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会计方面其他应收款存在的问题
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
其他应付款该为其他应收款用哪种会计方法改正
其他应付款该为其他应收款用哪种会计方法改正
136楼
2023-01-08 07:50:59
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李老师:回复爱笑的流沙就用蓝字更正就可以了
2023-01-08 08:01:41
李老师:回复爱笑的流沙就用蓝字更正就可以了
2023-01-08 08:21:37
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.08w
引用 @ 单薄的黑裤 发表的提问:
老师我16年多写了这笔借在建工程。 借其他应收款(红字)多写了今年发现了现在应该怎么做帐?
当时完整的分录是怎么做的?
137楼
2023-01-08 08:01:41
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单薄的黑裤:回复郭老师 多写了这笔今年才发现,现在要怎么办?
2023-01-08 08:22:59
郭老师:回复单薄的黑裤借其他应收款贷在建工程。
2023-01-08 08:50:23
单薄的黑裤:回复郭老师 但我这六十万在建工程很早就转到了固定资产现在是不是应该这样写:借其他应收款贷固定资产,而不是写贷在建工程?
2023-01-08 09:04:11
郭老师:回复单薄的黑裤然后再做一个借在建工程贷,固定资产折旧也需要红冲。
2023-01-08 09:24:02
单薄的黑裤:回复郭老师 红冲是借以前年度损益调整贷累计折旧吗
2023-01-08 09:35:00
郭老师:回复单薄的黑裤你好,可以的,然后在今年调增,你以前抵扣了所得税,就需要调整。
2023-01-08 09:59:18
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 指尖的温柔~ 发表的提问:
公司把在建工程抵押给担保公司,借其他应收款-担保公司,贷在建工程,对吗
对的
138楼
2023-01-08 08:19:47
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 来自星星的你 发表的提问:
注销公司,税务上的应收应付、其他应收其他应付款,会涉及什么问题?
你好; 这个应收款会收回来不; 应付账款会支付出去不 ;这样好判断。 这样会涉及所得税的处理的 ;
139楼
2023-01-08 08:26:59
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 快乐 发表的提问:
老师,有道题目中将其他应收款的金额也做了坏账准备,计提了坏账准备不就是会影响应收账款吗,然后在另外一道题目中问哪个会引起应收账款账面价值变动,然而答案却没有其他应收款,这是为什么呢
你好,能发一下题目吗
140楼
2023-01-09 05:44:27
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快乐:回复月月老师 因为是两道题所以找不到了,第一道题中将其他应收款也计提了坏账准备
2023-01-09 06:10:25
快乐:回复月月老师 其他应收款可以计提坏账准备吗,
2023-01-09 06:35:24
月月老师:回复快乐你好,是可以计提坏账准备的。
2023-01-09 06:51:14
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 大师兄 发表的提问:
老师,就是我们会计做账是这样的,先到票的 借方记了其他应付款,,,后来过段时间付钱了,借方记了预付账款,没有冲前面的其他应付款,这么做有问题吗?
这样做的问题是之前做的其他应付款科目会挂有余额的,您应该是付款后,要冲减其他应付款科目余额的。 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
141楼
2023-01-09 06:02:44
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大师兄:回复张艳老师 刚才搞错了,是先到票 贷方用的是其他应付款
2023-01-09 06:27:02
张艳老师:回复大师兄我能看明白的,那您后期支付款项时,也是要借记其他应付款科目,将之前挂的其他应付款科目冲平。不能再另挂预付账款科目的,这样会两个往来科目都有余额的。
2023-01-09 06:55:11
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 45.96w
引用 @ 陶醉的雪糕 发表的提问:
老师好,请帮助解答一个问题:银行销户消号,余额转给其他单位,会计分录是,借:其他应收款 贷:银行存款。
同学你好 这样做分录就可以的
142楼
2023-01-09 06:09:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ Bonnie 发表的提问:
1、摘要:其他应收调整到其他应付,其他应收账款余额在贷方,借方余额-300调到为其他应付,借其他应收账款300,贷:其他应付账款300 2、摘要:其他应付调整到其他应收,其他应付账款余额在借方,借方余额-300调到为其他应收,借:其他应付账款300,贷:其他应收账款300 请问是这样的吗?
1,是的 2,借;其他应收款 贷;其他应付款 如果按你描述的是贷方余额,就不存在调整的事情
143楼
2023-01-10 05:24:55
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Bonnie:回复邹老师 2、摘要:其他应付调整到其他应收,其他应付账款余额在借方,借方余额-300调到为其他应收,借:其他应付账款300,贷:其他应收账款300 ,这个是贷方余额就不用调账是吗?
2023-01-10 05:48:51
邹老师:回复Bonnie其他应付账款余额在借方,借方余额-300,既然是借方余额-300,其实就是贷方300,所以不需要调整
2023-01-10 06:10:07
Bonnie:回复邹老师 请问计提的坏账准备年报怎么申报
2023-01-10 06:25:35
邹老师:回复Bonnie如果是正常损失,做清单申报,如果是非正常损益,做专项申报扣除
2023-01-10 06:43:45
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 文文娜 发表的提问:
员工存款入公户,存款人,写了该员工的姓名,会计入账时,挂账,其他应付款,有问题吗?
你好,是单位向个人借款了吗? 
