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少扣工资怎么做会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Ciel 发表的提问:
员工个税少扣了 当月工资会计分录怎么做呢
借;应付职工薪酬 贷;银行存款 从以后月份的工资扣除就是了
1楼
2023-01-08 12:27:47
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 高兴的项链 发表的提问:
去年少扣员工工资,今年交回怎么做会计分录
你好,这个交回是现金交回,还是从工资中扣?
2楼
2023-01-08 13:23:26
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 白开水8 发表的提问:
计提工资怎么做会计分录,发放工资带扣个税怎么做会计分录
企业分配工资 1.借:××费用(管理/销售等) 2.贷:应付职工薪酬——工资 二、计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 三、次月发放工资时 1.借:应付职工薪酬——工资 2.贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 3.应交税费——应交个人所得税 4.库存现金/银行存款 四、上交杜保 1.借:应付职工薪酬——社保(企业部分%2B个人部分) 2.贷:库存现金/银行存款 五、上交个人所得税 1.借:应交税费——应交个人所得税 2.贷:银行存款
3楼
2023-01-08 14:22:14
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 月羽清 发表的提问:
19年工资少计提了,会计分录怎么做
补计提 借以前年底损益 调整贷应付职工薪酬 借利润分配贷以前年底损益 调整
4楼
2023-01-08 15:45:51
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
老师,发放工资,少扣员工个人部分,会计分录怎么做,实际社保没有少扣,请老师解答一下,谢谢!
实际社保是你单位支付的对是吗
5楼
2023-01-08 17:03:57
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微信用户:回复郭老师 实际社保,已经扣,就是发放工资时,做成之前社保费,因为社保费基数已经了。所以少扣,老师会计分录怎么做。
2023-01-08 17:34:26
郭老师:回复微信用户借应付职工薪酬贷其他应收款(两个月的)
2023-01-08 17:45:28
微信用户:回复郭老师 老师,我不明白,比如我发7月工资少扣个人社保,但是实际7月社保已交了。我可不可以补扣再做借银行存款/其他贷其他应收款
2023-01-08 18:13:43
郭老师:回复微信用户你们扣除个人负担的社保怎么做账
2023-01-08 18:23:44
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 米朵儿 发表的提问:
老师,上月社保扣少了,本月发工资时补扣上月社保会计分录怎么做?
当时挂了其他应收款吗 借应付职工薪酬工资, 贷其他应收款,个人负担的社保
6楼
2023-01-08 18:05:44
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米朵儿:回复郭老师 嗯嗯嗯嗯,挂了
2023-01-08 18:24:23
郭老师:回复米朵儿借应付职工薪酬工资, 贷其他应收款,个人负担的社保 这个是扣除上个月的
2023-01-08 18:51:11
米朵儿:回复郭老师 社保应该每月扣300多元,结果上个月少扣20元,所以发工资时就和本月的社保一起扣除也就是扣320元,但是本月交的是300元,结果其他应收款就不平了。
2023-01-08 19:15:02
郭老师:回复米朵儿现在借方贷方有余额的 金额是多少
2023-01-08 19:29:44
米朵儿:回复郭老师 如果借应付职工薪酬,计提的应付职工薪酬和发放的应付职工薪酬就又不平了。
2023-01-08 19:48:33
郭老师:回复米朵儿应发工资是600 上一个月少扣除了他20 现在应该给他发600减320才对
2023-01-08 20:16:10
米朵儿:回复郭老师 现在是其他应收款贷方有余额
2023-01-08 20:28:35
郭老师:回复米朵儿那你们是不是没有缴纳本月的社保
2023-01-08 20:44:47
米朵儿:回复郭老师 老师你看下图片
2023-01-08 21:12:18
郭老师:回复米朵儿扣2月份社保这个是扣除二月份和三月的吧 如果不是的话你看你的期初余额对吗
2023-01-08 21:27:04
米朵儿:回复郭老师 图1二月份交的,借管理费用,其他应收款,贷银行,图2是发的二月份的。发的二月份的社保其中就有1月份少扣的那几十元
2023-01-08 21:38:06
米朵儿:回复郭老师 期初余额是对的
2023-01-08 22:06:28
郭老师:回复米朵儿你缴纳的数是2052,你扣了人家2083多扣了,你怎么说是少扣了
2023-01-08 22:36:11
米朵儿:回复郭老师 这个2083.36是扣的2月份的和1月份少扣的那部分,1月份扣的是2052.24元
2023-01-08 23:01:34
郭老师:回复米朵儿到一月份之前是一个平的吗
2023-01-08 23:26:06
米朵儿:回复郭老师 这个2083.36是扣的2月份的和1月份少扣的那部分,1月份扣的是2052.24元,跟3月没有关系
2023-01-08 23:43:26
郭老师:回复米朵儿一月份之前 是不是之前是不是平的 如果平的话,不可能出现这个情况,应该是你之前就不平
2023-01-09 00:13:04
米朵儿:回复郭老师 我那个2052是全公司的交的社保数
2023-01-09 00:42:20
郭老师:回复米朵儿一月份平了 缴纳和扣除都是2736
2023-01-09 00:57:46
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
工资少发放了 怎么做会计分录呀?
