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未交增值税年初会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 漂亮的大侠 发表的提问:
您好,老师我上个月余额是-280后来我把凭证红冲了后现在是正数280,可是我上个月发票全部抵扣完了,这个是航天全额抵扣的发票金额。做完这些分录后我得数字就变成了正280,我做的会计分录是 借应交未交 -50974.4 贷进项税额-50974.4 在做一笔正数,不包含航天费 借应交未交50694.4 贷进项税额50694.4 在做一笔 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 280贷应交税费-应交增值税-减免税额280
做了借减免税款借管理费用负数的吗
151楼
2023-08-21 20:02:59
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漂亮的大侠:回复郭老师 没做这个
2023-08-21 20:26:19
郭老师:回复漂亮的大侠那你的期初余额怎么出来的
2023-08-21 20:36:33
漂亮的大侠:回复郭老师 就做了我刚才问题发的那几个科目,最早以前做的是借减免,贷其他应收款
2023-08-21 20:47:25
郭老师:回复漂亮的大侠购入是怎么做的 你这个月交税多少
2023-08-21 21:10:25
漂亮的大侠:回复郭老师 这个月税还没交,之前算了一下大概4千2左右
2023-08-21 21:20:31
郭老师:回复漂亮的大侠借应交未交贷进项,都是负数的 这业务没看懂
2023-08-21 21:30:33
漂亮的大侠:回复郭老师 我上个月结转进项税额的时候把航天280也一起加进去了,当时没注意到,现在1月要结转进项税额的时候发现是负数了,前面问了一个老师让我这样做分录,后来问题问完了让我重新提问。
2023-08-21 21:53:53
郭老师:回复漂亮的大侠你说的上月是12月份的吗 销项进项分别多少
2023-08-21 22:15:16
漂亮的大侠:回复郭老师 销项税额53695.52 进项税额发票50694.4(不包含航天280)但是我实际抵扣是抵扣了50974.4(把280加进去了),就这样变成负数了
2023-08-21 22:34:24
郭老师:回复漂亮的大侠280做了进项吗 红冲就可以,但是分录怎么做的,红冲就怎么做 比如之前借减免贷其他应付款280 现在借其他应付款贷减免280
2023-08-21 22:49:03
漂亮的大侠:回复郭老师 借其他280贷减免280 都是正数是吗? 做完这笔,我后面还要做什么科目要怎么做?
2023-08-21 23:01:48
郭老师:回复漂亮的大侠对的 减免税款你结转没有 结转了结转到哪个科目的
2023-08-21 23:21:14
漂亮的大侠:回复郭老师 没有结转,老师应该怎么做科目结转?
2023-08-21 23:37:51
郭老师:回复漂亮的大侠月末可以结转到转出未交增值税的
2023-08-22 00:02:24
漂亮的大侠:回复郭老师 可是280在12月开票进来了,我应该把其他应收款给冲掉吧?我最早做的是,借其他,贷银行,进发票我就做了借减免贷其他,现在转回去我其他应收款又增加了,那我应该怎么办?
2023-08-22 00:30:33
郭老师:回复漂亮的大侠借管理费用贷其他应收款
2023-08-22 00:44:17
漂亮的大侠:回复郭老师 那我现在凭证就做,借其他 贷减免280 这样减免就没有金额了是吗?然后在做借管理费用二级科目做什么?贷其他280这样做完就可以了?还是需要在做减免?科目应该怎么做?老师我这个最后一个问题了麻烦您这边直接帮我写分录出来吧,谢谢您了!
2023-08-22 01:11:25
郭老师:回复漂亮的大侠是的 办公费 是的 需要抵扣再做抵扣的分录 借减免税款借管理费用-280
2023-08-22 01:33:37
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问:
简易计税缴纳增值税,开具发票入账,会计分录贷方是“应交税费-未交增值税”还是用“应交税费-简易计税-预交”
您好!这个种应交税费—应交增值税—简易计税
152楼
2023-08-22 18:27:14
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小妍老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.97
解题: 0.09w
引用 @ Vmin 发表的提问:
老师,你好。期初应交增值税期初数据,应该录入在哪个科目?转出多交增值税\转出多交增值税\还是未交增值税?
