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款已付不给发票会计分录
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 合适的眼睛 发表的提问:
摘要购货发票已到,未付款 冲暂估 备注 有两张银行付款凭证 怎么做会计分录
你这个不对吧,前面咋写没有付款后面这个写2张银行回单?你现在是要冲回之前暂估么,你之前暂估咋做的
211楼
2023-08-19 18:34:30
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合适的眼睛:回复maize老师 之前业务是货已收到 发票未到 我做的借:库存商品 贷:应付账款 然后这个就是接下来我问这个业务 怎么做分录
2023-08-19 19:20:48
maize老师:回复合适的眼睛现在发票到就做借库存商品 负数 贷应付账款 负数之后按发票做就可以
2023-08-19 19:44:45
合适的眼睛:回复maize老师 会计分录怎么写呢
2023-08-19 20:00:04
maize老师:回复合适的眼睛借库存商品 负数 贷应付账款 负数 你收到发票做借库存商品,进项税额(一般纳税人收到专票话) 贷应付账款
2023-08-19 20:10:24
合适的眼睛:回复maize老师 那是不是还需要在做一个分录啊因为冲之前的暂估 因为后面还有个银行付款 借:应付账款 贷:库存商品 借:库存商品 贷:银行存款
2023-08-19 20:24:38
maize老师:回复合适的眼睛你付款做借应付账款 贷银行,这个不影响你库存商品啊,你银行不需要冲回啊
2023-08-19 20:42:49
合适的眼睛:回复maize老师 后面还有两张银行付款凭证呢 怎么分录呢 这道题需要两个分录吧
2023-08-19 21:04:11
maize老师:回复合适的眼睛付款2次么,那就做2个借应付账款 贷银行就可以
2023-08-19 21:22:28
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 刘敏 发表的提问:
客户1月已交钱已确认未开票收入,但是3月客户要退款,退款时怎么会计分录。我们是不给客户开发票,直接做了无票收入账了。具体怎么红冲,银行存款,收款和付款不是一个账户
您可以做原来分录的负数分录,只是银行存款换一个明细科目而已
212楼
2023-08-19 18:47:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 知足燃 发表的提问:
公司安装设备购买的所需要钢材和电缆线怎样做会计分录,发票是专用发票,请问会计分录怎么写,货款已经付了
你好 借原材料或者库存商品进项税贷银行存款 领用借主营业务成本 -材料费贷库存商品或者原材料 看你们这个设备是销售发生的安装使用材料吗
213楼
2023-08-20 17:17:49
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知足燃:回复meizi老师 是公司在建设,安装设备,设备上所需要的钢材,这个会计分录是借:在建工程,:工程物资。但我不懂发票上的进项税额怎么做会计分录,你能帮解答吗?谢谢
2023-08-20 17:45:58
meizi老师:回复知足燃你好 那你就计入在建工程-材料费一起核算即可 完工转固定资产 ; 借在建工程-材料费 进项税 贷银行存款 完工借固定资产贷在建工程
2023-08-20 18:07:31
夏天老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.37w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
 购买原材料已付款,发票未到怎样做会计分录呢 下月收到发票又怎样做
你好,发票未到那么材料是到了还是没到呢
214楼
2023-08-20 17:46:27
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 双双 发表的提问:
老师,当月款已付工程已结束,但是发票下月才开出来,要怎么做会计分录
当月收到了工程款是吗,借银行存款贷工程结算应交税费,你可以下个月开了发票再确认收入。
215楼
2023-08-20 18:11:23
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 咸蛋超人 发表的提问:
买进材料已付款对方未开发票,等后面收到补开发票,怎么做会计分录
你好 付款,借;预付账款,贷;银行存款 取得发票,借;原材料,贷;预付账款
216楼
2023-08-20 18:32:05
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彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 同舟之情 发表的提问:
请问:货款付给了对方,但是没有发票,怎么做会计分录呢?
