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工资计提和发放怎么做会计分录
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 2333333 发表的提问:
计提工资和发放工资时会计分录怎么做 如果一个人的工资时3800 个人社保是100 公司社保也是100 个税是30 实发工资是3570 整个会计分录能详细点吗 从计提到发放 包括社保和个税部分
您好,公司社保是100元,那是在个人工资中扣回来的吗?如果不是的话,您的这个一个人的工资是3800元,是不对的啊?
196楼
2023-02-02 06:17:02
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 坏坏丫果 发表的提问:
计提工资分录和发放工资分录写到一个凭证上可以不?如果分开做,计提和发放都要附工资表吗?
新年好 可以在一个凭证上面的 如果分开做,计提发放都需要附上工资表的
197楼
2023-02-02 06:35:13
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欧老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.2w
引用 @ 飞雪 发表的提问:
我计提和发放工资和社保,个税应该怎么做作分录
个税分录:借:营业外支出-税金 贷:应交税费-应交个人所得税
198楼
2023-02-02 06:44:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 芳子 发表的提问:
计提工资和工资发放、社保税金缴纳会计分录
您好!1.分配工资   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)   5.上交个人所得税   借:应交税费——应交个人所得税   贷:银行存款
199楼
2023-02-05 07:59:07
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ n55!w 发表的提问:
计提和发放工资不一样的时候怎么办?分录怎么做
那要看你计提是对的,没有发放那么多,形成应付职工薪酬的余额 如果发放是对的,那就冲减多计提的工资费用
200楼
2023-02-05 08:05:31
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n55!w:回复辜老师 肯定以实际发放为准,那计提比实际发放多和少的时候分录怎么做
2023-02-05 08:23:38
辜老师:回复n55!w计提的多,就冲减多计提的工资费用 计提的少,就补记提工资费用
2023-02-05 08:50:33
n55!w:回复辜老师 如果形成应付职工薪酬余额要怎么办呢
2023-02-05 09:16:53
辜老师:回复n55!w你实际发放了的话,你只是补记提或者冲减差额,应付职工薪酬就不会有余额了
2023-02-05 09:34:27
n55!w:回复辜老师 冲减多计提分录是借管理费用-红字贷应付职工薪酬-红字?
2023-02-05 09:50:26
辜老师:回复n55!w是的,是这样账务处理的
2023-02-05 10:06:58
英老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.42w
引用 @ 微笑 旳弧度 发表的提问:
计提工资,社保,公积金,个税和发放怎么做分录
同学好,借:管理费用(生产成本、制造费用、主营业成本) 贷:应付职工薪酬-员工工资 借:应付职工薪酬-员工工资 贷:银行存款 应交税费-应交个人所得税 其他应付款-社保费 借:应交税费-应交个人所得税 贷:银行存款 借:其他应付款-社保费(个人部分) 管理费用 (公司部分) 贷:银行存款
201楼
2023-02-05 08:18:37
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微笑 旳弧度:回复英老师 可以计提时借管理费用-工资 贷应付职工薪酬 其它应付款-社保 应交税费-个税 发放时借应付职工薪酬 贷银行存款吗
2023-02-05 08:34:20
微笑 旳弧度:回复英老师 企业和个人社保不用计提吗
2023-02-05 08:46:07
英老师:回复微笑 旳弧度借:应付职工薪酬-员工工资 贷:银行存款 应交税费-应交个人所得税 其他应付款-社保费,就是计提
2023-02-05 09:00:51
微笑 旳弧度:回复英老师 这是发放工资吗
2023-02-05 09:28:13
英老师:回复微笑 旳弧度从工资中计提社保费用
2023-02-05 09:45:23
微笑 旳弧度:回复英老师 借:应付职工薪酬-员工工资 贷:银行存款 应交税费-应交个人所得税 其他应付款-社保费,这个分录是次月发放做吗
2023-02-05 09:55:28
英老师:回复微笑 旳弧度是的,是次月的支付分录
2023-02-05 10:15:49
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ I See 发表的提问:
有社保,个税,计提工资和发放工资的会计分录
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
202楼
2023-02-05 08:30:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 敏敏 发表的提问:
车船税计提和发放的会计分录怎么做的?
你好 计提,借;税金及附加 贷;应交税费——车船税 扣缴,借;应交税费——车船税 贷;银行存款
203楼
2023-02-06 05:51:59
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ ☆↗尐晴天↖☆ 发表的提问:
计提工资怎么做分录,没钱不发放,月末计提工资。
你好 借 管理费用/制造费用等 贷 应付职工薪酬
204楼
2023-02-06 06:01:21
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☆↗尐晴天↖☆:回复老江老师 应付职工薪酬需要明细不,养老保险公基金啥的?
2023-02-06 06:28:25
老江老师:回复☆↗尐晴天↖☆那些是支付的时候要做的
2023-02-06 06:40:45
☆↗尐晴天↖☆:回复老江老师 好的谢谢老师
2023-02-06 07:03:13
老江老师:回复☆↗尐晴天↖☆不用谢,这是应该的
2023-02-06 07:24:43
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 英子 发表的提问:
工资和社保的计提与发放的会计分录?
你好, 对于每月计提工资和社保费的会计分录,其实社保费不用计提,因为本身社保费就是当月扣缴当月的,公司在次月发放工资时计提。具体情况如下: 1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
205楼
2023-02-06 06:30:59
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英子:回复紫藤老师 那老师当月缴纳社保不计提的会计分录和次月发放工资时个人部分怎么做?
2023-02-06 06:57:58
紫藤老师:回复英子借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 借应付职工薪酬——社保 贷库存现金/银行存款
2023-02-06 07:11:16
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 6 发表的提问:
有统筹的工资计提和发放的会计分录
你好,计提工资 借:管理费用—工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
206楼
2023-02-06 06:35:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小时光 发表的提问:
计提和发放工资,社保,个税的会计分录
您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识
207楼
2023-02-07 04:54:07
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 满天星 发表的提问:
老师,社会保险计提和发放的会计分录怎么做?
你好,可以看一下这个例子 举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
208楼
2023-02-07 05:15:03
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小城故事 发表的提问:
计提和发放工资怎么做分录?给员工缴社保和公积金的。
你看截图这个去做分录,你看截图
209楼
2023-02-07 05:38:43
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 隐... 发表的提问:
单位有缴纳社保,计提工资和 发放工资,会计分录是怎样的?
你好, 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
210楼
2023-02-07 06:06:38
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