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帖子
会计方面其他应收款存在的问题
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袁老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题:
7.19w
引用 @
若月
发表的提问:
每个计提房租、银行付房租、收到发票,都不会在同一时间,计提时借:管现费用-房屋租金,贷:其他应付款。银行付款时借:其他应付款,贷:银行存款。请问下收到发票时怎么做呢?还是我这前面的分录就有问题呢?
支付:借:预付账款贷:银行存款;报账发票:借:待摊费用贷:预付账款;摊销计提:借:管理费用贷:待摊费用
106楼
2022-12-26 05:08:23
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陈老师
职称:
中级会计师
4.97
解题:
0.12w
引用 @
高小小
发表的提问:
以前年度村名分红是会计分录是借:应付股利 贷:库存现金。借:其他应收款 贷:库存现金 现在不允许做进其他应收款,请问之前做进其他应收款的金额,要怎么调出来?
那你做到借 应付股利 贷其他应收款 调出来呀
107楼
2022-12-26 05:33:02
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蒋飞老师
职称:
注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题:
7.05w
引用 @
MQ
发表的提问:
1、收款方: 老师请问您一个问题,其他应收款的余额在贷方,然后现在要拿来冲投资款, 投资款是35万,实际到账是61771.95元,其他应收款贷方余额是288228.05元。 那我的分录是不是要这样做: 借:银行存款61771.95元 借:其他应收款288228.05元 贷:实收资本350000元 然后投资方的分录就是: 借:长期投资款350000元 贷:银行存款61771.95元 贷:其他应收款288228.05元(这个余额在借方) 分录是这样做吗?
你好! 对的,你的理解很对
108楼
2022-12-26 05:54:56
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紫藤老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
13.37w
引用 @
小2
发表的提问:
老师您好,事来单位借其他应收款贷其他应付款可以这样做账吗?存在什么问题
这个应该是转账类分录,就是甲把款代企业付给乙
109楼
2022-12-26 06:07:35
全部回复
紫藤老师:
回复
小2
乙向企业借款,企业没有钱,由甲代付,这个时候,就是借其他应收款--乙 贷其他应付款---甲
2022-12-26 06:39:23
袁老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题:
7.19w
引用 @
申屠虹旭
发表的提问:
1月份,2月份把代收代付的水电费计入到了其他应收款的会计科目,现在有其他应收款的借方余额,现在想把其他应收款调整为其他业务收入,应该怎么做?
借:其他应收款贷:其他业务收入
110楼
2022-12-26 06:35:59
全部回复
申屠虹旭:
回复
袁老师
其他应收款本来就在借方
2022-12-26 06:49:52
袁老师:
回复
申屠虹旭
借:其他业务收入贷:其他应收款,
2022-12-26 07:06:08
申屠虹旭:
回复
袁老师
其他业务收入计借方好像也不对啊,其他业务收入不是应该在贷方的吗?
2022-12-26 07:35:45
袁老师:
回复
申屠虹旭
所以你收的钱怎么可能在其他应收款借方呢,你还是自己先搞清楚吧
2022-12-26 07:55:11
申屠虹旭:
回复
袁老师
问题水电费代收进来是在借方,付给供电局和供水站是在借方,我付的比收的多
2022-12-26 08:06:23
袁老师:
回复
申屠虹旭
这个该计入管理费用的
2022-12-26 08:22:07
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
71.08w
引用 @
小草
发表的提问:
查到去年有一张有一笔费用会计分录写错,写的是借其他应收款,贷银行存款,实际上这笔费用是用于支付劳务费的,请问这个该怎么修改
你好做到今年,借管理费用贷其他应收款
111楼
2022-12-27 06:01:05
全部回复
紫藤老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
13.37w
引用 @
心灵美的手套
发表的提问:
请问,上年我单位预付电费4万块,当时做的会计科目是借其他应收款 贷银行存款,今年实行新会计制度,抵扣的时候预算会计应该怎么做分录呢
你好,如果没有涉及收入支出的,不需要做预算会计
112楼
2022-12-27 06:17:18
全部回复
思顿乔老师
职称:
中级会计师,初级会计师
4.98
解题:
2.62w
引用 @
红叶
发表的提问:
#提问:老师:明天我要去新公司面试,老板说他公司现在会计做的账不行,要我明天先去看他们的账,我该从哪些方面去着手呢?
您好,从银行存款开始看起
113楼
2022-12-27 06:33:00
全部回复
红叶:
回复
思顿乔老师
老师:谢谢, 然后呢?
2022-12-27 07:02:09
思顿乔老师:
回复
红叶
看帐,从帐里面发现问题啊
2022-12-27 07:19:11
思顿乔老师:
回复
红叶
比如收入是不是都确认了或者申报了
2022-12-27 07:44:19
思顿乔老师:
回复
红叶
该摊销的是不是摊销了
2022-12-27 08:01:26
红叶:
回复
思顿乔老师
老师:那些存货怎么查呢?
