06 00:28:50
忧伤的指甲油:回复郭老师 从软件给我打印出来的,明细账就到11.30号,但是总账就是1—12期,我也不知道杂回事
2023-07-06 00:50:58
郭老师:回复忧伤的指甲油1-12月份那就是包含11月份了
2023-07-06 01:16:31
忧伤的指甲油:回复郭老师 总账跟明细账不应该是相符的么??
2023-07-06 01:27:29
郭老师:回复忧伤的指甲油是 1-12月保包含11月份的
2023-07-06 01:56:41
忧伤的指甲油:回复郭老师 亲,我建在12月份啦!为啥数不一样
2023-07-06 02:06:53
郭老师:回复忧伤的指甲油你这个年初余额是看的哪里?
2023-07-06 02:22:06
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ OK 发表的提问:
数量金额式明细账年末如何结转
你好,把年末数量,单价,金额情况结转到次年作为期初数就是了
126楼
2023-07-05 19:50:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Half apple 发表的提问:
在手工账中利息收入怎么做会计分录,月未结转又怎么做,能列明细吗?
你好,借;银行存款 贷;财务费用——利息收入 (或借方负数) 借;财务费用——利息收入 贷;本年利润
127楼
2023-07-06 19:06:41
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Half apple:回复邹老师 在应收的货款中有折让,上月已确认收入,在本月收到货款时少于应收数的部份怎么做分录?
2023-07-06 19:33:31
邹老师:回复Half apple你好,我需要跟你确定一下,这个是因为销售货物质量问题而给予 的折让,还是因为鼓励对方提前付款而给予的现金折扣? 不同情况分录是不同的
2023-07-06 20:00:19
Half apple:回复邹老师 这个是因为货款中四舍五入造成的差异,少收客户的。
2023-07-06 20:18:50
邹老师:回复Half apple你好 借银行存款 财务费用 贷;应收账款
2023-07-06 20:32:29
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 木木 发表的提问:
上面这个是一个收入的会计分录,月末的增值税不需要交,那在分录中出现的税金登录账本时,怎样登记,因为未交像这种明细账就已经平了,没有结账,在总账那里要怎么记,记了又没交,不记总账和明细账不一样,这个怎么处理
不需要交是免税了吗?现在都是软件做账了,你们还手工账?
128楼
2023-07-06 19:25:15
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 1170056182 发表的提问:
老师结转时,既有一级科目又有末级科目怎么办,结转完了就是总账明细账不平等,这个改怎么解决
你好,这是什么科目?损益类科目的话,所有明细都要结转平
129楼
2023-07-06 19:31:07
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1170056182:回复QQ老师 我知道要结转平,但是这个怎么改下,这里边总多个640104科目
2023-07-06 20:24:12
QQ老师:回复1170056182你好!凭证发截图过来看看
2023-07-06 20:43:10
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 陆向东 发表的提问:
活期账户的明细账怎么做
直接按你们流水做就可以,你做账就可以出明细账了
130楼
2023-07-06 19:51:00
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陆向东:回复maize老师 会计分录是什么
2023-07-06 20:12:03
maize老师:回复陆向东这个需要看具体是啥业务
2023-07-06 20:30:47
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 小坦克aaaaa 发表的提问:
老师,会计交接资料时,要交接的账簿包括哪些?总账和明细账就可以了吗?
