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认证后的进项税额转出会计分录
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 冷锋 发表的提问:
公司2018年12月未认证进项税额为79000,2019年1月转进项抵扣了53000(12月的未认证进项税额还有26000,2019年2月转进项税额16000(2018年12月的未认证进项税额还有10000,2月份又新取回未认证进项税额40000,2019年2月份未认证进项税额的税额,如何记分录。
您好,一般情况下,借:存货等科目,应交税费-待认证增值税,贷:现金或者银行存款等科目。
241楼
2023-02-15 06:04:42
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冷锋:回复王雁鸣老师 我想问的是,18年和19年,累积的未认证进项税额如何,做分录
2023-02-15 06:30:11
王雁鸣老师:回复冷锋您好,18年和19年累积的未认证的进项税额,先按上面的分录做,之后认证抵扣时,再做借:应交税费-应交增值税-进项,贷:应交税费-待认证增值税,这样处理就行了。
2023-02-15 06:53:32
冷锋:回复王雁鸣老师 您说的我知道,我的意思是,如上,截止19年2月底,18年12月份还有10000未认证进项税额,19月2月又新增40000未认证进项税额,我想问的是这50000的未认证进项税额在2月底如何综合体现,分录怎么做
2023-02-15 07:20:02
王雁鸣老师:回复冷锋您好,这个5万元的未认证的进项税额,在2月底不就是综合体现在应交税费-待认证增值税科目的借方余额吗,不需要再做分录处理了。
2023-02-15 07:39:09
冷锋:回复王雁鸣老师 老师,可是18年12月份未认证的10000还在,没能与19年2月份的40000,综合体现在19年呀,这样不直观呀,时间长了怕忘了,所以想综合体现
2023-02-15 07:51:41
王雁鸣老师:回复冷锋您好,这样的情况下,只能备查账处理了,或者在应交税费-待认证增值税下面再设置一个三级明细科目,应交税费-待认证增值税-2018,应交税费-待认证增值税-2019,来综合体现吧。
2023-02-15 08:04:29
冷锋:回复王雁鸣老师 哦,这样啊,谢谢老师
2023-02-15 08:17:33
王雁鸣老师:回复冷锋您好,是的,不客气,祝您学习进步,工作顺利。
2023-02-15 08:28:21
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 不相信 发表的提问:
老师,一般纳税人简易计税项目收到增值税专用发票,发票认证勾选选择不抵扣,那填报增值税申报表附表二的时候认证了不抵扣的发票金额填哪里?还是收到专用发票做账时候要认证,然后增值税进项税额转出,然后在填。那转出会计分录怎么做?
您好 一般纳税人简易计税项目收到增值税专用发票,发票认证勾选选择不抵扣 不需要填附表二
242楼
2023-02-15 06:21:00
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不相信:回复bamboo老师 好的,老师,给股东分红要按什么扣个税税率多少。怎么做会计分录
2023-02-15 06:45:18
bamboo老师:回复不相信借:利润分配-应付现金股利 贷:应付股利 借:应付股利 贷:应交税费-个人所得税 贷:银行存款
2023-02-15 06:58:26
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 旧事者 发表的提问:
请问认证后失控的专票进项转出的分录该怎么做?
您好 请问收到发票的时候怎么写的分录
243楼
2023-02-16 05:59:26
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旧事者:回复bamboo老师 大部分是购买材料的
2023-02-16 06:17:26
bamboo老师:回复旧事者借:原材料 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2023-02-16 06:32:45
旧事者:回复bamboo老师 但这些材料都已经用完了
2023-02-16 06:45:43
bamboo老师:回复旧事者那您生产的产品有没有销售
2023-02-16 06:58:41
旧事者:回复bamboo老师 有,这些认证失控的专票是17年9月至18年9月的所属期
2023-02-16 07:28:20
bamboo老师:回复旧事者借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 本年度的 借:主营业务成本 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2023-02-16 07:50:17
旧事者:回复bamboo老师 那按照我司的这些所属期是用以前年度损益调整这个科目了
2023-02-16 08:10:04
bamboo老师:回复旧事者是的 以前年度的用以前年度损益调整
2023-02-16 08:34:16
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 九剑 发表的提问:
专票进项税额要转出,也要认证,然后,月申报表里面有填进项税额转出的吗?
