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原材料预付账款会计分录
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桂龙老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.84w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
为什么企业采用预付账款方式购入材料后,在材料入库时的会计分录贷方是预付账款
企业是先打款给对方,把帐记在了预付账款科目下。现在货收到了,就转销之前的预付账款。
31楼
2023-05-09 21:23:19
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 小乐 发表的提问:
原材料暂估分录借原材料~布贷应付账款~应付暂估材料款
老师我这可以吗分录暂估材料的还是就是应付账款~应付暂估款呢
32楼
2023-05-09 21:50:59
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王雁鸣老师:回复小乐您好,对的。原材料暂估分录 ,借:原材料~布 ,贷:应付账款~应付暂估材款
2023-05-09 22:04:25
小乐:回复王雁鸣老师 老师我问下国税申报表里有一个固定资产进项税情况表,这个我就零保存申报可以不,有数不往上填
2023-05-09 22:20:00
小乐:回复王雁鸣老师 老师啊您帮我回下吧我想听听您填写这个表不
2023-05-09 22:38:07
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 你好 发表的提问:
现在原材料正确的暂估入库会计分录处理,借:原材料,贷:应付账款-暂估,
是的啊
33楼
2023-05-10 20:49:02
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你好:回复袁老师 好的,谢 谢,但是有的又是借:原材料,贷:应付账款-暂估应付款,
2023-05-10 21:01:19
袁老师:回复你好都可以的
2023-05-10 21:20:13
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ kj_4bRNIDAiODfB 发表的提问:
在实际工作中,支付原材料货款是不是都要先做购进原材料的分录,再做支付原材料的分录,借:原材料;贷:应付账款。借:应付账款;贷:银行存款
您好,一般情况下是的。分录,借:原材料;贷:应付账款。借:应付账款;贷:银行存款 。
34楼
2023-05-10 21:16:28
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ House. 发表的提问:
我方购买了一批原材料,到货付款并另外支付运费多少会计分录怎么做 运费需要单独出来吗
您好 请问到货的时候收到发票了么
35楼
2023-05-10 21:44:17
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House.:回复bamboo老师 只有收据单
2023-05-10 22:11:23
bamboo老师:回复House.借 原材料~运费+材料款 不含可抵扣进项税额 贷 应付账款~暂估应付账款 借 应付账款~材料 应付账款~运费 贷 银行存款等
2023-05-10 22:24:30
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 矮小的白开水 发表的提问:
做工艺品的,未开收购票未付款的原材料(购进,领用),会计分录怎么做呢?
你好!借原材料-暂估 贷应付账款-暂估 借主营业务成本-暂估 贷原材料0暂估
36楼
2023-05-10 21:50:59
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ Aling 发表的提问:
本月之已付款155000元,已收到原材料139436.8元,已退回多余货款15563.2元,会计分录
借:原材料 139436.8 借:银行存款 15563.2 贷:预付账款 155000
37楼
2023-05-22 20:53:01
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Aling:回复方亮老师 以上没收到发票,也是这样做吗?
2023-05-22 21:09:17
方亮老师:回复Aling是的,您的理解正确。
2023-05-22 21:34:25
Aling:回复方亮老师 下个月收到发票怎么做会计分录
2023-05-22 21:54:49
方亮老师:回复Aling1、首先冲销之前的分录: 借:银行存款 贷:原材料 2、根据发票重新入账: 借:原材料 贷:银行存款
2023-05-22 22:12:48
Aling:回复方亮老师 如果没有发票,可以先不做账和会计分录吗?
2023-05-22 22:29:53
方亮老师:回复Aling不可以的,应该做账。
2023-05-22 22:49:24
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 小英子 发表的提问:
我们是一家装饰有限公司,我们购买的原材料由项目经理运送到工地,由于项目经理管理不善导致有一部分损坏,公司付款原材料时要求项目经理担这部分损失,承担部分从项目款里扣除,支付原材料方式先送货后付款。那么此时我们购买原材料的会计分录和扣项目经理的承担损失的分录怎么做
借:其他应收示 管理费用 贷:原材料 这是损失时的分录
38楼
2023-05-22 21:20:07
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 咩咩 发表的提问:
上月有材料未入库,做了预付款,也做了销售的分录,本月如何做会计分录
根据发票入库借:原材料,贷:预付账款
39楼
2023-05-22 21:26:59
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 风趣的雪糕 发表的提问:
购买材料价款100000增值税16000原已预付50000材料已验收入库 怎么写会计分录
借原材料100000 应交税费-进项税16000 贷预付账款50000 银行存款66000
40楼
2023-05-23 20:27:22
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 蓝天 发表的提问:
老师:钢化玻璃厂,买进玻璃,为原材料增加入账,然后将这玻璃原材料卖给玻璃店,这会计分录怎么样写?在送玻璃店的过程中,下货司机不小心碰烂了一片玻璃,结果玻璃店付款就是要减掉一片玻璃款,这又是需要怎么样写会计分录
你好,1,卖给玻璃店 借应收账款 贷其他业务收入 贷应交税费(销项税额) 2收到款,借银行存款 借营业外支出-商品损耗 贷应收账款
41楼
2023-05-23 20:43:11
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问:
材料款都走对公账户,钱已付,发票未到,借原材料贷预付账款 分录对吗?
