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帖子
进项税红字发票会计处理
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meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.71w
引用 @
隐形翅膀
发表的提问:
有关红字发票的账务处理
你好 是你开 还是你收到红字发票 业务是?
271楼
2023-10-11 17:02:59
全部回复
隐形翅膀:
回复
meizi老师
我想了解有关红字发票的一系列的账务处理。包括销售方和购货方,包括已认证抵扣,和未认证抵扣的会计分录
2023-10-11 17:21:41
meizi老师:
回复
隐形翅膀
你好 购买方认证了开错了 的分录? 购买方未认证开错发票的分录吗?
2023-10-11 17:42:40
隐形翅膀:
回复
meizi老师
嗯
2023-10-11 17:56:50
隐形翅膀:
回复
meizi老师
如果是销售方 开出红字发票,是正常做会计分录,只是金额是负数吗?
2023-10-11 18:22:16
meizi老师:
回复
隐形翅膀
你好 是的 就是红字分录就行了 ;1.比如购买方认证了 开错了 需要做进项税转出 比如招待费 借管理费用-招待费 进项税贷银行存款 开错转出 借管理费用-招待费贷进项税转出 然后收到红字发票 做红冲 也是金额负数 。 2.没认证 就做 借管理费用-招待费 应交税费-待认证进项税贷银行存款 把发票退给对方 销售方自己开红字发票冲。 你用发票复印件做红字分录就行了
2023-10-11 18:33:49
李老师
职称:
注册税务师,中级会计师
5.00
解题:
0.73w
引用 @
枫
发表的提问:
专用发票红字冲销,重开,还需要做进项转出?销方跟购方账务要怎么处理?
一、因供应商属于销售方,销售货物给购物方,因此购货方的帐务处理如下: 1、因为红字发票是冲对应上月所开的蓝字发票的,所以收到红字发票时要把对上月已认证抵扣的进项税额进行进项税额转出处理的;会计分录如下: 借:原材料/库存商品(红字) 应交税费/应交增值税/进项税额转出(红字) 贷:应付账款(红字) 2、而收到对正确的发票做一笔正确的蓝字发票采购,然后认证增值税专用发票,抵扣正确的进项税额即可;会计分录如下: 借:原材料/库存商品 应交税费/应交增值税/进项税额 贷:应付账款 二、而供应商属于供货给购货方的,帐务处理如下: 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 应交税费/应交增值税/商品销项税额(红字)
272楼
2023-10-12 16:19:05
全部回复
江老师
职称:
高级会计师,中级会计师
4.98
解题:
0.41w
引用 @
初心
发表的提问:
别人开给我们的红字发票如何处理,是不是在申报的时候做进项税额转出就可以了?
在申报时需要做进项税额转出处理
273楼
2023-10-12 16:44:17
全部回复
初心:
回复
江老师
那还需要记账吗
2023-10-12 16:57:14
初心:
回复
江老师
需要认证吗
2023-10-12 17:22:32
江老师:
回复
初心
不用认证,直接做进项税转出处理。
2023-10-12 17:51:53
初心:
回复
江老师
要不要入账?
2023-10-12 18:13:53
初心:
回复
江老师
就是要不要做账呢这些红字发票
2023-10-12 18:42:08
江老师:
回复
初心
肯定是需要入账,进行账务处理 借:原材料(或库存商品) 负数 贷:应付账款 负数 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 正数
2023-10-12 18:54:49
初心:
回复
江老师
明白了,谢谢老师
2023-10-12 19:23:19
江老师:
回复
初心
有不明白的问题再咨询
2023-10-12 19:33:50
初心:
回复
江老师
刚看一下,这样做分录,那应付账款那的金额对不上啊,少了进项这部分
2023-10-12 20:03:42
江老师:
回复
初心
借:原材料(或库存商品)-1000 贷:应付账款 -1160 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 160 假定是采购1000元的货,进项税是抵扣160元,最后价税合计是1160元 就是这样的做进项税转出
2023-10-12 20:23:31
初心:
回复
江老师
这回看懂了,谢谢老师
2023-10-12 20:41:16
江老师:
回复
初心
有不明白的问题再咨询
2023-10-12 21:02:49
maize老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
18.13w
引用 @
我是女爷们
发表的提问:
老师,我们是购买方,已经认证的发票现在发生销售退回,开了红票以后,这样做账对吗:借:库存 红字 增值税进项税额转出 红字,贷:应付 红字 如果是已经销售出去的,还要做:借:主营业务成本 红字 贷:库存 红字, 这样做对吗老师,尤其是税的处理
借:库存 红字 ,贷:应付 红字 增值税进项税额转出 蓝字 ,你们之前销售出去也退货吗?那需要冲回你之前确认收入 成本也需要冲回按借主营业务成本 红字 贷库存红字。
274楼
2023-10-12 17:02:59
全部回复
我是女爷们:
回复
maize老师
我们是零售业,早就零售出去了,也没法退货,主要是我想看一下怎么做, 进项税额转出写红字 不太对还是不合常规呢, 请给我解释一下老师
2023-10-12 17:33:34
maize老师:
回复
我是女爷们
进项税额转出这个是贷方科目,只有转出未交增值税的时候才会在借方,你做账的时候是在贷方。
2023-10-12 17:57:33
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