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认证后的进项税额转出会计分录
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 空镜子 发表的提问:
进项税额转出的会计分录怎么计的?
  【进项税额转出是什么意思?】   企业购进的货物发生非常损失(非经营性损失),以及将购进货物改变用途(如用于非应税项目、集体福利或个人消费等),其抵扣的进项税额应通过“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”科目转入有关科目,不予以抵扣。   【进项税额转出法律规定?】   对出口企业进口的原材料、零部件、元器件、设备,海关免征进口环节的增值税和消费税,来料加工出口货物免征增值税、消费税,来料加工企业取得的工缴费收入免征增值税、消费税,但其耗用的国内货物所支付的进项税额不得抵扣,应计入产品成本。   1.   增值税暂行条例实施细则   第二十六条规定,一般纳税人兼营免税项目或者非增值税应税劳务而无法划分不得抵扣的进项税额的,按下列公式计算不得抵扣的进项税额:不得抵扣的进项税额=当月无法划分的全部进项税额×当月免税项目销售额、非增值税应税劳务营业额合计÷当月全部销售额、营业额合计。   2.《财政部、国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》(财税〔2012〕39号)第六条第(二)款进项税额的处理计算规定,适用增值税免税政策的出口货物劳务,其进项税额不得抵扣和退税,应当转入成本……除出口卷烟外,适用增值税免税政策的其他出口货物劳务的计算,按照增值税免税政策的统一规定执行。   【进项税额转出会计分录?】   1、正常的购进材料:   借:材料采购   借:应交税金-应交增值税(进项税额)   贷:应付帐款   2、由于发票过期,不能抵扣,要做进项税额转出处理:   借:材料采购   贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出)   进项税额转出是什么意思?进项税额转出法律规定?进项税额转出会计分录?会计网小编都整理好了,请大家看看哈~   【进项税额转出是什么意思?】   企业购进的货物发生非常损失(非经营性损失),以及将购进货物改变用途(如用于非应税项目、集体福利或个人消费等),其抵扣的进项税额应通过“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”科目转入有关科目,不予以抵扣。   【进项税额转出法律规定?】   对出口企业进口的原材料、零部件、元器件、设备,海关免征进口环节的增值税和消费税,来料加工出口货物免征增值税、消费税,来料加工企业取得的工缴费收入免征增值税、消费税,但其耗用的国内货物所支付的进项税额不得抵扣,应计入产品成本。   1.增值税暂行条例实施细则第二十六条规定,一般纳税人兼营免税项目或者非增值税应税劳务而无法划分不得抵扣的进项税额的,按下列公式计算不得抵扣的进项税额:不得抵扣的进项税额=当月无法划分的全部进项税额×当月免税项目销售额、非增值税应税劳务营业额合计÷当月全部销售额、营业额合计。   2.《财政部、国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》(财税〔2012〕39号)第六条第(二)款进项税额的处理计算规定,适用增值税免税政策的出口货物劳务,其进项税额不得抵扣和退税,应当转入成本……除出口卷烟外,适用增值税免税政策的其他出口货物劳务的计算,按照增值税免税政策的统一规定执行。   【进项税额转出会计分录?】   1、正常的购进材料:   借:材料采购   借:应交税金-应交增值税(进项税额)   贷:应付帐款   2、由于发票过期,不能抵扣,要做进项税额转出处理:   借:材料采购   贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出)
211楼
2023-02-08 05:48:58
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空镜子:回复QQ老师 是一张增值税专用发票,已经过了认证期,但是认证了,国税那里做进项税额转出,会计分录怎么做?
2023-02-08 06:18:32
QQ老师:回复空镜子你好!根据发票内容计入你们的成本或费用就可以 借:成本或费用 贷:应交税费——进项税转出
2023-02-08 06:36:06
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 15.04w
引用 @ 迪恩 发表的提问:
进项税额转出的会计分录怎么做是税务局要求做的进项税额转出
借:费用或者成本 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
212楼
2023-02-08 06:04:33
全部回复
迪恩:回复暖暖老师 是2017年的进项,2018年做转出
2023-02-08 06:28:51
暖暖老师:回复迪恩借方是以前年度损益调整
2023-02-08 06:44:12
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.47w
引用 @ 完美的镜子 发表的提问:
老师,查账发现去年12月的待认证进项税额转出时的金额写错了,实际应该是 借 进项税额 80 贷 待认证进项税额 80 但是,查到的分录是 借进项税额120 贷待认证进项税额120 。增值税申报是按实际认证的进项80申报的。 导致增值税申报后进项税额还有余额,该怎么处理
同学你好 这个月底结转增值税就可以了
213楼
2023-02-08 06:10:04
全部回复
完美的镜子:回复朴老师 老师,我没有太明白什么意思,您可以告诉我该怎么写分录吗?
