咨询
缴纳上月应交的增值税会计分录
分享
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 哎呦呦 发表的提问:
老师,上月结转的增值税是借:应交税费-应交增值税-销项税 袋:应交税费-未交增值税 这个月缴纳了,分录是借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 对吗
同学 你好 上月结转增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 本月缴纳分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
91楼
2022-12-19 08:01:47
全部回复
哎呦呦:回复bamboo老师 老师 ,我上个月缴纳的时候给写反了,缴纳我做成借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:银行存款,我这个月要怎么改?
2022-12-19 08:26:17
bamboo老师:回复哎呦呦借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借方红字 贷:应交税费-未交增值税 借方蓝字
2022-12-19 08:41:05
哎呦呦:回复bamboo老师 老师这么调账,是可以的,对吗?
2022-12-19 09:05:58
bamboo老师:回复哎呦呦对的 这么调账可以
2022-12-19 09:27:17
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ -Promise ° 发表的提问:
上个月多计提了0.01的增值税,上个月计提结转的时候,分录是:借应交税费-增值税(销项) 100.01 贷:应交税费-增值税(进项)50 应交税费-增值税(已交) 50.01 但是本月实际缴纳增值税50元,。多了0.01,导致增值税余额多了0.01,现在这个月要怎么调整??
你好,平时不用去管它的,年底基本可以平掉的。
92楼
2022-12-19 08:17:59
全部回复
丁小丁老师
职称:注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 飞丫头 发表的提问:
转让不动产,计提增值税时,借:固定资产清理,贷:应交税费/应交增值税(销项税额),缴纳税款的会计分录
您好!转让时 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 应交税费-应交增值税(销项税额) 差额记入资产处置损益 这个税金一样要转入未交增值税,然后 借/应交税费-未交增值税 贷:银行存款
93楼
2022-12-20 07:02:57
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问:
非盈利机构缴纳上月增值税会计分录要怎么做
借;应交税费——应交增值税 贷;银行存款
94楼
2022-12-20 07:31:03
全部回复
姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 茫茫 发表的提问:
老师,本月缴纳增值税,做会计分录 借 应交税费-增值税-已交税金 贷 银行存款 月末要不要转入应交税费-增值税-未交增值税,结平已交税金 借 应交税金-增值税-未交增值税 贷 应交税金--已交税金
月末做结转这个账务处理可以。将已交增值税转到未交增值税科目。
95楼
2022-12-20 07:46:54
全部回复
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 秀丽的帽子 发表的提问:
7.某一般纳税人企业当月购入原材料,取得增值税专用发票上列明不含税价为20万元,增值税额为3.4万元,当月认证增值税额2万元,该部分税额只有1.8万元符合抵扣要求,另外0.2万元增值税未能通过认证,其余增值税在下一个纳税期限内认证,当月销售产品一批,取得不含税收入100万元,增值税税率9%,当月交纳上月应交增值税10万元,请代为企业编制相应会计分录 (1)购入原材料时分录 (2)认证后会计分录 (3)销售货物时会计分录 (4)交纳上月应纳增值税时会计分录
你好 借,原材料20 借,应交税费一应增进1.8 借,应交税费一待认证进项税额1.6 贷,银行存款23.4 2 借,应交税费一应增进1.6 贷,应交税费一待认证进项税额1.6 3 借,银行存款109 贷,主营业务收入100 贷,应交税费一应增销9 4 借,应交税费一未交增值税10 贷,银行存款10
96楼
2022-12-20 08:11:39
全部回复
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 俭朴的手机 发表的提问:
缴纳本月应交增值税20万元,应交城市维护建设税6万元,应交教育费附加4万元。会计分录
您公司是一般纳税人还是小规模 纳税人?
97楼
2022-12-20 08:17:59
全部回复
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 偶尔,小澎湃 发表的提问:
请问去税务局更改申报表缴纳的增值税这个月怎么写分录,缴纳的这部分是没有计提的,是借:应交税费-增值税-未交增值税 还是借:应交税费-转出未交增值税
借:应交税费—应交增值税—销项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
98楼
2022-12-21 07:37:11
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 王爱玲 发表的提问:
老师您好! 上月计提的增值税: 借:应交税费--应交增值税--转出未交增值税 贷:应交税费--未交增值税 本月已缴纳: 借:应交税费--未交增值税 还是 借:应交税费--已交增值税 贷:银行存款 上述本月已缴纳的借方哪个正确?
