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结转已交增值税会计分录怎么写
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 豆豆 发表的提问:
每月结转增值税的会计分录怎么做,次月申报缴纳了增值税的会计分录是什么呀
你好,是一般纳税人结转未交增值税,缴纳税款分录?
136楼
2023-01-03 07:29:59
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豆豆:回复邹老师 当月结转增值税的分录,和次月缴纳上月增值税的分录
2023-01-03 07:56:03
邹老师:回复豆豆你好 结转增值税 借;应交税费——应交增值税(销项税额) 贷;应交税费——应交增值税(进项税额) 应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2023-01-03 08:15:41
田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ bean curd 发表的提问:
六月认证了进项,但做转出到未交的分录,申报表上是做留抵的,如果6月认证进项税3000,7月进项认证5000,7月的销项是1000,怎么做会计分录呢 我这个月写了这笔分录 一、结转6月进项税到未交增值税 1、借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 3000 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 3000 2、借:应交税费——未交增值税 3000 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 3000 因为我上个月没写这个分录 然后7月产生的销项进项是这样写的 结转7月进项税到未交增值税
认证发票不用做分录, 购货时有进项就做 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 3000 销售时做 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 1000 月末应交税金=销项-进项 、借:应交税费——未交增值税
137楼
2023-01-04 06:28:58
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小梦哟哟 发表的提问:
增值税月末的计提结转,转出未交增值税是直接算出来写分录,还是要把进项税,销项税,和转出未交做分录啊?
按下面这个截图每个月做
138楼
2023-01-04 06:54:32
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 果果 发表的提问:
老师好,小规模纳税人自行开具专票增值税月末怎么结转?会计分录怎么写?
月末不结转,这个次月交税做借应交增值税 贷银行
139楼
2023-01-04 07:23:32
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小钰老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ honey 发表的提问:
增值税之前每月未结转,缴纳时是借已交税金贷银行存款。年初想一次结转调整,转入未交增值税后缴纳时 借:未交增值税贷:已交增值税分录,应交税金-增值税-已交税金还有有借方余额怎么处理?,怎么调整
你好,处理需要查明原因,再对错误的地方进行更正
140楼
2023-01-04 07:29:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 嗯哼 发表的提问:
已经缴纳了增值税,分录该怎么写?应交税费-已交增值税吗?
您好!你是预交的增值税吗?
141楼
2023-01-05 06:38:09
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嗯哼:回复宋生老师 不是
2023-01-05 06:53:20
嗯哼:回复宋生老师 是下个月才扣上个月的增值税的
2023-01-05 07:04:38
宋生老师:回复嗯哼你好!你是小规模还是一般纳税人
2023-01-05 07:33:26
嗯哼:回复宋生老师 一般纳税人
2023-01-05 07:44:43
宋生老师:回复嗯哼你好!那你实际发生了什么业务呢? 本月缴纳了上月的增值税?
2023-01-05 08:01:28
嗯哼:回复宋生老师 我的意思是,每个月都是这个月从公账里面扣款,交的上个月的增值税
2023-01-05 08:25:40
嗯哼:回复宋生老师 每个月不是要开票吗?开票了有销项税了,那就得叫增值税了啊
2023-01-05 08:40:53
宋生老师:回复嗯哼月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税 当月交纳以前期间未交的增值税额 借:应交税费——未交增值税   贷:银行存款
2023-01-05 08:57:06
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 春天的花儿 发表的提问:
老师,期末增值税结转销项、进项的标准分录是什么?为什么百度查的看有的写应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 有的没写,直接写结转销项、进项,转到未交增值税
你好 这个是我自己写的 你可以看看 月末:1.结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额2.结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 3.结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 (有进项税转出就做这个 没有就不做) 4.计算进项税和销项税结转到转出未交增值税的借贷方的余额 ;如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;,5.如果进项税和销项税结转到转出未交增值税后 借贷方科目余额在贷方,代表应该缴纳的, 在做结转:借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。 你可以好好看看上面分录 理解下
142楼
2023-01-05 07:01:15
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春天的花儿:回复meizi老师 进项多于销项当月可以不做吗?到下月把销项和进项、留抵一把结转
2023-01-05 07:21:23
meizi老师:回复春天的花儿嗯 可以 到时你等有税的时候 一起结转 或者你结转后到转出未交增值税借方放着也行
2023-01-05 07:36:59
春天的花儿:回复meizi老师 结转销项、进项摘要怎么写?
2023-01-05 08:01:12
meizi老师:回复春天的花儿你好 直接写结转某月进项税 或者销项税就行
2023-01-05 08:14:55
春天的花儿:回复meizi老师 我必须先做转出再结转到未交增值税吗?