你好 是的,要在附表二中填写进项转出额
244楼
2023-02-16 06:14:08
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 玲丽 发表的提问:
你好,老师,我们是搅拌站是简易计税,不能进项抵扣的,有收到专票要认证进项税额转出,这个会计分录怎么做?谢谢
您好 请问是收到的什么内容的发票 材料还是费用
245楼
2023-02-16 06:20:59
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玲丽:回复bamboo老师 加油票,材料
2023-02-16 06:41:35
玲丽:回复bamboo老师 是需要进项税额转到材料成本嘛?
2023-02-16 07:10:48
bamboo老师:回复玲丽是的 需要进项税额转到材料成本
2023-02-16 07:35:48
玲丽:回复bamboo老师 好的,谢谢
2023-02-16 08:02:52
玲丽:回复bamboo老师 我是这个月才接手的,以前的会计都没有做进项税额转出,我需要调帐,怎么调?老师指点一下,谢谢
2023-02-16 08:20:26
bamboo老师:回复玲丽前面分录怎么写的 可以写下么
2023-02-16 08:45:29
玲丽:回复bamboo老师 借:原材料-粉煤灰176991.15+税额23008.85贷:银行存款 他没有把税额转出,直接做得含税金额。也没有认证直接当费用用了
2023-02-16 09:09:58
bamboo老师:回复玲丽一般取得专票先认证 然后做进项税额转出 如果对方没有价税分离 直接计入当期原材料了 现在不做调整分录可以的
2023-02-16 09:26:10
玲丽:回复bamboo老师 那我去认证吗?
2023-02-16 09:53:47
bamboo老师:回复玲丽现在可以选择发票不抵扣勾选
2023-02-16 10:15:07
玲丽:回复bamboo老师 会计的帐做得没有问题,那里认证没有做,是税务这方面没有做,我要补起来吗?
2023-02-16 10:32:27
玲丽:回复bamboo老师 好的
2023-02-16 10:56:05
bamboo老师:回复玲丽嗯嗯 现在把前面没有勾选的 在勾选平台勾选就好了
2023-02-16 11:15:53
玲丽:回复bamboo老师 好的,谢谢
2023-02-16 11:43:01
bamboo老师:回复玲丽不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2023-02-16 11:59:59
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 梦幻天空》 发表的提问:
请问要是退货,之前的进项税额是,没认证之前是进项税额在贷方,认证之后是进项税额转出是吗
你好 你原来的分录 是乍写的 ?
246楼
2023-02-19 07:19:26
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梦幻天空》:回复玲老师 借:库存商品应交税费—应交增值税-进项税额贷银行存款
2023-02-19 07:45:59
玲老师:回复梦幻天空》退货做这个一样的分录 金额用负数 。
2023-02-19 08:13:16
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 2463024587 发表的提问:
一般纳税人收到发票但当月未认证会计分录如何做,主要的是待认证进项及后来认证后如何做分录
您好!是待认证进项税。 认证后,借应交税费-应交增值税(进项税额) 贷应交税费-应交增值税(待认证进项税)
247楼
2023-02-19 07:32:51
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
当月发票已认证但是对方作废了,是当月做进项税额转出吗?进项转出还需要再开红字吗?如果再开红字再做一笔分录,这样进项税额会不会转出两次?
做进项税后,当月直接做进项税额转出,就是相当于没有抵扣。进项税额转出不用红字发票了。就是不抵扣就行了。
248楼
2023-02-19 07:57:39
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 宜昌邦盈会计事务有限公司 发表的提问:
进项税额转出的会计分录是什么?
