咨询
员工工资怎么做会计分录
分享
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ Yolanda 发表的提问:
给生产车间工厂员工采购饭卡从工资里面扣,会计分录怎么做
你好 借其他应收款贷银行存款。 借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款 银行存款 等
106楼
2023-09-06 19:02:35
全部回复
Yolanda:回复meizi老师 计提工资的时候要把饭卡金额的计提在里面吗?
2023-09-06 19:31:52
meizi老师:回复Yolanda你好 不是的。 计提是计提你应发工资的。 你只是在发放的时候扣除这部分饭卡钱
2023-09-06 19:53:54
Yolanda:回复meizi老师 是不是和缴纳社保一样,个人的部分,公司先交的话,到时候收他们个人部分的钱
2023-09-06 20:17:04
meizi老师:回复Yolanda你好 嗯是的 是这样来理解的
2023-09-06 20:34:36
Yolanda:回复meizi老师 那我计提工资的时候还是要把这一部分金额计提进去吧,要不然我冲不了这个款,比如我先充的饭卡 借:预付账款—饭卡 贷:银行存款 借:应付职工薪酬—工资 贷:预付账款—饭卡 贷:银行存款—实发 贷:其他应收款—社保及公积金(个人部分)
2023-09-06 20:51:24
meizi老师:回复Yolanda你好 嗯是的 是这样来做账的 计提工资不计提这部分饭卡金额的 。 你只是发放扣这部分金额哈
2023-09-06 21:20:39
Yolanda:回复meizi老师 发放的时候扣,只是简单的从预付款里扣一下,也不是一定要走福利费之类的对吧
2023-09-06 21:35:11
Yolanda:回复meizi老师 因为我老是在纠结福利费,相当于他们自己买的,只是充一笔钱而已,对吧
2023-09-06 22:03:07
meizi老师:回复Yolanda你好 这个是员工自己承担的 就不会走福利费的。 要是公司去承担的话 才是那部分走福利费的
2023-09-06 22:18:52
Yolanda:回复meizi老师 是的,谢谢老师,公司里面还有一部分是我们公司自己承担的我就绕进去了,谢谢老师
2023-09-06 22:48:17
meizi老师:回复Yolanda你好 嗯是的 没事的 你区分业务来处理就行
2023-09-06 23:10:04
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ kj_TMTLn4lycQK1 发表的提问:
老师,请问员工工伤,会计分录怎么做?
您好 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存现金等
107楼
2023-09-06 19:20:02
全部回复
kj_TMTLn4lycQK1:回复bamboo老师 这是受工伤在医院治疗期间的费用处理吧?
2023-09-06 19:41:37
kj_TMTLn4lycQK1:回复bamboo老师 那给了这个员工买了意外险,没交社保,保险公司赔偿,怎么做?
2023-09-06 20:01:53
bamboo老师:回复kj_TMTLn4lycQK1是的 医院治疗期间的费用处理 保险公司赔款到公司账上么 是赔偿的医药费么
2023-09-06 20:29:39
kj_TMTLn4lycQK1:回复bamboo老师 老板给员工买的团体险,没交社保,
2023-09-06 20:45:29
bamboo老师:回复kj_TMTLn4lycQK1这个团体险是赔偿医药费的么
2023-09-06 21:12:59
kj_TMTLn4lycQK1:回复bamboo老师 可能是吧,还有,就是现在老板,赔给他一笔钱,然后签了赔偿协议,解除了劳动关系,怎么做?
2023-09-06 21:24:47
bamboo老师:回复kj_TMTLn4lycQK1分录跟上面的一样写
2023-09-06 21:50:46
kj_TMTLn4lycQK1:回复bamboo老师 那保险公司赔偿的钱,怎么入账?
2023-09-06 22:12:15
bamboo老师:回复kj_TMTLn4lycQK1收到保险公司赔款的时候做对应的红字分录 冲减 借:管理费用-福利费 借方红字 贷:应付职工薪酬-福利费 贷方红字 借:应付职工薪酬-福利费 借方红字 借:银行存款 借方蓝字
2023-09-06 22:40:40
kj_TMTLn4lycQK1:回复bamboo老师 冲减完,重新做什么分录?
