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结转已交增值税会计分录怎么写
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金子老师
职称:中级会计师,注册税务师
4.99
解题: 0.46w
引用 @ 夏果儿 发表的提问:
小规模纳税人没有超过季度9万元的应交增值税会计分录怎么结转?
您好, 借:应交税费--应交增值税 贷:营业外收入
226楼
2023-02-12 08:03:00
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 零度浪漫 发表的提问:
月末结转免交增值税怎么做分录
你好! 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
227楼
2023-02-13 05:28:27
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零度浪漫:回复蒋飞老师 营业外收入二级科目是什么老师
2023-02-13 05:54:59
蒋飞老师:回复零度浪漫借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税款减免
2023-02-13 06:16:48
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 天空乐怡 发表的提问:
借:应交税费-应交增值税进项税额50000 还一个是贷:应交税费-应交增值税销项税额40000 ,后面结转的分录是怎么样的。缴纳时会计分录又是怎么样的?
你好,可以看看这个:、财政部财会(2016)22号《关于印发增值税会计处理规定>>的通知中明确:转出未交增值税”和“转出多交增值税”分别记录一般纳税人月度终了转出当月应交未交或多交的增值税额,“未交增值税”明细科目,核算一般纳税人月度终了从“应交增值税”或“预交增值税”明细科目转入当月应交未交、多交或预缴的增值税额,以及当月交纳以前期间未交的增值税额。 2、本月应交税费账户中:销项税额504709.64元,进项税额转出3059.74元,进项税额469570.36元,减免税额330元,因此,本月转出未交增值税额为37869.02元,同时,应将未交增值税的37869.02元转入到未交增值税里去; 3,结转 借:应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-减免税款 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 同时 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费--未交增值税
228楼
2023-02-13 05:41:04
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天空乐怡:回复徐阿富老师 我的销项税额刚写错了,是60000,老师能帮我写一下,后面结转的分录与缴纳时的分录吗?
2023-02-13 05:56:32
天空乐怡:回复徐阿富老师 你让我看的,我理解不了
2023-02-13 06:15:19
徐阿富老师:回复天空乐怡你好,借应交税费-应交增值税销项税额60000 贷应交税费-应交增值税进项税额50000 贷: 应交税费-应交增值税-转出未交增值税10000 然后 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 10000 贷:应交税费--未交增值税10000
2023-02-13 06:32:51
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 方陈许 发表的提问:
老师,我们公司应交税费-已交税金科目下一余额一直在累加,请问要怎么结转呀?本月交上月的增值税该怎么做会计分录呢?
您好,借 应交税费 未交增值税 贷银行存款(本月交上月的) 要看下已交税费是交的什么
229楼
2023-02-13 06:09:28
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方陈许:回复小黎老师 上一个会计每月交增值税的时候直接借已交税金贷银行存款,然后已交税金这个科目就一直在累计了
2023-02-13 06:31:36
小黎老师:回复方陈许您好,那这个科目就应该是 未交增值税,这个科目可以跟最终的 应交税费,应交增值税 未交增值税 进项抵减
2023-02-13 06:55:18
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 程程342 发表的提问:
老师,请问月末结转增值税,怎么做会计分录啊
您好 请问是销项大于进项还是进项大于销项
230楼
2023-02-13 06:14:59
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程程342:回复bamboo老师 进账大于销项
2023-02-13 06:28:22
bamboo老师:回复程程342借 应交税费-应交增值税-销项税额 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-进项税额 借 应交税费-未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2023-02-13 06:44:54
程程342:回复bamboo老师 那这些应交税费-未交增值税和应交税费-转出未交增值税,这两个科目需要增加是吧,
2023-02-13 06:56:48
程程342:回复bamboo老师 第一次做一般纳税人,不太懂,
2023-02-13 07:17:17
bamboo老师:回复程程342是的 三级科目要自己增加
2023-02-13 07:46:34
bamboo老师:回复程程342二级科目 软件里面一般会有
2023-02-13 08:05:30
程程342:回复bamboo老师 好的,老师,我们12月份,进了一架钢琴,款已经给供应商打过去,但是没有收到发票,这架钢琴目前我们已经卖给了客户,也没有给对方开发票,这个分录怎么做啊
2023-02-13 08:29:58
bamboo老师:回复程程342借 库存商品 贷 应付账款-暂估 借发出商品 贷 库存商品
2023-02-13 08:59:01
程程342:回复bamboo老师 这个款我们已经用银行存款支付给了供应商,客户也付款给我们了
2023-02-13 09:27:40
程程342:回复bamboo老师 还有就是12月份的我们销售给客户的发票,我一直没给客户开,因为之前供应商没有给我们开,但12月底的时候,我收到了供应商的发票,我准备1月份给客户开发票,这个影响吗
2023-02-13 09:38:49
bamboo老师:回复程程342借:应付账款 贷:银行存款 借:银行存款 贷:预收账款
2023-02-13 10:01:36
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ ら? 浅安时光 发表的提问:
结转增值税,附加税会计分录
增值税的账务处理实录: 1、进项税额”的账务处理  (1)国内购进货物。企业在国内采购的货物,按照增值税发票上注明的增值税额:  借:应交税费——应交增值税(进项税额)  材料采购/商品采购/原材料/制造费用/销售费用/管理费用  贷:应付账款/应付票据/银行存款  2、“销项税额”的账务处理  (1)销售货物或提供应税劳务。企业销售货物或提供应税劳务(包括将自产、委托加工或购买的货物分配给股东、投资者),按照实现的销售收入和按规定收取的增值税额:  借:应收账款/应收票据/银行存款  贷:应交税费——应交增值税(销项税额)  主营业务收入/其他业务收入  同时结转成本。  借:主营业务成本  贷:库存商品  3.月度终了,企业应当将当月应交未交或多交的增值税自“应交增值税”明细科目转入“未交增值税”明细科目。期末时,根据(销售税额-进项税额-减免税款)数字: 对于当月应交未交的增值税, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 次月申报缴纳上月应交的增值税:  借:应交税费——未交增值税  贷:银行存款 
231楼
2023-02-14 05:00:47
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 简单 发表的提问:
补交上个月的增值税的怎么写会计分录?
