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少扣工资怎么做会计分录
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 明亮的万宝路 发表的提问:
老师 发工资 扣款部分怎么做账?会计分录?应该是借 应付工资 贷:其他应付?
你好 扣款是什么 员工个人社保和个税吗
121楼
2023-09-20 18:21:22
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明亮的万宝路:回复meizi老师 是的
2023-09-20 18:47:44
meizi老师:回复明亮的万宝路你好 那你做 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款-个人社保或者其他应收款-个人社保 应交税费-应交个人所得税 贷银行存款
2023-09-20 19:06:05
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
员工当月借款1000。次月1号计算工资是扣除,2号发放工资,怎么做会计分录
借其他应收款贷银行存款,发工资,扣除借应付职工薪酬、工资贷其他应收款。
122楼
2023-09-20 18:47:30
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微信用户:回复郭老师 后面发工资不怎么明白。一号计算工资5000,扣除1000。二号发放4000,具体怎么做
2023-09-20 19:04:14
郭老师:回复微信用户借管理费用工资5000贷,应付职工薪酬工资5000, 借应付职工薪酬工资5000,贷银行存款4000,其他应收款1000。
2023-09-20 19:29:34
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 黄蓉 发表的提问:
计提工资怎么做会计分录
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
123楼
2023-09-20 18:56:05
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黄蓉:回复袁老师 我可以把工资计提到主营业务成本里面吗@袁老师:
2023-09-20 19:21:31
袁老师:回复黄蓉可以的啊
2023-09-20 19:39:46
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 纯真的魔镜 发表的提问:
银行账上有没有开发票,代扣工资、保险怎么做会计分录
你好 银行账上有没有开发票这个是什么意思
124楼
2023-09-20 19:24:38
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 特立独行的朵朵酱 发表的提问:
计提工资,发放工资扣除保险会计分录怎么写啊?
1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
125楼
2023-09-20 19:53:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 崔馨心 发表的提问:
提个税工资的会计分录怎么做?发放工资并交个税分录怎么做?
你好,分录参考这个
126楼
2023-09-21 19:12:24
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崔馨心:回复郭老师 个人负担部分,不应该是“其他应收款”
2023-09-21 19:32:37
崔馨心:回复郭老师 吗?
2023-09-21 19:51:31
郭老师:回复崔馨心都可以的,你工资先发下去,先扣除个人的记其他应付款 如果企业先给职工垫付,后发工资扣除的用其他应收款 根据你们实际情况自己选择就可以
2023-09-21 20:16:54
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 追寻的枫叶 发表的提问:
你好员工体检200.其中100员工负担从工资扣除,怎么做会计分录
你好 发生体检支出的时候,借:管理费用 100,其他应收款 100,贷:库存现金等科目 200 从工资扣除的时候,借:应付职工薪酬 100,贷:其他应收款 100
127楼
2023-09-21 19:34:25
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 高兴的酸奶 发表的提问:
老师,工资中代扣员工的工会会费,这个分录怎么做
你好!工会经费不是员工出的,应该公司出。
128楼
2023-09-21 19:45:37
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高兴的酸奶:回复宋生老师 老师,是工会会费
2023-09-21 19:58:14
宋生老师:回复高兴的酸奶你好!这个也是公司负担的,一般不个人负担
2023-09-21 20:17:27
高兴的酸奶:回复宋生老师 是按照工资的多少扣的会费,到时候用于员工活动支出
2023-09-21 20:45:41
宋生老师:回复高兴的酸奶你好!是的。其实这个建议你当做工会经费支出就好了。 如果你是自己扣除的这部分,确实是有从员工工资扣。 那么你发工资的时候 借应付职工薪酬 贷预收账款-工会会费 现金
2023-09-21 21:09:26
高兴的酸奶:回复宋生老师 但是我们就是员工出的
2023-09-21 21:19:26
宋生老师:回复高兴的酸奶你好!那么你发工资的时候 借应付职工薪酬 贷预收账款-工会会费 现金
2023-09-21 21:44:53
黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ ?ྀི陈 柯 霖 发表的提问:
上月工资计提少了,这月怎么补,会计分录怎么写
同学你好,分录 借:管理费用 贷:应付职工薪酬
129楼
2023-09-21 19:53:59
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?ྀི陈 柯 霖:回复黎老师 那个税那边要补吗
2023-09-21 20:06:32
黎老师:回复?ྀི陈 柯 霖同学你好,工资少提了,再补超过起个人的征点是要交个税。
2023-09-21 20:22:00
?ྀི陈 柯 霖:回复黎老师 要冲红上个月计提工资的会计分录吗,还是直接补剩下未计提的金额
2023-09-21 20:40:41
黎老师:回复?ྀི陈 柯 霖同学你好,不用冲,直接补剩下未计提的金额。
2023-09-21 21:01:36
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 金瀚々(限工作)々 发表的提问:
固定资产发生部分减少怎么做会计分录
你好 具体是哪部分减少了
130楼
2023-10-09 18:49:44
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答疑苏老师:回复金瀚々(限工作)々你好 是重新大修理了吗
2023-10-09 19:45:18
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 火星上的裙子 发表的提问:
企业成员减少实收资本减少怎么做会计分录
你好 借;实收资本 贷;银行存款等科目
131楼
2023-10-09 19:01:41
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火星上的裙子:回复邹老师 这笔钱还没办理退款贷方用其他应付款可以吗?
