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工资计提和发放怎么做会计分录
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职称:,高级会计师,税务师,经济师,中级会计师
4.90
解题: 0.07w
引用 @ 菇凉&坚强 发表的提问:
工程施工人员的工资计提和发放工资的分录怎么做?
借方:工程施工 贷方:应付职工薪酬 借方:应付职工薪酬 贷方:银行存款
151楼
2023-01-08 08:44:16
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ 精明的哑铃 发表的提问:
有社保企业计提与发放工资的会计分录怎么做?
你好,参考这个
152楼
2023-01-08 09:00:27
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李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 云云 发表的提问:
老师工资涉及到个税社保和公积金的会计分录怎么做?包含计提和发放
计提工资借管理费用,职工工资贷应付职工薪酬职工工资集体企业社保借管理费用,企业社保贷应付职工薪酬,企业社保具体公积金借管理费用,公积金贷应付职工薪酬公积金。
153楼
2023-01-08 09:27:26
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李霞老师:回复云云发放职工工资,借应付职工薪酬、职工工资贷其他应收款,代扣代缴社保,其他应收款,个人公积金贷,银行存款,缴纳社保和公积金的时候借应付职工薪酬,企业社保应付职工薪酬,企业公积金,其他应收款-代扣代缴,其他应收款-公积金个人部分贷银行存款。
2023-01-08 09:57:01
云云:回复李霞老师 还有个税呢
2023-01-08 10:26:33
李霞老师:回复云云过去的话呢,也是在那个应发放应付职工薪酬的时候,贷方再加上个应交税费,应交个人所得税就可以的。
2023-01-08 10:55:38
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 不安的橘子 发表的提问:
今年(2020年)1月少计提工资5500元,也少发放工资5500元,我6月份做账要怎么调整【计提分录】和怎么调整【发放工资分录】?
你好 计提分录,借;管理费用等科目 5500 , 贷;应付职工薪酬—工资5500 发放分录,借;应付职工薪酬—工资5500, 贷;银行存款等科目 5500
154楼
2023-01-08 09:38:09
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不安的橘子:回复邹老师 好的 这个问题我理解了 我还有一个小问题 现在 通行费专用票据可以入账和抵扣吗
2023-01-08 10:04:46
邹老师:回复不安的橘子你好,有取得通行费电子发票吗?
2023-01-08 10:14:51
不安的橘子:回复邹老师 目前只有这个
2023-01-08 10:44:43
邹老师:回复不安的橘子你好,这个不能抵扣增值税,可以计入费用抵扣企业所得税
2023-01-08 11:06:58
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 云云 发表的提问:
老师工资涉及到 个税 社保和公积金的会计分录怎么做?包含计提和发放
 您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
155楼
2023-01-08 09:47:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 晨曦 发表的提问:
老师,计提工资和发放工资时,个人所得税如何做会计分录
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;银行存款 应交税费——个人所得税
156楼
2023-01-09 06:33:28
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微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 小涵涵 发表的提问:
社保和公积个人和公司部分计提和发放时分录怎么写?工资怎么计提和发放?
一、计提五险、公积金(公司部分)、工资 借:管理费用/生产成本/销售费用-人工成本 贷:应付职工薪酬-养老险-医疗险-失业险-生育险-工伤险、住房公积金、工资 二、发放工资 借:应付职工薪酬-工资(应发总额) 贷:其他应付款-养老险(个人) 其他应付款-医疗险(个人) 其他应付款-失业险(个人) 其他应付款-公积金(个人) 应交税费-个税 银行存款/现金(实发工资) 三、交社保、公积金 借:应付职工薪酬-养老险(企业部分)-医疗险(企业部分)-失业险(企业部分)-生育险(企业部分)-工伤险(企业部分)、公积金(企业部分) 其他应付款- 养老险(个人)-医疗险(个人)-失业险(个人)、公积金(个人) 贷:银行存款 四、交个税 借:应交税费-个税 贷:银行存款
157楼
2023-01-09 06:53:37
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @  发表的提问:
老师计提职工餐补和发放餐补等会计分录怎么做呀
这个餐补要并入工资进行计提的,你是单独发放的吗
158楼
2023-01-09 07:19:25
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:回复辜老师 对的单独发放的
2023-01-09 07:31:16
辜老师:回复那你可以跟工资一起计提,然后单独做发放的处理
2023-01-09 07:43:33
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 自然的洋葱 发表的提问:
老师,请问,计提工资及五险一金时怎么做会计分录,发放工资缴纳五险一金时怎么做会计分录?
