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增值税期末留抵税额的会计分录
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 冬瓜 发表的提问:
老师您好,期末有留抵税额分录是不是 借应交税费-应交增值税-待抵税额234 贷应缴税额-应交增值税进项转出234
您好 期末留底的话 可以不做分录 留待下期继续抵扣
196楼
2023-02-01 06:23:54
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冬瓜:回复bamboo老师 好,谢谢老师
2023-02-01 06:53:45
bamboo老师:回复冬瓜不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-02-01 07:05:53
小马老师
职称:初级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 1548705658 发表的提问:
期初留抵进项税额、本期进项税额、进项转出、出口退税、期末留抵进项税额 分别对应的是增值税申报表的哪一项目
期初留底进项税额 上期留抵税额 主表第13行 本期进项税额主表第12行 进项转出 主表第14行 出口退税主表第26行 期末留底上期加本期的就是期末留底税额
197楼
2023-02-01 06:42:00
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1548705658:回复小马老师 期末留底税额是不是第20行
2023-02-01 07:16:42
小马老师:回复1548705658对的,同学。如果问题已解决,请给老师个好评,谢谢。
2023-02-01 07:37:40
1548705658:回复小马老师 是这个26行吗
2023-02-01 08:05:48
1548705658:回复小马老师 出口退税是这个26行吗
2023-02-01 08:26:14
小马老师:回复1548705658对的,一般都会涉及这列数据。
2023-02-01 08:51:12
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 唔三省吾身 发表的提问:
增值税报表里期末留底税额就是留到以后抵扣的税额吗
是的,你的理解是对的
198楼
2023-02-02 05:58:32
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唔三省吾身:回复辜老师 老师,税款扣了以后就不可以更正申报了吗?
2023-02-02 06:12:27
辜老师:回复唔三省吾身如果申报错了,可以更正的
2023-02-02 06:34:39
唔三省吾身:回复辜老师 但是我更正了,税款也扣了,还说税款扣了就不可以更正了?
2023-02-02 07:04:27
辜老师:回复唔三省吾身税款扣了也可以更正,多交的税款可以抵扣以后的税款
2023-02-02 07:15:01
唔三省吾身:回复辜老师 可以申请退吗?老师
2023-02-02 07:36:47
辜老师:回复唔三省吾身也可以申请退回的
2023-02-02 08:06:13
唔三省吾身:回复辜老师 谢谢老师
2023-02-02 08:22:14
辜老师:回复唔三省吾身好的,客气,帮到你就好
2023-02-02 08:51:13
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 20.39w
引用 @ 发表的提问:
增值税纳税表期末留底税额和期末未缴税额之间是什么关系?
期末留底税额是进项税多了,下月继续抵扣;期末未缴税额,就是下月要交的增值税
199楼
2023-02-02 06:26:31
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UU老师
职称:中级会计师,初级会计师,税务师
4.99
解题: 0.1w
引用 @ 神勇的服饰 发表的提问:
增值税申报表,航天信息技术280填入后 不在期末留抵税额里面体现的吗?意思是增值税申报留抵里面 不包含280吗?
您好,不在留抵税额中体现,只在应纳税额中扣除,本期没有应纳税额时不扣除,等到有应纳税额时在应纳税额中扣除。
200楼
2023-02-02 06:41:59
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神勇的服饰:回复UU老师 那我是不是不用申报280 我只有在需要交税的时候 在填报280?
2023-02-02 07:02:46
UU老师:回复神勇的服饰您好,可以按下图填写申报表附表四,等到可以抵扣时填写表中“本期实际抵减税额”
2023-02-02 07:19:57
神勇的服饰:回复UU老师 收到 谢谢老师
2023-02-02 07:47:18
UU老师:回复神勇的服饰不客气,祝您工作顺利。
2023-02-02 08:12:04
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.36w
引用 @ 一三0四一 发表的提问:
老师,期末留抵税额,账面上的金额比增值税申报表上的金额少,想调了一致,这个要怎么调比较合理
你好 知道什么原因吗 是几分钱的差异吗
201楼
2023-02-05 07:07:22
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一三0四一:回复郭老师 有些进项单子找不到了
2023-02-05 07:26:10
郭老师:回复一三0四一进项发票找不到,你们认证了吗?