2022-12-27 08:14:56
思顿乔老师:
回复
红叶
您好,实地去盘点看看
2022-12-27 08:32:14
易 老师
职称:
中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题:
11.29w
引用 @
小K
发表的提问:
收到存入保证金的会计分录是借银行存款,贷其他应付款。为什么会出现其他应付款呢?
同学您好,是将来要还给对方的
114楼
2022-12-28 05:32:59
全部回复
小K:
回复
易 老师
你的意思是保证金以后要还的的?
2022-12-28 05:53:47
易 老师:
回复
小K
是的,保证金就是常说的押金差不多
2022-12-28 06:07:17
小K:
回复
易 老师
好的,谢谢你
2022-12-28 06:31:03
易 老师:
回复
小K
不客气,有空给五星好评哦
2022-12-28 06:54:55
QQ老师
职称:
中级会计师
4.98
解题:
9.02w
引用 @
风
发表的提问:
其他应收款后面附件全部都是收据,而不是发票,出现这种情况,是不是存在着漏税的问题
你好,确认无票收入交纳税金的话是没有问题的。
115楼
2022-12-28 05:54:24
全部回复
风:
回复
QQ老师
那其他应收款里存在预付账目款呢,项目已竣工验收了,款项全部付清,挂在其他应收款。合理吗
2022-12-28 06:16:35
风:
回复
QQ老师
然后这个后面全部附收据,是不是存在漏税的可能性
2022-12-28 06:35:55
风:
回复
QQ老师
老师,还在吗?我很着急
2022-12-28 06:56:34
QQ老师:
回复
风
你好!不合理,应该是应收账款
2022-12-28 07:10:01
风:
回复
QQ老师
那现在补交税,应该补交那些税
2022-12-28 07:22:00
QQ老师:
回复
风
你好!增值税,附加税,企业所得税,滞纳金
2022-12-28 07:32:52
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
朴实的花瓣
发表的提问:
独立经营的一家分公司,我们和总公司的往来款,借总公司的不是应该挂其他应付款吗?我们代账会计都放在其他应收款里面,这样有什么问题吗?
你好,是的 借入计入其他应付款,借出计入其他应收款核算
116楼
2022-12-28 06:21:11
全部回复
朴实的花瓣:
回复
邹老师
那她都把借入的放在其他应收款,这样有问题吗?
2022-12-28 06:34:10
邹老师:
回复
朴实的花瓣
你好,借入的应当计入其他应付款才是的
2022-12-28 06:45:01
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.31w
引用 @
汤成程
发表的提问:
员工张三请款2300元出差,后退回300 会计分录,借款时 借:其他应收款---张三 2300 贷:库存现金 2300
您好!是的。
117楼
2022-12-28 06:32:59
全部回复
季老师
职称:
高级会计师,税务师,建造师
4.95
解题:
0.42w
引用 @
A0-左
发表的提问:
财政会计是 事业支出 水费 贷 其他应收款 水费(其他应收是去年预存的水费) 这个预算会计的贷方怎么操作
预算不用做,预算是收入实现制。
118楼
2022-12-29 05:26:34
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文老师
职称:
中级职称
4.97
解题:
7.38w
引用 @
雪儿贝贝
发表的提问:
老师,我账面银行存款余额小于实际应该有的存款数,财政拨款收入和银行存款余额数都对,单位只有其他应收款和其他应付款发生,这个错应该在哪个方面找呢,就是有可能错在哪里
您好,您把您的日记账和银行存款的明细账逐笔核对
119楼
2022-12-29 05:51:20
全部回复
雪儿贝贝:
回复
文老师
老师,我的银行存款借贷和余额都是和对账单一致的,出纳没有日记账
2022-12-29 06:16:13
文老师:
回复
雪儿贝贝
那一致的话就没有差异了
2022-12-29 06:38:16
雪儿贝贝:
回复
文老师
其他应收款的余额和银行存款余额有关吗,我觉得银行存款应该等于其他应付款+其他收入+现金(我们没有)
2022-12-29 06:48:59
文老师:
回复
雪儿贝贝
这个银行存款没有关系的
2022-12-29 07:14:48
家权老师
职称:
税务师
4.97
解题:
17.87w
引用 @
喜悦的鲜花
发表的提问:
请问一下公司收到个人的款项会计分录是不是(借:银行存款 贷:其他应付款),那其他应付款这项不是就挂在账上了吗?别人的钱是白给公司的,不需要还。个人打款过来(借:银行存款 贷:其他应付款),但是这个其他应付款挂账上怎么处理,因为不要还款 下面的会计分录怎么做
借:银行存款 贷:营业外收入-捐赠收入
120楼
2022-12-29 06:07:04
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