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进项税额转出的会计分录
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 阿金 发表的提问:
进项税额转出金额2000元,会计分录怎么做?转出的进项税2000元而且加计抵扣了10%,加计的10%会计分录怎么做?
借费用或者成本 贷进项税额转出
16楼
2023-01-09 07:34:51
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佟老师:回复阿金这个加计抵减不用做分录
2023-01-09 07:54:19
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ rby 发表的提问:
进项税额转出的会计分录怎么做
您好 请问收到发票的时候分录怎么写的
17楼
2023-01-09 08:56:49
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rby:回复bamboo老师 借 原材料 应交税费(进项税) 贷 应付账款
2023-01-09 09:10:01
bamboo老师:回复rby借:原材料 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2023-01-09 09:22:09
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 崔馨心 发表的提问:
进项税额转出的会计分录怎么写
你这个为啥转出,借管理费用 贷进项税额转出,
18楼
2023-01-09 10:15:44
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崔馨心:回复maize老师 进项红字发票
2023-01-09 10:41:57
maize老师:回复崔馨心你之前做啥现在做做借库存商品,负数 进项税额 负数,贷应付账款 负数
2023-01-09 11:07:17
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 宜昌邦盈会计事务有限公司 发表的提问:
进项税额转出的会计分录是什么?
你好,借:相关科目(看是什么原因转出)贷:应交税费——应增(进项税额转出)
19楼
2023-01-09 11:36:08
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 康见 发表的提问:
进项税额转出的会计分录怎么写
借某支出或库存商品 贷应交税费-应交增值税-进项转出
20楼
2023-01-09 12:37:59
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康见:回复方老师 @方老师:是前期的期末留低数,完全不转出,
2023-01-09 12:55:38
方老师:回复康见前期期末留抵为什么要进项转出呢?
2023-01-09 13:08:57
康见:回复方老师 @方老师:不合理的费用,
2023-01-09 13:26:20
方老师:回复康见那你之前购进时发票记入哪个科目了。 比如原记入库存商品。 借库存商品 贷应交税费-应交增值税-进项转出。
2023-01-09 13:52:21
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 我是小小姜 发表的提问:
进项税额转出的会计分录怎么做
你好 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
21楼
2023-08-01 21:25:43
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 念。 发表的提问:
进项税额转出的会计分录怎么做
您好 请问您收到发票确认进项的时候分录怎么写的
22楼
2023-08-01 21:34:00
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念。:回复bamboo老师 借库存商品
2023-08-01 21:46:08
念。:回复bamboo老师 已经认证了的发票
2023-08-01 22:02:45
bamboo老师:回复念。借:库存商品 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2023-08-01 22:15:25
念。:回复bamboo老师 要红冲吗
2023-08-01 22:40:31
bamboo老师:回复念。不需要红冲 就这样写分录就好了
2023-08-01 22:53:37
念。:回复bamboo老师 贷方还有其他科目吗
2023-08-01 23:11:35
bamboo老师:回复念。贷方没有其他科目 就这样写
2023-08-01 23:23:46
念。:回复bamboo老师 只是针对进项税额的金额吗
2023-08-01 23:53:37
bamboo老师:回复念。对的 只是针对进项税额的金额
2023-08-02 00:04:10
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
进项税额转出的会计分录怎么做?
借:主营业务成本贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)
23楼
2023-08-01 21:39:00
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.87w
引用 @ 徐徐 发表的提问:
进项税额转出的会计分录怎么做?
借:管理费用或者其他 贷:应交税费~进项税额转出
24楼
2023-08-02 20:52:21
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 笑点低的大树 发表的提问:
进项税额转出的会计分录怎么做
企业成本费用贷应交税费应交增值税进项税额转出。
25楼
2023-08-02 21:05:15
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笑点低的大树:回复东老师 缴纳时的会计分录怎么做
2023-08-02 21:20:54
东老师:回复笑点低的大树这个你在结转的时候,增值税的时候记到里边就可以。
2023-08-02 21:36:10
笑点低的大树:回复东老师 怎么记呀?进项税额转出结转时,是不是要转平呀
2023-08-02 21:50:37
东老师:回复笑点低的大树对呀,你转增值税的时候就转到贷方了。
2023-08-02 22:17:57
笑点低的大树:回复东老师 结转时怎么做分录?
