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进项税红字发票会计处理
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 仁爱的小熊猫 发表的提问:
购货方红字发票账务处理怎么做? 借:xxxx(红字) 贷:应缴税费---应缴增值税--进项税额转出(红字) 借:库存商品(红字) 应交税金-进项税额(红字) 贷:预付账款/应付账款(红字)
进项税转出分录不对: 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
16楼
2022-12-22 04:50:21
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 家有一宝 发表的提问:
5月份收到一张监理费发票,我做了会计处理:借 在建工程 借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应付帐款 ,此发票已认证。这个月发现项目名称有误,开了红字发票,重新开具蓝票,红字发票的税得做进项税转出吧,具体会计分录应该怎么做呢?
您好!你这个等于是发票开错了。你分录一样的做。借 在建工程 借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应付帐款 只是金额写负数。 然后在申报表里面进项税额转出栏填写数据。
17楼
2022-12-22 06:03:58
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家有一宝:回复宋生老师 就是红字负数做一笔对冲的,蓝字做一笔正确的?
2022-12-22 06:26:34
宋生老师:回复家有一宝你好!是的。就是这个意思。
2022-12-22 06:48:44
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ o(* ̄▽ ̄*)o 发表的提问:
想问下,开了红字发票的进项转出和没有开红字发票的进项转出,账务处理是不是一样的?
你好!不一样,红字发票,连同对应的原材料,应付账款都冲减了。 而不开红字的,可以只做进项转出。
18楼
2022-12-22 07:12:24
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o(* ̄▽ ̄*)o:回复宋生老师 那老师,麻烦你把开红字发票的和不开红字发票的账务处理分别写出来看看可以吗
2022-12-22 07:30:50
宋生老师:回复o(* ̄▽ ̄*)o你好!这个确认不了,要有具体的业务才能有具体的分录。
2022-12-22 07:44:34
o(* ̄▽ ̄*)o:回复宋生老师 我把增值税申报表和分录上传了,老师你看下
2022-12-22 08:03:00
宋生老师:回复o(* ̄▽ ̄*)o你好!你这个红字分录是开红字发票的时候做的
2022-12-22 08:20:08
婷婷老师
职称:,税务师,中级会计师
4.90
解题: 0.02w
引用 @ 会计学堂 金牌辅导老师 发表的提问:
上月收到一张17税率的进项发票认证抵扣左了账务处理,这个月对方开了红字跟一张正确的16税率的进项发票过来,红字的怎么做账务处理
红字发票你就把上次做的那个分录红冲了就行
19楼
2022-12-22 08:39:00
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 想人陪的项链 发表的提问:
1月购进的商品已取得发票,进项税额已在当月抵扣,3月份给销售方开具了红字发票信息表,销售方将在3月份开具红字发票,会计分录怎么做,账务处理应在开具红字发票信息表时做还是收到红字发票时
如果是当月申请开具红字发票信息表,并且是在单月收到红字发票的话,可以等到取得红字发票时做分录处理。 分录就是之前采购分录的红字分录。
20楼
2022-12-22 09:54:19
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 宜昌邦盈会计事务有限公司 发表的提问:
销售返利如何会计处理?对方已经给我们开具了红字发票?
你好!单独开的红字发票计入营业外收入
21楼
2023-01-02 18:20:38
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宜昌邦盈会计事务有限公司:回复QQ老师 我公司是经销商,销售汽车的,找A方进货销售汽车,2019年返利100万,对方已经开了红字发票,进项税之前已认证,现进项税转出,麻烦老师告诉我一下会计分录
2023-01-02 18:32:39
QQ老师:回复宜昌邦盈会计事务有限公司你好!发票项目写的什么?
2023-01-02 18:47:54
宜昌邦盈会计事务有限公司:回复QQ老师 对方开的负数发票
2023-01-02 19:01:04
QQ老师:回复宜昌邦盈会计事务有限公司你好,项目是车辆还是佣金还是折扣?
2023-01-02 19:19:19
宜昌邦盈会计事务有限公司:回复QQ老师 是返利
2023-01-02 19:36:26
宜昌邦盈会计事务有限公司:回复QQ老师 老师,麻烦回复我一下,谢谢你
2023-01-02 19:47:32
QQ老师:回复宜昌邦盈会计事务有限公司你好!那就计入营业外收入
2023-01-02 19:59:56
宜昌邦盈会计事务有限公司:回复QQ老师 进项税转出分录如何做?麻烦老师告诉我一下会计分录
2023-01-02 20:12:05
QQ老师:回复宜昌邦盈会计事务有限公司你好!通过应交税费-应交增值税-进项税转出科目
2023-01-02 20:26:16
宜昌邦盈会计事务有限公司:回复QQ老师 借方,贷方科目分别是什么?
2023-01-02 20:37:15
QQ老师:回复宜昌邦盈会计事务有限公司你好!借应付账款 应交税费 贷营业外收入
2023-01-02 21:00:12
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 复杂的世界 发表的提问:
客户退货要重新补货仓库做出入库登记就可以了是吗?如果不重新发货做冲减收入要开红字发票,才能会计处理是吗?
你好,是的,重新做出入库记录。是的,要做红字发票才能冲收入
22楼
2023-01-02 18:31:57
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 念谁伴秋天 发表的提问:
因为税率错误,购买方开具红字增值税专用发票信息表,还没收到销售方的红字发票,接下来如果收到红字发票应该进行怎么样的会计处理?