借:应交税费--未交增值税 营业外支出--税收滞纳金 贷:银行存款 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
232楼
2023-02-14 05:23:15
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ sunsha 发表的提问:
月末结转增值税的正式会计分录是怎么样的 ?
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
233楼
2023-02-14 05:46:05
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 谦让的草丛 发表的提问:
未交增值税税金年末没有结转怎么办?代开增值税专用发票怎么写会计凭证啊?
你好,年初补结转, 借:应交税费/应交增值税/转出未交增值税 贷:应交税费/未交增值税 未交增值税是 应交税费的二级明细科目,该科目专门用来核算未缴或多缴税增值的,平时无发生额; 月末结账时:当应交税金--应交增值税为贷方余额时,为应缴增值税,应将其贷方余额转入该科目的贷方,反映企业未缴的增值税; 当应交税金--应交增值税为多交增值税时:应将其多缴的增值税转入该科目的借方,反映企业多缴的增值税.
234楼
2023-02-14 06:11:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 琳琳 发表的提问:
只有进项税额,月末结转增值税会计分录怎么做
您好 借:应交税费——应交增值税——销项税额 应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
235楼
2023-02-15 05:33:54
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 董素超 发表的提问:
一般纳税人,怎么结转增值税,具体分录怎么写
你好 借:应交税费——应增(销) 贷:应交税费——应增(进) 贷,应交税费——应增(转出未交增值税) 借:应交税费——应增(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
236楼
2023-02-15 05:54:35
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董素超:回复立红老师 去年账上未交增值税有余额,其实应该是0,今年怎么调整账
2023-02-15 06:08:17
立红老师:回复董素超你好,是借方还是贷方,为什么会有余额呢
2023-02-15 06:28:13
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 欧巴的长腿 发表的提问:
取得收入并开发票后我会计分录,先贷应交税费_应交增值税_销项税额后又转出了未交增值税,请问缴纳税款后我应该怎么写会计分录呢
借:未交增值税 贷:银行存款
237楼
2023-02-15 06:09:00
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欧巴的长腿:回复文文老师 但是明细账里面转出未交增值税和销项税额里面还有余额
2023-02-15 06:19:56
文文老师:回复欧巴的长腿再将转出未交与销项,做内部结转
2023-02-15 06:48:49
欧巴的长腿:回复文文老师 老师,内部结转是指分录不变,金额是负数吗?
2023-02-15 07:00:33
文文老师:回复欧巴的长腿借:销项 借:转出未交 贷:进项 金额为正
2023-02-15 07:22:00
欧巴的长腿:回复文文老师 老师贷:进项是什么意思呀?
2023-02-15 07:44:34
文文老师:回复欧巴的长腿这只是举例,因为进项正常来说,会形成借方余额,所以要贷方结转
2023-02-15 08:07:48
欧巴的长腿:回复文文老师 好的,谢谢老师
2023-02-15 08:19:13
文文老师:回复欧巴的长腿好的,祝你工作顺利。请五星好评!
2023-02-15 08:44:49
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 小刘666 发表的提问:
结转增值税进项大于销项分录怎么写??????
借销项贷进项差额借应交税费增值税未交增值税
238楼
2023-02-16 05:37:30
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 土豆 发表的提问:
老师,月底结转增值税那笔分录怎么写?
月末,增值税经计算为应交的,则: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 次月交纳时: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
239楼
2023-02-16 06:00:07
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土豆:回复紫藤老师 那应交税费-应交增值税-销项税额怎么转?
2023-02-16 06:22:03
紫藤老师:回复土豆结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
2023-02-16 06:42:01
土豆:回复紫藤老师 那能直接将应交税费-应交增值税-销项税额转到应交税费-未交增值税吗?
2023-02-16 06:55:03
紫藤老师:回复土豆不能,要把销项-进项的
2023-02-16 07:23:32
土豆:回复紫藤老师 对呀,我同时将应交税费-应交增值税-销项税额,应交税费-应交增值税-进项税额转到应交税费-未交增值税,这样不行吗?这也实现了销项-进项,不是吗?
2023-02-16 07:50:13
紫藤老师:回复土豆如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;
2023-02-16 08:04:52
土豆:回复紫藤老师 我们都没有用这个转出未交增值税
2023-02-16 08:23:03
土豆:回复紫藤老师 这样行吗?
2023-02-16 08:34:45
紫藤老师:回复土豆最好是一步一步按照准则来
2023-02-16 08:55:08
土豆:回复紫藤老师
2023-02-16 09:11:29
紫藤老师:回复土豆最好是一步一步按照准则来
2023-02-16 09:35:52
土豆:回复紫藤老师 那如果是开具普票,申报税,也应该和账上要对得上才对吧?
2023-02-16 09:56:41
紫藤老师:回复土豆对的,你的理解是正确的
2023-02-16 10:10:27
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
增值税月末结转会计分录
-上月未交增值税借方余额1000(留底),本月无进项,销项500,请问本月月末正确的结转分录,谢谢
240楼
2023-02-16 06:08:59
全部回复
邹老师:回复爱笑的流沙不需要做结转未交增值税的分录
2023-02-16 06:32:43

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