计提及缴纳五险一金的会计处理   按照新会计准则“会计科目和账务处理”对“应付职工薪酬”的规定:本科目应当按照“工资”、“职工福利”、“社会保险费”、“住房公积金”、“工会经费”、“职工教育经费”、“解除职工劳动关系补偿”等应付职工薪酬项目进行明细核算。   企业按照国家有关规定缴纳社会保险费和住房公积金, 借记本科目,贷记“银行存款”科目。   可见:企业缴付的五险一金(不含代扣个人的部分)也应通过“应付职工薪酬”核算。(但对于国企存在应付职工薪酬限额的,机动灵活使用其他科目,但存在审计署将其定性为未按会计准则核算的风险)正常情况下应进行如下会计处理:   (一)个人负担部分   发放工资时扣个人负担部分   借:应付职工薪酬-社会保险费(设明细科目,三险:养老、医疗、失业)-个人   应付职工薪酬-住房公积金-个人   贷:其他应付款--住房公积金   贷:其他应付款--养老保险   贷:其他应付款--医疗保险   贷:其他应付款--失业保险   贷:现金(或银行存款,工资实际发放数)   (二)企业负担部分   借:管理费用--劳动保险费   借:管理费用--住房公积金   贷:应付职工薪酬-社会保险费(设明细科目,五险:养老、医疗、失业、工伤、生育)-企业   贷:应付职工薪酬-住房公积金-企业   (三)上交五险一金:  
159楼
2023-01-09 07:29:59
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自然的洋葱:回复晓海老师 计提工资时分录是什么呢?上交五险一金时分录是什么呢?
2023-01-09 07:51:41
晓海老师:回复自然的洋葱具体的看一下http://www.yjbys.com/bbs/272129.html
2023-01-09 08:14:07
晓海老师:回复自然的洋葱你好!如果没有其他问题请评价!谢谢!
2023-01-09 08:27:41
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 海边拾贝 发表的提问:
员工工资计提和发放会计分录如何填写,计提月份和发放月份如何说
1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
160楼
2023-01-10 07:03:08
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海边拾贝:回复玲老师 工资是发放上月计提本月吗
2023-01-10 07:26:59
玲老师:回复海边拾贝您好,工资是发生的,当月就计提,然后实际发放,按照实际情况,哪个月发放工资就哪个月做发放工资的那个分录
2023-01-10 07:47:32
海边拾贝:回复玲老师 比如,6月份,发放5月份工资,计提几月份工资呢?
2023-01-10 07:59:03
玲老师:回复海边拾贝五月份的工资应该在五月份计提
2023-01-10 08:26:10
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 0115 发表的提问:
公司计提本月工资时 用应付工资还是实发工资?计提工资的会计分录和发放工资,扣除保险的分录怎么写?
你好,同学。 计提是应发计提 借,应付职工薪酬 贷,银行存款 其他应收款
161楼
2023-01-10 07:19:44
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0115:回复陈诗晗老师 发放工资分录?
2023-01-10 07:40:01
0115:回复陈诗晗老师 老师,那计提工资分录和扣除保险分录怎么写???
2023-01-10 08:06:29
陈诗晗老师:回复0115计提 借,X费用,应发工资,单位承担部分社保 贷,应付职工薪酬
2023-01-10 08:29:27
0115:回复陈诗晗老师 老师,计提工资怎么借方出现了应发工资?单位承担部分社保? 老师,我做外账,想和你核对一下准确做法
2023-01-10 08:51:45
陈诗晗老师:回复0115应付工资的金额,我的意思,不是科目哈,你误会了,
2023-01-10 09:02:54
陈诗晗老师:回复0115计提社保,和工资 借,X费用~工资,应付金额 X费用~社保,单位承担部分 贷,应付职工薪酬 发放 借,应付职工薪酬 贷,银行存款 其他应收款 缴纳社保 借,应付职工薪酬 其他应收款 贷,银行存款
2023-01-10 09:23:39
0115:回复陈诗晗老师 老师,做外账我计提工资时,用实发工资计提的 是这样处理的 借管理费用 贷应付职工薪酬 实发金额 计提保险 借管理费用_保险 (个人保险加公司承担部分社保) 贷银行存款 接下来老师我该怎么处理?