您好 做一份跟收到错误税率蓝字发票相同的红字分录
23楼
2023-01-02 18:47:59
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念谁伴秋天:回复bamboo老师 老师,我这边开了红字增值税专用发票信息表,我需要做什么会计处理吗
2023-01-02 19:07:17
bamboo老师:回复念谁伴秋天下个月申报的时候要做进项税额转出申报 收到红字发票的时候再做红字分录
2023-01-02 19:30:56
念谁伴秋天:回复bamboo老师 红字发票认证以后,申报表表二 20列填发票信息表的注明的进项税额吗?那多出的进项税额转出申报填哪一列
2023-01-02 19:40:58
bamboo老师:回复念谁伴秋天红字发票不需要认证 填附表二20列填发票信息表的注明的进项税额 多出的进项税额转出?不太明白您 的意思
2023-01-02 19:59:24
念谁伴秋天:回复bamboo老师 没表达清楚,下个月这个进项税额转出,表二我该怎么填
2023-01-02 20:26:28
bamboo老师:回复念谁伴秋天表二根据您开具的红字发票信息表上的税款填写
2023-01-02 20:45:09
念谁伴秋天:回复bamboo老师 比如说,原税率16%,已经抵扣了,开红字以后13%,税额比以前减少,这个表二除了20行的《红字专用发票信息表注明的进项税额》项目需要填写,还有那些项目需要填写?
2023-01-02 21:14:08
bamboo老师:回复念谁伴秋天表二除了20行的《红字专用发票信息表注明的进项税额》项目需要填写 其他不要填写
2023-01-02 21:43:15
念谁伴秋天:回复bamboo老师 好的,明白了,谢谢老师耐心解答
2023-01-02 22:10:42
bamboo老师:回复念谁伴秋天不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-01-02 22:34:52
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 大鲨鱼 发表的提问:
进购的材料发票跨年开具红字发票后进项税额如何账务处理?
借预付账款、 贷原材料、 应交税费、应交增值税进项转出。
24楼
2023-05-08 21:09:11
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大鲨鱼:回复郭老师 郭老师好~这个是不是在开具负数发票后再补这笔分录?
2023-05-08 21:31:37
郭老师:回复大鲨鱼你好,你开了红字信息表就可以做这个。
2023-05-08 22:00:25
大鲨鱼:回复郭老师 你好不好意思我还想再问详细点~是不是当年的红冲发票可以直接开负数发票就行了~跨年的就需要刚刚你给的分录做是这样的吗?
2023-05-08 22:22:48
郭老师:回复大鲨鱼你好,跨年和本年都是可以做这个的,跨年的话,你涉及到损益类的科目吗?你结转了成本没有。
2023-05-08 22:36:42
大鲨鱼:回复郭老师 没有~我做负数分录后一直有一笔进项税挂在余额贷方
2023-05-08 22:49:04
郭老师:回复大鲨鱼你好,你再把它结转到转出未交增值税就可以的。
2023-05-08 23:00:07
大鲨鱼:回复郭老师 好的好的~谢谢老师~如你刚才说讲到如果涉及到损益类已结转了成本该如何账务处理 谢谢
2023-05-08 23:27:41
郭老师:回复大鲨鱼做了我上面的第一个分录之后,借原材料、借主营业务成本负数 当年在做这个, 如果是跨年的,借原材料贷以前年度损益调整
2023-05-08 23:40:06
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 会计小白 发表的提问:
关于冲红发票处理,什么情况下用红字冲销进项税,什么时候用“进项税额转出”呢
你好 收到红字发票了,凭发票做红字凭证,冲减进项 收到蓝字发票,认证了,发现不能抵扣进项税,用进项税额转出 (这种情况没有红票)
25楼
2023-05-08 21:19:27
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会计小白:回复老江老师 我发的图片是会计学堂全盘账标准答案,这样的账务处理是否有问题呢?
2023-05-08 21:43:11
老江老师:回复会计小白这个答案肯定有误
2023-05-08 21:56:46
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 忘了就好。 发表的提问:
进项发票,销项发票退退货后怎么处理?比如进项票由哪方开红字发票?
购买方 1、已经由购货方认证的增值税发票,发生退货或发票开具错误需要开具负数发票的,由购货方申请开具负数发票。 2、因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的,由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》。购买方不作进项税额转出处理。 3、购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围,取得的专用发票未经认证的,由购买方填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。 销货方 由销货方申请开具负数发票的情况(前提是发票未认证,发票在180天的认证期内),具体情况如下: 1、因开票有误购买方拒收专用发票的,销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息。 2、因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。 发生销货退回或销售折让的,除按照《通知》的规定进行处理外,销售方还应在开具红字专用发票后将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管税务机关备案。
26楼
2023-05-08 21:31:06
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
收到红字发票怎么做账?会计分录 是做进项税额转出吗?还是做进项税额的红字?
你好,如果之前认证了做进项转出。
27楼
2023-05-08 21:41:20
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郭老师:回复欣欣子借预付账款 贷库存商品, 应交税费、应交增值税进项转出。
2023-05-08 21:53:23
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 崔馨心 发表的提问:
红字进项发票,做进项税额转出,怎么做会计分录
借成本费用 贷进项税额转出
28楼
2023-05-08 21:56:58
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赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 微笑 发表的提问:
收到红字发票该如何做账务处理以及进项税额的转出如何操作?
收到红字发票做原来分录的负数,不是做进项税转出
29楼
2023-05-09 20:56:54
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 学堂用户miyfth 发表的提问:
当月开了红字发票信息表,对方次月开的红字发票。我当月做了进项税额转出,申报时,提示红字发票进项税额转出额与信息表数据不符。这个怎么处理??
你好 不应该的 就应该当月转出 8月份开信息表 这个月申报转出
30楼
2023-05-09 21:12:07
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