你好!原材料收到了吗?收到可以暂估入库,你的分录不准确
42楼
2023-05-23 21:08:48
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Luck Fairy:回复QQ老师 材料已收到,正确分录是?
2023-05-23 21:42:20
QQ老师:回复Luck Fairy借:原材料—暂估 贷:银行存款
2023-05-23 21:56:23
Luck Fairy:回复QQ老师 但是发票未收到啊,收到发票后呢
2023-05-23 22:10:00
QQ老师:回复Luck Fairy你好!原分录冲回,按发票做就可以
2023-05-23 22:29:57
Luck Fairy:回复QQ老师 那为什么不是做预付账款呢?
2023-05-23 22:53:37
QQ老师:回复Luck Fairy你好!那你银行怎么办?
2023-05-23 23:14:17
Luck Fairy:回复QQ老师 不是不是,上面我说的分录打错了,我做的是借预付款,贷银行存款,对吗?
2023-05-23 23:31:10
QQ老师:回复Luck Fairy你好,这样是可以的。但是你的货已经收到了。
2023-05-23 23:43:48
Luck Fairy:回复QQ老师 那借原材料,贷银行?这样的话票不对啊
2023-05-23 23:54:02
QQ老师:回复Luck Fairy你好,不是未取得发票吗?按付款金额的做就可以。来了发票红字冲回,再按发票金额做原材料和进项税就可以。
2023-05-24 00:22:09
Luck Fairy:回复QQ老师 上个月开错了发票,这个月红字冲销,然后再开蓝字发票,这种情况怎么弄?
2023-05-24 00:43:38
QQ老师:回复Luck Fairy你好,按你们的发票做正常分路就可以。冲回的发票,做红字就可以。
2023-05-24 01:00:03
Luck Fairy:回复QQ老师 之前那笔款项做了进项税额转出,那红字怎么做?
2023-05-24 01:11:35
QQ老师:回复Luck Fairy你好,按红字发票做进项税转出就可以。
2023-05-24 01:38:57
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 树常青 发表的提问:
老师:我公司购入原材料有先预付款,尾款未付,这样做的会计分录ok?
你好,这样也可以的,全部先通过应付账款再转也可以
43楼
2023-05-23 21:14:36
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树常青:回复徐阿富老师 我上面有预付,又有应付等于用了两个会计科目,最近学习又在看到说最好挂一个科目,有点矛盾
2023-05-23 21:41:21
徐阿富老师:回复树常青所以先通过应付账款,然后再平账也是可以的
2023-05-23 22:07:55
树常青:回复徐阿富老师 意思所以用应付,预付的定金也挂在应付?
2023-05-23 22:24:59
徐阿富老师:回复树常青你好,先借原材料 借进项 贷应付账款 然后 借应付账款 贷预付账款
2023-05-23 22:53:29
树常青:回复徐阿富老师 徐老师:像这种为了方便对账,就是上面的这种会计分录?,有没有这样的单独用一个应付或预付的
2023-05-23 23:05:25
徐阿富老师:回复树常青你好,有些企业不用预付账款科目的,允许只用一个应付或者应收的
2023-05-23 23:26:12
树常青:回复徐阿富老师 我刚接收的一家全用预付科目(供应商),客户用的就是预收
2023-05-23 23:37:18
徐阿富老师:回复树常青你好,这个也是可以的,只是用多了不及时转平会乱掉
2023-05-23 23:54:49
树常青:回复徐阿富老师 那我现在是平了它之前的预付、预收,后面的我就用应付、应收,这样要查之前也麻烦,
2023-05-24 00:23:43
徐阿富老师:回复树常青你好,恩,这样比较好,赞同
2023-05-24 00:36:48
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
预付了账款,现以收到材料,怎样做会计分录
借 原材料 应交税费应交增值税进项 贷预付账款 。。。。。。。
44楼
2023-05-23 21:29:58
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 小科 发表的提问:
请教一个问题,若我以前年份暂估购进,当时做得分录是:借:原材料 贷:预付账款,现在因为收不到发票了,怎么样能做成现在的直接给冲掉呢
你好,你这个分录错了,暂估的分录是借:原材料 贷:应付账款-暂估,没有发票不能冲的。
45楼
2023-05-24 20:09:04
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