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进项税额转出的会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 钱多多 发表的提问:
进项税额转出的会计分录应该怎么做
你好 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
61楼
2023-08-20 21:15:00
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钱多多:回复邹老师 老师是员工福利费是不是这样,借管理费用-员工福利费,贷进项税额转出,借进项税额转出,贷应交税费-未交增值税
2023-08-20 21:38:37
邹老师:回复钱多多你好,是的 借:管理费用-员工福利费 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2023-08-20 21:54:09
钱多多:回复邹老师 谢谢老师
2023-08-20 22:18:10
邹老师:回复钱多多不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-08-20 22:42:17
钱多多:回复邹老师 老师结转的时候能借:应交税费-应交增值税-销项税,应交税费-应交增值税(进项税额转出),贷应交税费-应交增值税-进项,应交税费-未交增值税,这样可以么?然后就是这个进项税额转出是不是可以理解成当时进项抵的费用,转出的时候就补计提当时的费用
2023-08-20 22:55:37
邹老师:回复钱多多你好,结转,缴纳是这样做分录的 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2023-08-20 23:23:39
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 感性的老师 发表的提问:
跨年度进项税额转出怎么做会计分录,怎么申报
您好。原来分录发来看一下。
62楼
2023-08-21 20:46:29
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玲老师:回复感性的老师填写增值税附表二,进项税额转出。
2023-08-21 20:57:32
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ Gsy 发表的提问:
那就不用做什么进项税额转出的会计分录 了,直接合计入账了是吗
你好,具体的什么业务
63楼
2023-08-21 20:54:24
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 上善若水 发表的提问:
公司15年有一笔已经认证的进项税额,现在需要做进项税额转出,会计分录怎么做?
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
64楼
2023-08-21 21:02:59
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钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 小丫头 发表的提问:
老师 您好 进项税额转出 会计分录怎么做啊,能详细点吗?
同学你好 货物用于集体福利和个人消费的账务处理 借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 货物发生非正常损失的账务处理 借:待处理财产损溢-待处理损失 贷:库存商品 应交税金-应交增值税(进项税额转出) 在产品、产成品发生非正常损失的账务处理 借:待处理财产损溢-待处理流动资产损失 贷:在产品 应交税金-应交增值税(进项税额转出) 纳税人适用一般计税方法兼营简易计税项目、免税项目的账务处理 借:管理费用 贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出)
65楼
2023-08-22 20:01:31
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小丫头:回复钟存老师 那我购进的进项,还是按照之前做吗?总体的进项税额还是抵扣的那么多是吗?那转出增值税又怎么做的呢?那福利费怎么计提的啊
2023-08-22 20:15:17
钟存老师:回复小丫头那我购进的进项,还是按照之前,购进的时候就知道用于转出的,直接及转出 转出以后,应交增值税就变多了 先计入进项税,后期计入转出的 借:应交税费应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费应交增值税-进项税额 福利费按照单位的福利政策
2023-08-22 20:41:47
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 叶子 发表的提问:
请问:“进项税额转出”这个科目月底需要给他结平吗?请问:结转的会计分录怎么做?
要结转到转出未交增值税的 借:应交税费—应交增值税—销项税 应交税费—应交增值税—进项税转出 贷:应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税
66楼
2023-08-22 20:08:49
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 大意的野狼 发表的提问:
如果一个住宿票在作废的情况下已经认证并将税额转入进项税额转出,这种情况下如何进行会计分录的处理
你好 借管理费用 或者销售费用 贷应交税费-应交增值税-进项税转出
67楼
2023-08-22 20:35:55
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 小幸运 发表的提问:
我们是加气站,加气站有自己的皮卡车,办了一张1000元的充值卡用于公司皮卡车加气,请问,会计分录怎么做,需要进项税额转出吗
你好 不需要进项税额转出 借预付账款 贷 银行存款 每次加气体 借 管理费用 贷 预付账款
68楼
2023-08-22 20:59:58
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小幸运:回复答疑苏老师 那个钱没有给,是我们单位自己承担的
2023-08-22 21:17:54
小幸运:回复答疑苏老师 充值时借管理费用,贷,预付账款
2023-08-22 21:42:38
答疑苏老师:回复小幸运你好 就是你们自己的银行存款支付的,不是吗?
2023-08-22 22:10:30
小幸运:回复答疑苏老师 这笔钱根本就没支付,一张1000块的充值卡本单位皮卡车加气使用
2023-08-22 22:37:02
答疑苏老师:回复小幸运你好 没支付的话 那你就先记 借 管理费用 贷 预付账款
2023-08-22 22:56:10
小幸运:回复答疑苏老师 好的呢,谢谢
2023-08-22 23:06:34
答疑苏老师:回复小幸运不客气 祝工作顺利哦!