你好,后期会开具发票吗?借:预付账款 贷:银行存款
217楼
2023-08-20 18:54:00
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 糖果加醋 发表的提问:
预支工程款我记入预付款,工程完成一部分时,发票已全开,怎么做会计分录
那就要按照开的发票在建工程转到固定资产了
218楼
2023-08-21 17:49:01
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糖果加醋:回复朴老师 那在建工程的余额没有发票多啊
2023-08-21 18:25:58
朴老师:回复糖果加醋你要按照发票来做的
2023-08-21 18:47:06
糖果加醋:回复朴老师 假如发票金额50万元,在建工程只计20万元,差额计哪?
2023-08-21 19:09:06
朴老师:回复糖果加醋你得按照来发金额来做在建工程的
2023-08-21 19:37:34
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 鼠羊羊 发表的提问:
企业购买的汽车没有发票但已经全额付款如何做会计分录
先做预付款的就可以了借预付贷银行
219楼
2023-08-21 18:17:38
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鼠羊羊:回复朴老师 年底已经开发票未拨款的工程款结转成本如何做帐
2023-08-21 18:34:44
朴老师:回复鼠羊羊按照开的发票做收入,然后结转对应的成本
2023-08-21 19:04:07
鼠羊羊:回复朴老师 会计分录如何做
2023-08-21 19:33:56
朴老师:回复鼠羊羊借应收贷工程收入 然后结转成本
2023-08-21 19:49:19
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
我9月份开出给建筑方发票了怎么写会计分录啊,是开具第一笔60%的发票如何写会计分录啊?施工方给建设方开具的发票,款9月底我施工方已经收到款了
同学你好 你是施工方? 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
220楼
2023-08-21 18:34:57
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ sunshine 发表的提问:
上月发票做了应付账款,次月付款会计分录怎样写
您好,借;应付账款,贷;现金或者银行存款。
221楼
2023-08-21 18:41:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 守护沙漏 发表的提问:
我们公司预付的水电费,发票在付款时已经开出来了,会计分录怎么写
你好,是一次性支付了好几个月的水电费?
222楼
2023-08-22 18:11:50
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守护沙漏:回复邹老师 对的,具体能用到几月份也不确定,就相当于是充值一样
2023-08-22 18:33:58
邹老师:回复守护沙漏你好,借;长期待摊费用,贷;银行存款 然后根据使用情况摊销,借;管理费用等科目,贷;长期待摊费用
2023-08-22 18:52:04
守护沙漏:回复邹老师 但不知道能用多久,怎么分摊呢
2023-08-22 19:15:06
邹老师:回复守护沙漏你好,用了多少就分摊多少 比如充值1000,这个月用了200就分摊200,如果用了150就分摊150
2023-08-22 19:32:34
守护沙漏:回复邹老师 也不知道用了多少……
2023-08-22 19:49:42
邹老师:回复守护沙漏你好,是什么情况不知道用了多少呢? 水电费可以通过水表,电表,结合单价计算出来的啊
2023-08-22 20:18:38
守护沙漏:回复邹老师 暂时好像水表,电表有问题
2023-08-22 20:30:07
邹老师:回复守护沙漏你好,如果连用水,用电情况都不知道,那就无法确定分摊金额的
2023-08-22 20:47:22
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 金智慧捷 发表的提问:
老师,预付供应商货款,款已付货已到,但对方发票一直开具不了,经领导同意对预付账款无法取的发票统一作了一批处理,请问这种情况会计分录怎么作
你好,借库存商品等 贷预付账款,汇算清缴纳税调增
223楼
2023-08-22 18:35:16
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刘诗
职称:注册会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.09w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
有个问题想请教您,就是有个广告费,是分月摊销的,已经付了款和收到发票,怎样做会计分录?付了款和收到发票的会计分录是怎样的?摊销又怎样做?
你好!付款收到发票时,借:长期待摊费用 借:进项税 贷:银行存款 摊销时,借:销售费用 贷:长期待摊费用
224楼
2023-08-22 18:41:58
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嘻嘻:回复刘诗 只有3个月的摊销而已喔,可以用长期待摊费吗?
2023-08-22 19:02:40
刘诗:回复嘻嘻你好,那就别摊了,直接一次记入当月费用
2023-08-22 19:20:11
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 学习 发表的提问:
租赁土地三年费用,320万,已付款,未收到发票,怎么做会计分录
你好 借;预付账款 贷;银行存款
225楼
2023-08-23 17:19:18
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