2023-10-09 19:17:45
邹老师:回复火星上的裙子你好,没有办理退回,就暂时不做分录就是了
2023-10-09 19:31:14
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 欢呼的太阳 发表的提问:
计提工资会计分录怎么做?
你好,计提工资会计分录是 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—工资会
132楼
2023-10-09 19:17:59
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欢呼的太阳:回复邹老师 老师,要有缴纳社保应扣社保部分,这个部分公司承担,这个会计分录怎么写
2023-10-09 19:43:02
邹老师:回复欢呼的太阳你好,针对社保 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—社保 借:应付职工薪酬—社保,     贷:银行存款
2023-10-09 19:57:06
欢呼的太阳:回复邹老师 工资表里做上了社保,下月实发工资的时候做应发工资冲减一下可以吗?
2023-10-09 20:14:05
邹老师:回复欢呼的太阳你好,这个社保是单位负担了,就不需要从应发工资里面减去啊  
2023-10-09 20:26:48
欢呼的太阳:回复邹老师 那我的工资表里就不用做应扣社保部分,只做应付工资和实发工资就行吧
2023-10-09 20:43:46
邹老师:回复欢呼的太阳你好,是的,是这样的 
2023-10-09 21:08:08
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 滴答滴答 发表的提问:
员工有欠款,直接扣他工资可以吗?如果可以会计分录怎么做?
发放工资的时候,借:应付职工薪酬——工资 贷:银行存款 其他应收款
133楼
2023-10-10 18:16:41
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 紫苏 发表的提问:
老师,公司从员工工资表里扣除的电费,应该怎么做会计分录?
你好, 借应付职工薪酬 贷银行存款 其他应付款
134楼
2023-10-10 18:37:41
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紫苏:回复冉老师 好的,那么,这个其他应付款怎么冲掉呢?
2023-10-10 18:54:33
冉老师:回复紫苏企业支付电费的时候 借其他应付款 贷银行存款
2023-10-10 19:11:28
紫苏:回复冉老师 这笔等于是不牵涉发票吗?如果别人给发票呢?怎么做会计分录?
2023-10-10 19:29:46
冉老师:回复紫苏给发票也这么做的,因为不是企业承担的,不能计入费用
2023-10-10 19:54:11
紫苏:回复冉老师 好的,但是这笔50元费用实际是我们领导A私下支付掉了,现在他要把扣下来的钱直接转给他,那刚才分录还能用吗?
2023-10-10 20:16:47
冉老师:回复紫苏能用的,学员。这个可以
2023-10-10 20:38:35
紫苏:回复冉老师 好的,老师。这个电费是只能填写在工资表里的社保、个税之后,实发工资之前是吗?
2023-10-10 21:05:16
冉老师:回复紫苏是的,你说的很对的
2023-10-10 21:17:04
紫苏:回复冉老师 好的,谢谢老师。新年快乐!
2023-10-10 21:37:05
冉老师:回复紫苏不可以,祝你工作顺利,学员
2023-10-10 21:57:30
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 海里集团 发表的提问:
老师好这个:才有权责发生制,做计提分录,和相应数据是最少?还有发放工资怎么做会计分录,数据是多少?
同学你好 计提 借,管理费用等2875 贷,应付职工薪酬一工资2875 发放 借,应付职工薪酬一工资2875 贷,其他应付款一个人社保 贷,其他应付款一个人公积金 贷,营业外收入一罚款 贷,应交税费一应交个税 贷,银行存款
135楼
2023-10-10 18:48:04
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海里集团:回复立红老师 计提只计提应发工资部分?
2023-10-10 19:02:56
立红老师:回复海里集团同学你好,计提数就是应发数
2023-10-10 19:20:18
海里集团:回复立红老师 发放时候怎么做会计分录?
2023-10-10 19:50:07
海里集团:回复立红老师 不好意思,重复问了,谢谢老师辛苦了!
2023-10-10 20:14:35
立红老师:回复海里集团不客气的,祝您 学习愉快 ;
2023-10-10 20:26:38
海里集团:回复立红老师 这老师发过来这个发放工资分录也对吗?
2023-10-10 20:56:25
立红老师:回复海里集团同学你好,现在已经不用应付工资这个科目了,是应付职工薪酬; 个税,保险是在发工资时扣下的,所以是在贷方,不是借方;分录是不对的;
2023-10-10 21:07:39
海里集团:回复立红老师 就是这样吧?老师!
2023-10-10 21:22:04
立红老师:回复海里集团同学你好,是这样的;; 
2023-10-10 21:41:54
海里集团:回复立红老师 太感谢您了,辛苦了老师!
2023-10-10 22:08:56
立红老师:回复海里集团不客气的,祝您 学习愉快 ;
2023-10-10 22:23:04

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