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所得税减免退税会计分录
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 柏丽雅集 发表的提问:
老师,软件公司税负率超过3%部分增值税即征即退,分录怎么写啊,还有软件公司所得税可以减免吗
您好! 应收的增值税返还 借:其他应收款-增值税即征即退 贷:营业外收入——增值税即征即退 四、收到增值税返还 借:银行存款 贷:其他应收款-增值税即征即退款 根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1号)规定,软件企业和集成电路生产企业可以享受的优惠有:一是我国境内新办软件生产企业经认定后,自获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税。二是国家规划布局内的重点软件生产企业,如当年未享受免税优惠的,减按10%的税率征收企业所得税。三是软件生产企业的职工培训费用,可按实际发生额在计算应纳税所得额时扣除。四是企事业单位购进软件,凡符合固定资产或无形资产确认条件的,可以按照固定资产或无形资产进行核算,经主管税务机关核准,其折旧或摊销年限可以适当缩短,最短可为2年。 具体您公司有没有,需要咨询当地税局。
181楼
2023-07-30 21:17:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小姬向前冲 发表的提问:
小规模季度没有超过30万,增值税减免。做的会计分录:借:应交税费――未见增值税,贷:营业外收入。那么计提所得税的时候,需要把这个减免的计入营业外收入的数,加上之后计提所得税吗
你好,需要把减免的增值税计入利润总额,计算企业所得税的
182楼
2023-07-31 18:33:32
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赵雷老师
职称:注册会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 西红柿 发表的提问:
退役士兵减免个人所得税政策
军人的专业费 复员费 退役金 法定免税
183楼
2023-07-31 19:00:12
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赵雷老师:回复西红柿退役士兵取得的一次性退役金和政府发放的一次性经济补助免征个税
2023-07-31 19:20:53
西红柿:回复赵雷老师 个体工商户退役士兵的政策
2023-07-31 19:39:28
赵雷老师:回复西红柿自主就业退役士兵从事个体经营的,自办理个体工商户登记当月起,在3年(36个月,下同)内按每户每年12000元为限额依次扣减其当年实际应缴纳的增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和个人所得税,限额标准最高可上浮20
2023-07-31 19:59:14
赵雷老师:回复西红柿这个各省市自制区 扣减限额 可以自行上浮 你可以再问一下当地税务局 有没有在国家12000 的基础上上浮
2023-07-31 20:24:44
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 花脸猫 发表的提问:
请问一下,做了企业所得税免税备案,企业所得税减免部分需要做分录吗?怎么做?谢谢!
不做,你这个不交就不做所得税分录,
184楼
2023-07-31 19:19:53
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花脸猫:回复maize老师 好的,谢谢老师!
2023-07-31 19:34:49
maize老师:回复花脸猫我先回复别的学员了
2023-07-31 19:45:06
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 123456 发表的提问:
汇算清缴所得税退税的会计分录怎么做?
借;银行存款 贷;应交税费 借;应交税费 贷;以前年度损益调整
185楼
2023-07-31 19:26:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 佳佳 发表的提问:
水利基金税款已经减免退税,款项入银行账这个会计分录怎么写啊?
借;银行存款 贷;管理费用等科目
186楼
2023-08-01 18:16:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 结实的小白菜 发表的提问:
苗木企业 减免所得税的分录怎么做
你好 减免的不需要做的
187楼
2023-08-01 18:41:16
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 开心美美 发表的提问:
老师你好请问2019年计提企业所得税后享受小微企业所得税优惠减免33万,已计入应交税费。现要转出的话如何做会计分录?
是多计提吗, 借:应交税费-应交企业所得税贷:以前年度损益调整 同时调整未分配利润   借:以前年度损益调整   贷:利润分配-未分配利润。
188楼
2023-08-01 19:06:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 灵犀 发表的提问:
小微企业减免的企业所得税费怎么做分录呢,是直接计提企业所得税的时候计提减免后的税额还是把多计提的转入营业外收入呢
你好,直接按减免之后实际需要缴纳的企业所得税做计提分录
189楼
2023-08-02 17:36:08
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回复灵犀请问不需先冲账吗?
2023-08-02 18:06:47
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ debby 发表的提问:
小微企业减免的所得税怎么做分录
你好!借应交税费-应交所得税 贷营业外收入-税收减免
190楼
2023-08-02 17:51:37
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 简单、 发表的提问:
季度企业所得税缴纳时的会计分录和税务退回的会计分录怎么写
你好 借;;应交税费-企业所得税 贷;银行存款 退回 借;银行存款 贷;;应交税费-企业所得税
191楼
2023-08-02 18:19:57
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简单、:回复邹老师 老师,收到税款当月还需要做结转?
2023-08-02 18:42:34
简单、:回复邹老师 老师,结转的科目是什么呢
2023-08-02 19:09:20
邹老师:回复简单、你好,不需要,因为这个不是损益科目
2023-08-02 19:30:49
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 睿宇会计服务 发表的提问:
收到企业所得税退税款怎么做会计分录
同学你好!这个的话 借:银行存款      贷:所得税费用
192楼
2023-08-02 18:36:56
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睿宇会计服务:回复许老师 退得是19年的所得税也这么做?
2023-08-02 18:52:59
许老师:回复睿宇会计服务这个的话  如果你们企业  适用的是小企业会计准则  或者退回的金额不大 这样处理  就可以了
2023-08-02 19:08:03
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ lion 发表的提问:
企业所得税退税了 600元 会计分录怎么写、“”?
