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财会知识论坛
帖子
会计方面其他应收款存在的问题
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郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
71.08w
引用 @
大丫
发表的提问:
员工申请备用金、借:其他应收款 1000 贷:银行存款 1000 员工出差回来发票是1240元、会计分录怎么录
借销售费用,差旅费1240贷其他应收款,借其他应收款贷银行存款240。
91楼
2022-12-21 06:44:59
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大丫:
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郭老师
240元暂时不付员工、怎么记账
2022-12-21 07:12:43
郭老师:
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大丫
第二个分录不用做的
2022-12-21 07:25:51
徐阿富老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
5.85w
引用 @
影子
发表的提问:
公司购买了一批设备 支付50%款项 会计分录:借-其他应收款 代银行存款 现在设备到了 但是50%款还没付 会计分录怎么做
借固定资产 贷 应付账款 贷其他收付款
92楼
2022-12-22 05:56:45
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bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
阳光
发表的提问:
投资款20万存入银行,其中有10万是老板从公户提现的,还有10万是老板自己借比公司,公户提的10万己记借其他应收款10万,贷银行存款10万,借的10万要归还比老板,怎么做会计分录好,那20万是直接存入银行,不经过现金账户的
公户提现的 借:其他应收款——某某 10 贷:银行存款 10 老板投资给公司不是应该做实收资本么 怎么还要还回去 如果还回去 那还是应该挂他的往来 不做实收资本 借:银行存款 10 贷:其他应付款——某某 10
93楼
2022-12-22 06:02:50
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阳光:
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bamboo老师
本入借款,但写投资款,又要拿回那笔钱?银行不可以改
2022-12-22 06:46:21
bamboo老师:
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阳光
不可以改的话 不能原路退回么
2022-12-22 07:08:15
阳光:
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bamboo老师
不行
2022-12-22 07:21:39
bamboo老师:
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阳光
那就只能做投资款了 公户提现的 借:其他应收款——某某 10 贷:银行存款 10 20万直接存入银行 借:银行存款 20 贷:实收资本 20 还老板10万 借:其他应收款——某某 10 贷:银行存款 10
2022-12-22 07:42:19
bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
年轻的香水
发表的提问:
其他应收款在这道题里面提现在哪
您好 请问题在哪里
94楼
2022-12-22 06:21:33
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宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.31w
引用 @
kj_enSIIRyBwtmZ
发表的提问:
@宋老师:续我之前的问题,如果我们不开票,那么外账的会计分录是不是应该:借:银行存款,贷:其他应收款-中标公司呢?
您好!你收到钱,是其他应付款才对。
95楼
2022-12-22 06:42:00
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kj_enSIIRyBwtmZ:
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宋生老师
为何是其他应收款呢?物业管理承接了中标公司的项目来做,已按约定支付中标公司手续费,这个银行收到的款不是物业管理公司的实际收入吗?
2022-12-22 07:04:51
宋生老师:
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kj_enSIIRyBwtmZ
您好!明白了,你的意思是虽然不开票,但是还是做收入申报。 那就直接做应收账款就行了。不用做其他应收
2022-12-22 07:21:54
kj_enSIIRyBwtmZ:
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宋生老师
@宋老师:第一个问题,我现在就是不知道是否需要做收入申报?第二个问题,就是针对该笔业务,外账的会计分录要怎么做才对呢?
2022-12-22 07:38:24
宋生老师:
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kj_enSIIRyBwtmZ
您好!最好的做法就是你开票给他。按真实的业务走
2022-12-22 07:58:41
kj_enSIIRyBwtmZ:
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宋生老师
@宋老师:但是物业管理公司想少交税,不想开票给中标公司
2022-12-22 08:22:26
宋生老师:
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kj_enSIIRyBwtmZ
您好!那就只能挂在账上,平不了。
2022-12-22 08:48:26
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.31w
引用 @
404NotFound
发表的提问:
招标公司的履约保证金专票怎么写会计分录??本来我觉得是其他应收款和银行存款间的借贷关系,但今天在勾选平台上发现对方开了专票,但是一直没寄过来
您好!你先跟对方电话沟通下,这个是不用开票的,问他是不是准备作废还是怎么样处理
96楼
2022-12-23 06:18:43
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朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
45.96w
引用 @
大丫
发表的提问:
员工申请备用金、借:其他应收款 1000 贷:银行存款 1000 员工出差回来发票是1240元、240元没付给员工、会计分录怎么录
你好,240元还给他吗?还是直接不给了
97楼
2022-12-23 06:31:53
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大丫:
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朴老师
暂时不付、以后会付
2022-12-23 06:58:55
朴老师:
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大丫
那就借管理费用-差旅费1240 贷其他应收款1240 这样做就行了,只用一个往来科目核算就行
2022-12-23 07:17:27
大丫:
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朴老师
之前申请备用金、借方其他应收款1000、没有影响吗
2022-12-23 07:42:30
朴老师:
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大丫
没有影响的,这个贷方冲销了借方其他应收款
2022-12-23 08:10:40
王雁鸣老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.37w
引用 @
倩
发表的提问:
公司老板娘个人卡,往公司帐户转钱,作为备用金,会计科目为何要做借银行存款,贷其他应收款?
