咨询
已抵扣的进项税额转出会计分录
分享
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 优雅的外套 发表的提问:
进项税额转出,会计分录
同学你好,是什么原因要转出呢;
211楼
2023-02-08 06:00:43
全部回复
优雅的外套:回复立红老师 个人开进来的住宿费
2023-02-08 06:28:21
立红老师:回复优雅的外套同学你好,如果公司员工出差发生的是可以抵扣的;
2023-02-08 06:55:05
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 白开水8 发表的提问:
请问销项税额抵扣进项税额的会计分录怎么做
借 销项税额,贷进项税额,转出未交增值税
212楼
2023-02-08 06:07:02
全部回复
maize老师:回复白开水8按下面这个结转增值税
2023-02-08 06:27:58
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 嘉美山乡 发表的提问:
认证抵扣的进项税额,会计分录怎么记 核算出要缴纳的增值税,会计分录怎么记
你好 借:原材料等 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款等 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
213楼
2023-02-08 06:15:00
全部回复
嘉美山乡:回复bamboo老师 有增值税产生的税金及附加! 怎么作分录
2023-02-08 06:28:09
bamboo老师:回复嘉美山乡借:税金及附加-城建税 税金及附加-教育费附加 税金及附加-地方教育费附加 贷:应交税费-城建税 应交税费-教育费附加 应交税费-地方教育费附加  
2023-02-08 06:55:05
晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 雨滴? 发表的提问:
进项税额转出会计分录
借:相关成本 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
214楼
2023-02-09 05:46:44
全部回复
雨滴?:回复晓宇老师 申报表怎么填
2023-02-09 06:02:04
晓宇老师:回复雨滴?在增值税申报表附表二“进项税额转出”填报的是本期(即当月所认证)进项税额中需要转出的部分即可。
2023-02-09 06:12:34
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 柳动蝉鸣 发表的提问:
进项税额转出的会计分录怎么做啊,是之前开的一个房租的专票,已抵扣,第二个月房东又重新开票了
你好!为什么又要重复开呢。
215楼
2023-02-09 05:58:08
全部回复
柳动蝉鸣:回复宋生老师 之前开的已抵扣,第二个月开红字了,然后又重新开了一张
2023-02-09 06:22:09
宋生老师:回复柳动蝉鸣你好!这样的话,你应该借应付账款 贷管理费用0房租 应交税费0应交增值税(进项税额转出)
2023-02-09 06:34:01
柳动蝉鸣:回复宋生老师 第一个月他开的是11%的税率,我们已抵扣,第二月他开了张红字冲销了,重新开了张6%税额的发票
2023-02-09 06:56:51
宋生老师:回复柳动蝉鸣你好!你就按上面的做就可以了 然后做正确的金额的
2023-02-09 07:17:21
柳动蝉鸣:回复宋生老师 进项税额转出的是否要交税 我做了红字冲销了,可是应交税金的进项就对不上了
2023-02-09 07:42:08
宋生老师:回复柳动蝉鸣你好!是不是要交税是看你本期销项和可以抵扣的进项的差额的
2023-02-09 08:09:36
宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 清爽的柜子 发表的提问:
18年取得的进项税已抵扣,现在要做进项税转出处理,这个分录应该怎么做呢?
你好,分录如下: 借:有关成本或费用 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
216楼
2023-02-09 06:12:00
全部回复
清爽的柜子:回复宇飞老师 这样对吗?我不是很懂转出,填库存商品是什么数?求指教
2023-02-09 06:42:37
宇飞老师:回复清爽的柜子对啊,就是你这么处理的,转出计入库存商品
2023-02-09 07:02:14
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 阳光 发表的提问:
去年的进项已认证抵扣,今年做了进项税额转出并交纳增值税,这个分录该怎么做呢
转出对应的是成本科目还是费用科目?
217楼
2023-02-10 05:41:07
全部回复
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 甜美的乌冬面 发表的提问:
本月发生的住宿费进项税 已认证 ,已作进项税额转出 还用作进项税额的会计分录吗?要是作怎样写
你认证了,就要确认应交税费~应交增值税~进项税,转出在贷,应交税费~应交增值税~进项税转出
218楼
2023-02-10 06:01:09
全部回复
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 李文仙 发表的提问:
请教老师:税要求我司2019年计入长期待摊费用的科目转入固定资产核算,且做进项税额转出(原进项税额我已经抵扣),请问一下分录该怎么做?(特别是进项税额转出)
同学你好!这个的话 借:固定资产      贷:长期待摊费用          应交税费-应交增值税-进项税转出 借:长期待摊费用      贷:累计折旧
219楼
2023-02-10 06:06:35
全部回复
李文仙:回复许老师 2019年的长期待摊费用科目不需要做冲红处理吗?
