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应交税费增值税会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 被偷走的面纱 发表的提问:
借:应交税费–应交增值税–销项税额14588.18 贷:应交税费–未交增值税14588.18 老师你看这个分录有错没的?我看他们会计是这样做的。
你好,如果是销项税额的结转,分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
166楼
2023-08-20 19:30:00
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被偷走的面纱:回复邹老师 老师我看之前的会计4月份申报没有进项税额,会不会有问题啊?
2023-08-20 19:56:37
邹老师:回复被偷走的面纱你好,偶尔一个月没有进项税额,也是正常的 
2023-08-20 20:14:07
被偷走的面纱:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-08-20 20:25:33
邹老师:回复被偷走的面纱不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-08-20 20:51:22
被偷走的面纱:回复邹老师 老师,什么情况下要做进项税额转出啊?
2023-08-20 21:11:05
邹老师:回复被偷走的面纱你好,比如虚开的进项发票,用于职工福利的进项发票抵扣了 
2023-08-20 21:34:48
被偷走的面纱:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-08-20 21:52:36
邹老师:回复被偷走的面纱不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-08-20 22:13:04
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 逢考必过 发表的提问:
分录借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 是这样吗?金额和分录
你好,你这是进项的明细帐吗?
167楼
2023-08-21 18:51:00
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逢考必过:回复郭老师 是的,因为月末要结转进项和销项,所以帮我看看是不是这样做的分录和余额
2023-08-21 19:14:52
郭老师:回复逢考必过你好,结转的进项是这么做金额,就是填写进项发生额合计
2023-08-21 19:25:36
逢考必过:回复郭老师 那我以后每个月月末结转进项就是这样做,是吗?销项也是这样吗
2023-08-21 19:46:03
逢考必过:回复郭老师 那我合计的金额和分录是对的吗?就是这样做的吗?
2023-08-21 20:13:41
郭老师:回复逢考必过你好是的,都是这么做。
2023-08-21 20:37:07
郭老师:回复逢考必过合计的金额,这个是什么意思?
2023-08-21 20:55:35
逢考必过:回复郭老师 就是4月进项税额的合计
2023-08-21 21:06:48
郭老师:回复逢考必过结转到转出未交增值税就没有余额的,没结转就有余额。
2023-08-21 21:29:05
逢考必过:回复郭老师 我等下录这进项结转分录,那进项明细就没有余额了,余额就已经在未交增值税那里了,是吗?
2023-08-21 21:47:52
郭老师:回复逢考必过你好在转出未交增值税里面。
2023-08-21 22:06:41
逢考必过:回复郭老师 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 9298.83 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税9298.83 这分录的余额就是写进项结转那个税额合计数吗
2023-08-21 22:32:39
逢考必过:回复郭老师 就是写这个9298.83吗?
2023-08-21 23:00:25
郭老师:回复逢考必过你好是的,填写这个金额。
2023-08-21 23:13:16
逢考必过:回复郭老师 转出进项税额,我图片的明细余额就在贷方,我理解对吗?
2023-08-21 23:37:18
郭老师:回复逢考必过你好,也是结转到转出,未交增值税的。
2023-08-21 23:57:34
逢考必过:回复郭老师 进项税额转出之后,总觉得这个贷方余额不对,因为我们销项发票税额41505.85-进项税额9298.83=实际缴纳税额
2023-08-22 00:09:02
逢考必过:回复郭老师 就是进项税额转出也是转到转出未交增值税,是吗?那我的明细没有错,是吗?
2023-08-22 00:34:22
郭老师:回复逢考必过销项减去进项加上进项转出,这个是你们单位需要交纳的增值税。
2023-08-22 01:03:54
逢考必过:回复郭老师 把进项税额转出到转出未交增值税科目,那销项税额还是要缴纳41505.85元,不像发票那样抵扣了就不用交税了吗?
2023-08-22 01:33:51
逢考必过:回复郭老师 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 9298.83 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税9298.83 这个金额你说天对了,可转出未交增值税余额反而是增加了,不是应交的增值税
2023-08-22 01:55:54
逢考必过:回复郭老师 销项减去进项加上进项转出,这个句话我不懂理解,麻烦老师指导一下
2023-08-22 02:16:35
郭老师:回复逢考必过交纳的增值税等于销项减去进项,这个能理解,如果有进项转出的话,需要加上进项转出。
2023-08-22 02:37:04
郭老师:回复逢考必过如果销项100进项20,进项转出20,你需要交100的增值税,这个能理解吗?
2023-08-22 03:01:07
逢考必过:回复郭老师 就是比如实际是我们应缴纳销项的全部税额50万,但有进项税额45万,所以可以抵扣45万销项税额,到最终我们应缴纳5万的税,是这样理解吗?
2023-08-22 03:27:26
郭老师:回复逢考必过你好是的,没有问题,但是没有体现进项转出。
2023-08-22 03:54:39
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 未来不是梦2 发表的提问:
小规模增值税会计分录怎么做。发生,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税销项税。结转,借应交税费转出未交增值税,贷应交税费未交增值税。减免增值转出。借应交税费未交增值税,贷营业外收入。这样做对吗?
注意小规模纳税人没有下面这步分录的 结转,借应交税费转出未交增值税,贷应交税费未交增值税 其他两个分录都是正确的。
168楼
2023-08-21 19:12:22
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 危机的龙猫 发表的提问:
进项税额留抵退税的会计分录 借:银行存款 贷:应交税费--应交增值税(进项税额) 如果贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)可以吗?