您好,一般情况下,做分录,借;银行存款,贷:其他应付款-老板娘姓名。不要做贷其他应收款,如果做的是其他应收款,可能是原来老板娘在公司有借款。
98楼
2022-12-23 06:41:59
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QQ老师
职称:
中级会计师
4.98
解题:
9.02w
引用 @
影子
发表的提问:
公司购买了一批设备 支付50%款项 会计分录:借-其他应收款 代银行存款 现在设备到了 但是50%款还没付 会计分录怎么做
你好!发票来了吗?记起来了吗?转入应付账款就可
99楼
2022-12-24 06:14:28
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张艳老师
职称:
注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题:
6.07w
引用 @
迈着猫步的阳光
发表的提问:
卖废铁的钱怎么做会计分录?借:银行存款 贷:其他应收款吗?
借:银行存款 贷:营业外收入 应交税费--应交增值税(销项税额)
100楼
2022-12-24 06:19:30
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迈着猫步的阳光:
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张艳老师
废品的钱我们公司都是做到其他应收里,,第一步应该是先挂到其他应收里,这一笔会计分录怎么做。第二步是 借:银行存款 贷:其他应收款
2022-12-24 06:35:09
张艳老师:
回复
迈着猫步的阳光
没有您那么做分录处理的。
2022-12-24 06:54:03
迈着猫步的阳光:
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张艳老师
老师,哪应该怎么做。我们经理说做到其他业务收入
2022-12-24 07:15:33
张艳老师:
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迈着猫步的阳光
可以计入其他业务收入科目核算的。
2022-12-24 07:33:17
迈着猫步的阳光:
回复
张艳老师
第一步应该是先挂到其他业务收入里,这一笔会计分录怎么做。第二步是 借:银行存款 贷:其他业务收入
2022-12-24 07:48:28
张艳老师:
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迈着猫步的阳光
要这样做 借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费--应交增值税 借:其他业务成本 贷:原材料--废铁等
2022-12-24 08:01:29
迈着猫步的阳光:
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张艳老师
老师,如果再过一下应收 会计分录是不是这样的: 借:银存 待:应收 借:应收 贷:其他业务收入 应交税费--应交增值税 借:其他业务成本 贷:原材料--废铁等
2022-12-24 08:19:16
张艳老师:
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迈着猫步的阳光
可以这样通过应收账款科目过渡处理的。
2022-12-24 08:36:18
大海老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
0.64w
引用 @
清秀的眼神
发表的提问:
取备用金,会计分录做成 借:其他应收款-备用金 10000 贷:银行存款-A银行 10000 这样可以吗
您好,您这样做是可以的。
101楼
2022-12-24 06:38:59
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辜老师
职称:
注册会计师,中级会计师
4.98
解题:
7.35w
引用 @
华女
发表的提问:
我公司是一间个体户公司,每月工人工资以现金形式发放,每月工资6400元。每月个人承担的社保费是515.12元。现在问题是:1月-8月份(共计8个月)会计做账时只做了《借:其他应收款—个人社保费 515.12元 贷:银行存款》没有做其他会计分录,导致现在《其他应收款》累计余额越来越多。请问老师我现在如何处理呢?
你发放工资的时候,有没有扣除个人要承担的社保
102楼
2022-12-25 05:35:59
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华女:
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辜老师
工资发放时,会计只做了实际发放工资数,没有将社保计入。会计分录只做了:借:应付职工工资 6400 贷: 现金 6400
2022-12-25 05:59:02
辜老师:
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华女
那你相当于多发了工资,要让员工交回来要承担的个人社保款
2022-12-25 06:15:49
华女:
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辜老师
没有多发,员工实发工资是6400元 是扣了社保没有计入费用中,导致利润多
2022-12-25 06:27:30
华女:
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辜老师
员工含社保应发工资:6915.12元扣社保后6400
2022-12-25 06:57:01
辜老师:
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华女
员工实收工资就是6400吗,那你要补记提工资,借:XX费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款
2022-12-25 07:22:18
华女:
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辜老师
正确的会计分录应该是:发放工资时:借:应付职工薪酬 6915.12 贷:其他应收款——社保 515.12 现金6400元 缴纳社保费时:应付职工薪酬——公司负责的社保费977.1 其他应收款——个人承担社保 515.17元 贷:银行存款1492.27元 现在因为在工资发放时没有计入个人承担的社保 ,导到其他应收账款——社保 科目累计数越来越多。现在您说将这一部分数讲稿费用中,可以吗?
