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跨年的进项税额转出的会计分录
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ shmily 发表的提问:
进项税额转出的会计分录怎么做?
你好,税务局要求做的进项税转出会计分录如下: 借:应交税金-应交增值税-进项税转出 贷:应交税金-应交增值税-进项税
76楼
2022-12-13 08:24:18
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ shmily 发表的提问:
进项税额转出的会计分录怎么做?
你好!你是因为什么要转出呢
77楼
2022-12-13 08:52:31
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shmily:回复宋生老师 税局不让抵扣对方给开成专票了所以要转出。水电物业费
2022-12-13 09:14:45
宋生老师:回复shmily你好!你可以借管理费用-水电费等 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
2022-12-13 09:29:23
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ rby 发表的提问:
进项税额转出的会计分录怎么做
您好 请问收到发票的时候分录怎么写的
78楼
2022-12-13 09:08:47
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rby:回复bamboo老师 借 原材料 应交税费(进项税) 贷 应付账款
2022-12-13 09:26:22
bamboo老师:回复rby借:原材料 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2022-12-13 09:48:55
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 崔馨心 发表的提问:
进项税额转出的会计分录怎么写
你这个为啥转出,借管理费用 贷进项税额转出,
79楼
2022-12-13 09:21:00
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崔馨心:回复maize老师 进项红字发票
2022-12-13 09:54:12
maize老师:回复崔馨心你之前做啥现在做做借库存商品,负数 进项税额 负数,贷应付账款 负数
2022-12-13 10:15:08
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.37w
引用 @ 空镜子 发表的提问:
进项税额转出的会计分录是怎样的?
你好,是认证了不能抵扣的吗?借成本费用相关科目贷应交税费-应交增值税-进项转出
80楼
2022-12-14 07:58:00
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空镜子:回复郭老师 是的,招待费(住宿费)发票认证了,做进项税额转出的分录
2022-12-14 08:18:13
郭老师:回复空镜子你好,借费用贷应交税费-应交增值税-进项转出
2022-12-14 08:35:07
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 代理记账季会计 发表的提问:
去年已经抵扣的增值税进项税额,税务局要求转出,并交纳此笔进项税额。如何做分录呢?对应的成本转出的会计分录
你好;      你去年怎么做分录的。 把去年分录发来看看 ; 你是小企业会计准则吗?这样好判断转出分录怎么处理  
81楼
2022-12-14 08:26:15
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代理记账季会计:回复meizi老师 是的 是小企业会计准则 进项税已转出。就是不知道如何把去年结转的成本转出来
2022-12-14 08:40:26
代理记账季会计:回复meizi老师 这个是要补交去年的企业所得税还是直接今年转出 今年补交呢
2022-12-14 09:06:17
meizi老师:回复代理记账季会计你好 ;  去年的分录 麻烦你发出来下;   
2022-12-14 09:25:54
代理记账季会计:回复meizi老师 借:库存商品。借;应交税金-增值税 进项 贷应付账款
2022-12-14 09:52:11
代理记账季会计:回复meizi老师 结转成本:借主营业务成本 贷库存商品
2022-12-14 10:20:55
meizi老师:回复代理记账季会计现在  先做转出 :借 库存商品  贷应交税费-应交增值税-进项税转出 ;     然后  借以前年度损益调整贷库存商品  ;   在月末结转 进项税转出科目:  借  应交税费-应交增值税-进项税转出  ;贷应交税费-  应交增值税-转出未交增值税;  结转:借 应交税费-  应交增值税-转出未交增值税 ;贷应交税费-未交增值税;  缴纳 :借 应交税费-未交增值税贷银行存款 
2022-12-14 10:37:16
代理记账季会计:回复meizi老师 谢谢老师 那去年结转的成本这么转出呢
2022-12-14 11:03:18
meizi老师:回复代理记账季会计你好;    成本上面给你处理 到了 ; 把以前年度损益调整科目结转到 利润分配-未分配利润去  
2022-12-14 11:25:50
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小晴天 发表的提问:
老师,进项税额转出的全部会计分录?
你们为啥进项税额转出,啥原因
82楼
2022-12-14 08:50:13
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小晴天:回复maize老师 福利费
2022-12-14 09:26:24
maize老师:回复小晴天借应付职工薪酬 福利费 贷进项税额转出,借进项税额转出 贷转出未交增值税,借管理费用 福利费 贷应付职工薪酬 福利费
2022-12-14 09:44:06
小晴天:回复maize老师 进项税额转出是应交税费二级,还是应交增值税的下面二级啊?