2023-02-05 07:50:56
郭老师:回复一三0四一认证了,你问对方要发票复印件,来做账。
2023-02-05 08:20:55
一三0四一:回复郭老师 是18年之前的,已经要不着了
2023-02-05 08:31:35
郭老师:回复一三0四一那你作进项转出就可以的。
2023-02-05 09:00:46
一三0四一:回复郭老师 意思要做更正申报
2023-02-05 09:18:25
郭老师:回复一三0四一你这个月进项转出就可以的
2023-02-05 09:39:04
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 憬然 发表的提问:
老师,一般账上的进项税额余额会和增值税申报表中的期末留抵税额一致的吧
你好!是的,没有特殊业务是一致的
202楼
2023-02-05 07:35:19
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venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 柔弱的牛排 发表的提问:
期末留抵税额账上大于报表,查了是因为280税控盘的金额,这个怎么处理
这个你要做分录,支付维护费时,据取得的发票 借:管理费用——办公费 贷:银行存款 抵减时 借:应交税费——应交增值税(减免税额)贷:管理 费用——办公费
203楼
2023-02-05 07:57:36
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柔弱的牛排:回复venus老师 是去年留下的,还这么做吗
2023-02-05 08:30:19
venus老师:回复柔弱的牛排这个一般是一年的抵扣期,超过一年也不能抵扣的。只要你在一年期内,你可以抵扣作分录的
2023-02-05 08:59:48
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 以旸 发表的提问:
请问一下各位老师。 咱们增值税申报表里面20号期末留抵税额是怎么来的。 是表里取的哪些数组成的。
您好 本期销项税额-期初留抵税额-本期进项税额
204楼
2023-02-05 08:03:47
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 秋茴 发表的提问:
老师你好,我们上个月的期末留抵税额为27598.90元,然后这个月呢销项税额为2949.58元,本月没有进项票,那么我这个月只做这样的会计分录,借:应交税金—应交增值税—销项税额2949.58,贷:应交税金--应交增值税—转出未交增值税2949.58,这样可以吗?
这个月月末仍然形成留抵税额的情况,是不需要做结转增值税的分录的。继续留抵以后期间。
205楼
2023-02-05 08:27:00
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秋茴:回复张艳老师 意思是这个分录也不用做了吗?
2023-02-05 08:49:19
张艳老师:回复秋茴是的,月末形成留抵税额的情况,是不需要做分录的。
2023-02-05 09:16:04
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 发表的提问:
留抵抵减增值税会计分录怎么做
上月销项税小于进项税,就不用交增值税了,不用做凭证了,直接在应交增值税的借方体现就行了。 销项税减进项税减上期留抵税额后有余额,证明本月需要交税,根据余额应该做分录 借:应交税金_应交增值税_转出未交增值税 贷:应交税金_未交增值税
206楼
2023-02-06 05:52:34
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墨:回复紫藤老师 原来留抵抵欠的增值税,税少了不做分录帐减不了呀
2023-02-06 06:32:49
紫藤老师:回复一般只自动抵减的
2023-02-06 06:50:45
墨:回复紫藤老师 报表是自动的,但账得冲减啊,账是通过科目来的,不做分录怎么冲呢
2023-02-06 07:14:37
紫藤老师:回复借:应交税金_应交增值税_转出未交增值税 贷:应交税金_未交增值税
2023-02-06 07:36:40
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 闫玉亭·明小玉 发表的提问:
增值税期末进项税额有留抵下期的,在月末怎么转出来?
借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
207楼
2023-02-06 06:18:34
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闫玉亭·明小玉:回复小云老师 转出未交增值税,不是借方专栏吗?还能写在贷方?
2023-02-06 06:32:34
小云老师:回复闫玉亭·明小玉不是的呀,借贷都可以的
2023-02-06 06:48:13
徐璐老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 郑秀霞 发表的提问:
根据2019年3月20日发布的《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》,自2019年4月1日起,试行增值税期末留抵税额退税制度。纳税人新增的留抵税额,按有关规定予以退还。若要申请退还需要准备些什么材料
同学,这个建议要咨询一下当地税局,各地是会有差异的。
208楼
2023-02-06 06:32:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 朵朵 发表的提问:
老师,看3月的增值税申报表。知道期末留抵税额,怎么算下个月开多少票不用交税呢?
你好; 你先要知道你下个月开票多少 产生多少销项税; 然后根据留抵进项税%2B 本期认证的进项税合计 与你销项税对比 ; 只要 销项税小于了 留抵进项税%2B 本期认证的进项税合计就可以不缴纳的
209楼
2023-02-07 06:04:23
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 时光飞逝 岁月如梭  发表的提问:
7月销项目1000,进项1200,那7月的期末留抵税额是不是200,7月就不用交税,200是不是作为8月进账税额扣除?
可以留抵的
210楼
2023-02-07 06:12:42
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时光飞逝 岁月如梭 :回复袁老师 7月是不是不用交税,8月的200在计算缴纳增值税的时候是不是作为进账税额扣除?
2023-02-07 06:31:27
袁老师:回复时光飞逝 岁月如梭 是的 是
2023-02-07 07:01:10
时光飞逝 岁月如梭 :回复袁老师 好的谢谢老师
2023-02-07 07:15:09

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