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帖子
本年未抵消完的进项税会计分录
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江老师
职称:
高级会计师,中级会计师
4.98
解题:
6.75w
引用 @
梦随风飘
发表的提问:
我上期还有未抵扣完的进项,这期抵扣后,都还有没抵扣的进项,分录怎做,请教教我,谢谢!
一、借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 二、借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 最后应交税费——未交增值税科目借方余额减少
106楼
2022-12-25 05:44:49
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梦随风飘:
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江老师
上期留抵税怎么反
2022-12-25 06:04:56
江老师:
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梦随风飘
上期留抵增值税,在“应交税费——未交增值税”科目形成借方余额,表示留抵的增值税
2022-12-25 06:25:24
梦随风飘:
回复
江老师
好明白
2022-12-25 06:50:05
江老师:
回复
梦随风飘
我讲清了吗,讲清了,就是的。
2022-12-25 07:19:28
玲老师
职称:
会计师
4.99
解题:
37.73w
引用 @
自由的发带
发表的提问:
你好老师,已认证抵扣进项税额但未入账的红冲发票会计分录
你收到发票时没有入账吗 ?你后来的分录 是咋写的 ?
107楼
2022-12-25 06:05:11
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吴月柳
职称:
会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题:
3.57w
引用 @
星田
发表的提问:
进项税抵扣销项税的会计分录怎么做
你好,不用做抵扣的分录,月末只需要做结转实际要交的增值税分录,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
108楼
2022-12-25 06:29:50
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星田:
回复
吴月柳
老师,在问一下。建筑业开外经证预缴的税和到本地完税后的分录怎么做
2022-12-25 06:56:42
吴月柳:
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星田
当月预交增值税: 借:应交税费——预交增值税 贷:银行存款 抵销时,借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-预交增值税
2022-12-25 07:23:07
庄老师
职称:
高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题:
4.78w
引用 @
楠
发表的提问:
未认证抵扣的进项过期不能再认证抵扣了,但当初做了进项税额会计分录,现在如何处理呢
你好,可以转出,借管理费用,贷应交税费一应交增值税(进项税额转出
109楼
2022-12-25 06:38:59
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maize老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
18.13w
引用 @
醇咖啡
发表的提问:
老师您好,关于增值税加计抵减的月末转出的会计分录,例如,应交增值税10000,加计抵减10%1000元,实缴9000元,的会计分录——月末的时候转出:借: 应交税费-增值税-转出未交这增值税 9000 贷:应交税费-增值税-未交增值税 9000 加计抵减项 应交税费-增值税-进项税额 1000 其他收益 1000 这样做对吗?请您帮忙做一遍完善的会计分录——计提本月的增值税 及次月实缴的会计分录
借: 应交税费-增值税-转出未交这增值税 10000 贷:应交税费未交增值税10000 次月做借应交税费未交增值税10000 贷银行9000 其他收益1000
110楼
2022-12-26 05:59:09
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醇咖啡:
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maize老师
加计抵减的 这个金额 只需要在次月的 其他收益科目体现就可以嘛?
2022-12-26 06:13:06
maize老师:
回复
醇咖啡
是的,这个规定是这样,次月体现
2022-12-26 06:25:46
maize老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
18.13w
引用 @
老k
发表的提问:
进项税留抵退税会计分录
借银行 贷进项税额转出这个就可以
111楼
2022-12-26 06:18:57
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郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
71.08w
引用 @
开心就好
发表的提问:
老师!买的材料销项税原先在贷方,全部抵扣完了,这个分录怎么做?还有进项的抵扣完了怎么冲分录?不会了
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
112楼
2022-12-26 06:36:00
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彩丽老师
职称:
初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题:
1.65w
引用 @
天天向上
发表的提问:
请问 ,上月进项税有留底 ,本月抵完 ,如何做分录??
你好,你上个月的留抵税有单独做会计分录吗?
113楼
2022-12-27 05:53:34
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天天向上:
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彩丽老师
没有
2022-12-27 06:22:30
彩丽老师:
回复
天天向上
留抵和抵扣不用单独做会计分录
2022-12-27 06:47:39
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
71.08w
引用 @
玉白菜
发表的提问:
18年12月取得的进项专票,全部入了成本费用,19年1月要抵扣这个进项税额,会计分录要怎么做呢?
借进项贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷利润分配
114楼
2022-12-27 06:20:21
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辜老师
职称:
注册会计师,中级会计师
4.98
解题:
7.35w
引用 @
夏雨
发表的提问:
老师好,期末进项没有抵扣完,转到未交增值税 分录怎么做?
期末不用缴纳增值税,可以不用结转到未交增值税
115楼
2022-12-27 06:35:59
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夏雨:
回复
辜老师
老师好,年末也不用做处理么,那在资产负债表里,这部分是怎么提现的?
2022-12-27 07:03:53
夏雨:
回复
辜老师
提现
2022-12-27 07:28:53
夏雨:
回复
辜老师
体现
2022-12-27 07:40:29
辜老师:
回复
夏雨
你就把期末留底的进项税额,填列在资产负债表的应交税费的余额就可以了
2022-12-27 08:01:26
夏雨:
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辜老师
老师好,系统自动出表,体现在其他流动资产,这样对么?
2022-12-27 08:17:04
辜老师:
回复
夏雨
期末负值余额重分类到其他流动资产,是对的
2022-12-27 08:33:42
meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
英
发表的提问:
服务业进项税加计抵扣的那部分进项税怎么做会计分录?
你好 借:应交税费——未交增值税, 贷:银行存款, 贷:其他收益。
116楼
2022-12-28 05:04:56
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玲老师
职称:
会计师
4.99
解题:
37.73w
引用 @
负责的蜻蜓
发表的提问:
该企业按月纳税,上月未抵扣增值税进项税3000元的会计分录怎么写?
。未抵扣的属于进项留抵,不用单独做分录。
117楼
2022-12-28 05:33:41
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岳老师
职称:
注册会计师、注册税务师
4.97
解题:
1.35w
引用 @
易
发表的提问:
进项税抵扣的会计分录怎么做
各个环节的会计分录怎么做
118楼
2022-12-28 05:52:11
全部回复
岳老师:
回复
易
期末,您计算销项税额、进项税额,然后做以下分录 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 这就是按照差额计算出来的。
2022-12-28 06:03:39
小林老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题:
6.83w
引用 @
喜悦的鲜花
发表的提问:
上年已经抵扣的进项税额,今年需要转出要怎么进项会计处理?红圈标出的会计分录[图片]
您好,进项税转出的原因是?
119楼
2022-12-28 06:11:18
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bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
欣慰的路灯
发表的提问:
留抵税额如何做会计分录,销项小于进项,即产生留抵税额。如何会计分录
您好 进项税额大于销项税额 进项税额留底 可以不做账务处理 留待下期继续抵扣
120楼
2022-12-28 06:33:00
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