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未交增值税年初会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 蓝心 发表的提问:
老师,之前会计做的是手工账,我在2月启用的电子账套,她之前把应缴税税费~未交增值税记到了应交税费-已交增值税中,我可以在录期初数据时改录到未交增值税明细中么
你好,可以的,
166楼
2023-09-06 18:14:51
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蓝心:回复郭老师 谢谢老师
2023-09-06 18:39:31
郭老师:回复蓝心不用客气的,
2023-09-06 19:01:51
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 欧巴的长腿 发表的提问:
取得收入并开发票后我会计分录,先贷应交税费_应交增值税_销项税额后又转出了未交增值税,请问缴纳税款后我应该怎么写会计分录呢
借:未交增值税 贷:银行存款
167楼
2023-09-06 18:38:47
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欧巴的长腿:回复文文老师 但是明细账里面转出未交增值税和销项税额里面还有余额
2023-09-06 19:08:45
文文老师:回复欧巴的长腿再将转出未交与销项,做内部结转
2023-09-06 19:20:43
欧巴的长腿:回复文文老师 老师,内部结转是指分录不变,金额是负数吗?
2023-09-06 19:37:32
文文老师:回复欧巴的长腿借:销项 借:转出未交 贷:进项 金额为正
2023-09-06 20:07:23
欧巴的长腿:回复文文老师 老师贷:进项是什么意思呀?
2023-09-06 20:37:17
文文老师:回复欧巴的长腿这只是举例,因为进项正常来说,会形成借方余额,所以要贷方结转
2023-09-06 20:54:13
欧巴的长腿:回复文文老师 好的,谢谢老师
2023-09-06 21:06:35
文文老师:回复欧巴的长腿好的,祝你工作顺利。请五星好评!
2023-09-06 21:19:56
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ ~玲 发表的提问:
期初报增值税怎样做会计分录?
期初申报增值税,就只有缴纳的分录了。 借 应交税费-未交增值税 贷 银行存款
168楼
2023-09-06 19:02:57
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~玲:回复张艳老师 老师应交税费―已交税费这个分录啥时候用?
2023-09-06 19:31:03
张艳老师:回复~玲一般企业很少用到,主要用于提前预缴增值税的情况。比如有的企业是要求先缴纳部分税款,才给予领发票。
2023-09-06 19:43:35
赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 星空 发表的提问:
平时做会计分录是 借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 缴纳款项 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 转出未交增值税这个科目需要结平吗 还是一直在借方有余额
一般是结平的,属于过渡科目
169楼
2023-09-06 19:09:30
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星空:回复赵海龙老师 如何结平
2023-09-06 19:35:51
星空:回复赵海龙老师 会计科目中  转出未交增值税一直有余额  怎么处理
2023-09-06 20:01:08
赵海龙老师:回复星空都结转到应交税费未交增值税了
2023-09-06 20:18:21
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ ⒈辈吇顺嗻伱. 发表的提问:
老师,您好! 请问小规模纳税人,预税增值税税款款,会计分录是不是:交时:借:交应税费-应交增值税,贷:银行存款,月未结转:借:应交税费-未交增值税,贷:应交税费-应交增值税,第二个月填写完申报表时,会计分录;借:应交税费-应交增值税,贷:银行存款(如果没有少交,或者多交的需退回的,是不是写贷:应交税费-未交增值税)
你好,预交,借:交应税费-应交增值税,贷:银行存款,不需要做月末结转到未交增值税 如果确认了收入就 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
170楼
2023-09-06 19:33:00
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 安静 发表的提问:
老师,销项税额38000,进项税额30000,,加计抵减的30000×10%=3000,现在加计抵减期初还有未抵扣的6000元,本月不用交增值税,这样的情况怎么做分录? 计提 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税8000 贷 应交税费-未交增值税8000 借 应交税费-未交增值税8000 其他收益/营业外收入8000 剩余的2000,单独设应交税费-应交增值税-未抵扣加计抵减税额计入其。 请问老师,剩下的2000怎么做分录?
你好,剩余2000不用处理,等待下次抵扣
171楼
2023-09-07 18:45:49
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安静:回复佟老师 老师,那我上面处理的正确吗?
2023-09-07 18:58:06
安静:回复佟老师 应该处理的部分正确吗?
2023-09-07 19:25:31
佟老师:回复安静你好,上面的处理是正确的
2023-09-07 19:49:36
安静:回复佟老师 好的,谢谢老师!
2023-09-07 20:10:58
佟老师:回复安静不客气祝你学习愉快!
2023-09-07 20:22:54
小钰老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ honey 发表的提问:
增值税之前每月未结转,缴纳时是借已交税金贷银行存款。年初想一次结转调整,转入未交增值税后缴纳时 借:未交增值税贷:已交增值税分录,应交税金-增值税-已交税金还有有借方余额怎么处理?,怎么调整
你好,处理需要查明原因,再对错误的地方进行更正
172楼
2023-09-07 19:11:08
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赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 发表的提问:
请问未交增值税和转出未交增值税有什么区别呢?年初数因为这两个数字年初数报表不平
未交增值税是你次月15号以前要交纳的增值税税款而转出未交增值税是销项税款税额和进项税额都转到这个科目是一个过渡科目。
173楼
2023-09-07 19:18:28
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 四叶草 发表的提问:
去年12月进项留底税额3万,今年1月销项税额2万,无进项,,不交增值税 会计分录:借:应交税费-应交增值税(销项税额)2 贷:应交税费-转出未交增值税2,对吗
没问题啊,你这个样子作风都可以的呀。
174楼
2023-09-07 19:24:28
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四叶草:回复陈诗晗老师 借:应交增值税-转出未交增值税2贷:应交增值税—未交增值税2,这个分录还做吗
2023-09-07 19:42:22
陈诗晗老师:回复四叶草不做的同学,因为你这个都不用交税。
2023-09-07 20:03:57
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 失眠的项链 发表的提问:
转出未交增值税余额一直在增大,怎么结平,会计分录该怎么写
你好 这个可以有余额的  
175楼
2023-09-07 19:35:58
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老王老师
职称:,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 李宁 发表的提问:
转出未交增值税的会计分录,是什么?这个可能不对吧
您好,如果是小规模企业,月销售额低于3万元的,季销售额低于9万元的,免增值税的,这样的分录是对的。
176楼
2023-09-11 18:42:07
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李宁:回复老王老师 好的,谢谢
2023-09-11 19:07:58
老王老师:回复李宁您好,不客气。
2023-09-11 19:25:46
李宁:回复老王老师 那如果是一般纳税人呢?
