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增值税期末留抵税额的会计分录
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 娇气的啤酒 发表的提问:
请问老师,年末结转,出现期末留抵税额,要怎么结转?求分录
您好,一般情况下,借:应交税费-应交增值税-销项,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-应交增值税-进项。
16楼
2022-11-28 05:01:01
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娇气的啤酒:回复王雁鸣老师 出现留抵了,就结转不平了呀,要怎么处理呢?
2022-11-28 05:19:17
王雁鸣老师:回复娇气的啤酒您好,一般情况下,金额保留在应交税费-应交增值税-转出未交增值税,这个明细科目上就行了。
2022-11-28 05:35:34
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 东冬 发表的提问:
请问这个月有期末留抵税额,请问如何计提这留抵税额的会计分录?
你好 借;应交税费-应交增值税(销项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-应交增值税(进项税额)
17楼
2022-11-28 06:02:55
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岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.37w
引用 @ 阳光 发表的提问:
关于增值税期末留抵税额退还的这个政策具体是怎么样的?这个政策好吗
2018年对部分行业增值税期末留抵税额予以退还。退还增值税期末留抵税额的行业包括装备制造等先进制造业、研发等现代服务业和电网企业。属于优惠政策。
18楼
2022-11-28 07:26:06
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.46w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
老师,请教一下:本月期末增值税留抵300,当期免抵退应退税额200,如何做会计分录?谢谢
应纳税额为负数,期末有留抵税额,留抵税额大于“免抵退”税额时:可全部退税。公示显示为:   当期期末留抵税额>当期免抵退税额时   当期应退税额=当期免抵退税额 当期免抵税额=0 借;其他应收款-应收出口退税款(就是实际退税的)1 应交税费-应交增值(出口抵减内销产品应纳税额)(就是免抵税额)2 贷:应交税费-应交增值税(出口退税) (就是应退税额 免抵退税额)1 当期应纳税额(当期期末留抵税额)大于免抵退税额 将上面分录借方2去掉 当期应纳税额(当期期末留抵税额)小于免抵退税额 照抄基本分录   
19楼
2022-11-28 08:45:38
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 桃子 发表的提问:
老师您好,请问这个月不需要交增值税,还余留了期末留抵税额,可是本月有航天信息费可以减免440,那这个增值税报表怎么填呢?
你好 本月有航天信息费可以减免440这样填写,见图
20楼
2022-11-28 09:38:58
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桃子:回复邹老师 那主表怎么填呢?
2022-11-28 09:50:59
邹老师:回复桃子你好,因为没有实际抵扣,主表的应纳税额减征额栏次不需要填写440这个数据
2022-11-28 10:20:47
桃子:回复邹老师 那没有增值税就减免不了吗?期末留抵税额不应该增加440吗?
2022-11-28 10:37:29
邹老师:回复桃子你好,没有增值税应纳税额,就暂时无法抵扣的 期末留抵税额不增加440的 440是实际有税款抵扣的时候填写抵扣
2022-11-28 10:59:49
桃子:回复邹老师 意思就是说有税款抵扣的时候还需要再填一次减免税申报表?