2022-12-14 10:03:12
maize老师:回复小晴天应交税费-应交增值税-进项税额转出
2022-12-14 10:20:12
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 泥泥羊 发表的提问:
进项发票开票日期是12月但是1月份做了部分金额进项税额转出,进项税额转出的分录是要做在12月还是1月呢? 刚好跨年度了
你是1月分转出的,就在1月账务处理
83楼
2022-12-14 09:17:58
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泥泥羊:回复辜老师 转出的分录咋做呢
2022-12-14 09:41:18
辜老师:回复泥泥羊借:管理费用 贷应交税费—应交增值税—进项税转出
2022-12-14 10:04:53
泥泥羊:回复辜老师 老师 项目保证金怎么做分录
2022-12-14 10:30:37
辜老师:回复泥泥羊保证金未来会退回的话,计入其他应收款
2022-12-14 10:45:30
泥泥羊:回复辜老师 那加盟款呢
2022-12-14 10:58:16
泥泥羊:回复辜老师 支付加盟金
2022-12-14 11:13:11
辜老师:回复泥泥羊加盟款如果会退的话,计入其他应收款,不会退的话,计入销售费用
2022-12-14 11:25:50
泥泥羊:回复辜老师 老师, 我纠正下我需要问的,我们进项发票开票日期是12月但是1月份做了部分金额冲红,进项税额转出是在申报12月增值税时做的,那这样分录是要做在12月还是1月呢? 刚好跨年度了
2022-12-14 11:44:34
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
购货发票已抵扣,跨月进项税转出要怎么做会计分录?
你好 借:原材料等科目 ,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出), 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 , 贷;银行存款
84楼
2022-12-15 09:24:02
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会计学堂:回复邹老师 原材料为什么是增加呢
2022-12-15 09:46:09
会计学堂:回复邹老师 之前收到购进票的时候记了原材料增加了,现在收到对方的销项负数发票原材料不是减少吗?
2022-12-15 09:57:54
邹老师:回复会计学堂你好,是收到负数发票,而不是进项税额转出?
2022-12-15 10:08:28
会计学堂:回复邹老师 是的
2022-12-15 10:25:46
邹老师:回复会计学堂你好,那就做购进相反分录 借;应付账款等科目,贷;原材料, 应交税费-应交增值税(进项税额)
2022-12-15 10:42:24
会计学堂:回复邹老师 月末要对成本结转吗?平时都是销售再结转的
2022-12-15 10:55:45
邹老师:回复会计学堂你好,当月有实现收入吗?
2022-12-15 11:17:58
会计学堂:回复邹老师 老师月末要冲减成本吗?
2022-12-15 11:37:15
邹老师:回复会计学堂你好,收入冲销了就需要冲销成本 如果收入没有冲销,就不需要冲销成本的
2022-12-15 11:59:21
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 会计 发表的提问:
跨月的进项税转出如何做分录
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 你好,转出可以这样做分录
85楼
2022-12-15 09:40:26
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 会计 发表的提问:
现在补交以前年度的进项税额转出 会计分录怎么做
你好!这个要看什么原因进项转出了。
86楼
2022-12-15 09:50:35
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会计:回复宋生老师 发票失控
2022-12-15 10:20:43
宋生老师:回复会计你好!税局有没有要补所得税?
2022-12-15 10:48:34
会计:回复宋生老师 @宋老师: 没有
2022-12-15 11:16:42
宋生老师:回复会计那你可以借库存商品 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出) 然后借应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷应交税费-应交增值税(未交增值税)
2022-12-15 11:39:50
会计:回复宋生老师 @宋老师: 但这块库存以后怎么冲
2022-12-15 11:51:50
宋生老师:回复会计您好!你是虚开了进来?如果是这样建议你 借应交税费-应交增值税(税务稽查补税) 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出) 然后借应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷应交税费-应交增值税(未交增值税)
2022-12-15 12:03:11
阿水老师
职称:注册会计师,税务师,初级会计师
4.99
解题: 0.29w
引用 @ Pig angel 发表的提问:
进项税额转出的会计分录怎么做呢?
学员你好, 发现盘亏时就需要做进项税额转出。 借:待处理财产损益_待处理流动资产损益 贷:原材料 应交税金―应缴增值税(进项税额转出) 注意的时:只有由于管理不善等原因造成的毁损,才应当将相应的进项税额转出。 对于盘亏的存货应根据造成盘亏的原因,分别情况进行转账。 属于定额内损耗以及存货日常收发计量上的差错,即正常损失,经批准后转作管理费用。 借:管理费用 贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于应由过失人赔偿的损失,应作如下分录: 借:其他应收款 贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于自然灾害等不可抗拒的原因而发生的存货损失,即非正常损失,应作如下分录: 借:营业外支出──非常损失 贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于无法收回的其他损失,经批准后记入“管理费用”科目。 借:管理费用 贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损益
87楼
2022-12-15 10:14:59
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Pig angel:回复阿水老师 比如说像我们之前购买的茶叶用于集体福利,当时做的会计分录是借:管理费用福利费,应交税费进项税额贷库存现金。 现在进项税额转出怎么做分录呢?
2022-12-15 10:42:53
阿水老师:回复Pig angel学员你好, 这种情况的话,把进项税转出即可。 借,管理费用-福利费 贷,应交税费-应交增值税(进项税额转出) 把当时的进项税金额转出即可。
2022-12-15 10:59:38
Pig angel:回复阿水老师 是不是进项税额转出都在贷方呢?