你好,一般纳税人本月缴纳上月应纳增值税 正确的分录是, 借;应交税费-未交增值税 , 贷;银行存款
99楼
2022-12-21 07:56:02
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 梓垚 发表的提问:
这个月缴纳增值税的会计分录怎么做(详细到二级科目),缴纳上个月的账本印花税怎么做分录
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 借;管理费用-印花税 贷;银行存款
100楼
2022-12-21 08:06:12
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 雨萱麻麻 发表的提问:
代开专用发票,现场缴纳的增值税会计分录怎么做?自己开的普通发票,应交税费,应交增值税月末结转吗?怎么结转
借;应交税费——应交增值税 贷;银行存款 借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 如果免征转入营业外收入
101楼
2022-12-21 08:15:00
全部回复
雨萱麻麻:回复邹老师 属于免征范围,直接在做转入营业外收入的科目吗?如果不免征呢?怎么做结转
2022-12-21 08:34:35
邹老师:回复雨萱麻麻你好,是的 不免征次月就申报缴纳了 做第一笔分录
2022-12-21 08:49:27
雨萱麻麻:回复邹老师 1258.11本月补交以前月份的附加税。3844.6;1689.32是本月代开的专用发票当时现场缴纳了增值税。116.5是自己在公司开的普通增值税发票税额。请问应交增值税月末余额在借方,怎么结转?迷糊了
2022-12-21 09:01:19
邹老师:回复雨萱麻麻你好,其实增值税是通过一贷一借反应发生与缴纳,不存在结转的说法
2022-12-21 09:25:54
雨萱麻麻:回复邹老师 那月末有余额就不管,下月交了税在做分录吧
2022-12-21 09:39:42
邹老师:回复雨萱麻麻是的
2022-12-21 09:55:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ memories ° 发表的提问:
本月缴纳上月的增值税,怎样做分录,本月缴纳当月的增值税,怎样做分录
本月缴纳上月的增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 本月缴纳当月的增值税 借;应交税费-应交增值税(已交税金) 贷;银行存款
102楼
2022-12-22 07:30:13
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 发表的提问:
如果当月应缴增值税额为负数或为0,月末结转应交未交增值税时,会计分录如何写
您好 当月应缴增值税额为负数或为0 进项税额大于销项税额 或者等于销项税额 不用做账务处理 进项税额大于销项税额 进项税留底 留待下期继续抵扣
103楼
2022-12-22 07:47:17
全部回复
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 木乔 发表的提问:
项目上预缴增值税 附加税会计分录 项目上的会计应该怎样记会计分录
你好! 借:应交税费…预交增值税 应交税费…应交城建税 应交税费…应交教育费附加 应交税费…应交地方教育附加 贷:银行存款
104楼
2022-12-22 08:11:59
全部回复
木乔:回复蒋飞老师 分公司代缴 是贷:内部往来-分公司 这样吗
2022-12-22 08:24:21
蒋飞老师:回复木乔你好! 对的。
2022-12-22 08:53:12
木乔:回复蒋飞老师 那要是 实际付款单位项目 公司代缴 项目会计 需要再记 借:内部往来-公司 贷:银行存款 还是等工程结束后再算
2022-12-22 09:06:23
蒋飞老师:回复木乔可以等工程结束后再算
2022-12-22 09:22:00
木乔:回复蒋飞老师 好的谢谢 老师
2022-12-22 09:32:26
蒋飞老师:回复木乔不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2022-12-22 09:43:45
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ YANG 发表的提问:
上个月缴纳增值税的分录我计入了借:应交税费——已交税金贷:银行存款,现在要怎么调整
您好,这个月借:应交税费-应交增值税,贷:应交税费-已交税金
105楼
2022-12-23 07:29:36
全部回复
张艳老师:回复YANG做反冲处理,再重新做分录
2022-12-23 07:48:19

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×