2023-02-08 06:36:20
朴老师:回复完美的镜子同学你好 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2023-02-08 07:01:59
完美的镜子:回复朴老师 勾选的进项和申报的进项也是80
2023-02-08 07:13:21
完美的镜子:回复朴老师 就是做分录时,将勾选的进项写成了120
2023-02-08 07:43:18
完美的镜子:回复朴老师 实际应该是这样的,但是账上的分录,在①步那,金额写成了120,第②步金额没有错,所以账面上进项税额期末存在余额  -40
2023-02-08 08:07:30
朴老师:回复完美的镜子同学你好 待抵扣进项抵扣了转到进项
2023-02-08 08:24:52
完美的镜子:回复朴老师 是的,待抵扣进项实际抵扣了80,但是转入进项税额的金额为120,所以导致进项税额存在了余额,本月发现了,不知道该怎么调整
2023-02-08 08:50:04
朴老师:回复完美的镜子同学你好 冲减多做的就行
2023-02-08 09:19:43
完美的镜子:回复朴老师 您可以告诉我摘要及分录吗?
2023-02-08 09:36:58
完美的镜子:回复朴老师 是20年12写错的分录,本月进行冲减可以吗?
2023-02-08 09:57:54
朴老师:回复完美的镜子同学你好 不涉及损溢的这个可以
2023-02-08 10:15:21
完美的镜子:回复朴老师 摘要 冲减20年12月待认证进项税额多转出部分。 借应交税费(待认证进项)   贷应交税费—应交增值税(进项税额)  这样做吗?
2023-02-08 10:27:09
朴老师:回复完美的镜子同学你好 对的 是这样做的哦 
2023-02-08 10:42:27
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 学堂用户_ph679507 发表的提问:
福利费发票认证后做进项转出怎么做分录?
新年好,福利费发票认证后做进项转出的分录是 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 ,     贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)
214楼
2023-02-08 06:22:52
全部回复
学堂用户_ph679507:回复邹老师 老师新年好,不是特别明白,认证时怎么做呢?是不是少一步呢?
2023-02-08 06:48:01
邹老师:回复学堂用户_ph679507你好,认证的时候 借:管理费用等科目   ,     应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付职工薪酬—福利费 转出的时候 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 ,     贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)
2023-02-08 07:12:23
学堂用户_ph679507:回复邹老师 为什么没有贷银行存款或库存现金呢?
2023-02-08 07:36:12
邹老师:回复学堂用户_ph679507你好,转出的进项税额款项有通过银行扣缴了吗?
2023-02-08 08:05:31
学堂用户_ph679507:回复邹老师 买月饼开的发票不含税发票5000元通过银行支付
2023-02-08 08:28:32
学堂用户_ph679507:回复邹老师 不太明白您问的意思
2023-02-08 08:43:58
邹老师:回复学堂用户_ph679507你好,认证的时候 借:管理费用等科目   ,     应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费,贷:银行存款 转出的时候 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 ,     贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费—应交增值税(进项税额转出), 贷:应交税费—未交增值税 借:应交税费—未交增值税 , 贷:银行存款
2023-02-08 09:09:24
学堂用户_ph679507:回复邹老师 进项税转出为什么费用又重复计入了呢?