2022-12-25 07:37:59
华女:
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辜老师
属于员人个人承担的社保,我公司只是代缴,这样应该计入什么费用中呢?
2022-12-25 08:06:40
华女:
回复
辜老师
公司承担的社保在计提是,才计入 管费、制造、销售等费用中,现在个人承担的那部分也计入去,可以吗? 不明白,求讲
2022-12-25 08:23:36
辜老师:
回复
华女
个人社保是个人承担的,但是他属于应发工资,如果员工不买,这个个人社保还是要作为工资给他的
2022-12-25 08:45:55
华女:
回复
辜老师
会计分录如何做
2022-12-25 09:01:17
辜老师:
回复
华女
整个流程是这样的 1.计提应发工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2022-12-25 09:25:58
华女:
回复
辜老师
借:管理费用——个人承担社保费4120.96 贷:应付职工薪酬 4120.96 借:应付职工薪酬 4120.96 贷:其他应收款——社保 4120.96
2022-12-25 09:36:36
华女:
回复
辜老师
这样做,就当员工无需承担社保,员工的社保全由公司承担,可以这样理解吗
2022-12-25 10:00:37
辜老师:
回复
华女
员工的个人社保,是员工承担的,是你发放工资的时候扣除下来的,你实际没有支付这么多应发工资的 个人的社保是属于应发工资的一部分的,假设员工不买社保,就是应发工资,你是不是应发工资全部要给他 但是员工买了社保,你就要扣除个人社保,实际不用支付这么多钱,但是费用还是要承担的
2022-12-25 10:12:21
华女:
回复
辜老师
明白了,谢谢老师的耐心讲解
2022-12-25 10:29:29
辜老师:
回复
华女
好的,客气,帮到你就好
2022-12-25 10:43:47
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
旋律
发表的提问:
上月做了一张凭证:借: 其他应收款---xxx 52000元; 贷:银行存款 52000元。 这月知道本来业务不是其他应收款,想冲回这张凭证,会计分录怎么做
你好,做相反分录冲销就是了 借;银行存款 贷; 其他应收款---xxx 52000元;
103楼
2022-12-25 05:45:44
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旋律:
回复
邹老师
如果做成:借:其他应收款----XXXX -52000元; 贷:银行存款 -52000元 这样可以吗
2022-12-25 06:04:34
邹老师:
回复
旋律
你好,也是可以的,可以是相同分录负数,或相反分录正数
2022-12-25 06:22:54
小云老师
职称:
中级会计师,注册会计师
4.99
解题:
6.29w
引用 @
小团团
发表的提问:
老师,我写的会计分录是 借:应付职工薪酬-社会保险费用 其他应收款-社保(个人) 贷:银行存款 答案是 借:应付职工薪酬-社会保险费用 其他应付款-社保(个人) 贷:银行存款 答案解析说借方是其他应付款或者贷方其他应收款,为什么?
你好,用其他应收应付都可以的,都是正确的
104楼
2022-12-25 06:07:24
全部回复
小团团:
回复
小云老师
老师,我不懂为什么用其他应收款的时候,要在贷方呢
2022-12-25 06:39:48
小云老师:
回复
小团团
如果是先扣再交就用其他应付款,先交再扣就是其他应收款
2022-12-25 06:50:06
小团团:
回复
小云老师
老师,这道题是当月缴纳当月社保,然后次月发工资,我不明白为什么答案解析说是借其他应付款或者贷其他应收款,我不懂这里
2022-12-25 07:07:10
小云老师:
回复
小团团
那就是先交后扣了,是借:其他应收款,这个就是正确答案 你说的解析我也不清楚是什么情况,答疑老师是没有权限看课程内容的,你可以找班主任咨询一下
2022-12-25 07:27:52
小团团:
回复
小云老师
老师,这是答案解析。
2022-12-25 07:45:55
小云老师:
回复
小团团
同学,你的解析告诉你了要结合其他业务一起去看,你可以去看看那些业务
2022-12-25 08:08:10
小团团:
回复
小云老师
老师,我写的会计分录对不对?
2022-12-25 08:31:54
小云老师:
回复
小团团
就以先交后扣来说你的分录是正确的
2022-12-25 08:57:44
小檬老师
职称:
初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题:
0.15w
引用 @
焰焰
发表的提问:
其他应收款金额多大会在税务上出问题?
看看是什么原因吧,如果是正常,没有隐藏收入是不会有什么问题的
105楼
2022-12-25 06:36:00
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