您好 写第一笔分录就好了
169楼
2023-08-21 19:17:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 暖暖 发表的提问:
一般纳税人,报销加班等我交通费,取得普通发票,增值税的会计分录,应交税费-应交增值税-进项税额,这样对吗
交通费如果是普通发票不能抵扣,如果是滴滴的电子普通发票,可以抵扣寄进项科目可以,
170楼
2023-08-22 18:22:43
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 张小宝 发表的提问:
小规模计提应该缴纳的增值税,怎么做分录,是不是姐,应交税费-增值税贷应交税费-未交增值
你好 不是  借应收 贷收入 应交税费应交增值税  后面就直接交了 
171楼
2023-08-22 18:47:03
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张小宝:回复玲老师 交的时候怎么做分录
2023-08-22 19:03:28
玲老师:回复张小宝借 应交税费应交增值税  贷银行 
2023-08-22 19:18:53
张小宝:回复玲老师 季度报的时候报前三个月的,开具的专票,需要交税,缴纳时候怎么做
2023-08-22 19:32:46
玲老师:回复张小宝和上面分录 一样的处理 
2023-08-22 19:55:23
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 顺其自然 发表的提问:
老师,将销项说22272元和进项税15680元,全部转往应交税费―应交增值税―未交增值税科目,会计分录怎么写?
你好 借;应交税费-应交增值税(销项税额)22272 贷;应交税费-应交增值税(进项税额)15680 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)(差额) 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷;应交税费-未交增值税
172楼
2023-08-22 19:14:58
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
从纽扣厂购买纽扣20000 应交增值税3400 会计怎样做会计分录?
借 原材料 20000 应交税费-应交增值税(进项税) 3400 贷 应付账款 23400
173楼
2023-08-23 17:48:06
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 超越平凡 发表的提问:
我想咨询一下 转让金融商品应交增值税的会计分录 不是太明白
您好,具体您说这个分录的借贷方是哪一方您不明白呢?看看我能解答吗?谢谢。
174楼
2023-08-23 18:09:24
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超越平凡:回复王雁鸣老师 产生转让收益的时候 借:投资收益 贷:应交税费-转让金融应交增值税 产生收益 不应该投资收益在贷方吗
2023-08-23 18:34:04
王雁鸣老师:回复超越平凡您好,产生收益时,借:其他货币资金-证券户,贷:交易性金融资产,投资收益。计算应交增值税时,借:投资收益 贷:应交税费-转让金融应交增值税。或者直接,借:其他货币资金-证券户,贷:交易性金融资产,投资收益,应交税费-转让金融应交增值税。
2023-08-23 18:54:36
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小蝶 发表的提问:
老师宾馆业的小卖部买饮料的收入的会计分录贷方需要做应交增值税吗
需要做贷应交税费应交增值税
175楼
2023-08-23 18:31:09
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张壹老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 1.24w
引用 @ 动听的钥匙 发表的提问:
8月1日,甲公司出售持有的A公司股票30 000股,实得价款650 000元,转让该金融商品应交增值税2 830元,款项已收到,会计分录
你好 借:银行存款650000 贷:交易性金融资产 =650000-2830   应交税费-应交增值税-销项税 2830
176楼
2023-08-23 18:54:28
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ dream 发表的提问:
之前税控盘账目已做,只是抵税分录未做,等到10月缴纳增值税时,抵扣了480,未抵扣税费是3962,实际缴纳增值税的会计分录 借:应交税费——应交增值税(销项)3962.01,贷:银行存款3482.01 管理费用480?免税分录是:借:应交税费——应交增值税(减免税款)480,借:管理费用-480?
可以的
177楼
2023-08-23 19:14:59
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dream:回复蒋飞老师 分录正确吗?
2023-08-23 19:29:09
蒋飞老师:回复dream你好! 对的,可以这么做
2023-08-23 19:44:46
dream:回复蒋飞老师 会不会多记入管理费用?
2023-08-23 20:01:30
dream:回复蒋飞老师 第一个分录
2023-08-23 20:13:23
蒋飞老师:回复dream你好! 没有进项税额?
2023-08-23 20:34:35
dream:回复蒋飞老师 老师,我这边是小规模纳税人
2023-08-23 20:48:48
dream:回复蒋飞老师 购买税控盘: 借;管理费用1370 贷;银行存款1370 抵扣增值税的分录借;应交税费-应交增值税480 贷;管理费用480,抵扣后实际缴纳增值税3482,原增值税是3962,会计分录是:借:应交税费—应交增值税3482,贷:银行存款?还是:借:应交税费3962贷:银行存款3482,应交税费—减免税款480?
2023-08-23 21:18:42
dream:回复蒋飞老师 按什么处理
2023-08-23 21:30:54
蒋飞老师:回复dream3962-480=3482 借:应交税费-应交增值税3482 贷:银行存款3482
2023-08-23 21:53:11
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小马 发表的提问:
税控盘递减税款,会计分录借:应交税费-应交增值税-减免税款 贷:管理费用-开办费对吗?
你好,是筹建期吗?
178楼
2023-09-05 17:52:10
全部回复
小马:回复邹老师 是筹集期间
2023-09-05 18:21:26
邹老师:回复小马可以这样处理
2023-09-05 18:48:10
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 唠叨的小伙 发表的提问:
先开具发票金额100万,未收到款项 会计分录:借:应收账款 109 贷:工程结算 100 应交税费-增值税 9 还是 会计分录:借:应收账款 109 贷:主营业务收入 100 应交税费-增值税 9
你好,是工程的是吗 你们需要确认收入了吗 还是只是开了发票
179楼
2023-09-05 18:18:52
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瑜老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.3w
引用 @ 青苹果 发表的提问:
一般纳税人用小企业会计准则,增值税的分录我是这样做的,应交税费进项,应交税费销项。缴纳做的分录是应交税费应交增值税已交税金。那销项金额一直是全年累计可以吗?
销项税额是当期申报需要缴纳的,进项跟销项税额是需要抵销的
180楼
2023-09-05 18:32:48
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