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进项税红字发票会计处理
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
有个税务问题不会处理了 我把想处理的办法发给您,麻烦看一下这样处理是否正确 本应在2021年12月份重新开票同时做红冲,因财务人员操作失误,只填写了红字发票申请,没有打印红冲发票,致使没能完成该项工作 没有了,2022年1月份开出蓝字发票价税合计120万元 22年1月有 开出100万红字发票后就有红字数据了
1分录是对的,2借以前年度损益调整这是什么
106楼
2023-06-27 19:56:53
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 小红帽里 发表的提问:
老师,收到一张红字进项发票,已经认证了,怎么做账务处理
那你这边就是借某某费用,成本金额负数,同时借应交税费,增值税负数 贷,银行存款等等负数。
107楼
2023-06-27 20:14:18
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小红帽里:回复陈诗晗老师 我有在附表二做进项税额转出,是不是也要做分录反映出来
2023-06-27 20:25:12
陈诗晗老师:回复小红帽里账务处理就是前面给你的呀,就是你借方应交税费进项的负数。
2023-06-27 20:39:46
小红帽里:回复陈诗晗老师 好的,不用计入进项税额转出吗
2023-06-27 20:56:22
陈诗晗老师:回复小红帽里借方进项的负数,就是说你可以抵扣的进项减少啊,你申报表是放在进项税额转出这个行。
2023-06-27 21:19:17
小红帽里:回复陈诗晗老师 好的,明白了,谢谢
2023-06-27 21:46:33
陈诗晗老师:回复小红帽里不客气,祝你工作愉快。
2023-06-27 22:08:13
陈老师Fairy
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,CMA
4.99
解题: 0.08w
引用 @ Sunny鸿运满堂 发表的提问:
有张发票有问题,勾选了,该怎么办,etax报税的时候没有把这张发票算在进项?要让对方重开红字发票,
嗯没有认证的话直接让对方直接开红字,认证了的话就开红字通知单给到对方开红字发票,勾选了就是认证了
108楼
2023-06-27 20:20:59
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Sunny鸿运满堂:回复陈老师Fairy 红字通知单怎么开?
2023-06-27 21:03:18
陈老师Fairy:回复Sunny鸿运满堂进入开票软件,打开“发票管理”菜单下面的“红字发票信息表”里面的“红字增值税专用发票信息表填开”栏后填写
2023-06-27 21:14:11
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 典雅的紫菜 发表的提问:
我们4月份收到了发票,现在7月份说税率开错,让我们开红字信息表,但我们采用简易计税方法,4月份发票已经认证并且进项税已经转出了,现在开红字信息表的话,到时7月份增值税附表二红字信息表那就有进项金额,这样就重复转出了,请问怎么处理,还有开红字信息表账务应该如何处理,当时是借:其他业务支付,借:进项税。贷:进项税额转出,贷:银行存款
开了红字信息表去税务局申报,不要转出
109楼
2023-06-28 19:09:00
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 追逐我的明天。 发表的提问:
企业购进的东西要捐赠到红十字会去,那开进来的发票咋个处理呢,进项还是能用来抵扣还是怎么的呢?
您好,购买的商品赠送,视同销售。所以进项税可以抵扣
110楼
2023-06-28 19:37:31
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 余伟彬 发表的提问:
老师你好!已销售开票的商品退货一定要开具红字或蓝字发票才进行账务处理吗?能不能先进行账务处理,下个月才开具红字发票呢。
你好,需要开具了负数发票,才需要做相应的退货分录 
111楼
2023-06-28 19:53:19
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 痴情的微笑 发表的提问:
老师,红十字会进项发票能抵扣增值税吗?
