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帖子
会计方面其他应收款存在的问题
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
醉熏的猎豹
发表的提问:
其他应收账款做了一个分录,借方是其他应收款,贷方是营业收入,我想问下,在收到款时 会计分录如何做?
你好,借;银行存款等科目,贷;其他应收款
31楼
2022-11-25 16:55:12
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
等!!
发表的提问:
购入一批组装电脑,借在建工程,贷银行存款,后来这批电脑送至分公司,可以做借其他应收款,贷在建工程吗?摘要是什么?
你好,是给销售还是自用
32楼
2022-11-27 10:10:17
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等!!:
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邹老师
自用的
2022-11-27 10:41:24
邹老师:
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等!!
你好,只需要做备查登记
2022-11-27 11:02:10
等!!:
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邹老师
销售呢
2022-11-27 11:24:28
邹老师:
回复
等!!
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 贷;库存商品
2022-11-27 11:39:36
李霞老师
职称:
中级会计师
4.98
解题:
3.26w
引用 @
刘丫丫
发表的提问:
请问电商行业会计分录中如果给第三方平台充值怎么记分录?如果记成其他应收款会有什么影响
你好同学,你可以借其他应收款贷银行存款,后期你收到票据以后再去充点其他应收款。
33楼
2022-11-27 10:40:17
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
我只爱学习
发表的提问:
麻烦问一下 比如以前我们有个款项 挂的其他应收款 以为是应该像对方该收的钱 但后面查明其实不存在这个钱 怎么冲掉这个其他应收款呢
你好,做之前相反分录就是了 借;某某科目,贷;其他应收款
34楼
2022-11-27 10:55:40
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方老师
职称:
中级会计师、注册税务师
4.98
解题:
2.4w
引用 @
左手~幸福
发表的提问:
得问题接下图。现在明白了会计分录怎么做。但前任会计16年给甲方开票时,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 收到甲方款项 借:银行存款 贷:应收账款 然后收多少钱,就打给挂靠方多少。借:其他应收款 贷:银行存款。现在怎么调账
借以前年度损益调整 贷其他应收款 借未分配利润贷以前年度损益调整。
35楼
2022-11-27 11:22:59
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左手~幸福:
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方老师
那未分配利润增加了,不是企业所得税也得增加吗
2022-11-27 12:01:03
左手~幸福:
回复
方老师
老师,如果调当年的其他应收款。借方应该是什么科目,贷方:其他应收款
2022-11-27 12:25:44
方老师:
回复
左手~幸福
调整后利润减少了。 其他应收款对应的就是以前年度损益调整或未分配利润。因为这是以前年度账务调整引起的。
2022-11-27 12:51:22
小祝老师
职称:
初级会计师,中级会计师,经济师
4.99
解题:
0.25w
引用 @
Victor
发表的提问:
1.借:应收账款 贷:主营业务收入 代表签订合同,确定收入,计入应收账款 2. 借:管理费用 贷:其他应付款 然后预算各种费用,先计提出来,放入其他应付款 4. 借:其他应付款 贷:银行存款 实际发生的时候,减少其他应付款 当一个项目发生的时候,我们老板要求我这么做(他自己都不太懂,非要我这么做),把预算的费用全部先一次性计提出来,放在其他应付款里面,等实际发生费用的时候,再借:其他应付款 ,贷:银行存款,请问这么做会不会在一个会计期间内视为虚增费用,税务会不会有问题
你好,你这既虚增收入又虚增成本,不论是会计上还是税法上都是错误的。
36楼
2022-11-27 11:29:59
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Victor:
回复
小祝老师
那签订合同时,我该怎么做分录呢,项目完成,收到实际项目款时,怎么做分录呢
2022-11-27 12:20:17
小祝老师:
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Victor
签合同不做分录,开发票才做收入分录。不早了,晚安。
2022-11-27 12:41:49
钟存老师
职称:
注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题:
3.86w
引用 @
张文华
发表的提问:
老师,员工借公司的钱,正确的分录应该是借:其他应收款,贷:银行存款,归还的时候是借:银行存款,贷:其他应收款。但是我们以前的会计做的归还的时候是借银行存款,贷其他应付账款。我觉得以前的空会计做的帐科目有问题。
是的 可以把其他应收和其他应付对冲一下
37楼
2022-11-28 08:55:40
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张文华:
回复
钟存老师
对冲的具体分录怎么做呢?老师
2022-11-28 09:18:50
钟存老师:
回复
张文华
借:其他应付款 贷:其他应收款 摘要,清往来
2022-11-28 09:37:02
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
Tracy
发表的提问:
接着上面的问题..收款时:借:银行存款200 贷:其他应付款200. 借:其他应付款200 贷:银行存款160 主营业务收入40 付款时:借:银行存款160 贷:其他应付款--商家 90 其他应付款--分佣。 整个过程是这样做吗?
.收款时:借:银行存款200 贷:其他应付款200 付款 借;其他应付款200 贷;银行存款 160 主营业务收入 应交税费
38楼
2022-11-28 09:15:53
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Tracy:
回复
邹老师
是这样的,分佣是客人购买的时候就直接给了分享人了,,而只有商家那边要我们打款
2022-11-28 09:42:47
邹老师:
回复
Tracy
你只需要确认你收入的部分,其他的计入其他应付款
2022-11-28 09:56:50
Tracy:
回复
邹老师
1,,但是我们付款给商家只需要付90块啊,.银行转帐90给商家. 2..那我是在打款给商家时做这笔收入吗?还是有订单的时候 就做,因为每天 都有订单.
