咨询
事业单位应付职工薪酬会计分录
分享
路老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.53w
引用 @ 美丽心情 发表的提问:
老师你好,计提社保分录这样写对吗?借:管理费用—社保款(单位部分)其他应收款—社保款(个人部分) 贷:应付职工薪酬—社保款(企业部分)应付职工薪酬—社保款(个人部分)
您好 计提:(企业缴纳部分) 借:管理费用 贷:应付职工薪酬--社会保险 缴纳: 借:应付职工薪酬--社会保险(这是公司部分) 其他应收款----代垫职工社会保险(这是个人部分) 贷:银行存款
151楼
2023-01-11 06:11:39
全部回复
美丽心情:回复路老师 谢谢老师!
2023-01-11 06:43:52
美丽心情:回复路老师 老师你好,单位领导拿来的餐费发票,如果我计入福利费,需要什么附件吗
2023-01-11 07:02:58
路老师:回复美丽心情领导拿来的餐费发票,最好记入招待费
2023-01-11 07:15:16
美丽心情:回复路老师 因为有些确实是聚餐产生的,我想做入福利费,汇算清缴就不用调整了,就是不清楚是不是还有附聚餐人员名单之类的
2023-01-11 07:28:42
路老师:回复美丽心情如果确实是福利费,那在报销单上写清楚具体情况(日期、人数聚餐)应该就可以了
2023-01-11 07:50:58
美丽心情:回复路老师 老师,我公司办理资质增加人员社保50人,社保计提分录这样对吗,借:合同履约成本—间接费用—社保(企业部分) 贷:应付职工薪酬—社保(企业部分) 支付时:借:应付职工薪酬—社保(企业部分)其他应收款—社保(个人部分)贷:银行存款
2023-01-11 08:19:00
美丽心情:回复路老师 但是这部分人员我没有做个税申报,是不是不能这样做,只能做营业外支出里
2023-01-11 08:44:10
路老师:回复美丽心情是的,社保计提支付是这么做分录的。
2023-01-11 09:08:32
美丽心情:回复路老师 我如果做这些人员的个税申报就增加了公司的人数,4、5、6月份都是100人左右了,是不是残保金的基数也会增加,不如做到营业外支出里面
2023-01-11 09:34:16
路老师:回复美丽心情挂了社保 就应该按工资正常申报个税。
2023-01-11 10:02:13
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.35w
引用 @ 乐一 发表的提问:
老师好,计提工资的时候借:主营业务成本-职工工资贷:应付职工薪酬-职工工资 还是借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬-职工工资 哪一个会计分录正确呢
你好 那个也可以的 就是看你主营业务成本分的明细不
152楼
2023-01-11 06:19:49
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ ࿇࿄向却卓玛࿄࿇ 发表的提问:
老师您好想问下我做提工资的分录对不 借:销售费用 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-养老保险 应付职工薪酬-失业 应付职工薪酬-公积金 发放工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:现金
您好!计提的时候,借销售费用 贷应付职工薪酬—工资就可以了
153楼
2023-01-11 06:41:42
全部回复
࿇࿄向却卓玛࿄࿇:回复宋生老师 一样的吧老师,我在发工资时就一步,
2023-01-11 07:02:41
࿇࿄向却卓玛࿄࿇:回复宋生老师 还有一个问题老师,我是一般纳税人,比如我库存里没有的商品,我开发票了,怎么处理,我又进项留底可以抵扣增值税吗,没有库存是不是就不转成本,就可以了
2023-01-11 07:19:23
宋生老师:回复࿇࿄向却卓玛࿄࿇你好!是一样的,只是没必要搞那么多二级科目
2023-01-11 07:42:36
࿇࿄向却卓玛࿄࿇:回复宋生老师 那发工资时,怎么做分录呢老师
2023-01-11 08:01:26
࿇࿄向却卓玛࿄࿇:回复宋生老师 还有一个问题,不再我公司上班,在我公司上公积金的人员,是不是不用申报个税,谢谢老师
2023-01-11 08:30:34
宋生老师:回复࿇࿄向却卓玛࿄࿇你好!因为挂靠本身违规,所以建议还是要申报个税
2023-01-11 08:44:29
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 犹豫的小松鼠 发表的提问:
新会计制度行政单位必须要走应付职工薪酬科目吗?
你好! 是的。
154楼
2023-01-11 06:54:00
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 奶茶 发表的提问:
应付职工薪酬—社保,核算的事单位社保还是个人社保?
这个是单位的社保,
155楼
2023-01-12 05:24:49
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.35w
引用 @ 戴呷呷 发表的提问:
老师当月缴纳当月的社保费,会计是这样做分录的:借:管理费用-单位社保费1053.4,其他应收款-个人社保费536.16,贷:银行存款1589.56。借:应付职工薪酬-社保费1053.4,贷:应付职工薪酬-社保费1053.4。为什么要做应付职工薪酬一借一贷的分录呢?