同学你好 是退的今年的吗
193楼
2023-08-02 19:06:00
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lion:回复朴老师 是的 2021年 5月结束的 汇算清缴 退税
2023-08-02 19:22:24
朴老师:回复lion那就是退的去年的了 你是什么会计准则
2023-08-02 19:36:46
lion:回复朴老师 小企业会计准则 和 企业会计准则 都写一下
2023-08-02 20:05:35
朴老师:回复lion借银行 贷利润分配未分配利润 借:银行存款 贷:应交税费-应交所得税;借:应交税费 贷:以前年度损益调整;借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润。
2023-08-02 20:22:40
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
增值税减免税结转会计分录
一、 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 贷:应交税费——应交增值税(减免税费) 二、借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)
194楼
2023-08-06 20:35:13
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萌哒哒的小萝卜:回复江老师 我也是这么做的,为什么最后负债表与利润表不平,显示负债表多了减免税的金额,购买的税控盘,分录是这么做的 结转就是按照您发的分录那样做的
2023-08-06 21:00:16
江老师:回复萌哒哒的小萝卜不平,估计是你增值税税表申报时没有做减免税吧
2023-08-06 21:11:13
萌哒哒的小萝卜:回复江老师 申报表没有问题已经做了减免,和申报表没有关系,有人说减免税不应该结转到转出未交增值税,而是结转到营业外支出,但是应交税费的金额与纳税申报表中增值税的金额就不一致了呀
2023-08-06 21:25:32
江老师:回复萌哒哒的小萝卜这个是结转到营业外收入,肯定就不平了 减免税的分录 借:应交税费——应交增值税(减免税费) 贷:营业外收入
2023-08-06 21:45:19
萌哒哒的小萝卜:回复江老师 这个要结转到营业外收入?
2023-08-06 21:57:59
江老师:回复萌哒哒的小萝卜是的,肯定是营业外收入,可能是你的账务处理错误了
2023-08-06 22:14:48
萌哒哒的小萝卜:回复江老师 一、 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 贷:应交税费——应交增值税(减免税费) 二、借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 但是另一个老师告诉我要这么做
2023-08-06 22:38:30
江老师:回复萌哒哒的小萝卜一、另外一个老师的分录处理错误,老师与老师的水平不一样的。 二、因为你想应交税费——应交增值税(减免税额) 这个减免的账务处理是这样的。 借:应交税费——应交增值税(减免税费) 贷:营业外收入 这时应交税费——应交增值税(减免税费)科目属于借方余额,转走时就是我写的分录,多贷方转走。这个减免税费等同于进项税额。 三、 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 贷:应交税费——应交增值税(减免税费) 四、借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 这样最后转入应交税费——未交增值税科目 ,才能少交增值税 因为交增值税的分录是 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款 如果交增值税时,应交税费——未交增值税是贷方余额。减免税费,是抵减应交的增值税 这个问题我全部给你讲清晰了。
2023-08-06 22:57:29
萌哒哒的小萝卜:回复江老师 老师,减免的时候,贷方不是管理费用?
2023-08-06 23:18:46
江老师:回复萌哒哒的小萝卜这个你说了两种处理方式, 第一种方式: 借:应交税费——应交增值税(减免税费) 贷:营业外收入 第二种方式: 借:应交税费——应交增值税(减免税费) 正数 借:管理费用——办公费 负数 两种处理方式都是对的,不影响企业所得税
2023-08-06 23:42:02
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 画笔 发表的提问:
就是小微企业减免这个分录会影响企业所得税的缴纳税款金额吗
你好,减免什么的分录?
195楼
2023-08-06 20:43:07
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画笔:回复邹老师 减免增值税的
2023-08-06 21:12:59
邹老师:回复画笔你好,这个会计入营业外收入,计入利润总额,计算缴纳企业所得税的
2023-08-06 21:32:18
画笔:回复邹老师 就是这次的季报我已经申报并且扣款了企业所得税 然后发现3月份的分录忘记做这个了 我补录了之后财务报表的数据就变了 这样会不会影响?
2023-08-06 21:46:34
邹老师:回复画笔你好,会影响企业所得税纳税金额,报表数据的
2023-08-06 21:57:51
画笔:回复邹老师 那申报已经扣款了怎么改呢 还是可以下个月再改吗
2023-08-06 22:15:41
邹老师:回复画笔你好,你可以在下个月做调整,之前的不去修改
2023-08-06 22:34:40
画笔:回复邹老师 怎么调呢?
2023-08-06 22:56:59
邹老师:回复画笔你好,补做这个分录就是了 借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入——增值税减免
2023-08-06 23:15:55
画笔:回复邹老师 您的意思是将第一季度的减免在4月份补吗 ?就是说第二季度申报的话要减免2次?
2023-08-06 23:39:28
邹老师:回复画笔你好,是的,是这个意思
2023-08-06 23:58:09
画笔:回复邹老师 还有刚才您说小微企业减免那个分录会计入营业外收入,计入利润总额,影响缴纳企业所得税,这样企业所得税税费是减少了吗
2023-08-07 00:25:18
邹老师:回复画笔你好,是导致企业所得税纳税金额增加了,而不是减少了
2023-08-07 00:36:00

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