2023-01-05 08:44:30
春天的花儿:回复meizi老师 我看有直接这样做的。借:应交税费--应交增值税(销项税额) 贷:应交税费--应交增值税(进项税额) 应交税费--应交增值税(未交增值税)
2023-01-05 09:00:42
meizi老师:回复春天的花儿嗯 是的 你要转出到转出未交增值税里面去 才好判断是否当期需要交纳增值税额
2023-01-05 09:12:09
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 319800380 发表的提问:
,在交增值税时,我多交了2分钱,怎样写分录?谢谢 多交的会计分录怎么写
您好!是您计提少了还是因为什么。一般这样的冲减财务费用就算了。
143楼
2023-01-05 07:26:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 画娥眉 发表的提问:
期末结转增值税怎么写分录 外账
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
144楼
2023-01-06 06:25:25
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 5fsshz 发表的提问:
请问结转减免增值税怎么写分录
您好,您开的是免税的发票吗?就是税率是免税吗?
145楼
2023-01-06 06:48:28
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
未交增值税结转怎么做分录
你看截图,这个按这个去结转,
146楼
2023-01-06 07:08:17
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 张张 发表的提问:
请问 这个结转增值税的会计分录怎么做
增值税的账务处理实录: 1、进项税额”的账务处理  (1)国内购进货物。企业在国内采购的货物,按照增值税发票上注明的增值税额:  借:应交税费——应交增值税(进项税额)  材料采购/商品采购/原材料/制造费用/销售费用/管理费用  贷:应付账款/应付票据/银行存款  2、“销项税额”的账务处理  (1)销售货物或提供应税劳务。企业销售货物或提供应税劳务(包括将自产、委托加工或购买的货物分配给股东、投资者),按照实现的销售收入和按规定收取的增值税额:  借:应收账款/应收票据/银行存款  贷:应交税费——应交增值税(销项税额)  主营业务收入/其他业务收入  同时结转成本。  借:主营业务成本  贷:库存商品  3.月度终了,企业应当将当月应交未交或多交的增值税自“应交增值税”明细科目转入“未交增值税”明细科目。期末时,根据(销售税额-进项税额-减免税款)数字: 对于当月应交未交的增值税, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 次月申报缴纳上月应交的增值税:  借:应交税费——未交增值税  贷:银行存款 
147楼
2023-01-06 07:24:00
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张张:回复轶尘老师 所以2月份的未交增值税 3月缴纳 要2月结转还是3月结转?
2023-01-06 07:50:17
轶尘老师:回复张张二月底结转 三月份缴纳 
2023-01-06 08:07:33
张张:回复轶尘老师 那我二月份没有结转就结账了,要反结账回去做吗 还是三月可以补结转一下
2023-01-06 08:29:13
轶尘老师:回复张张三月可以补结转一下
2023-01-06 08:54:35
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 艳姐 发表的提问:
老师好,小企业会计准则不用结转增值税吗?那结转增值税的分录该怎么做?我以前都是这么做的 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-未交增值税 这样是不是不对?
你好,是小规模不做结转的分录 ,一般纳税人都要做你这个分录 的
148楼
2023-01-08 08:43:37
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艳姐:回复玲老师 好的谢谢老师
2023-01-08 09:04:36
玲老师:回复艳姐不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
2023-01-08 09:27:16
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ -Promise ° 发表的提问:
上月有一笔分录写错了,本应 贷:应交税费-增值税(销项税费) 100元 却写成了 贷:应交税费-增值税(进项税额) 100元,上月结转已交税金的时候 这个金额是正确的,纯属录分录的时候粗心选错了。其他都正确;现在我要调整分录,写:借:应交税费-增值税(进项税费) 100元 贷:应交税费-增值税(销项税费) 100元但是现在结转税金的时候, 借:应交税费-增值税(销项) 贷:应交税费-增值税(进项) 应交税费-增值税(已交税金)请问,这个月的结转税金的时候,金额要包括上个月写错的100元吗? 或者 结转的时候该怎么写分录?把这个100元 写在哪个科目下?
上个月按错误的分录做负数冲销。 然后你上月结转时考虑这个100元了吗? 如果上月结转已考虑,本月结转时不再结转这100元。
149楼
2023-01-08 08:57:02
全部回复
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
月末结转增值税的分录要怎么写?
借:应交税费—应交增值税—销项税 贷: 应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷: 应交税费—未交增值税
150楼
2023-01-08 09:17:38
全部回复
天天向上:回复辜老师 老师 转出未交增值税 可以省略不写吗?直接结转到未交增值税?
2023-01-08 09:31:32
辜老师:回复天天向上按规定是要通过转出未交增值税中转的,不过也有公司省略操作的
2023-01-08 09:51:58

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