你好,企业和个人负担的社保都需要通过应付职工薪酬,你可以参考这个。 计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
156楼
2023-01-12 05:49:59
全部回复
郭老师:回复戴呷呷因为应付职工薪酬的核算内容就是包含工资、社保。
2023-01-12 06:07:10
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 羞涩的云朵 发表的提问:
我每个月发工资及缴纳社保的时候的会计处理是这样的:计提工资:借 管理费用——社保(单位部分) 贷:应付职工薪酬——(社保单位部分) 发工资:借 应付职工薪酬(应发部分) 贷:其他应付款­_____(社保个人部分) 银行存款 缴纳社保: 借 应付职工薪酬——(社保单位部分) 其他应付款——(社保个人部分) 贷:银行存款 进行结转以后发现资产负债表——应付职工薪酬有金额而且是负数,是我的会计处理不对吗?谢谢
你好    你计提的应付职工薪酬 金额  应该和你发放的不对哦。  你去看看    
157楼
2023-01-12 06:19:10
全部回复
羞涩的云朵:回复meizi老师 那我计提工资时只有这个会计科目啊
2023-01-12 06:50:29
羞涩的云朵:回复meizi老师 借:管理费用——社保(单位部分) 贷:应付职工薪酬——社保(单位部分),是这个会计处理做错了吗
2023-01-12 07:03:04
meizi老师:回复羞涩的云朵你好    这个分录是没有错误的 。    你上面处理分录是对的 。 就是看你们金额是不是不对 。 你负数了 说明你多缴纳了。    
2023-01-12 07:13:54
羞涩的云朵:回复meizi老师 不对,我看了,我发工资借:应付职工薪酬是应发部分,而这个会计分录最后冲减的都是单位部分,所以我的应付职工薪酬就有余额
2023-01-12 07:29:45
meizi老师:回复羞涩的云朵 你好  你工资是应发工资计提 。 你发放工资 是减去个人社保金额 来发放的  。      你上面分录是对的哈 。   你自己要检查你金额对不对  
2023-01-12 07:50:48
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 就那么简单 发表的提问:
付给董事监事的每月酬劳怎么做分录?计入职工工资薪酬吗?
你好。可以计入职工薪酬的。
158楼
2023-01-12 06:43:32
全部回复
赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 会计学堂老师 发表的提问:
我们是律师事务所 关于给律师发放的案件提成费有一项30%无票办案费用优惠政策 这项分录应该是 借:主营业务成本-工资部分 主营业务成本-费用部分 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 还是 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬-工资部分 应付职工薪酬-费用部分 借:应付职工薪酬-工资部分 应付职工薪酬-费用部分 贷:银行存款
你好,很高兴为你解答 没有问题,你是哪里有疑问
159楼
2023-01-12 06:53:58
全部回复
会计学堂老师:回复赵海龙老师 老师,分录不知道用哪个合适一些
2023-01-12 07:27:01
赵海龙老师:回复会计学堂老师第二个更好一些。第一个有点落锁
2023-01-12 07:41:13
会计学堂老师:回复赵海龙老师 职工薪酬是业务的主要成本的话是不是需要把职工薪酬二级明细罗列清楚?这样的情况 主营业务成本需要再附加二级科目吗?
2023-01-12 08:02:43
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 小云朵海南 发表的提问:
老师,疫情社保免征的怎么做分录?也是这样做吗?1、计提,借管理费用-单位贷应付职工薪酬-社会保险,2、发放,借应付职工薪酬,借其他应收款-代银行存款吗
你好 你们免的 单位部分是先缴纳 在退吗
160楼
2023-01-27 06:56:06
全部回复
小云朵海南:回复meizi老师 2、3月还没有缴,3月份流水一起缴了2-3月2个月的
2023-01-27 07:26:57
meizi老师:回复小云朵海南你好 比如你们3个月合计是3万 每个月1万 免了一个月 1万的房租 。就是实际3个月2万的房租 。那么你就用2万除以3个月 来分摊到每个月的租赁费
2023-01-27 07:56:53
小云朵海南:回复meizi老师 老师搞不懂,我说的是社保
2023-01-27 08:09:29
meizi老师:回复小云朵海南抱歉 我回复其他学员的。 一下发你这里来了。 网络有点问题 。 是的分录就是这样来做。 但是你免征的部分能 会退你们吗 。我看你计提了单位部分的社保
2023-01-27 08:25:11
小云朵海南:回复meizi老师 老师不用计提吗?现在不是只交单位一部分吗?我只计提公司那部分
2023-01-27 08:47:06
meizi老师:回复小云朵海南你好 是的 单位部分的养老失业工伤是免的。 但是你医疗和生育要缴纳的。 你就计提两部分就行了。 缴纳和你个人部分做缴纳分录
2023-01-27 08:58:05
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.35w
引用 @ ゞ柠檬心 发表的提问:
老师您好我想问一下计提公积金和发放公积金的分录是计提时, 借:管理费用-公积金(单位) 其他应收-个人 贷:应付职工薪酬-公积金 支付时: 借:应付职工薪酬 应付职工薪酬-公积金 贷:银行存款
个人负担的计提工资里面,
161楼
2023-01-27 07:09:25
全部回复
ゞ柠檬心:回复郭老师 借:管理费用-公积金(单位) 贷:应付职工薪酬-公积金 支付时: 借:应付职工薪酬 应付职工薪酬-公积金 贷:银行存款
2023-01-27 07:37:33
郭老师:回复ゞ柠檬心分录参考这个
2023-01-27 08:05:56
ゞ柠檬心:回复郭老师 好的,谢谢老师
2023-01-27 08:28:26
郭老师:回复ゞ柠檬心不用客气的,
2023-01-27 08:55:38
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 殷勤的超短裙 发表的提问:
行政单位,计提工资时,借:费用,贷:应付职工薪酬,发放工资的时候,借:应付职工薪酬,贷:什么呢?