你好,借应付职工薪酬--工资,贷银行存款
7楼
2023-01-08 19:11:23
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ Cindy 婷 发表的提问:
1、计提当月工资(当月社保公账未扣款),会计分录怎么做?2、次月发放工资(社保扣款了),会计分录怎么做?
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
8楼
2023-01-08 20:39:39
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ Sweety 发表的提问:
员工请假扣工资怎么做会计分录呢
你好,扣下的工资又不用单独做分录的,你实际发工资时按照发的金额做账就好了
9楼
2023-01-08 21:37:40
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Sweety:回复徐阿富老师 计提的工资和实际发放的工资有差额,就是请假扣的工资
2023-01-08 21:54:16
徐阿富老师:回复Sweety你好,多计提的用红字冲红计提的分录,或者下月烧计提就好。
2023-01-08 22:06:56
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 邓满媛 发表的提问:
计提工资和发放工资的会计分录怎么做?主要是代扣个人部分的会计分录。
您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
10楼
2023-01-08 23:06:17
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 沉淀 发表的提问:
老师工资上的社保数少于实际扣款的数据要怎么做会计分录
你好!冲减计提的费用就可以
11楼
2023-01-09 00:31:19
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 沉淀 发表的提问:
老师工资上的社保核算数少于实际扣款的数怎么做会计分录
那下次计提时多计提点回来或补提少的这部分。
12楼
2023-01-09 01:25:02
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沉淀:回复吴月柳 比如工资单上公司养老;13026.21;医疗7568.9;个人养老;5128.88;医疗1413.3;实际银行代扣的金额27157.29;请问老师我多扣的部分要怎么做分录。谢谢
2023-01-09 01:43:50
吴月柳:回复沉淀那少的这部分再计回来
2023-01-09 02:11:57
沉淀:回复吴月柳 能给个分录演示吗
2023-01-09 02:27:19
吴月柳:回复沉淀那少的这部分是公司承担的还是个人承担的?实际是哪个金额相差的
2023-01-09 02:52:58
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 安之若素、莫忘初心 发表的提问:
1.行政单位发放工资,代扣社保的会计分录怎么做2.发放工资扣奖金分录怎么做
您好,1、行政单位发放工资,代扣社保的会计分录,借:应付职工薪酬-工资,贷:其他应付款-社保,现金或者银行存款,应交税费-应交个人所得税。2、扣的奖金以后还要发吗?如果要发的话,借:应付职工薪酬-工资,贷:其他应付款-社保,现金或者银行存款,应交税费-应交个人所得税,其他应付款-奖金。如果不发了,借:应付职工薪酬-工资,贷:其他应付款-社保,现金或者银行存款,应交税费-应交个人所得税,其他收入等科目。
13楼
2023-01-09 02:39:11
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安之若素、莫忘初心:回复王雁鸣老师 请问其他收入明细挂奖金吗?
2023-01-09 03:34:00
王雁鸣老师:回复安之若素、莫忘初心您好,是的,就是不再发放的奖金。
2023-01-09 04:03:13
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 春华秋实 发表的提问:
老师好!事业单位工资,计提工资时代扣个人部分的分录怎么做?财务会计和预算会计的分录怎么做?
借:单位管理费用等 贷:应付工资 借:应付工资 贷:银行存款等 其他应交税 预算会计 借:事业支出 贷:资金结存~货币资金
14楼
2023-01-09 03:41:08
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薛老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.12w
引用 @ 含笑回眸 发表的提问:
工资里面扣押金会计分录怎么做?
你好! 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款——押金
15楼
2023-01-09 04:59:12
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