不能抵扣增值税进项税额的
112楼
2023-06-28 20:20:59
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程小峰老师
职称:中级会计师,CMA,高级会计师,税务师
4.98
解题: 0.21w
引用 @ mua! (*╯3╰) 发表的提问:
进项发票已抵扣,当时已入账。现已抵扣发票被供货商红冲。并已开具红字发票,本月要进项税额转出、问题。因当时发票已进账,现已红冲,是否作相同会计科目红冲。已抵扣进项作进项税额转出
您好!需要冲红:借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税
113楼
2023-07-03 19:40:57
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mua! (*╯3╰):回复程小峰老师 当月材料采购:借:原材料 100 应交税金进项税额16 货 应付账款116 本月红冲,借:原材料 -100 应交税金进项税额-16 货 应付账款-116 。 进项税额转出点做会计分录 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税 老师是这样吗? 上月已入账发票,,本月对方已开具红字发票,,本月是否先将上月已入账发票按已开具的红字发票先红冲,再将进项税额通过进项税额转出
2023-07-03 20:08:31
程小峰老师:回复mua! (*╯3╰)您好!不需要,直接只做进项税额转出的分录就可以了。
2023-07-03 20:35:13
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
开红字发票一红一蓝一抵 就少了张发票的进项 购方是不是需要补交税
购买方取得蓝字发票借应交税费-应交增值税-进项税,取得红字发票应交税费-应交增值税-进项税,(负数)
114楼
2023-07-03 19:56:57
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 个性的大白 发表的提问:
发票税率开错已经申报对方已经认证了怎么处理?开具红字发票,在开正确的蓝字发票,购买发进项转出需要交税款吗?
你好 对方开红字信息表 你开红字发票冲 然后对方做转出申报缴纳税费
115楼
2023-07-03 20:11:59
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 优雅的月饼 发表的提问:
发票已开具,已交税,但是对方业务无法开工或进行下去,发票已无法红字冲销,会计上和税费上应怎么处理呢
无法红字冲销的原因是什么?
116楼
2023-07-04 18:51:33
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优雅的月饼:回复方老师 红字冲销有没有时间要求呢?
2023-07-04 19:43:15
方老师:回复优雅的月饼红字发票不受时间限制的,你这种情况可以开具红字发票的。
2023-07-04 19:59:30
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 泡泡 发表的提问:
19年的时候收到一张发票已经进行进项税额抵扣,20年的时候对方还可以开具红字发票进行红冲吗?如果可以红冲,账务要怎么处理?
1、可以的,前提是您由您公司在开票系统中申请开具红字发票信息表给对方,然后对方根据红字发票信息表给您公司开具红字发票。 2、做之前分录的红字分录就是了。
117楼
2023-07-04 19:21:09
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泡泡:回复张艳老师 已经认证的发票需要退还给对方吗?做进项税额转出的时候,对方需要把红字发票的那两联给我们公司吗?
2023-07-04 19:40:03
张艳老师:回复泡泡1、不需要退还给对方 2、是的,需要将红字发票的两联发票给您公司作为凭证附件的。
2023-07-04 19:58:56
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 谦让的火龙果 发表的提问:
您好 我想咨询下 已抵扣的进项税票,我开红字信息表给销货方,销货方也重新开具红字发票了,但为什么我在抵扣系统上查不到对方开具的红字发票呢?
这个发票不需要认证,你进项转出就可以
118楼
2023-07-04 19:38:09
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 黄YF 发表的提问:
我们是销售方,对方已将抵扣,对方要做进项转出,开出红字发票给我们,红字信息表销售方的税号错误,而且红字发票的税率是17%,现在都13%了,以前没有及时处理,现在要怎么处理
同学。红字发票还是可以开具17的票的。
119楼
2023-07-04 19:44:23
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ yoyo 发表的提问:
跨年开销项红字发票 开红字后 重开正数发票(11月开的票 1月开红字 再重开正数)帐务怎么处理?
负数发票 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 借;库存商品 贷;主营业务成本 正数发票 借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
120楼
2023-07-04 20:08:58
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yoyo:回复邹老师 跨年 也是这样做吧?
2023-07-04 20:32:49
邹老师:回复yoyo你好,是 的
2023-07-04 20:53:00

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