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所得税减免退税会计分录
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岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 袜元素FJL 发表的提问:
老师民非企业的减免所得税怎么做分录
如果属于直接减免,不作分录。按照实际应纳税额计提即可。
151楼
2023-07-11 19:45:00
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袜元素FJL:回复岳老师 老师是有减免资格证书的。 还有按照实际应纳税额计提的话,分录如下对吗 借:其他费用 贷:应交税金-增值税 这样师是不是还得做个减免,帐面才能平账呢
2023-07-11 20:02:36
岳老师:回复袜元素FJL您问的是所得税还是增值税?
2023-07-11 20:31:57
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 汤糖糖 发表的提问:
生产型企业出口退税会计分录怎么做?1.退税完成的会计分录?2.免抵的会计分录?谢谢
同学你好 1、货物出口并确认收入实现时   借:应收账款/银行存款等     贷:主营业务收入/其他业务收入等   2、月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的免抵退税不予免征和抵扣税额   借:主营业务成本     贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)   3、月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的“应退税额”   借:其他应收款——应收补贴款     贷:应交税费——应交增值税(出口退税)   4、月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的免抵税额   借:应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)     贷:应交税费——应交增值税(出口退税)   5、收到出口退税款时   借:银行存款     贷:其他应收款——应收补贴款
152楼
2023-07-12 19:02:22
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汤糖糖:回复朴老师 老师:退税额大于未抵扣税额时,是不是直接用5啊。不需要做进项税额转出这个分录
2023-07-12 19:21:20
朴老师:回复汤糖糖嗯 这个就不用转出了
2023-07-12 19:33:02
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 发表的提问:
所得税减免部分需要计提吗
您好 所得税减免部分不需要计提
153楼
2023-07-12 19:13:08
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
收到2014年的企业所得税符合小微利企业的退税用来抵减2016年预缴的企业所得税该如何做会计分录
你好!应该是转入营业外收入然后计入待抵扣里面就可以
154楼
2023-07-12 19:29:14
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 汪会计 发表的提问:
卖猪的减免所得税了,这个需要怎么做分录呀?
不需要计提所得税就可以
155楼
2023-07-12 19:56:58
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 蜜汁“自信” 发表的提问:
季度企业所得税减免税额 分录怎么做
减免的企业所得税可以不用做。
156楼
2023-07-16 20:54:52
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郭老师:回复蜜汁“自信”交多少计提多少就行。
2023-07-16 21:10:28
蜜汁“自信”:回复郭老师 当月计提了,申报的时候才发现有减免
2023-07-16 21:30:36
郭老师:回复蜜汁“自信”你好,可以红冲多计提的,借应交税费借所得税费用附属。
2023-07-16 21:48:57
蜜汁“自信”:回复郭老师 要冲减之前计提的所得税,再重新做计提么
2023-07-16 22:08:58
郭老师:回复蜜汁“自信”直接红冲,多计提的就可以。
2023-07-16 22:30:58
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
1.因疫情,餐饮行业免税,3月开具发票,收入1000元,税额为零,那减免的增值税是否缴纳企业所得税,如缴纳企业所得税,会计分录怎样做.
借应收账款 贷主营业务收入 1000 ,你没有成本和费用吗,你是查账吗?
