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应付职工福利费会计分录
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小宋老师
职称:初级会计师
4.98
解题: 0.16w
引用 @ 甜甜的笑笑 发表的提问:
老师我们给临时工买的餐饮费怎么做会计分录?借应付职工薪酬职工福利费?还要计提吗?
你好,可以计入劳务费
61楼
2023-08-16 20:33:42
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甜甜的笑笑:回复小宋老师 谢谢
2023-08-16 20:51:59
甜甜的笑笑:回复小宋老师 什么科目?
2023-08-16 21:14:20
甜甜的笑笑:回复小宋老师 是主营业务成本劳务成本?
2023-08-16 21:32:36
甜甜的笑笑:回复小宋老师 还是生产成本基本生产成本的劳务费
2023-08-16 21:45:00
甜甜的笑笑:回复小宋老师 她们工资走的支付职工薪酬
2023-08-16 22:01:09
小宋老师:回复甜甜的笑笑借管理费用-劳务费
2023-08-16 22:26:53
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 苏-Sophia 发表的提问:
收到增值税专票计入福利费的时候,如下的分录对吗,您借:管理费用-福利费 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付职工薪酬-职工福利费 借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:现金借:管理费用-福利费 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
您好!对的。分录就是这样。
62楼
2023-08-16 21:02:59
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 露丝 发表的提问:
计提职工福利费,和年终奖的分录:借 管理费用 贷 应付职工薪酬-奖金 应付职工薪酬-职工福利 请问老师,管理费用明细科目应该设什么?
您好,管理费用是计入福利费的
63楼
2023-08-17 20:29:06
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露丝:回复暖暖老师 那奖金也记入福利费?
2023-08-17 20:48:34
露丝:回复暖暖老师 年终奖不能和福利一起计提吧?
2023-08-17 21:13:03
露丝:回复暖暖老师 扣的个税不一样
2023-08-17 21:42:45
暖暖老师:回复露丝奖金是计入工资的,不是福利费
2023-08-17 22:05:39
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
属于管理部门的福利费分录是不是这么写的: 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费 借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:库存现金/银行存款
你好,是的
64楼
2023-08-17 20:40:31
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 流云 发表的提问:
请教福利费账务处理: 1、支付福利费,借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:银行存款等, 2、提转福利费,借:管理费用-职工福利费等 贷:应付职工薪酬-职工福利费 第2步提转分录在支付时逐笔做,还是月末同一提转?
你好,支付时一起做
65楼
2023-08-17 20:59:59
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 愛不随人愿&只留有心人 发表的提问:
中秋买月饼的会计分录是:计提时:借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬支付时:借:应付职工薪酬 贷:银行存款
是的,这样的账务处理是对的,
66楼
2023-08-18 19:52:49
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 暖洋i 发表的提问:
计提职工福利费的会计分录
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-职工福利费
67楼
2023-08-18 20:16:22
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 小桥 发表的提问:
调整2013-2015年其他应付款多挂账款计入福利费 ,借:应付职工薪酬~福利费100 贷:其他应付款~其他-100请教正确的会计分录
您好,那您还需要再计提一笔福利费,
68楼
2023-08-18 20:21:31
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小桥:回复文老师 老师,这个是以前年度账务,牵不牵扯计入以前年度损益调整
2023-08-18 20:57:34
文老师:回复小桥涉及以前年度的损益的需要,这是以前年度的吗
2023-08-18 21:20:27
小桥:回复文老师 2013年~2015年的账务
2023-08-18 21:42:56
小桥:回复文老师 不知道这样调整合适不
2023-08-18 22:10:15
小桥:回复文老师 想知道正确的调整分录
2023-08-18 22:35:51
文老师:回复小桥如果是当年度的损益的花,是需要的
2023-08-18 23:04:14
小桥:回复文老师 如果是2019年当年的我觉得应该这样处理
2023-08-18 23:28:17
小桥:回复文老师 之前年度的我就不知道这样调整合适不
2023-08-18 23:38:25
文老师:回复小桥这影响不大,金额100没有太大的影响的
2023-08-18 23:51:22
小桥:回复文老师 金额30000多,100只是我随意举了个金额
2023-08-19 00:19:41
文老师:回复小桥这实际应该是以前年度的是吧,但是就会涉及该报表,比较麻烦的,能作为今年的费用吗
2023-08-19 00:38:14
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 遇见就不在错过 发表的提问:
老师请问三八妇女节付给职工的福利费应该计入应付职工薪酬福利费,然后还要结转吗?麻烦老师列一下详细的会计分录,谢谢您!