2023-09-06 23:09:59
bamboo老师:回复kj_TMTLn4lycQK1就只写这笔分录就好了 不用另外再写了
2023-09-06 23:39:30
kj_TMTLn4lycQK1:回复bamboo老师
2023-09-06 23:54:41
bamboo老师:回复kj_TMTLn4lycQK1如果垫付的时候没有收到医院费发票 您截图上面这样处理 如果是收到发票到公司报销 就像我上面说的那样处理 您前面是问的员工工伤 没说垫付 我就按收到发票报销做的账务处理
2023-09-07 00:13:08
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
小规模纳税人酒店旅游行业,计提员工工资,发放工资要怎么做会计分录呀。
你好 借;劳务成本 管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;银行存款 等科目
108楼
2023-09-06 19:44:28
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 邓满媛 发表的提问:
员工加餐费怎么做会计分录?
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
109楼
2023-09-06 19:57:46
全部回复
邓满媛:回复邹老师 可不可以:借:管理费用--福利费,贷:现金 ?
2023-09-06 20:20:09
邹老师:回复邓满媛你好,需要分两步,一笔计提,一笔支付
2023-09-06 20:47:10
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 莹莹 发表的提问:
员工借款的会计分录怎么做
借:其他应收款,贷:银行存款
110楼
2023-09-06 20:20:59
全部回复
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 发表的提问:
员工工资资正常应该开5000,罚款了200元,会计分录应该怎么做?
你好! 借管理费用…工资5000 贷应付职工薪酬5000 借应付职工薪酬5000 贷营业外收入200 银行存款4800
111楼
2023-09-07 19:50:22
全部回复
缘:回复蒋飞老师 不是单位罚的是交警罚的
2023-09-07 20:11:02
蒋飞老师:回复是谁付的钱呢,为什么罚
2023-09-07 20:40:00
缘:回复蒋飞老师 大车司机员工交通违规,禁行罚款100元,从工资扣除
2023-09-07 21:06:06
缘:回复蒋飞老师 罚款是100元,不是200缘刚才说错了,
2023-09-07 21:31:25
蒋飞老师:回复1.罚款 借其他应收款100 贷银行存款100 2.计提 借管理费用…工资5000 贷应付职工薪酬5000 3发放 借应付职工薪酬5000 贷其他应收款100 银行存款4900
2023-09-07 21:55:27
岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 野性的石头 发表的提问:
人力资源公司收到合作单位发的工资,再给员工发工资。会计分录怎么做
收到工资确认收入,发放工资作为成本。
112楼
2023-09-07 20:10:12
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 鞠瑩 发表的提问:
给劳务派遣人员发工资怎么做会计分录,进工资还是进成本?
借:工程施工--人工费贷:现金 进成本
113楼
2023-09-07 20:20:58
全部回复
鞠瑩:回复袁老师 知道了,谢谢
2023-09-07 20:34:03
袁老师:回复鞠瑩不客气
2023-09-07 21:00:46
鞠瑩:回复袁老师 老师好,城建税教育费附加都进税金及附加
2023-09-07 21:29:55
鞠瑩:回复袁老师 城建税,教育费附加进哪个科目
2023-09-07 21:49:10
袁老师:回复鞠瑩税金及附加
2023-09-07 22:13:56
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 杨静 发表的提问:
员工有请假扣考勤 这个发工资的时候怎么做会计分录啊
你好!直接在工资表里口看就可以影响实发金额
114楼
2023-09-11 19:34:05
全部回复
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 称心的长颈鹿 发表的提问:
公司给员工开了工资,自己的蜜蜂采的蜜,怎么做会计分录
你好 借:应付职工薪酬 贷:主营业务收入 增值税
115楼
2023-09-11 19:47:52
全部回复
称心的长颈鹿:回复王超老师 我把这个销售出去了,又做什么收入呢
2023-09-11 20:02:15
王超老师:回复称心的长颈鹿这个也是要作为你们的主营业务收入
2023-09-11 20:13:49
称心的长颈鹿:回复王超老师 那怎么入库呢
2023-09-11 20:32:59
称心的长颈鹿:回复王超老师 怎么做到库存商品呢
2023-09-11 20:43:41
王超老师:回复称心的长颈鹿你这个是公司给员工的工资啊,员工不是库存商品的
2023-09-11 21:01:05
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 叶叶叶lll 发表的提问:
公司为员工承担社保个人部分,怎么做会计分录。 每月没有工资
你好 借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬-社保 借;应付职工薪酬-社保 , 贷;银行存款等科目
116楼
2023-09-11 20:04:55
全部回复
叶叶叶lll:回复邹老师 单位部分个人部分一笔写进去吗(管理费用~社保 应付职工薪酬~社保),承担的个人部分不用计入别的费用里?