2023-08-02 22:46:46
东老师:回复笑点低的大树你平时增值税是怎么结转的呢?
2023-08-02 23:02:29
笑点低的大树:回复东老师 借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税对吗
2023-08-02 23:17:59
东老师:回复笑点低的大树对结转的话可以这么做账
2023-08-02 23:33:05
笑点低的大树:回复东老师 还可以怎么做?
2023-08-02 23:56:04
东老师:回复笑点低的大树借应交税费应交增值税销项税额贷应交税费应交增值税进项税额、应交税费未交增值税。
2023-08-03 00:13:57
笑点低的大树:回复东老师 单独结转进项税额转出怎么转
2023-08-03 00:43:26
东老师:回复笑点低的大树借应交税费应交增值税进项税额转出,但应交税费未交增值税。
2023-08-03 01:03:34
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 初学者 发表的提问:
进项税额转出会计分录
你好,如果是费用发放票,借管理费用等,贷应交税费――应交增值税――进项税额转出
26楼
2023-08-02 21:14:20
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初学者:回复徐阿富老师 那不是怎么做
2023-08-02 21:38:48
初学者:回复徐阿富老师 期末结转的时候怎么结转
2023-08-02 21:51:24
徐阿富老师:回复初学者你好,如果是原材料就借原材料,月末和应交增值税的其他子目一起转到应交税费――应交增值税――未交增值税科目里
2023-08-02 22:04:32
初学者:回复徐阿富老师 不对啊,那是进项税额不转出的情况啊
2023-08-02 22:30:00
初学者:回复徐阿富老师 我说的是进项税额已经认证,已经做账,现在要将这部分进项税已认证已做账的转出,怎么做账
2023-08-02 22:52:01
徐阿富老师:回复初学者你好,看我上面的:如果是费用发放票,借管理费用等,贷应交税费――应交增值税――进项税额转出。然后如果是材料或库存商品发票,那么就是借原材料或者库存商品 应交税费――应交增值税――进项税额转出。这样就是进项税额转出了
2023-08-02 23:15:33
初学者:回复徐阿富老师 这只用转出税额,原材料的成本是不是就不用转
2023-08-02 23:26:48
徐阿富老师:回复初学者你好,进项税额转出是增加原材料成本。如果是正常的真实的材料采购不用转出成本
2023-08-02 23:44:58
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 蓉儿 发表的提问:
进项税额转出的会计分录怎么写?
借 管理费用等贷进项转出
27楼
2023-08-02 21:39:00
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蓉儿:回复玲老师 1月正常入账,借库存商品 应交税费-进项 贷银行存款,2月进货就把对应的进项税额转出了,直接做借管理费用XX 贷应交税费-进项税额转出?
2023-08-02 21:56:02
玲老师:回复蓉儿对的 就是这样的分录
2023-08-02 22:21:55
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ QINQIN@CHEN 发表的提问:
进项税额转出的会计分录怎么做?
福利费的转出借管理费用 贷应交税费-增值税-进项转出
28楼
2023-08-07 20:57:37
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ ???? 发表的提问:
进项税额转出的会计分录怎么做
材料发票,借:原材料 贷:应交税费—应交增值税—进项税转出
29楼
2023-08-07 21:17:06
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????:回复辜老师 上个月正常走了
2023-08-07 21:34:25
辜老师:回复????上个月正常确认采购吗
2023-08-07 21:51:40
????:回复辜老师 这个月这样走?
2023-08-07 22:04:03
辜老师:回复????是的,就是这样账务处理
2023-08-07 22:28:26
????:回复辜老师 对方开的发票错了。月底的时候看出来。给厂家说了这个月才开出来。上个月已经抵扣认证了
2023-08-07 22:55:36
辜老师:回复????是开错了吗,那你要对方开具红字发票的
2023-08-07 23:19:07
????:回复辜老师 嗯。 当时给他要了.现在这个会计分录走的好像有问题
2023-08-07 23:32:26
辜老师:回复????那不是这样处理的 根据红字发票,借:原材料 负数 贷:应付账款 负数,应交税费—应交增值税—进项税转出
2023-08-07 23:50:29
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 学堂用户dxa8ic 发表的提问:
已抵扣的进项税额转出会计分录
什么原因需要进项转出?是对方开了负数发票吗?
30楼
2023-08-07 21:29:58
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