你好,同学。 借 管理 费用 福利费 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 XXx存款等
69楼
2023-08-18 20:33:07
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遇见就不在错过:回复陈诗晗老师 好的老师,谢谢您!
2023-08-18 21:12:05
遇见就不在错过:回复陈诗晗老师 给会计事务所的评估费是不是应该也计入成本呢?
2023-08-18 21:36:29
陈诗晗老师:回复遇见就不在错过是的,可以计成本也可 以计管理费用。
2023-08-18 21:59:47
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 遇见就不在错过 发表的提问:
老师请问三八妇女节付给职工的福利费应该计入应付职工薪酬福利费,然后还要结转吗?麻烦老师列一下详细的会计分录,谢谢您!
这个是跟工资一样的,没什么特别的
70楼
2023-08-18 20:59:59
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遇见就不在错过:回复朴老师 不需要结转到管理费用吗
2023-08-18 21:29:00
朴老师:回复遇见就不在错过你通过应付职工薪酬来做管理费用和制造费用都可以,都有的话就都做
2023-08-18 21:48:18
遇见就不在错过:回复朴老师 老师,能不能麻烦您写个具体的凭证呀
2023-08-18 22:11:56
遇见就不在错过:回复朴老师 不是应该还要结转吗?您说的我没懂
2023-08-18 22:30:10
朴老师:回复遇见就不在错过借管理费用贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷现金/银行
2023-08-18 22:57:44
笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 发表的提问:
员工福利做了分录是:借应付职工薪酬-福利费 贷:现金。那在结转时是需要手工再做一张借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费吗?速达软件会自动生成结转吗?
您好,现在软件还没达到这种程度。
71楼
2023-08-19 20:35:18
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贺:回复笑笑老师 老师那我就是手工做一张分录对吧?谢谢老师
2023-08-19 21:00:43
笑笑老师:回复您好,是的,这两张凭证得自己填制,录入
2023-08-19 21:21:42
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ surprise 发表的提问:
老师你好,公司支付员工中餐费805元的会计分录正确吗?借 管理费用-福利费 805 贷-银行存款 805 还是借 管理费用 福利费805贷应付职工薪酬 福利费 805 借应付职工薪酬 福利费805货银行存款805
两个处理都是正确的,这是最下面的处理是规范的处理。
72楼
2023-08-19 20:48:24
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surprise:回复张艳老师 老师你好再麻烦你下,我这个月开票1668751.06,销项150187.55,固定资产金额349137.93 进项55862.7 那我这个月进项要抵扣多少钱?我们运输行业增值税应交税费是开票金额×0.03吧,这进项要怎么算
2023-08-19 21:08:26
张艳老师:回复surprise是要知道您公司的增值税税负率,才好帮您计算的。
2023-08-19 21:34:12
surprise:回复张艳老师 老师我们这边是3%
2023-08-19 22:04:04
张艳老师:回复surprise利用公式 (不含税销售×税率-进项税额)/不含税销售额=增值税税负率 公式中不含税销售额,增值税税负率都是已知数,求解进项税额即可,就是您当期需要认证抵扣的进项税额的数字。
2023-08-19 22:17:51
曼曼老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 小茗同学 发表的提问:
请问2019年2月,年夜饭的分录是不是这样 借管理费用-职工福利费 贷应付职工薪酬-职工福利费 然后支付是借 应付职工薪酬-职工福利费 贷库存现金
你好,你的分录是对的。
73楼
2023-08-19 20:56:59
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小茗同学:回复曼曼老师 要计提吗???
2023-08-19 21:22:58
曼曼老师:回复小茗同学你好,不需要计提
2023-08-19 21:37:03
小茗同学:回复曼曼老师 那我的第一个分录不就是计提吗??你还说可以
2023-08-19 22:05:38
曼曼老师:回复小茗同学你好,不好意思,我误解你的意思,我以为你说还要再计提 你这笔分录就是正确的。
2023-08-19 22:21:09
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 淡然 发表的提问:
福利费要通过应付职工薪酬核算吗,防暑用品会计分录怎么做
您好 福利费要通过应付职工薪酬核算 借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 借:应付职工薪酬——福利费 贷:库存现金等
74楼
2023-08-20 20:27:23
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班助小琪
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.41w
引用 @ 发表的提问:
利用工会经费购买职工福利的会计分录。
企业收到上级返还的工会经费时:借:银行存款-行 贷:应付职工薪酬-工会经费 使用时: 借:应付职工薪酬-工会经费 贷:现金
75楼
2023-08-20 20:39:25
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