2022-11-28 10:22:44
邹老师:
回复
Tracy
收到确认其他应付 然后转个其他人,自己剩下的确认收入
2022-11-28 10:36:50
张艳老师
职称:
注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题:
6.07w
引用 @
薇儿
发表的提问:
学出纳里面为什么业务19里面收款凭证贷方写其他应收款,而业务20里面收款凭证贷方填其他业务收入,为什么不填其他应收款,其他业务收入好像不是会计科目吧
业务20是变卖废品的收入,不是企业的主营业务收入,故取得的收入应该计入其他业务收入。其他业务收入是会计科目的。
39楼
2022-11-28 09:39:12
全部回复
薇儿:
回复
张艳老师
哦,我知道了,其他应收款是主营业务收入里面的,不是主营业务收入的就要记入其他业务收入是吧,老师
2022-11-28 10:08:25
张艳老师:
回复
薇儿
企业非正常生产经营的款项就计入其他应收款,如借给别人的钱、责任人的赔偿款等 不是主营业务收入就计入其他业务收入,如例题中的变卖废品收入。 祝您学习愉快
2022-11-28 10:22:24
薇儿:
回复
张艳老师
好的谢谢老师
2022-11-28 10:41:36
张艳老师:
回复
薇儿
不客气,祝您学习愉快
2022-11-28 11:01:45
文文老师
职称:
中级会计师,税务师
4.98
解题:
13.86w
引用 @
画面、定格在年华的沧海
发表的提问:
第二小题,会计分录是:借管理费用,贷,银行存款。对吗? 第4小题:预借差旅费通过其他应收款核算?不分部门吗?是都通过其他应收款吗?会计分录是:借:其他应收款 贷:库存现金,对吗?
第二小题 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 第四小题 借:其他应收款 贷:库存现金
40楼
2022-11-28 10:00:49
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画面、定格在年华的沧海:
回复
文文老师
第二小题,不是说企业支付的经济补偿款属于辞退福利,记入管理费用吗? 第四小题,预借的差旅费,不分部门,都是记其他应收款的对吗?
2022-11-28 10:13:51
文文老师:
回复
画面、定格在年华的沧海
同时还要做计提分录 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 预借的差旅费,不分部门,都是记其他应收款
2022-11-28 10:39:13
暖暖老师
职称:
中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题:
14.49w
引用 @
忧伤的中心
发表的提问:
其他应收款记在贷方,现在想还给他,的会计分录
你这个不对,在贷方是他欠我们的才对
41楼
2022-11-28 10:14:58
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吴月柳
职称:
会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题:
3.57w
引用 @
开心的黑裤
发表的提问:
老师,再请问一下其他应收款在贷方,是不是要在其他应收款前面加一个负号(-)呢?
不用,在贷方表示你欠别人款,在借方表示人家欠你款。
42楼
2022-11-29 08:28:42
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开心的黑裤:
回复
吴月柳
老师,可不可以用其他应付款呢?不懂?
2022-11-29 08:56:31
紫藤老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
13.37w
引用 @
巴豆
发表的提问:
收到公司备用金怎么会计分录 借银行存款 贷 其他应收款 后面可以写对方单位吗
你好,如果是公司收到备用金 借银行存款 贷 其他应收款 -XX
43楼
2022-11-29 08:52:31
全部回复
巴豆:
回复
紫藤老师
后面写的是支付单位,还是收备用金单位
2022-11-29 09:08:40
紫藤老师:
回复
巴豆
还是收备用金单位
2022-11-29 09:32:01
巴豆:
回复
紫藤老师
收到对方公司备用金
2022-11-29 09:48:41
紫藤老师:
回复
巴豆
借银行存款 贷 其他应收款 -XX
2022-11-29 10:00:06
巴豆:
回复
紫藤老师
但是一定要写二级科目的话 是写上对方公司名称是吗
2022-11-29 10:11:04
紫藤老师:
回复
巴豆
你的,对的,你的理解是对的
2022-11-29 10:39:50
张艳老师
职称:
注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题:
6.07w
引用 @
秦妤
发表的提问:
公司收到个人的款,我是挂在其他应付款中,那么我们公司每月都会现金支付费用,但库存现金里没有什么钱了,我就向其他应付款-某某,借,分录就是借库存现金 贷 其他应付款-某某.但是问题 是,其他应付款余额一般都是在贷方,那现在出现在借方了,那我还能向他借款吗?
其他应付款出现在借方,是归还欠款了嘛,这个和以后再向其借款没有影响的。
44楼
2022-11-29 09:16:28
全部回复
秦妤:
回复
张艳老师
老师,就是有一点没明白,账上的库存现金钱不够用,我向其他应付款中的某某借钱,那其他应付款余额在贷方是表示还未归还的款,但现在出现在借方,不是代表这个某某人已经归还了款,那里就是就没有款了,那还怎么暂借钱去支付费用。
2022-11-29 09:41:55
张艳老师:
回复
秦妤
您要查看下在借方的其他应付款有没有被归还,如果没有归还的话,是不是也有个人从公司临时借款的情况,因为其他应付款借方发生额代表的是其他应收款,涉及科目重分类的。
2022-11-29 10:06:17
陈诗晗老师
职称:
注册会计师,高级会计师
4.99
解题:
17.93w
引用 @
无辜的钢铁侠
发表的提问:
录入初始余额时,资金结存里面的货币资金包含其他应付款,那其他应付款在预算会计里面应该在哪个科目里面提现
同学,预算会计是收付实现制,不存在其他应付款。
45楼
2022-11-29 09:41:37
全部回复
陈诗晗老师:
回复
无辜的钢铁侠
所以这个如果没有支付的,暂不反应,实际支付时再处理。
2022-11-29 10:30:39
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