157楼
2023-07-16 21:19:42
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珍:回复maize老师 不是查账,第一次遇到这种减免增值税,税率为零的情况
2023-07-16 21:41:50
珍:回复maize老师 是查账征收
2023-07-16 22:05:48
maize老师:回复查账征收你看利润就可以,
2023-07-16 22:33:39
珍:回复maize老师 有成本、费用
2023-07-16 22:44:12
maize老师:回复借应收账款 贷主营业务收入 1000
2023-07-16 23:07:21
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ ToMaTo 发表的提问:
报2019年企业所得税,退了预缴企业所得税,求会计分录
你好,直接冲减借银行存款,贷所得税
158楼
2023-07-16 21:29:44
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ToMaTo:回复小黎老师 所得税损益类要放借方红字么
2023-07-16 21:52:25
小黎老师:回复ToMaTo你好,是的红字做借方
2023-07-16 22:11:45
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
老师税收减免怎么做会计分录?比如小微企业 3%,减按1%?省下的2%怎么做会计分录? 还有一般纳税人的税收减免怎么做会计分录
你好,按正常做分录,省下的计入营业外收入。
159楼
2023-07-16 21:41:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 舒心的雨 发表的提问:
假如计提的所得税比实际交的所得税款要多些,因为有减免 这样分录来怎么出啊
您好!减免的借应交税费-应交所得税 贷营业外收入-税收减免。
160楼
2023-07-17 18:29:18
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舒心的雨:回复宋生老师 我上个月忘了出凭证了,这个月可以补起来吗?
2023-07-17 18:53:24
宋生老师:回复舒心的雨您好!可以的。
2023-07-17 19:15:13
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 安详的白羊 发表的提问:
企业是二免三减半,所得税减免怎么计算?
你好 第三年到第五年减半征收所得税
161楼
2023-07-17 18:47:32
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ tyza 发表的提问:
我们本年利润总额是13912.26,应该缴纳的所得税是3478.07,小微企业减免是2086.84,实际已经缴纳了5559.04,相当于多交了所得税,这个还能退吗?用年底做会计分录吗?
您好!是的。可以退,但是是要汇算清缴之后再看是不是要退
162楼
2023-07-17 18:57:14
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tyza:回复宋生老师 什么时间汇算清缴呀,这个月报12月的税是不是还的年报呀?多了一个年报!
2023-07-17 19:22:50
宋生老师:回复tyza您好!年报在5月底之前做就好了
2023-07-17 19:48:14
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 桂晨晞妈咪 发表的提问:
买金税盘减免税款的会计分录是什么
金税盘和报税盘的账务处理: 购入金税盘和报税盘时(不作为固定资产时),   借:管理费用     贷:银行存款/现金 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用 若是作为固定资产的,应通过“递延收益”科目进行账务处理(此种情况请按照以上分录进行账务处理)。 服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用 280     贷:银行存款/现金 280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280 贷:管理费用 280 增值税一般纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》第23栏应纳税额减征额.当本期减征额小于或等于第19栏应纳税额与第21栏简易征收办法计算的应纳税额之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏应纳税额与第21栏简易征收办法计算的应纳税额之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减.
163楼
2023-07-17 19:19:42
全部回复
页子老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.88
解题: 0.01w
引用 @ 祺妈 发表的提问:
今年享受税收优惠,文化事业建设费减免,己退回1一4月减免部份,怎样做会计分录
减免部分计入营业外收入。
164楼
2023-07-17 19:35:58
全部回复
祺妈:回复页子老师 借:银存;贷;营业外收入一税费减免;对吗?
2023-07-17 19:52:07
祺妈:回复页子老师 营业外收入二级科目设税费减免还是减免优惠,或其他名称更好
2023-07-17 20:20:36
页子老师:回复祺妈是的,至于二级科目就看你们单位自己安排了,都可以的。
2023-07-17 20:36:32
祺妈:回复页子老师 优惠政策到12月,文化事业费申报时直接减免,就不用做怅了吧
2023-07-17 20:58:12
页子老师:回复祺妈可以的,可以不用做账哈!
2023-07-17 21:10:03
祺妈:回复页子老师 一次可以问多少个问题,多长时间內有效
2023-07-17 21:39:08
页子老师:回复祺妈最好是一问一主题,在48小时内有效。
2023-07-17 22:02:33
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 徐二 发表的提问:
企业所得税退税,应该如何做会计分录
借;银行存款 贷;应交税费——企业所得税 借;应交税费——企业所得税 贷;以前年度损益调整
165楼
2023-07-18 18:30:23
全部回复
徐二:回复邹老师 以前年度调整是一级科目吗
2023-07-18 18:57:37
邹老师:回复徐二你好,是的,是一级科目
2023-07-18 19:10:29

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