2023-02-08 09:26:16
邹老师:回复学堂用户_ph679507你好,因为之前费用是不含税金额入账,后面进项税额不能抵扣了,就需要增加费用入账金额 
2023-02-08 09:48:51
学堂用户_ph679507:回复邹老师 麻烦您把数写一下,我会看的更清楚,不含税金额1000,税额130
2023-02-08 09:59:21
邹老师:回复学堂用户_ph679507你好,认证的时候 借:管理费用等科目 1000  ,     应交税费—应交增值税(进项税额)130,  贷:应付职工薪酬—福利费1130 借:应付职工薪酬—福利费1130,贷:银行存款1130 转出的时候 借:管理费用等科目 130  ,       贷:应付职工薪酬—福利费 130 借:应付职工薪酬—福利费 130 ,     贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 130 借:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 130, 贷:应交税费—未交增值税 130 借:应交税费—未交增值税  130, 贷:银行存款 130
2023-02-08 10:19:04
学堂用户_ph679507:回复邹老师 平时没有计提福利费,是不是不用应付职工薪酬科目也行啊?转出时借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税(进项税转出)
2023-02-08 10:42:28
邹老师:回复学堂用户_ph679507你好,个人建议是通过应付职工薪酬科目核算。
2023-02-08 11:01:59
学堂用户_ph679507:回复邹老师 好的,明白,谢谢您
2023-02-08 11:19:25
邹老师:回复学堂用户_ph679507不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-08 11:30:22
思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 发表的提问:
如异常增值税凭证解除异常,进项留抵税额,前期做进项转出,后续账务处理怎样,会计分录?
您好,请问前期的确需要进项转出么
215楼
2023-02-08 06:35:59
全部回复
嗨:回复思顿乔老师 是的,要进项转出
2023-02-08 07:04:39
思顿乔老师:回复假如前期做了进项转出,那么后期您想又转入么?谢谢
2023-02-08 07:21:32
嗨:回复思顿乔老师 税务上核查没问题要话,就可以转回抵扣了,所以账务上怎么处理?
2023-02-08 07:40:15
思顿乔老师:回复之前您转出的分录是怎么做账的呢?现在反过来做一下就可以
2023-02-08 08:01:55
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 发表的提问:
认证的进项税大于销项税,月末如何结转,会计分录怎么写
进项税大于销项税,可以不用结转,进项税减去销项税余额就是留底进项税额
216楼
2023-02-09 05:27:08
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,:回复辜老师 附加税也不用计提了吧
2023-02-09 05:44:14
辜老师:回复不用缴纳增值税,就不用计提附加税
2023-02-09 05:58:58
,:回复辜老师 那月末都需要计提啥呢
2023-02-09 06:27:37
,:回复辜老师 合同印花税需要计提吗
2023-02-09 06:49:14
辜老师:回复印花税是要计提的
2023-02-09 07:15:21
,:回复辜老师 印花税是购销方都要交吗
2023-02-09 07:39:13
辜老师:回复是的,购销双方都要缴纳
2023-02-09 07:56:22
,:回复辜老师 万分之五计提吗
2023-02-09 08:11:27
辜老师:回复购销合同是的税率是万分之三
2023-02-09 08:24:18
,:回复辜老师 非公司职员,个人借公司钱需要交印花税吗
2023-02-09 08:35:06
辜老师:回复这个也不需要缴纳印花税
2023-02-09 08:54:06
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 朴实的机器猫 发表的提问:
有份进项发票已认证,但这份发票是购买办公用品的,是不是需要进行进项税额转出,如需要怎做会计分录
不用转出,借:管理费用 应交税费-进项 贷:现金
217楼
2023-02-09 05:44:39
全部回复
蒙蒙
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.95
解题: 0.37w
引用 @ 123456 发表的提问:
以前年度的增值税已认证已抵扣,后面查出发票失控,进项税额转出的分录怎么做呢?