2023-09-11 19:51:24
老王老师:回复李宁您好,一般纳税人,正常是不享受这个优惠的。
2023-09-11 20:05:02
李宁:回复老王老师 转出未交增值税,本来的意思是:一般纳税人,销项-进项=未交,怎么在小规模里,就变成免税的了
2023-09-11 20:21:44
老王老师:回复李宁您好,因为国家对小规模纳税人有优惠政策的。
2023-09-11 20:51:21
李宁:回复老王老师 我理解的那一段的意思,对的吧?
2023-09-11 21:01:51
老王老师:回复李宁您好,对的。
2023-09-11 21:29:47
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 天天 发表的提问:
增值税三级明细科目有进项税额,已交税金,减免税额,转出未交增值税,销项税额,进项税额转出,转出多交增值税,未交增值税,计提增值税结转增值税时交纳增值税具体会计分录怎么做?
你好,增值税不用计提需要结转分录借应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷应交税费-未交增值税。缴纳借应交税费-未交贷银存
177楼
2023-09-11 19:06:11
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 美美我要考证 发表的提问:
月底未交增值税转出是之前会计的分录是 借:应交税费-转出未交增值税655 贷:应交税费-文件增值税655 交税时 借:应交税费-未交增值税655 贷:银行存款655 最后导致,应交税费-转出未交增值税余额为贷方-655元,而且是跨年的,也就是去年的,那要怎么做,请老师帮忙解答?
你好,那之前进销做结转了吗?还是只做这这笔结转了
178楼
2023-09-11 19:23:59
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美美我要考证:回复佟老师 没有,他的分录就是错的,进销都没转到应交税费-转出应交增值税,所以才导致有了贷方负数?
2023-09-11 19:38:47
佟老师:回复美美我要考证那你做进销结转到转出未交增值税账就平了
2023-09-11 20:03:31
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ VW 发表的提问:
年末,进项税额,销项税额,已交税金,转出未交增值税,待转销项税额都有余额,怎样做会计分录使应交增值税余额为0
你好,增值税相关账务处理,最新的文件是 财会2016年22号 文件中并没有要求把三级科目的余额冲平!
179楼
2023-09-12 18:53:18
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 小雅 发表的提问:
老师,季度底我做了分录,借应交税费-转出未交增值税 2贷应交税费-未交增值税2 但是实际缴税的时候少交了2分钱,借应交税费-未交增值税1.8 贷银行存款1.8 这样的话2分钱如何调账呢,会计分录怎么写呢
你好 你做一笔 借应交税费-未交增值税0.2 贷营业外收入 0.2 这个应该是2角钱 不是2分钱。我还反复看了几次
180楼
2023-09-12 19:07:16
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小雅:回复meizi老师 嗯嗯实际时2分,我举个例子写错了。就那个分录就可以吗?之前会计有个这分录我不明白什么意思,您帮我看一下
2023-09-12 19:46:26
meizi老师:回复小雅嗯 是的 你截图发来看看
2023-09-12 20:11:08
小雅:回复meizi老师 您可以看见照片吗?
2023-09-12 20:27:30
meizi老师:回复小雅你好 应该是缴纳增值税 和申报表的增值税有差额 所以做了一笔调整分录转到营业外收入去了, 这个你了解下就行
2023-09-12 20:44:07
小雅:回复meizi老师 像那样的话直接写上两步就可以,为什么还要写下面两个呢?
2023-09-12 21:09:11
小雅:回复meizi老师 我就是不懂为什么还要写借转出未交增值税贷营业外收入还是负数
2023-09-12 21:39:02
meizi老师:回复小雅实际中的话 最后在未交增值税里面去调整就行 转出未交增值税里面 有贷方在转未交增值税贷方去体现就行。这个前任分录没处理好 你以后注意就行
2023-09-12 21:57:32
小雅:回复meizi老师 老师意思就是说没必要写下面两个借贷方,只需要写上面的就可以是吗?
2023-09-12 22:25:27
小雅:回复meizi老师 老师我还想问像我们单位一季度交了2千多的企业所得税2季度没交,现在3季度开票挺多的,我怕到时候利润多了,交的企业所得税多了,4季度利润没3季度多的话也不用交,明年汇算清缴是不是还得退税了?像这种情况正常吗?有没有什么方法可以规避一下?退税是不是很麻烦
2023-09-12 22:39:19
meizi老师:回复小雅嗯是的 ; 是的 你实际可以的 现在季度都是预缴所得税 汇算是根据你当年的交纳情况多退少补 你实际的多缴纳了就去申请退税就行 这个按实际来做就行 退税有可能会查账的 所以你要按真实的做
2023-09-12 22:52:31

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