你好,借:相关科目(看是什么原因转出)贷:应交税费——应增(进项税额转出)
249楼
2023-02-19 08:09:01
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 康见 发表的提问:
进项税额转出的会计分录怎么写
借某支出或库存商品 贷应交税费-应交增值税-进项转出
250楼
2023-02-20 05:16:56
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康见:回复方老师 @方老师:是前期的期末留低数,完全不转出,
2023-02-20 05:45:54
方老师:回复康见前期期末留抵为什么要进项转出呢?
2023-02-20 05:57:02
康见:回复方老师 @方老师:不合理的费用,
2023-02-20 06:23:03
方老师:回复康见那你之前购进时发票记入哪个科目了。 比如原记入库存商品。 借库存商品 贷应交税费-应交增值税-进项转出。
2023-02-20 06:51:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 我是小小姜 发表的提问:
进项税额转出的会计分录怎么做
你好 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
251楼
2023-02-20 05:42:50
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 念。 发表的提问:
进项税额转出的会计分录怎么做
您好 请问您收到发票确认进项的时候分录怎么写的
252楼
2023-02-20 06:11:59
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念。:回复bamboo老师 借库存商品
2023-02-20 06:28:30
念。:回复bamboo老师 已经认证了的发票
2023-02-20 06:44:45
bamboo老师:回复念。借:库存商品 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2023-02-20 07:04:15
念。:回复bamboo老师 要红冲吗
2023-02-20 07:23:20
bamboo老师:回复念。不需要红冲 就这样写分录就好了
2023-02-20 07:42:39
念。:回复bamboo老师 贷方还有其他科目吗
2023-02-20 08:02:58
bamboo老师:回复念。贷方没有其他科目 就这样写
2023-02-20 08:17:26
念。:回复bamboo老师 只是针对进项税额的金额吗
2023-02-20 08:34:02
bamboo老师:回复念。对的 只是针对进项税额的金额
2023-02-20 09:01:55
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
进项税额转出的会计分录怎么做?
借:主营业务成本贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)
253楼
2023-02-21 04:53:01
全部回复
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 15.04w
引用 @ 徐徐 发表的提问:
进项税额转出的会计分录怎么做?
借:管理费用或者其他 贷:应交税费~进项税额转出
254楼
2023-02-21 05:10:44
全部回复
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 笑点低的大树 发表的提问:
进项税额转出的会计分录怎么做
企业成本费用贷应交税费应交增值税进项税额转出。
255楼
2023-02-21 05:34:46
全部回复
笑点低的大树:回复东老师 缴纳时的会计分录怎么做
2023-02-21 05:54:55
东老师:回复笑点低的大树这个你在结转的时候,增值税的时候记到里边就可以。
2023-02-21 06:14:30
笑点低的大树:回复东老师 怎么记呀?进项税额转出结转时,是不是要转平呀
2023-02-21 06:25:21
东老师:回复笑点低的大树对呀,你转增值税的时候就转到贷方了。
2023-02-21 06:44:48
笑点低的大树:回复东老师 结转时怎么做分录?
2023-02-21 06:56:19
东老师:回复笑点低的大树你平时增值税是怎么结转的呢?
2023-02-21 07:16:57
笑点低的大树:回复东老师 借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税对吗
2023-02-21 07:30:36
东老师:回复笑点低的大树对结转的话可以这么做账
2023-02-21 07:52:12
笑点低的大树:回复东老师 还可以怎么做?
2023-02-21 08:12:03
东老师:回复笑点低的大树借应交税费应交增值税销项税额贷应交税费应交增值税进项税额、应交税费未交增值税。
2023-02-21 08:40:42
笑点低的大树:回复东老师 单独结转进项税额转出怎么转
2023-02-21 08:59:21
东老师:回复笑点低的大树借应交税费应交增值税进项税额转出,但应交税费未交增值税。
2023-02-21 09:26:46

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