进项税额转出的会计分录: 借:应交税费/应交增值税/未交增值税 贷:应交税费/应交增值税/进项税额转出
218楼
2023-02-09 05:59:39
全部回复
123456:回复蒙蒙 不用红冲以前的吗
2023-02-09 06:19:01
蒙蒙:回复123456你好,不需要红冲以前的,只需要做转出处理即可。
2023-02-09 06:34:32
123456:回复蒙蒙 老师,你昨天给我说的额那个失控发票进项税额转出,全部分录是怎么样的呢
2023-02-09 07:03:26
蒙蒙:回复123456进项税额转出的会计分录: 借:应交税费/应交增值税/未交增值税 贷:应交税费/应交增值税/进项税额转出
2023-02-09 07:20:45
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 甘甘姑娘 发表的提问:
老师,我们进项认证了,后面要退回,要进项税额转出,分录应该怎么做,月末还应该怎么结转增值税
你好,借:相关成本费用 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 月底转入未交增值税
219楼
2023-02-09 06:20:09
全部回复
甘甘姑娘:回复小云老师 老师可以写分录出来吗
2023-02-09 06:37:54
小云老师:回复甘甘姑娘借:应交税费-应交增值税(进项税额转出)贷:应交税费-未交增值税
2023-02-09 06:57:36
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
老师税盘维护费百旺开的专票,我认证了,这个能全额抵扣,我做进项税额转出,会计分录怎么写
你这个23栏转出,之后做借:管理费用 进项税额     贷:银行存款/现金 借管理费用 贷进项税额转出 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数
220楼
2023-02-09 06:33:00
全部回复
欣:回复maize老师 老师这些分录我都不做,直接借应交增值税减免税款,贷银行存款可以不
2023-02-09 06:50:55
maize老师:回复不行,按步骤,做按上面步骤做
2023-02-09 07:16:10
欣:回复maize老师 谢谢老师
2023-02-09 07:31:36
maize老师:回复好的我先回复别的学员了
2023-02-09 08:01:29
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 雨停江南 发表的提问:
1.进项发票认证后,有几种是属于福利费,是不是不能抵扣?2.申报增值税时,表上自动就有认证的金额,但是属于福利费不能抵扣的部分是不是要自己填上去?3.会计分录是不是可以这样写:借:待抵扣进项税额18 借:待抵扣进项税额转出 2 贷:待认证进项税额20,需要分开写分录吗?
1、是的,福利费的进项税额是不允许抵扣的 2、福利费不能抵扣的部分是要自己填入进项税额转出项目中的。 3、分录是 借:管理费用--福利费 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)
221楼
2023-02-10 05:40:04
全部回复
雨停江南:回复张艳老师 老师,我认证前做的账,分录是,借:开办费--福利费20 借:待认证进项税额2 贷:银行存款22,认证申报后,我是不是应该先把待认证的转成待抵扣的,目前我们认证完的票都留抵了
2023-02-10 06:06:17
张艳老师:回复雨停江南是需要先将带认证进项税额转为,应交税费-应交增值税(进项税额),之后再做进项税额转出处理的
2023-02-10 06:16:46
张艳老师:回复雨停江南应交税费-待认证进项税额,上面的字打错了,抱歉。
2023-02-10 06:29:08
雨停江南:回复张艳老师 老师,还没抵扣,不用把待认证的转为待抵扣吗
2023-02-10 06:53:50
张艳老师:回复雨停江南要先做 借 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷 交税费-待认证进项税额,然后再做 借 管理费用-开办费-福利费 贷 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2023-02-10 07:22:28
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 嘉嘉旺 发表的提问:
住宿费的进项税额认证后要再转出吗?
您好!你不抵扣的话就这样做
222楼
2023-02-10 06:06:18
全部回复
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 阿金 发表的提问:
进项税额转出金额2000元,会计分录怎么做?转出的进项税2000元而且加计抵扣了10%,加计的10%会计分录怎么做?
借费用或者成本 贷进项税额转出
223楼
2023-02-10 06:30:00
全部回复
佟老师:回复阿金这个加计抵减不用做分录
2023-02-10 06:43:40
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ rby 发表的提问:
进项税额转出的会计分录怎么做
您好 请问收到发票的时候分录怎么写的
224楼
2023-02-12 07:11:41
全部回复
rby:回复bamboo老师 借 原材料 应交税费(进项税) 贷 应付账款
2023-02-12 07:37:56
bamboo老师:回复rby借:原材料 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2023-02-12 07:55:45
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 崔馨心 发表的提问:
进项税额转出的会计分录怎么写
你这个为啥转出,借管理费用 贷进项税额转出,
225楼
2023-02-12 07:35:59
全部回复
崔馨心:回复maize老师 进项红字发票
2023-02-12 07:55:22
maize老师:回复崔馨心你之前做啥现在做做借库存商品,负数 进项税额 负数,贷应付账款 负数
2023-02-12 08:23:56

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