2023-08-22 23:25:40
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 容晴 发表的提问:
做内账,付保险单会计分录没有单独把进项税额做出来,现在给他们开了红字信息表,需要做一笔进项税额转出的分录吗
您好,不需要的,直接冲减一部分当成计入的成本费用科目金额就是了。
69楼
2023-08-23 20:31:54
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容晴:回复张艳老师 比如,借:管理费用-保险费 贷:银行存款
2023-08-23 21:02:45
张艳老师:回复容晴借:应收账款或银行存款 贷:管理费用--保险费
2023-08-23 21:21:45
容晴:回复张艳老师 冲的话:借 银行存款 贷管理费用-保险费 应交税费-应交进项税额转出
2023-08-23 21:45:19
张艳老师:回复容晴不确认进项税额转出科目的,因为您之前的分录也没有确认应交税费-应交增值税-进项税额科目嘛
2023-08-23 22:00:41
容晴:回复张艳老师 是的分录该怎么做的
2023-08-23 22:13:41
容晴:回复张艳老师 麻烦老师给我做一个例子
2023-08-23 22:31:21
张艳老师:回复容晴之前,您做的分录为 借 管理费用-保险费 贷 银行存款 之后再做 借 银行存款 贷 管理费用-保险费
2023-08-23 22:50:03
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ Susie 发表的提问:
是购方,这个月报税时系统自动认缴这笔税额为进项税额转出,因为不明白所以来问这个会计分录要怎么做
是什么发票?
70楼
2023-08-23 20:45:42
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 秋子 发表的提问:
这种情况的进项税额转出,会计分录怎么做?
借管理费用贷进项转出
71楼
2023-08-23 20:59:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 加油 发表的提问:
老师,进项税额转出的会计分录怎么写啊
借库存商品/XX费用贷应交税费-应交增值税-进项转出
72楼
2023-09-05 20:09:45
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加油:回复朴老师 谢谢老师,那增值税报表要不要改呢
2023-09-05 20:40:13
朴老师:回复加油进项转出要填写进去的
2023-09-05 20:56:14
加油:回复朴老师 我这个是通行费电子发票,上月不知怎么全部勾选了,其实没有收到这些发票,借方也是费用吗
2023-09-05 21:08:35
朴老师:回复加油是你们公司的费用吗
2023-09-05 21:30:56
加油:回复朴老师 没有人来报销,不过应该是的,不然怎么出现在进项平台里面,就是不知道怎么写分录。
2023-09-05 22:00:13
朴老师:回复加油借管理费用借进项贷现金/其他应付款
2023-09-05 22:19:14
加油:回复朴老师 谢谢老师
2023-09-05 22:31:07
朴老师:回复加油满意请给五星好评,谢谢
2023-09-05 22:42:21
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ tian tian 发表的提问:
老师进项税额转出的科目有余额怎样做会计分录?
您好,借应交税费-应交增值税(进项税额转出)贷应交税费--应交增值税(转出未交增值税)
73楼
2023-09-05 20:16:21
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
公司08月有一笔已经认证的进项税额,现在需要做进项税额转出,会计分录怎么做?
你好 借:原材料等科目 ,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出), 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 , 贷;银行存款
74楼
2023-09-05 20:35:59
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乐:回复邹老师 分录1我是理解的。 分录2, 结转进项税额会计分录是: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 那结转进项税额转出的会计分录是不是应该为 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出), 贷;应交税费—应交增值税(转出未交增值税)?
2023-09-05 20:55:07
邹老师:回复你好,进项税额转出与正常的进项税额结转分录是不同的 直接从进项税额转出结转到未交增值税的
2023-09-05 21:16:42
乐:回复邹老师 那我还有个问题,再计提增值税的时候,一般情况下的会计分录是 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 这个数字一般情况下是销项税额减去进项税额。 如果有进项税额转出,那这个数字是销项减去进项在加上进项税额转出吗?还是只是销项减去进项?
2023-09-05 21:40:21
邹老师:回复你好,有进项税额转出的情况下,这个数据是 销项减去进项在加上进项税额转出的金额
2023-09-05 22:03:46
乐:回复邹老师 那如果本月有加计扣除,会计分录是怎样的?
2023-09-05 22:24:30
邹老师:回复你好,加计扣除部分 借;应交税费——应交增值税(进项税额),贷;其他收益 然后按销项减去进项的差额计算结转未交增值税就是了
2023-09-05 22:52:50
乐:回复邹老师 对于加计扣除,计提时的会计分录为 借:应交税金—应交增值税—进项加计抵减额  贷:应交税金—应交增值税—待抵减进项加计额 实际缴纳时的会计分录为 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(待抵减进项税额) 这样对不对?
2023-09-05 23:17:20
邹老师:回复你好,加计扣除发生的时候贷方是通过其他收益科目核算的 实际缴纳的时候,贷方是银行存款,而不是 应交税费-应交增值税(待抵减进项税额)
2023-09-05 23:41:12
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ Sunny! 发表的提问:
你好,我公司购进了一批免税的农机车,已认证,但本月只销售了一台,如何做进项税额转出与销售会计分录
你好,借:银行存款 贷:主营业务收入 借:主营业务成本 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出),把出售的这台机器的进税转入主营业成本。
75楼
2023-09-06 19:15:43
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