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员工工资怎么做会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 阿木容若 发表的提问:
当月给员工发工资怎么做当月的会计分录呢
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
31楼
2023-07-19 21:35:51
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阿木容若:回复邹老师 老师,是要写两个分录中转一下啊@邹老师:
2023-07-19 22:05:26
邹老师:回复阿木容若你好,是的,需要先计提,然后支付
2023-07-19 22:17:56
阿木容若:回复邹老师 老师我是当月发工资做到当月的帐上呢@邹老师:
2023-07-19 22:31:18
邹老师:回复阿木容若你好,也是这样处理,先计提,再支付,只不过是计提,支付都是在同一个月
2023-07-19 22:51:00
阿木容若:回复邹老师 好的,谢谢老师@邹老师:
2023-07-19 23:20:46
邹老师:回复阿木容若不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-07-19 23:49:41
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 菲月 发表的提问:
工业企业的员工工资是成本吗?会计分录怎么做的?
一线员工的的计入生产成本,借生产成本贷应付职工薪酬
32楼
2023-07-19 21:56:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 啦啦啦啦啦得得 发表的提问:
预支给员工的资金怎么做会计分录
你好,借其他应收款。贷银行存款。
33楼
2023-07-20 21:00:31
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啦啦啦啦啦得得:回复玲老师 那给员工购买工作服应该怎么做账
2023-07-20 21:23:40
玲老师:回复啦啦啦啦啦得得您好,不同的问题,请重新提问会计学堂规定一事一问。
2023-07-20 21:43:15
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 彩君 发表的提问:
老师欠员工的工资,怎样做会计分录
借管理费用…工资 贷应付职工薪酬
34楼
2023-07-20 21:18:53
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彩君:回复蒋飞老师 分配工资是分配实发的,没发的不用分配,都在一张工资表上
2023-07-20 21:36:10
蒋飞老师:回复彩君应付职工薪酬的贷方余额就是欠员工的工资
2023-07-20 21:58:19
彩君:回复蒋飞老师 借 应付职工薪酬 贷 现金或银行 贷 其他应付款-×× 这样行不行
2023-07-20 22:16:37
彩君:回复蒋飞老师 3万的工资,发了25000还欠5000没发,老师
2023-07-20 22:31:58
彩君:回复蒋飞老师 结转的时候怎么做分录
2023-07-20 22:47:32
蒋飞老师:回复彩君做上面的分录, 记入其他应付款就可以了
2023-07-20 23:15:18
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 虚无 发表的提问:
员工公积金会计分录,工资不是当月发,在下个月月初发,会计分录怎么做
参考这个 其他应付款可以用其他应收款代替
35楼
2023-07-20 21:24:26
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 微笑向暖&27°C 发表的提问:
本月员工预支上月的工资会计分录怎么做呢?
您好,分录,借:其他应收款-XXX(预支人姓名),贷:现金或者银行存款。
36楼
2023-07-20 21:35:44
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微笑向暖&27°C:回复王雁鸣老师 @王老师:老师 去年的报表的亏损数没有逐月累加所以错了,那我重新交报表到税局的话是在5月之前的任一天都可以吗
2023-07-20 22:08:34
王雁鸣老师:回复微笑向暖&27°C您好,是的,都可以。
2023-07-20 22:23:47
微笑向暖&27°C:回复王雁鸣老师 @王老师:老师 预支工资的那个等下月发放的时候怎么写会计分录呢?金额怎么写呢?老师报今年的税的话是不是要把亏损额加上上年的?这个亏损是一直累加的吗?
2023-07-20 22:40:00
王雁鸣老师:回复微笑向暖&27°C您好,下月发放的时候,分录,借:应付职工薪酬,贷:其他应收款-XXX(预支人姓名),现金或者银行存款等科目,金额就是预支的金额。是要加上上年的亏损的,一般只能弥补往前推5年以内的。
2023-07-20 23:01:15
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
给员工多发工资,发工资时计提了,又退回来的怎么做会计分录
你好,退回工资,借;银行存款等科目,贷;应付职工薪酬
37楼
2023-07-20 21:50:58
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霞:回复邹老师 跟计提的没关系是吧?
2023-07-20 22:10:32
邹老师:回复你好,你计提的数据有错误吗?