2023-01-10 09:37:19
陈诗晗老师:回复0115你计提应该是应发计提 你如果是实发计提 那你就是 借,应付职工薪酬,实际发的金额 贷,银行存款 社保计提,是按公司+个人的金额计提
2023-01-10 09:55:37
0115:回复陈诗晗老师 就是把之前的冲销掉 再重新写正确的分录更正过来 是这意思吧 老师
2023-01-10 10:19:40
陈诗晗老师:回复0115是的,就是这个意思哈
2023-01-10 10:45:46
0115:回复陈诗晗老师 公司计提的保险这一块用管理费用科目,不用应付职工薪酬科目可以吗 老师
2023-01-10 11:07:39
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 金wanぉchen 发表的提问:
月末计提工资和发放工资还有代扣代缴个税社保的会计分录是怎么做的啊
你好!借管理费用-工资 贷应付职工薪酬 发放的时候,借应付职工薪酬 贷现金 应交税费-应交个人所得税
162楼
2023-01-10 07:27:00
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金wanぉchen:回复宋生老师 社保部分呢
2023-01-10 07:50:32
宋生老师:回复金wanぉchen1、缴纳时: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应收(付)款--社会保险费(个人部分) 贷:银行存款/现金 2、计提时: 借:管理费用--社会保险费(单位部分) 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 3、发放工资时: 借:应付职工薪酬--工资(应发数) 贷:其他应收(付)款--社会保险费(个人部分) 银行存款/现金 (实发数)
2023-01-10 08:04:10
金wanぉchen:回复宋生老师 请问有完整的分录吗,包括工资个税和社保的
2023-01-10 08:18:57
宋生老师:回复金wanぉchen缴纳社保费的会计分录的做法: 一、企业分配工资 1.借:××费用(管理/销售等) 2.贷:应付职工薪酬——工资 二、计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 三、次月发放工资时 1.借:应付职工薪酬——工资 2.贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 3.应交税费——应交个人所得税 4.库存现金/银行存款 四、上交杜保 1.借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 2.贷:库存现金/银行存款 五、上交个人所得税 1.借:应交税费——应交个人所得税 2.贷:银行存款
2023-01-10 08:47:31
金wanぉchen:回复宋生老师 不明白为什么发放工资的时候个人部分社保是贷方应付职工薪酬-社保
2023-01-10 09:00:15
宋生老师:回复金wanぉchen您好!因为这部分是不发的,要代扣代缴的
2023-01-10 09:27:10
金wanぉchen:回复宋生老师 那计提是按照应发数计提吗
2023-01-10 09:56:00
宋生老师:回复金wanぉchen你好!工资计提是按应发数计提
2023-01-10 10:25:40
金wanぉchen:回复宋生老师 应交税费-个人所得税出现借方余额怎么办啊
2023-01-10 10:42:30
宋生老师:回复金wanぉchen你好!估计是你没有计提或者计提少了。你可以看下明细账
2023-01-10 10:54:57
金wanぉchen:回复宋生老师 那我是要计提回吗,分录是借管理费用,贷应交税费应交个人所得税吗
2023-01-10 11:07:43
宋生老师:回复金wanぉchen你好!分录应该是借应付职工薪酬 贷应交税费-应交个人所得税。
2023-01-10 11:24:41
金wanぉchen:回复宋生老师 但是这样一来应付职工薪酬借方不是有余额了吗
2023-01-10 11:49:42
宋生老师:回复金wanぉchen你好!你计提的时候是借管理费工资 贷应付职工薪酬。
2023-01-10 12:09:43
金wanぉchen:回复宋生老师 但是我现在是补计提之前没有计提的个税哦
2023-01-10 12:21:14
宋生老师:回复金wanぉchen你好!我估计你这个是没有计提,直接把这部分要交个税的工资发放了。
2023-01-10 12:39:14
金wanぉchen:回复宋生老师 所以我是直接做管理费用就可以了是吗
2023-01-10 13:04:22
宋生老师:回复金wanぉchen你好!要看情况,我估计应该是借其他应收款 贷应交税费-应交个人所得税
2023-01-10 13:14:39
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 竹墨残水、烟花冷ゾ 发表的提问:
老师你好,计提工资和发放工资的会计分录?
你好,学员 计提 借管理费用工资 贷应付职工薪酬-工资 发放 借应付职工薪酬 贷银行存款 其他应付款社保 其他应付款公积金 应交个人所得税
163楼
2023-01-11 06:27:40
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 莫名 发表的提问:
领导要求本月发放上月工资,发放工资是的会计分录怎么做,还需要计提么?
借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目 在当月月末需要做计提分录的
164楼
2023-01-11 06:36:55
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莫名:回复邹老师 老师您的这个”当月“,是不是指工资所属月份,比如2月份的工资,要在2月份月末先计提,然后在3月份发放时做支付时的分录?
2023-01-11 07:07:01
邹老师:回复莫名你好,是的,就是当月计提,次月发放
2023-01-11 07:31:28
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 发表的提问:
老师,单位个个人社保和工资计提以及发放的会计分录分别是怎么做呀?
你好 借管理费用-单位部分社保贷应付职工薪酬-单位部分社保 缴纳:借应付职工薪酬-单位部分社保 其他应收款-个人部分社保 贷银行存款
165楼
2023-01-11 06:55:40
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