144楼
2023-01-10 05:32:20
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文文娜:回复邹老师 不是的,公司存款入公户,代存款的人,在现金存款单上的存款人栏写了自己姓名,
2023-01-10 05:43:41
邹老师:回复文文娜你好,公司存款入公户, 那就是通过库存现金科目核算才是啊 
2023-01-10 05:59:57
文文娜:回复邹老师 这么说吧!存款的人是内部账务人员,做账的是税务部人员!不知他怎么入数的!
2023-01-10 06:22:53
邹老师:回复文文娜(是针对这个回复有什么疑问吗)
2023-01-10 06:42:03
文文娜:回复邹老师 员工存款入公户,存款人,写了该员工的姓名,会计入账时,挂账,其他应付款,有问题吗?
2023-01-10 07:11:56
邹老师:回复文文娜你好,员工存款入公户,计入其他应付款,这个没有什么问题啊 
2023-01-10 07:35:08
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 牛呢 发表的提问:
老师,请问存在公司应收员工的其他应收款吗?只听说过其他应收款——股东,
您好,存在公司应收员工的其他应收款。比如员工出差借款时。
145楼
2023-01-10 05:44:41
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 小白 发表的提问:
9月11日时,前会计漏掉做一笔为,其他应收账款,十一月份收到这笔款。这笔款前面没做账,后面我可以直接在十一月份的账上连续做两张凭证吗?一个凭证其他应收银行存款另一张银行存款其他应收可以这样操作吗?
你好,是可以这样处理的
146楼
2023-01-10 05:50:59
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小白:回复邹老师 老师,像这个可以写成 借:现金 贷 银行存款吧 不用其他应收可以吗?
2023-01-10 06:07:15
邹老师:回复小白你好,从单位转到个人账户,借方不得通过库存现金科目核算,应当通过其他应收款科目核算的
2023-01-10 06:22:08
小白:回复邹老师 那怎么样才能算是库存现金?
2023-01-10 06:44:22
邹老师:回复小白你好,填写支票取现,或者去银行填写取款单取现金放在单位出纳处才是通过库存现金科目核算 把单位款项转到个人账户,不通过库存现金核算的
2023-01-10 07:09:01
小白:回复邹老师 啊!这样啊!惨了。全做成现金了。
2023-01-10 07:37:54
邹老师:回复小白你好,按你需要把现金科目调整到其他应收款科目才是的
2023-01-10 08:07:26
小白:回复邹老师 老师,这样真的不可以吗?
2023-01-10 08:18:16
邹老师:回复小白你好,是不可以的,这个不是取现行为,借方不得通过库存现金科目核算的
2023-01-10 08:40:16
小白:回复邹老师 完蛋了。明白了。谢谢老师。
2023-01-10 09:03:12
邹老师:回复小白不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-01-10 09:27:42
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 45.96w
引用 @ lion 发表的提问:
挂靠方汇入我司基本户46092 购买材料款 借:银行存款 46092 贷:其他应收款-挂靠方 46092 付出去 但是票未到 算预付款 借:应付账款-供应商 46092 贷:银行存款 46092 票到了 借:工程施工-直接材料 46092 贷:应付账款-供应商 46092 工程款到了 借:其他应收款-挂靠方 46092 贷:银行存款 46092 问题: 计算成本票的时候 46092计算在内吗? 之前挂靠方 打给我们的钱不是还要在 其他应收款还给 挂靠方吗?
同学你好 对的 是这样的
147楼
2023-01-10 06:08:59
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lion:回复朴老师 如果 这样的话成本票 不是少了吗? 公司不是亏了吗?
2023-01-10 06:37:14
朴老师:回复lion同学你好 你们收的税费和服务费直接从工程款里扣 然后挂靠方按照扣除后的金额给你们提供发票
2023-01-10 06:56:12
lion:回复朴老师 图1 是46092 29239 挂靠方没有打给我们账上的 图2 是 46092 29239 打到我们账目上 又去买材料的 最后 提供的成本票不一样 那么 图2 我们公司不是吃亏了吗?
2023-01-10 07:21:12
朴老师:回复lion同学你好 这个是看你们协商了
2023-01-10 07:38:39
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ k1 发表的提问:
老师,咨询一个问题,总公司的不动产在建工程无偿转给了全资子公司,前任会计竟然做了一笔 借:其他应收款 贷:在建工程—子公司。个人认为这样的会计处理是错的吧,还有很增值税也没考虑?
你好,是的,母子公司在外界来说其实是两个独立的公司,得按销售做
148楼
2023-01-11 04:59:50
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ a&w 发表的提问:
现在有两家店,有钱方面的互相借用。一店借给二店四十万,借,其他应收款,贷,银行存款;收回来一部分的时候,借,银行存款,贷,其他应收款。 二店借来四十万的时候,借,银行存款,贷,其他应付款,还一部分的时候,借,其他应付款,贷,银行存款。 这样对吗?
是的 借款的分录 是这样的
149楼
2023-01-11 05:10:29
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 笑翻 发表的提问:
其他应付账款50万,实收资本才10万,这里应付账款存在什么问题
你好,这个不能从这个来判断有什么问题,只是说其他应付款占实收资本的比例太高
150楼
2023-01-11 05:20:50
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笑翻:回复邹老师 我觉得可能有无票收入
2023-01-11 05:45:18
邹老师:回复笑翻有这个可能,具体要看其他应付款下面的明细科目由什么构成
2023-01-11 05:55:33

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