2022-11-28 11:17:37
邹老师:回复桃子你好,是的,是这样的
2022-11-28 11:28:15
桃子:回复邹老师 好的,谢谢老师
2022-11-28 11:56:00
邹老师:回复桃子不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-11-28 12:18:29
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 罗达 发表的提问:
关于增值税期末留抵税额退还的这个政策具体是怎么样的?这个政策好吗
你好,关于2018年退还部分行业增值税留抵税额有关税收政策的通知 财税〔2018〕70号 ,并不是所有的都可以退还,而是特定的行业...... 1 化学原料和化学制品制造业 2 医药制造业 3 化学纤维制造业 4 非金属矿物制品业 5 金属制品业 6 通用设备制造业 7 专用设备制造业 8 汽车制造业 9 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 10 电气机械和器材制造业 11 计算机、通信和其他电子设备制造业 12 仪器仪表制造业 13 互联网和相关服务 14 软件和信息技术服务业 15 研究和试验发展 16 专业技术服务业 17 科技推广和应用服务业 18 生态保护和环境治理业
21楼
2022-11-28 12:17:46
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 肖思琴 发表的提问:
老师,请问增值税有期末留抵税额是不是就是说本期不用交增值税
是的
22楼
2022-11-28 12:24:17
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 俏皮的帆布鞋 发表的提问:
你好,增值税期末留抵税额比账面多了1分,咋调呢
可以忽略不计这个,或者是借进项税额0.01 贷营业外收入0.01
23楼
2022-11-28 12:31:33
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 畅联 发表的提问:
增值税期末留抵税额退税,第六个月增量留抵税额不低于50万。不太理解50万增量
你好,也就是第六个月要比第今年3月份的留底税额要大于50万
24楼
2022-11-28 12:58:09
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徐璐老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 小草 发表的提问:
增值税期末留抵税额退税制度,退的钱是税额吗?
是的,退的钱就是你多缴纳的增值税。
25楼
2022-11-28 13:04:58
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小草:回复徐璐老师 例如进项金额100,税额13,退的只是13,而不是113吗?还是退的是113
2022-11-28 13:38:46
徐璐老师:回复小草这个退的留抵税额跟你的金额无关,是你申报表里面的增值税进项税额,你所申报的数字,不是一笔一笔的退,而是要符合综合条件之后,才可以进行退。
2022-11-28 13:52:54
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.46w
引用 @ 庸者 发表的提问:
增值税期末留抵税额退税是什么意思
这是今年出台的一项政策,给特殊行业增值税留底金额进行退税。不过这项政策在8月底已经结束了
26楼
2022-11-29 12:10:27
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朴老师:回复庸者就是期末留抵的税额给你退税
2022-11-29 12:36:57
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ qquser 发表的提问:
老师好,增值税报表期末留抵税额应当与账上的哪个数对应了?不应当是进销项的差额刚好应该等于这个数吗?
增值税报表期末留抵增值税,与“应交税费——未交增值税“的借方余额是相同的。
27楼
2022-11-29 12:31:37
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 小宅 发表的提问:
你好 老师 我想问一下增值税期末留抵税额退税剩余未退部分怎么办了,下期还可以抵扣的吗
你好,你是没有一部分没退税吗?
28楼
2022-11-29 12:59:59
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小宅:回复小惑老师 你好老师 我是在学习 注会 税法 增值税留抵税额退税知识点,老师讲的说退税只是退增量留抵税额凭票抵扣部分的百分之六十,所以有点疑问,那没有退的留抵税额是下期继续抵扣吗
2022-11-29 13:20:53
小惑老师:回复小宅是的,您的理解是正确的,没有退税部分,可以继续抵扣下期
2022-11-29 13:33:56
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 重要的冰棍 发表的提问:
年末增值税留抵5000元的具体会计分录
你现在进项,销项余额情况是什么样
29楼
2022-11-30 07:04:15
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李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ phoebe 发表的提问:
城建税计税依据中“实行增值税期末留抵退税的纳税人,其退还的增值税期末留抵税额应在计税依据中扣除”这句话我不太理解老师,为啥,应该在计税依据中扣除呢,如何理解这句话的含义,比较好及
你好,举个例子,咱们有留底税额,那么留抵税额的话,就是没有用完的进项税额,我们如果要申请退税的话,退回来的那部分增值税额所对应的附加税就可以抵扣咱们现在要缴纳的这个附加税,也就是说只有增值税退回来了,附加税没有退回来,但是咱们可以抵扣现在准备要缴纳的附加税。
30楼
2022-11-30 07:29:34
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phoebe:回复李霞老师 老师,那免dishui呢,免低税为啥要作为城建税的计税依据呢,为啥免低税还要+回来呢
2022-11-30 07:48:03

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