2023-02-10 06:35:44
许老师:回复李文仙我这个  已经冲销了啊   
2023-02-10 07:05:20
李文仙:回复许老师 就是只用在长期待摊费用贷方反映就行了,对吗
2023-02-10 07:15:58
许老师:回复李文仙是的哦   是这个意思的
2023-02-10 07:32:23
李文仙:回复许老师 好滴,谢谢老师
2023-02-10 07:54:59
许老师:回复李文仙不客气,如果对回答满意,请五星好评,谢谢
2023-02-10 08:07:29
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 顽皮 发表的提问:
老师,进项税额转出的分录是怎么做的,我认证了一张不能抵扣的发票,已经做了进项
借相关成本费用贷进项转出
220楼
2023-02-10 06:11:59
全部回复
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 初学者 发表的提问:
进项税额转出会计分录
你好,如果是费用发放票,借管理费用等,贷应交税费――应交增值税――进项税额转出
221楼
2023-02-12 07:26:48
全部回复
初学者:回复徐阿富老师 那不是怎么做
2023-02-12 07:57:02
初学者:回复徐阿富老师 期末结转的时候怎么结转
2023-02-12 08:26:40
徐阿富老师:回复初学者你好,如果是原材料就借原材料,月末和应交增值税的其他子目一起转到应交税费――应交增值税――未交增值税科目里
2023-02-12 08:40:02
初学者:回复徐阿富老师 不对啊,那是进项税额不转出的情况啊
2023-02-12 09:03:56
初学者:回复徐阿富老师 我说的是进项税额已经认证,已经做账,现在要将这部分进项税已认证已做账的转出,怎么做账
2023-02-12 09:23:27
徐阿富老师:回复初学者你好,看我上面的:如果是费用发放票,借管理费用等,贷应交税费――应交增值税――进项税额转出。然后如果是材料或库存商品发票,那么就是借原材料或者库存商品 应交税费――应交增值税――进项税额转出。这样就是进项税额转出了
2023-02-12 09:47:10
初学者:回复徐阿富老师 这只用转出税额,原材料的成本是不是就不用转
2023-02-12 10:03:55
徐阿富老师:回复初学者你好,进项税额转出是增加原材料成本。如果是正常的真实的材料采购不用转出成本
2023-02-12 10:25:51
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 1428847081 发表的提问:
老师,我们把金税盘的专票认证抵扣了,后来又进项税额转出了,会计分录怎么做
你好! 借:管理费用-办公费
222楼
2023-02-12 07:35:23
全部回复
蒋飞老师:回复1428847081借:管理费用-办公费 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2023-02-12 07:47:10
1428847081:回复蒋飞老师 贷:应交税费(进项税额转出)对吗
2023-02-12 08:00:29
蒋飞老师:回复1428847081你好! 可以的,对的
2023-02-12 08:20:14
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ ?淡淡的色彩 发表的提问:
老师,已经抵扣的进项税额不能做进项税额转出了吧?
您好 已经抵扣的进项税额能做进项税额转出
223楼
2023-02-12 07:54:00
全部回复
?淡淡的色彩:回复bamboo老师 那我在勾选系统和账务上怎么处理呢
2023-02-12 08:04:19
bamboo老师:回复?淡淡的色彩勾选系统全额勾选 或者也可以有效税额里面直接填可以抵扣的税额 请问发票是什么内容 
2023-02-12 08:30:13
?淡淡的色彩:回复bamboo老师 老师,我是说假设问题,因为没有实操经验,我做分录是不是要把进项税额转入进项税额转出,然后再把进项税额转出转到未交增值税中去呢
2023-02-12 08:46:39
bamboo老师:回复?淡淡的色彩如果勾选系统有效税额里面直接填可以抵扣的税额 就不需要做进项税额转出了 直接做可以抵扣的进项税额的分录 如果是全额抵扣 然后要把进项税额转入进项税额转出,然后再把进项税额转出转到未交增值税中去
2023-02-12 09:10:28
?淡淡的色彩:回复bamboo老师 好的,全额抵扣的话在勾选系统里面不要操作了,只是纳税申报时候需要在申报栏填写进项税额转出是吧?老师
2023-02-12 09:23:06
bamboo老师:回复?淡淡的色彩是的 这样理解正确的
2023-02-12 09:51:28
?淡淡的色彩:回复bamboo老师 好的谢谢老师
2023-02-12 10:15:50
bamboo老师:回复?淡淡的色彩不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!
2023-02-12 10:31:48
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.45w
引用 @ 发表的提问:
进项税已认证,现在不能抵扣改怎么做分录转出
比如说福利费的进项转出 借:管理费用等 贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
224楼
2023-02-13 05:03:20
全部回复
娇:回复朴老师 这个是2019年以前的6月份整个月份已经认证的进项税,现在不给抵扣,里面有材料的管理费用的,销售费用的该怎么做会计分录
2023-02-13 05:16:43
朴老师:回复那就分别看下是什么费用的对应转就行了
2023-02-13 05:33:04
娇:回复朴老师 太多了,分不清
2023-02-13 05:55:29
娇:回复朴老师 怎么做成一笔费用来转出,
2023-02-13 06:12:10
朴老师:回复那就直接借管理费用贷转出
2023-02-13 06:36:19
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 拿下CPA 发表的提问:
上个月做的进项抵扣,这个月转出怎么做会计分录?贷方是进转出吗?申报表直接在本月填进转出金额吗?
你好,借xx 贷进项税额转出, 申报表附表2  进项税额转出,填写,
225楼
2023-02-13 05:30:02
全部回复
拿下CPA:回复maize老师 如果上月未抵扣,多做了进项。本月做借方应交税费-进项税额负数吗?
2023-02-13 06:00:29
maize老师:回复拿下CPA你好 ,是账上多做么,可以直接做负数,对
2023-02-13 06:13:34

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×