1.交接前的准备工作。 (1)已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕。 (2)尚未登记的账目应当登记完毕,结出余额,并在最后一笔余额后加盖经办人印章。 (3)整理好应该移交的各项资料,对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料。 (4)编制移交清册,列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和物品等内容;实行会计电算化的单位,从事该项工作的移交人员应在移交清册上列明会计软件及密码、数据盘、磁带等内容。 (5)会计机构负责人(会计主管人员)移交时,应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员等情况等向接替人员介绍清楚。 2.按照移交清册逐项移交 接管人员应认真按照移交清册逐项点收。具体要求是: (1)现金要根据会计账簿记录余额进行当面点交,不得短缺,接替人员发现不一致或白条抵库现象时,移交人员在规定期限内负责查清处理。 (2)有价证券的数量要与会计账簿记录一致,有价证券面额与发行价不一致时,按照会计账簿余额交接。 (3)所有会计资料必须完整无缺。如有短缺,必须查明原因,并在移交清册中加以说明,由移交人负责。 (4)银行存款账户余额要与银行对账单核对相符,如有未达账项,应编制银行存款余额调节表调节相符;各种财产物资和债权债务的明细账户余额,要与总账有关账户的余额核对相符;对重要实物要实地盘点;对余额较大的往来账户要与往来单位、个人核对。 (5)公章、收据、空白支票、发票、科目印章以及其他物品等必须交接清楚。 (6)实行会计电算化的单位,交接双方应在电子计算机上对有关数据进行实际操作,确认有关数字正确无误后,方可交接。 3.专人负责监交。 对监交的具体要求是: (1)一般会计人员办理交接手续,由会计机构负责人(会计主管人员)监交。 (2)会计机构负责人(会计主管人员)办理交接手续,由单位负责人监交,必要时主管单位可以派人会同监交。 主管部门派人会同监交的情况: ①所属单位负责人不能监交。如因单位撤并而办理交接手续等; ②所属单位负责人不能尽快监交。如主管单位责成所属单位撤换不合格的会计机构负责人(会计主管人员),所属单位负责人却以种种借口拖延不办交接手续时,主管单位就应派人督促会同监交等; ③不宜由所属单位负责人单独监交,而需要主管单位会同监交。如所属单位负责人与办理交接手续的会计机构负责人(会计主管人员)有矛盾,交接时需要主管单位派人会同监交,以防可能发生单位负责人借机刁难等。 ④主管单位认为交接中存在某种问题需要派人监交时,也可派人会同监交。 4.交接后的有关事项。 (1)会计工作交接完毕后,交接双方和监交人在移交清册上签名或盖章,并应在移交清册上注明:单位名称,交接日期,交接双方和监交人的职务、姓名,移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。 (2)接管人员应继续使用移交前的账簿,不得擅自另立账簿,以保证会计记录前后衔接,内容完整。 (3)移交清册一般应填制一式三份,交接双方各执一份,存档一份。
131楼
2023-07-09 20:42:58
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小坦克aaaaa:回复紫藤老师 我这边是和代理记账公司交接,可能涉及不到这么多
2023-07-09 21:00:30
紫藤老师:回复小坦克aaaaa上面是比较明细的。你可以根据自己的事情情况来
2023-07-09 21:15:10
紫藤老师:回复小坦克aaaaa上面是比较明细的。你可以根据自己的实际情况来
2023-07-09 21:29:24
小坦克aaaaa:回复紫藤老师 老师,这里也只是写了会计账簿,但是账簿不是包括总账,明细账,现金日记账,银行日记账这些吗?是否交接时都要拿过来?还是只要总账和明细账就好?
2023-07-09 21:45:26
紫藤老师:回复小坦克aaaaa交接时都要拿过来
2023-07-09 22:13:21
刘利老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 南烟 发表的提问:
公司以前的账是记账公司做的,现在要拿回来做,本年借方累计数和本年贷方累计数是代账会计给我吗,是不是要明细账给我啊?我大概需要收到哪些资料?
总账,明细账,日记账,科目汇总表,财务报表。
132楼
2023-07-09 21:09:32
全部回复
王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 聪明的小脑瓜子 发表的提问:
数量金额明细账打印出来怎么没有期初余额和期末余额呢?
你好,数量金额式明细账是不是没设置好啊,电脑界面有没有
133楼
2023-07-09 21:31:16
全部回复
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 杨yyy 发表的提问:
填明细账第一行是上年结转200,下面季度借方0贷方186.然后本季合计借方0贷方是186.累计借贷方是多少
你好 累计借方是从年初到现在的借方发生额 累计贷方是从年初到现在的累计贷方发生额
134楼
2023-07-09 21:48:00
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 许利华 发表的提问:
编制会计报表的依据有哪些?是不是总账,明细账,序时账都是,那备查账呢
你好,会计报表编制的依据是账簿记录。
135楼
2023-07-10 18:49:14
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许利华:回复紫藤老师 那意思是账簿上的东西都是,备查账,明细账,总账,序时账都是喽
2023-07-10 19:05:15
紫藤老师:回复许利华你好,对的,你的理解是对的
2023-07-10 19:33:22

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