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补交当年增值税会计分录
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 许红军 发表的提问:
2018年5月补交2017年增值税如何作分录?
借:以前年度损益调整 贷:应交税费--增值税检查调整 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
121楼
2023-08-21 20:26:59
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老王老师
职称:,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
一般纳税人因以前年度虚开增值税发票受处罚,需要增值税进项税转出补交增值税,如何做会计分录?谢谢老师
您好,转出时,借;以前年度损益调整,贷:应交税费-应交增值税-进项转出。
122楼
2023-08-22 19:53:48
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
补缴以前年度增值税及滞纳金会计分录怎么做
借其他应收款贷以前年度损益调整应交税费应交增值税增值税检查调整 借应交税费应交增值税增值税检查调整贷银行存款 借营业外支出贷银行存款
123楼
2023-08-22 20:17:41
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
补交当年增值税算本年税负率吗?
不算本年的税负率 算当年的
124楼
2023-08-22 20:23:58
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 晓晓 发表的提问:
购进500万的固定资产,税法当年一次性扣除,会计折旧10年,企业执行企业会计准则,当年形成递延所得税负债的会计分录是怎么样的?第二年纳税调增的会计分录又是怎么样的?当年应交所得税的会计分录和第二年纳税调增的会计分录?
你好,账务处理是 借:所得税费用 贷:递延所得税负债 第二年纳税调增的话,冲减上述分录 当年缴纳 借:所得税费用 贷:应交所得税
125楼
2023-08-23 19:24:43
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晓晓:回复冉老师 那第二年的会计分录呢?
2023-08-23 19:52:39
冉老师:回复晓晓第二年 借:所得税费用 贷:应交所得税 借:递延所得税负债 贷:所得税费用
2023-08-23 20:21:32
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 837889360 发表的提问:
这是当时做错的会计分录, 借应交税金,未交增值税 贷应交税金 已交增值税 ,如果通过以前年度损益,我应该怎么调整
你好,这笔分录不涉及损益,不需要用以前年度损益调整科目
126楼
2023-08-23 19:32:46
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837889360:回复吴月柳 我应该如何调整2016年这个错误分录呢
2023-08-23 19:58:17
837889360:回复吴月柳 老师,我没有看到你的回复
2023-08-23 20:26:43
吴月柳:回复837889360你好,这笔分录不涉及损益,不需要用以前年度损益调整科目
2023-08-23 20:39:38
江桐老师
职称:初级会计师
4.91
解题: 0.05w
引用 @ 发表的提问:
当月的税款当月交税怎做会计分录,例如,增值税,附加税,个税,当月就在税务局交了
1、如果缴纳是当月的增值税那么直接做分录借:应交税费——应交增值税(已交税金)贷:银行存款2、如果是上个月的增值税,那么期末将贷方应交的销项税转入未交增值税中,表示当月应交未交的增值税借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费——未交增值税3、在实际缴纳时再转入已交税金明细科目中转销借:应交税费——应交增值税(已交税金)贷:银行存款
127楼
2023-08-23 19:43:40
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 左岸 发表的提问:
补交以前年度的残障金该如何做会计分录
你好 借;以前年度损益调整 贷;应付职工薪酬-残障金 借;应付职工薪酬-残障金 贷;银行存款等科目
128楼
2023-08-23 20:06:59
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 雪儿老师 发表的提问:
补交去年增值税和罚款怎么做分录?
你好,我交税款在以前年度损益调整科目下核算罚款在营业外支出。
129楼
2023-08-23 20:23:59
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ Listen、 发表的提问:
老师 补交去年的增值税分录是什么
你好,金额大不大,如果不大,营业外收支,金额大按照下列分录: 1、计提 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--增值税检查调整 2、查补转出 借:应交税费--增值税检查调整 贷:应交税费--未交增值税 3、补交增值税 借:应交税费--未交增值税 贷:银行存款 4、结转损益调整 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整
130楼
2023-09-05 19:34:45
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Listen、:回复冉老师 收到 谢谢老师
2023-09-05 20:02:08
冉老师:回复 Listen、不客气呢,祝您工作顺利
2023-09-05 20:21:26
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 糊涂 发表的提问:
补交去年的增值税分录: 应该怎么写?
你好 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-增值税 借:应交税费-增值税 贷:银行存款
131楼
2023-09-05 19:50:48
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糊涂:回复轶尘老师 那更正今年1月到4月的增值税申报,那分录怎么写?要不要计提还是怎么操作
2023-09-05 20:02:54
轶尘老师:回复糊涂先计提 然后更正申报表 申报缴纳 做缴纳的分录!
2023-09-05 20:19:56
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 慈祥的身影 发表的提问:
本月发生销项税额合计2600万元,进项税额转出51 万元,进项税额2550万元,当月已交600万元。 1、计算该企业本月“应交税费 应交增值税”科 目的余额并做出会计分录 2、假设下月企业计算出当月应交增值税700万元,计 算当月应补交的金额。
1、计算该企业本月“应交税费应交增值税”科目的余额并做出会计分 2600-(2550-51)-600=-499 借:应交税金-未交增值税 499 贷:应交税金-应交增值税(转出多交增值税)499
132楼
2023-09-05 19:56:59
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暖暖老师:回复慈祥的身影2、假设下月企业计算出当月应交增值税700万元,计算当月应补交的金额。 700-499=201
2023-09-05 20:27:10
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ ????雨莎 _* 发表的提问:
老师,请问现在已经补交了以前年度的增值税和滞纳金,要怎么做会计分录啊?
借;应交税费-未交增值税 营业外支出 贷;银行存款
133楼
2023-09-06 19:26:45
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????雨莎 _*:回复邹老师 补交的增值税不需要在利润表里体现吗?
2023-09-06 19:41:19
邹老师:回复????雨莎 _*不需要,增值是负债,不是损益科目
2023-09-06 19:54:53
????雨莎 _*:回复邹老师 老师,还想问一下,收了客户的款,现在又全部退回去了,怎么做分录啊?
2023-09-06 20:07:36
邹老师:回复????雨莎 _*借;预收账款等科目 贷;银行存款
2023-09-06 20:20:14
????雨莎 _*:回复邹老师 谢谢老师
2023-09-06 20:35:09
邹老师:回复????雨莎 _*不客气
2023-09-06 20:58:19
黄老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 蒋老师 发表的提问:
内账补记去年的增值税会计分录怎么写呀老师
你好,1、 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--增值税自查调整 2、补交增值税 ,借:应交税费--增值税自查调整 贷:银行存款 3、结转损益调整 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整
134楼
2023-09-06 19:46:07
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蒋老师:回复黄老师 以前年度损益是设在哪个科目下面啊老师
2023-09-06 20:16:43
黄老师:回复蒋老师在损益类科目下,单独的一个会计科目
2023-09-06 20:29:59
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 顾童言 发表的提问:
补交以前年度的增值税,要怎么做会计分录 老师,跟正常的交增值税是不是不一样 是自查 的、 不是税局查出来的
您好,与平常交增值税是一样的处理的。
135楼
2023-09-06 19:56:59
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