2023-09-11 20:38:27
邹老师:回复叶叶叶lll你好,公司为员工承担社保个人部分,我就是根据你这个描述,才把个人部分与单位部分一样做计提,支付分录的
2023-09-11 21:02:19
叶叶叶lll:回复邹老师 这样可以的吧。
2023-09-11 21:25:28
邹老师:回复叶叶叶lll你好,如果是单位负担了个人应当负担部分,是可以这样处理的
2023-09-11 21:39:00
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 精明的溪流 发表的提问:
请问:非企业会计,请老师培训会员的工资怎么做分录
同学你好 借管理费用-劳务费 贷银行存款
117楼
2023-09-11 20:11:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 冷柔 发表的提问:
老师你好!我这个月10号发9月员工工资,会计分录怎么做?
你好 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
118楼
2023-09-12 19:12:58
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 会计小白白94 发表的提问:
老师,请问辞退员工付了她工资的三倍,15000,怎么做会计分录
你好 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-辞退补偿 借;应付职工薪酬-辞退补偿 贷;银行存款等科目
119楼
2023-09-12 19:18:49
全部回复
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ ZZ 发表的提问:
别人公司代我公司付员工工资,一整套会计分录怎么做呢?
您好,A,支付工资给代发公司的企业的会计分录 一,支付时,借;预付账款,贷:现金或者银行存款。 二、收到发票时,借;管理费用-劳务费等科目,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,否则无此分录),贷:预付账款。 B、收到工资,代发企业会计分录 一、会计处理: (1)确认收入时会计处理 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费——未交增值税 (2)支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金会计处理 借:应交税费——未交增值税 主营业务成本 贷:银行存款 二、举例说明 (一)如果一般纳税人提供劳务派遣服务选择差额征税,含税销售额100万元,支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金的费用80万元时 (1)确认收入时会计处理 借:银行存款 1,000,000.00 贷:主营业务收入 952,380.95 应交税费——未交增值税47,619.05 (2)支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金会计处理 借:应交税费——未交增值税38,095.24 主营业务成本 761,904.76 贷:银行存款 800,000.00 (二)如果小规模提供劳务派遣服务选择差额征税,含税销售额8万元,支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金的费用6万元时,按规定允许扣减销售额而减少的应交增值税60,000.00/(1+5%)×5%=2,857.14元,则: (1)确认收入时会计处理 借:银行存款 80,000.00 贷:营业收入 76,190.48 应交税费——应交增值税 3,809.52 (2)支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金会计处理 借:应交税费——应交增值税 2,857.14 主营业务成本 57,142.86 贷:银行存款 60,000.00.
120楼
2023-09-12 19:33:15
全部回复
ZZ:回复王雁鸣老师 一个老板注册2个公司,因为其中一个公司账户没有弄好,暂时帮忙付的,不存在劳务及派遣关系,老师弄得太复杂了!
2023-09-12 20:15:09
王雁鸣老师:回复ZZ您好,哦,这样的话,假设A代B支付工资,A公司支付时,借;其他应收款-B公司,贷;现金或者银行存款。并把代付工资凭证复印给B公司,B公司做账时,借:应付职工薪酬-工资,贷;其他应付款-A公司,应交税费-应交个人所得税,其他应付款-社保等科目。
2023-09-12 20:31:40

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×