您好!应该计入期初应交增值税余额,应计入未交增值税。
153楼
2023-08-22 18:55:16
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小妍老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.97
解题: 0.09w
引用 @ katlyn 发表的提问:
计提增值税,以及缴纳增值税转出未交增值税的分录
您好!计提增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 缴纳 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
154楼
2023-08-22 19:22:39
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
增值税会计分录:应交税金-增(销),应交增值税(已交)。 老会计来帮忙~
业务:发生100万销售收入。 求:增值税会计分录。 一,确认收入时 借:银行存款 100 贷:主营业务收入 97.08 应交税金-增(销)2.92 二,缴纳时 借:应交税金-应交增值税(已交)2.92 贷 :银行存款2.92 。 这个二级科目后的(销)(已交)之间 要结转吗?,
155楼
2023-08-22 19:36:37
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邹老师:回复爱笑的流沙根据你的分录来看应该是小规模 通过应交税费-应交增值税,贷方反应应纳税额,借方表示缴纳的增值税,不需要结转
2023-08-22 19:47:03
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ lion 发表的提问:
月末,销项税额-进项税额-上月留底税额>0 那么应交税费-应交增值税的余额在贷方先计提:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 再交纳: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款问题是:月末,销项税额-进项税额-上月留底税额<0 那么应交税费-应交增值税的余额在借方。会计分录怎么写?
你好,没有应纳税额情况下是不需要做结转分录的
156楼
2023-08-22 20:02:58
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 发表的提问:
完整的税费会计分录,购进时(1)应交税费-应交增值税-进项税50,(2)销售时,贷应交税费-应交增值税-销项税70 月底(3)1)借:应交税费-应交增值税-销项税70 贷:应交税费-应交增值税-进项税50 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 20 2)借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 20 贷:应交税费-应交增值税-未交增值税20 对吗
你好!可以这样做,但是本身没有要求这样
157楼
2023-08-23 19:00:33
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 天心 发表的提问:
年中建账,录入期初余额,其中应交增值税中进项税额,销项税额以及未交增值税这个期初余额怎么填?
您好,这个期初余额可以按建账前的余额录入即可。
158楼
2023-08-23 19:11:03
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 完善 发表的提问:
小规模纳税人增值税(3%)在销售时计入应交增值税-销项,月末还用再转入未交增值税吗,会计分录应是?
确认收入时: 借:银行存款等科目 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 月末应交税费-应交增值税贷方余额即为需要缴纳的金额,缴纳增值税时: 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款
159楼
2023-08-23 19:30:27
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 瘦瘦的你 发表的提问:
借:应交税费应交增值税转出未交增值税 贷:应交税费应交增值税进项 借:应交税费应交增值税销项 贷:应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项,会计分录怎么写?
你好!其实你这个本身不对,如果你当月销项大于进项,是 月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税
160楼
2023-08-23 19:40:06
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小刘老师
职称:,注册会计师
4.98
解题: 0.04w
引用 @ 斯文的台灯 发表的提问:
2019年缴纳2018年土地增值税,并且2018年未计提,怎么做会计分录,
同学你好!借以前年度损益 贷应交税费。借应交税费,贷银行存款。
161楼
2023-08-23 19:59:59
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ kelly 发表的提问:
本月有退役士兵税收优惠,计提本月未交增值税的会计分录
同学你好 借:应交税费-应交增值税-减免税额 贷:营业外收入-税收减免
162楼
2023-09-05 18:43:57
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kelly:回复易 老师 你好,那我计提未交增值税的分录是正常计提是吗?有减免了,再加一个这个分录
2023-09-05 19:10:50
易 老师:回复kelly是的,就是这样处理的
2023-09-05 19:22:19
kelly:回复易 老师 老师,你看下,我这么账务处理对吗?
2023-09-05 19:48:54
易 老师:回复kelly你好,可以的,完全没问题
2023-09-05 20:02:34
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 晴天娃娃 发表的提问:
建立账套时初始数据少录了销项税额和进项税额、转出未交增值税的余额,现在要怎么调整,如何做会计分录
借:进项税额 转出未交增值税 贷:销项税额
163楼
2023-09-05 18:49:32
全部回复
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 愤怒的可乐 发表的提问:
进项税额转出,转到,转出未交增值税的会计分录怎么写
您好,借;应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税。
164楼
2023-09-05 19:17:31
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ liu 发表的提问:
老师 您好,2020年未做增值税结转,年末一次性增值税结转, 请问是这样结转地么? 借:应交税费-应交增值税-销项税额, 11, 贷:应交税费-应交增值税-进项项税额 10 ,应交税费-转出未交增值税 1 计提当月增值税 借:应交税费-转出未交增值税 1.5,贷:应交税费-未交增值税1.5 这两笔分录的应交税费-转出未交增值税,金额是不是不会一样
是的,是这样结转的,有可能不一样的
165楼
2023-09-05 19:35:59
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