您好,贷其他应收款或其他应付款——个人社保货公积金等应交税费——应交个人所得税 银行存款
162楼
2023-01-27 07:34:54
全部回复
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 会计小白_ph535626 发表的提问:
计提工资分录我这样做对吗 计提工资:借管理费用-职工工资10000 贷应付职工薪酬 计提社保借应付职工薪酬-社会100 贷其他应收款-个人100 缴纳社保借管理费用单位120 其他应收款个人100 贷银行存款220 发放工资借应付职工薪酬9900 贷银行存款9900
你好,分录处理的没有问题的
163楼
2023-01-27 08:00:00
全部回复
会计小白_ph535626:回复佟老师 我没有分很详细的五险那些没有问题的是吗?
2023-01-27 08:17:29
会计小白_ph535626:回复佟老师 老师,我之前的固定资产没有折旧我可以这个月开始计提没钱
2023-01-27 08:32:43
会计小白_ph535626:回复佟老师
2023-01-27 08:45:52
佟老师:回复会计小白_ph535626这个如果你核算或者企业有要求需要明细的情况下做二级、三级科目处理,
2023-01-27 09:11:36
会计小白_ph535626:回复佟老师 老师,我之前的固定资产没有折旧我可以这个月开始计提吗
2023-01-27 09:33:20
佟老师:回复会计小白_ph535626可以的,把之前应计提未计提都在这月补提
2023-01-27 09:45:26
会计小白_ph535626:回复佟老师 那分录是要怎么做那个金额是什么是4月份买的
2023-01-27 10:13:09
佟老师:回复会计小白_ph535626应该5月份计提,固定资产金额/使用年限/12*5 借:费用或成本 贷累计折旧
2023-01-27 10:25:55
会计小白_ph535626:回复佟老师 那现在才计提就要把金额乘5是吗?
2023-01-27 10:41:20
会计小白_ph535626:回复佟老师 那是可以把所有固定资产合在一起折旧吗
2023-01-27 10:59:49
会计小白_ph535626:回复佟老师 然后出分录可以吗
2023-01-27 11:23:23
佟老师:回复会计小白_ph535626所有固定资产做一个分录吗?
2023-01-27 11:52:45
会计小白_ph535626:回复佟老师 是的可以吗
2023-01-27 12:21:08
佟老师:回复会计小白_ph535626可以的,但二级科目要写明细 借:费用-生产设备 -运输车辆
2023-01-27 12:40:28
会计小白_ph535626:回复佟老师 那现在才计提的金额是不是可以乘回之前没有计提的月份,还是可以从这个有才开始计提都可以
2023-01-27 12:57:11
佟老师:回复会计小白_ph5356264月购进,5月开始计提。从5月到现在的
2023-01-27 13:15:39
会计小白_ph535626:回复佟老师 那金额就是从从5月份一直加现在的月份是吗
2023-01-27 13:30:36
佟老师:回复会计小白_ph535626是的,你这个月补提从5月份到现在的
2023-01-27 13:43:59
会计小白_ph535626:回复佟老师 那这样检查的时候不会说什么吧?
2023-01-27 14:09:38
会计小白_ph535626:回复佟老师 那我是要做5个分录从五月到现在的,不能合在一起吗这几个月?
2023-01-27 14:27:03
佟老师:回复会计小白_ph535626可以和在一起的,当年的不会有什么问题
2023-01-27 14:56:38
会计小白_ph535626:回复佟老师 那就是借管理费用-打印机100×5 -电脑200×5 贷累计折旧1500 对吗请问?
2023-01-27 15:19:03
佟老师:回复会计小白_ph535626是的,分录处理没问题
2023-01-27 15:39:46
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 人生旅途 发表的提问:
老师,2020年12月的工资忘计提了,本来2020.12月计提是借管理费用――工资,借管理费用――单位社保,贷应付职工薪酬――工资,应付职工薪酬――单位社保 现在2021年怎么补计提,小企业会计准则
借利润分配-未分配利润贷应付职工薪酬-工资
164楼
2023-01-28 05:33:48
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 火星上的蜡烛 发表的提问:
可是社保有两部分,一部分是单位缴纳的计入应付职工薪酬说的过去,但是个人缴纳部分不属于应付职工薪酬吧
您好!单位给个人缴纳的部分在缴纳的时候可以计入其他应收款。
165楼
2023-01-28 06:01:51
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×