2023-07-20 22:24:33
霞:回复邹老师 有啊,发多的工资金额也在计提的里面
2023-07-20 22:34:51
邹老师:回复你好,那需要把多计提的冲销 借;应付职工薪酬 ,贷;管理费用等科目
2023-07-20 22:58:57
霞:回复邹老师 好的谢谢
2023-07-20 23:26:25
邹老师:回复不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-07-20 23:48:11
晓宁老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 0.3w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
员工工作餐怎么做会计分录
借:管理费用等福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
38楼
2023-07-31 20:21:57
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ TeFuri 发表的提问:
老板垫资给别的公司员工代发工资会计分录怎么做
给别的公司员工代发工资 这个你们公司账户发出去么?
39楼
2023-07-31 20:30:11
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TeFuri:回复maize老师 我们是人力资源公司,合作方一个季度给我们结一次款,每个月合作方的人员工资都是我们老板垫付的
2023-07-31 20:52:33
TeFuri:回复maize老师 是从我们公司的账户发出去的
2023-07-31 21:10:10
TeFuri:回复maize老师
2023-07-31 21:32:27
TeFuri:回复maize老师 你看这些费用都是我们垫付的
2023-07-31 21:49:43
TeFuri:回复maize老师
2023-07-31 22:14:13
maize老师:回复TeFuri借主营业务成本 贷应付职工薪酬 工资/社保/公积金,这个你们支付出去做借应付职工薪酬 工资/社保/公积金 贷其他应付款-老板
2023-07-31 22:27:23
TeFuri:回复maize老师 这是上个季度末支付给我们的钱
2023-07-31 22:42:54
maize老师:回复TeFuri你们支付出去做借应付职工薪酬 工资/社保/公积金 贷其他应付款-老板
2023-07-31 23:01:17
TeFuri:回复maize老师
2023-07-31 23:14:32
TeFuri:回复maize老师 报表的这个地方是负的
2023-07-31 23:30:50
TeFuri:回复maize老师 是从银行账户里发出去的
2023-07-31 23:42:44
maize老师:回复TeFuri你们确认收入的时候 应收账款做借方, 收款才做贷方,你这个多收款?
2023-08-01 00:11:37
TeFuri:回复maize老师 老师能不能麻烦您给我写下会计分录
2023-08-01 00:41:26
maize老师:回复TeFuri借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 收款做借银行 贷应收账款
2023-08-01 01:03:14
TeFuri:回复maize老师
2023-08-01 01:17:20
TeFuri:回复maize老师 是不是这个样子
2023-08-01 01:33:22
maize老师:回复TeFuri收到回款做借银行贷主营业务收入 应交税费 你之前做主营业务成本就不要重复做了
2023-08-01 01:46:25
TeFuri:回复maize老师 但是那笔费用不是我们的收入呀
2023-08-01 01:58:52
maize老师:回复TeFuri你这个做成本啊,你开发票就需要按这个确认收入,你支付出去做成本
2023-08-01 02:17:25
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 体贴的蜜粉 发表的提问:
公司收到员工筹资款怎么做会计分录
你好,借;银行存款,贷;实收资本
40楼
2023-07-31 20:53:08
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 鑫儿 发表的提问:
员工借款,下个月从工资中扣除,会计分录怎么做?
借;应付职工薪酬 贷;银行存款 其他应收款
41楼
2023-07-31 21:20:30
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 努力奋斗ing 发表的提问:
请问研发人员工资的会计分录怎么做?
你好,计提的时候  借:研发支出,贷:应付职工薪酬—工资
42楼
2023-07-31 21:47:58
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Emma 发表的提问:
外账给员工发工资 ,员工内账退回来,内账上要怎么做会计分录
借;银行存款 贷;管理费用等科目
43楼
2023-08-01 20:48:55
全部回复
Emma:回复邹老师 我是放在费用的工资里面吗?这样做的原理是什么?
2023-08-01 21:15:24
邹老师:回复Emma你好,相当于冲销之前多付的工资,冲销费用
2023-08-01 21:34:51
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 僵小鱼 发表的提问:
老师,人员工资是成本会计分录怎么做?
你好 借;劳务成本或者主营业务成本   贷;应付职工薪酬
44楼
2023-08-01 21:04:16
全部回复
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 明月 发表的提问:
和员工请假,发放工资时应该怎么做?会计分录啊
您好,您可以把请假的工资扣除了以后计提
45楼
2023-08-01 21:13:41
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