2022-12-15 11:17:43
阿水老师:回复Pig angel学员你好, 是这样的。
2022-12-15 11:42:10
Pig angel:回复阿水老师 好的,谢谢
2022-12-15 11:53:19
阿水老师:回复Pig angel学员你好, 祝你工作顺利, 给老师五星好评哦!
2022-12-15 12:08:55
Pig angel:回复阿水老师 老师,还有个问题问下你,之前不动产分两期抵扣的,借:在建工程,应交税费进项税额 应交税费带抵扣 贷:银存。 之后税务说不能抵扣:做的分录是借:应交税费转出进项税额,贷进项税额!到7月份的时候根据政策又可以抵扣,然后又做了进项税额转入,借:应交税费进项 贷:应交税费转出 根据你刚才的解说我的那两个分录做错了,正确的应该怎么做那两笔分录呢?
2022-12-15 12:38:22
阿水老师:回复Pig angel学员你好, 你这两笔分录,不应该用“进项税额转出” 应该用“待抵扣进项税额”科目, 建议你学习一下财税【2016】22号文,你就能理解了。 新问题建议重新提问,可以更快获得解答哦,我有时候不在线。
2022-12-15 12:52:49
Pig angel:回复阿水老师 嗯嗯,好的,非常感谢
2022-12-15 13:16:22
阿水老师:回复Pig angel学员你好, 祝你工作顺利, 给老师五星好评喔!
2022-12-15 13:30:14
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 发表的提问:
进项税额转出时的会计分录是什么
您好,之前做的什么分录呢
88楼
2022-12-18 08:46:05
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德:回复宸宸老师 以前没做过,第一个月建账
2022-12-18 09:03:54
宸宸老师:回复第一个月建帐? 那您这个是什么费用,我需要了解一下
2022-12-18 09:15:32
德:回复宸宸老师 我简单介绍一下,我是大米加工及销售的企业,我们购入水稻作为原材料,水稻是属于农产品可以抵扣我们的销项税?我现在卡在抵扣销项税这里了。
2022-12-18 09:40:32
宸宸老师:回复你们从农民那里买来的水稻等,可以抵扣进项税的啊。计算抵扣
2022-12-18 10:03:33
德:回复宸宸老师 我已经计算完了,但是做会计分录的时候,会计科目应该是啥
2022-12-18 10:16:56
宸宸老师:回复要加工的话 借:原材料 应交税费——应交增值税(进项税) 贷:银行存款等
2022-12-18 10:41:39
德:回复宸宸老师 老师,我想问抵扣之后的会计分录
2022-12-18 11:02:30
宸宸老师:回复您之后卖出去,会有这样的分录 借:银行存款等 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税) 然后根据销项税-进项税的金额交税的啊。 我怎么不太明白您的意思
2022-12-18 11:14:01
德:回复宸宸老师 我自己开的农产品收购发票。我是不是得根据农产品抵扣计算公式计算?
2022-12-18 11:31:51
德:回复宸宸老师 我现在有点懵,问的问题也比较懵
2022-12-18 11:54:43
宸宸老师:回复是的,这种进账的是要购买方自己开票的。根据公式计算抵扣。 我懵的是您到底啥问题啊?
2022-12-18 12:07:36
德:回复宸宸老师 我就是计算完了,现在不是需要做一张抵扣进项税额的凭证吗,比如要是借:应交税费-进项税额转出,那么贷方应该是啥科目
2022-12-18 12:34:20
宸宸老师:回复借:原材料 应交税费——应交增值税(进项税) 贷:银行存款等 这里不是已经有进项税了吗。 进项税额转出是指不能抵扣的,后面再转出,没什么关系的
2022-12-18 13:04:06
德:回复宸宸老师 嗯,我现在才反应过来。
2022-12-18 13:27:55
德:回复宸宸老师 进项税额计算的会计分录是什么呢
2022-12-18 13:41:24
宸宸老师:回复您好啊,计算的会计分录?
2022-12-18 13:59:14
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 豆豆 发表的提问:
进项税额转出的这个会计分录对吗
你好,不对 借:管理费用 应交税费-进项 贷:银行存款5000 借:管理费用 贷:应交税费-进转出
89楼
2022-12-18 09:02:35
全部回复
豆豆:回复小云老师 借:管理费用 4500应交税费-进项 500贷:银行存款5000 借:管理费用 200贷:应交税费-进转出200 对吗
2022-12-18 09:29:04
小云老师:回复豆豆是的,借:管理费用 4500应交税费-进项 500贷:银行存款5000 借:管理费用 200贷:应交税费-进转出200
2022-12-18 09:40:51
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 坚定的棒棒糖 发表的提问:
期初的库存商品 ,按投入产出法计算进项税额 ,进项税转出的会计分录,后面垵分批次转入又怎么做会计分录
借,主营业务成本 贷,应交税费,进转出 后面处理也是这样处理的
90楼
2022-12-18 09:25:21
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